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売上仕訳を教えてください!!
売上の仕訳につきまして、 業務請負で、先方の予算や請求事務の簡素化により 5ヶ月分(1ヶ月40万)を先に入金していただくことと なりました。※H19.11月-H20.3月 その為に、9/30付けで200万の請求書を発行する事を 言われました。(11/30入金予定) 通常、請求書日付で売上を計上しておりました。 (いつもは1ヶ月単位なので特に問題なかったのですが) 先方よりは、3月までの検収をいただいていると いうことですが、 売上計上の仕訳を教えて頂きたく、お願い致します。 ※初心者でどういった処理をすべきか困っています。 説明不十分かも知れませんが、宜しくお願い致します。
- sasuke0815
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- gutoku2
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役務の提供が、役務の提供時期に売上を計上すべきと思われます。 現時点では請求書を発行しただけですので、伝票上を処理は行わない。 11月の処理 200万円 預金/売上 40万円(摘要:11月分売上) /前受金 160万円(摘要:12月~3月分売上) 12月の処理 40万円 前受金/売上 40万円 1月~3月の処理 40万円 前受金/売上 40万円 でよろしいのではないでしょうか。 >先方よりは、3月までの検収をいただいていると 全額が検収されており、3月決算の会社であれば、同一期内で完結する 事例ですので、11月に 200万円 預金/売上 200万円 (これが一番簡単な方法ですが・・) としても問題がありません。 (税法上も、企業会計上も) ※企業会計の場合、特段の合理的理由がない限り、会計方針を変えない事が 原則です。以前に同様な事例があればその事例に従ってください。
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