• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業主、保育園入所について)

個人事業主の保育園入所について

このQ&Aのポイント
  • 現在夫の扶養内で土日にブライダルピアニストのバイトをしている個人事業主ですが、収入が限られており、生活が苦しいため、ネット転売ビジネスを再開することを考えています。しかし、作業の時間を確保するために子供を保育園に預ける必要があります。田舎でパート勤務でも入れる保育園がある一方で、個人事業主としての税務署への申告方法が分からず困っています。
  • 個人事業主として活動している私は、現在ブライダルピアニストのバイトをしており、収入は不安定です。生活が苦しいため、かつて行っていたネット転売ビジネスを再開することを考えています。しかし、そのためには時間を確保する必要があり、子供を保育園に預けることを検討しています。ただし、個人事業主としての税務署への申告方法がわからず、困っています。
  • 私は現在個人事業主として活動しており、ブライダルピアニストのバイトをしていますが、収入が不安定なため、生活が苦しい状況にあります。そのため、ネット転売ビジネスを再開しようと考えていますが、時間を確保するためには子供を保育園に預ける必要があります。ただし、個人事業主としての税務署への申告方法がわからず、困っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

ピアニストの方はバイトということですが、源泉徴収票が発行される給料としてもらっているのでしょうか? 勘違いや言い回しの部分かもしれませんが、バイトのつもりでも個人事業と同じ状況かもしれません。そのような場合には、源泉徴収票ではなく、支払調書が発行されるような報酬などとなる場合があります。 金額や頻度が少なければ、こちらの分は雑所得などとして処理することも可能であり、その場合には、事業とは別に考えましょう。 1人の収入として考え過ぎてはいけません。申告などは人単位ではありますが、収入では1人何役やってもよいのです。私なんて、役員報酬2社・非常勤給与1社・個人事業の収入があるぐらいですからね。 複数の収入があれば、それぞれの収入を所得単位で計算を行い、最終的にその所得を合算することでの申告となるのです。 したがって、個人事業として始める部分だけを税務署へ開業届に記載すればよいのです。そのほかのことは開業届に記載する必要はないことでしょう。個人事業主が事業以外の収入を得ていると考えれば良いのですからね。ただ、ピアニストも個人事業として考えるのであれば、記載は必要でしょうがね。

manya0909
質問者

お礼

はい、給料としてもらています。 別々に考えていいんですね。それにしても、たくさんの事業されていて申告大変そうですが、慣れですかね・・・?ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

何で質問と関係ない事を長々書くのでしょうか? 待機すらなくすんなり入れる保育所があるのですがの後になぜ個人事業主の税務署への申告が不明とつなげられるのか理解に苦しみます。 >個人事業主としての税務署への申告の仕方がわかりません。 青色か白色で行うかです。 青ならいろいろな節税が期待できます。 ピアノ演奏の収入が給与所得であれば、個人事業分の確定申告時に源泉徴収票を提出します。 給与所得でなければ、個人事業の収入として一緒に確定申告をすることになります。 開業届は税務署にある開業届の用紙に必要事項を気さしれば良いだけで、 給与所得や個人事業と過半系のない収入があるからと何ら制限されることはありません。

