• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:税金について教えてください。該当項目がわからないのでここで尋ねます。)

電子レンジの個人使用と経費申告について

hata79の回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

「それはおかしいという意見をここに書き込みされないようお願いします。」は、この画面を見た、質問者以外の士業の方に向かっての言です。ご心配をおかけしました。 この欄に返答は不要です。

関連するQ&A

  • 浄水器の購入について

    以前に少し良く似た質問をしたことがあるのですが、そのときは、ここでご回答いただいた内容と顧問税理士サイドに考えの隔たりがあり(むしろ前回質問はどう考えても、ご回答者様のほうが正しいと思っています)、あえて質問します。 現在、管理会社(法人)と個人(青色申告)の両方ある不動産貸付業です。 事務所内水道に現在、浄水器(15000円ほど)を取り付けています。 しかし、今回、「55000円ほど」の、もっと浄化できる機種(ちなみにこの浄水器に関しては、効果があると思って、自宅に数年前、20万円ほどの浄水器を取り付けましたが、この事務所の15000円ほどの品とほとんど性能は変わらなかったと思いますが)に取り替えたいと思っています。 この場合、「高すぎる」と税務署からなん癖を付けられることはないでしょうか? また、この浄水器を賃貸空室ができたときに、その部屋に取り付ける品として購入するのと、建物内事務所に取り付けるのと、一旦、事務所にとりつけて、現在15000円の品とそうレベルが違わないなら、それを空室に付け直すのとで、税務上(55000円ほどですから雑費他で落ちるとは思いますが)、どちらも問題はないでしょうか? 今回の件はまだ税理士に尋ねたわけでもありませんが、また尋ねるつもりもありませんが、どの勘定科目で落としても、金額から考えて、問題は無いと思いますがいかがなものでしょうか? ぜひ、アドバイス願います。 なお、前回の質問は、事務所への「電子オーブンレンジの購入」についての問い合わせで、金額はS社8万円ほどのものだったのですが、水で温めるというもので、「事務所に使うには、あまりに特殊性でどう」とか税理士から言われて、結局1万円ほどの安物を買いました。 実際、10万円以下の品物でしたし、今でも「何を税務署に恐れるのや?そんなことを言われたら、税務署員に言い返すくらいのことをしたらどうだ」と不愉快に思っています。 国税局電話相談でも、「別に結構」と言ってくれたのですが、「所轄税務署はグタグタ口うるさい」とかいうので取りやめたことがあるのです。

  • 税理士事務所のミスにより追徴を受けた場合

    税理士事務所のミスにより追徴を受けた場合には、税理士事務所は訴えられないのでしょうか?以前、顧問先は税理士事務所に税務申告を委託しており、任せているのだから、間違えても裁判にはならず、訴えられても負けない、損害賠償をする必要はないと聞いたのですが本当でしょうか?このようなことに詳しい方がおられましたら、教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いします。

  • 顧問先を紹介してもらったお礼として渡した紹介料を、費用計上する際について質問です。

    税理士事務所に勤務している新人事務員ですが、顧問先から他の新たな顧問先を紹介していただきました。 そのため、紹介していただいた顧問先にお礼として、紹介料を20万円 渡すことになったのですが、その20万円を費用として処理する場合には、勘定科目は何を使うのが良いのでしょうか、接待交際費が一番良いのでしょうか? また、顧問先に20万円を渡す際には、領収証を書いていただくべきなのでしょうか、領収書がなく費用処理すれば税務調査の場合に指摘されますでしょうか? そして、お金を貰った顧問先は雑収入として計上し税務申告も行わなければならないのでしょうか? 以上のことが気になっています。この様なことについて詳しい方がおられましたら、教えていただけないでしょうか。宜しくお願いいたします。

  • 初めての確定申告で判明した

    私は、個人事業主です。 昨年までは、税理士に依頼し、申告をしていましたが、 経費削減のため今年の申告から自ら申告すると決めて昨日行って きました。 昨年までは、税理士事務所へ毎月の顧問料と確定申告時には数十倍の支払いをしていました。 昨年の書類を参考に記入し、必要資料、領収書などを持ち、 税務署へ、決定納税額の記入はしていなかったので相談、記入コーナー へ進み着席していたら税務署職員が順次回ってくれ、指差しながら ここはこの額を、ここは訂正してこの額をと電卓片手に親切、丁寧に 教えてくれ納税税額まで決定します。 この間わずかに15分ほど、その後提出してスタンプもらえば 終了です。 生保、損保などの控除証明書は、原本を提出、経費の領収書は、 提出どころか目も通しません。 ここで今まで高額支払っていた税理士事務所に腹がたち、 職員に問いました。「税理士業務の報酬に規定、上限、下限は あるのでしょうか?」と。すると「あくまで基準としてあるが 規定などは無い」と。 (虚偽、不正の申告をしない者なら) 申告は、想像以上に簡単で無料であることが判明しました。 電子申告は、チェックが厳しいそうです。 私が依頼していた税理士事務所は、何かある度に(請求書に) 「○○○料金 ○○○○○○○円」 と記載して「割引額○○○円」 と記載し、いかにも値引きしたかのように(規定も無いのに) していました。すべてではないですが、私が利用していた 税理士事務所は、個人事業主にとっては、単なる代行業者で悪徳に近いのですか?

  • ニセ税理士を排除したい

    私の勤める会社に、経理顧問(M氏)がおります。M氏は以前ある税理士事務所の所属になっておりましたが、顧問先の他社で問題を起こし税理士事務所を解雇されました。税理士資格が無いので、別の税理士事務所の所属となり弊社を含め役20社の経理顧問をしております。専務の家が大地主でそちらの顧問もやっております。 税務関係以外でも何かと相談に乗ってくれるのはいいのですが、何かと、会社敷地のオーナーである専務の懐を暖めるために協力しています。私は、会社法を勉強したりして、過ちを挙証していますが、もう少しこのような気苦労から開放され、本来の技術及び営業に力を入れたいと思っております。 税務相談、申告書作成は正当な税理士名で処理しています。このニセ税理士を何とか排除できないものかと思います。

  • 税金について

    私は、ネイルサロンの雇われ店長をやっています。 もともと出資してもらったオーナーが病気で一線を退くということで、今年の2月の末日でお店の経営権と備品等を150万円でい買取る形となりました。 経費~給料等を差し引いて年間で400万円~500万円くらいの利益はあります。 先日、税務署から個人事業の届け出をしなさいと指導がありました。 その時に税金が未納ですと話もされました。 今まで帳簿等も付けたことないので、対処法がわかりません。 やはり個人事業届け出をして、会計士や税理士をお願いすべきでしょうか? いまの時期にくる税金てなんですかね? そのあたりが全く素人なので、分かりやすく教えて頂きたくお願いします。

  • 税金について。税理士を訴えられますか?

    お知恵を聞かせて下さい。 当方家族で自宅横の土地を20年くらい前から賃貸しております。税理士に会社組織にしたほうが良いといわれ有限会社にしております。社員は父母と私です。今までは何もなかったのですが、今年の一月に賃貸していた会社が撤退し今は更地となりました。また顧問税理士も1月に他界し、今は別の税理士にかかっています。何もなく今まで過ごしていましたが今年の10月に税務署の調査が入りました。 何のことやらわからぬまま今の税理士が私の家で私どもと共に応対しました。そしてつい最近になりますが追徴金か何か知りませんが最高で200万くらいとられるかもしれないと今の顧問税理士が言ってきました。何か給料を贈与とみなされるかもしれないとかいってましたが、こちらとしては本当に寝耳に水で、「どういう事だ!」という状態です。税理士の言うとうり申告して印鑑を押してきた私どもにも責任はあるでしょう。しかし同じ申告をずっとしてきて、税理士の言うとうりに申告してなんで今頃追徴金を払う羽目になるのでしょうか?わたしの両親も病気がちでなおさら気を使わすことになり本当に腹立たしくどうしていいものか思案しています。聞いた話では担当していた税理士に言えば半分は払ってくれるような事も聞きますがどうなんでしょうか?どこに相談に行けばよいかも判りません。 良い知恵をお願いします。

  • 確定申告の電子化

    いろいろ疑問に思っていることがあります。よろしくお教えください。 1:税務署が推進しているのは、税理士さんと一般の納税者個人から   と、どちらにも推進しているのですか。 2:個人の電子申告を税理士会の役員の方が新聞などですすめています  が、手数料(今まで個人が税理士さんに支払っていた)は個人で税  務署に電子申告した場合はどうなるのですか。 3:5000円の控除は税理士さんが電子申告してもあるのですか。

  • 個人事業主でマンション購入

    度々失礼します。 現在の事務所(賃貸)が手狭になってきており、個人事業主でマンション(事務所用途)購入を検討中です。個人事業主でも仕事用途なら全額損金と認められるでしょうか?(購入は先の話です) マンション購入後、損金と認められないことがあるかもお尋ねしたく思います。 ある本で少し書いてあったのは、やはり法人の方が経費(車など)は認められやすい、とありました。なら、マンション購入した場合も同じように感じました。 それと法人にして、さらに顧問税理士をつけないとそういった代物(車、マンション)について税務署員に損金と認めさせるのはむずかしいでしょうか?いま顧問税理士は頼んでおりません。

  • 修正申告をすると、税務調査が入りますか?

    2年前、個人商店から法人成りしました。 個人商店時代の最後の年の確定申告の内容に不備があり 修正申告をすることになりました(顧問税理士の間違いによる)。 この修正申告を期に、税務調査が来るでしょうか? 一般的に修正申告をすると、税務署はそれを含めて チェックしにくるのでしょうか?