manya0909
質問者

お礼

>待機すらなくすんなり入れる保育所があるのですがの後になぜ個人事業主の税務署への申告が不明とつなげられるのか理解に苦しみます。 予め書いておかないとこの部類の質問は逆質問や「待機にされるので保育園には入れません」という門前払いアンサーが多くあるからです。 別々に考えていいんですね。ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>現在夫の扶養内で… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、保育園うんぬんとのことなら 1.税法の話でしょうが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。(後述) >土日にブライダルピアニストのバイトをしています。収入は式の有無に… それは「給与」としてもらっていますか。 給与なら年末に源泉徴収票が交付されますが、もらっていますか。 ノーなら、給与所得ではなくやはり「事業所得」でしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >ピアニストとしてのバイト収入(しかも不規則)がある場合、開業届は… 「事業の概要」欄に、 【結婚式等でのピアノ演奏】 および 【△△の小売業 (通信販売)】 と正直に書いておけば良いです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/04.pdf 仕事が定期的にあるか不規則かは、開業届や確定申告には関係ありません。 また、もし、ピアノが「給与」なのなら開業届に記載する必要はありません。 >個人事業主としての税務署への申告の仕方が… 事業所得については、「収支内訳書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/07.pdf を作成して「確定申告書 B」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h25/02.pdf とともに提出。 もし、ピアノが「給与」なのなら給与は収支内訳書には記載せず、確定申告書に書き込みます。 確定申告書の ○9番の数字で、夫が当年分 (申告時期から見たら前年分) について、配偶者控除あるいは配偶者特別控除が取れるかどうかが決まります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

manya0909
質問者

お礼

リンクもたくさんありがとうございます。育児の合間にゆっくり一つずつ 読んでみます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 個人事業主になるか悩んでいます

    現在、個人として業務委託をうけ1年契約の更新で働いていますが 今年の収入が5月までで100万円程度あります。 このままだと今年の収入見込みは200万程度になるかと思うのですが 個人事業主として青色申告したほうが節税になるのでしょうか? 現状は、1月当初の今年度の見込み年収が103万以下だったために 夫の扶養家族になっています。 業務委託で契約している収入は 個人名で給与所得として頂いているので、個人事業主になると 給与所得控除が受けれたり、 また個人事業税は事業所得が290万以下だと 負担額が0になるので、個人事業主になるメリットがあるのかな?と考えています。 このままだと、どちらにしても夫の扶養家族をはずれ 国民年金、国民健康保険等支払わなければならないことを 考えると 個人事業主として届出をしたほうがよいのか 思案しています。 漠然と考えているだけで知識不足ですが アドバイスよろしくお願い致します。

  • 主婦ですが個人事業主となると。。。

     はじめまして、現在4歳の子どもを保育園に預け、在宅介護をしています。一事業所(S社とします)の契約社員(パート)として年収100万円未満の収入です。  このS社以外で、県からの視覚障害者ガイドヘルパーの派遣事業登録もしており、別のA社という事業所からガイドヘルプの依頼を受けています。  A社は県からの派遣事業を委託され、間に入り登録者へ依頼、報酬の支払い代行を行っています。 私はこの場合、県ともそのAとも雇用契約は結んでおりません。  今後、S社での仕事を減らし県の派遣事業を主な仕事とした場合、個人事業主となるのでしょうか? 保育園の就業証明は、市に問い合わせたところ『個人事業主』用の就労証明で提出するようにアドバイスを受けました。  現在夫の扶養であり、3号被保険者で健康保険も主人の会社のものです。 今後の依頼報酬も恐らく今より減る思います。 この場合、Aからの報酬は個人事業主として確定申告が必要なのでしょうか? そして平行してS社からの収入は今までどおり主人の年末調整で配偶者の収入として記入して良いものなのでしょうか? それとも、どちらの収入も確定申告する方法を取るべきなのかわかりません。  まして個人事業主として活動し無ければいけないのかもわかりません。でも、その場合経費としてできるものが何も無いのです。  自分でもややこしくて、質問も解かりずらいと思いますが、どなたかお答えいただけると幸いです。 よろしくお願いします。

  • 個人事業主について質問です('ω')ノ

    サラリーマンをしながら副業をする場合、 年間50万?ぐらい稼がなければ 個人事業主として届け出る必要はないのですか? 個人事業主になると、会社を離職しても失業保険もらえないんですよね? (`・ω・´) 失業者としてカウントされないから、個人事業主という生業をしていると カウントされるため、と聞いたことがあるのですが?そうなのですか? この個人事業主というのは個人で生業?アフィリエイトでも転売でも 飲食業でもなんでもやって会社を興すほどでもない時になるものなのでしょうか? 個人事業主になるメリットとしては3年損失を繰り越せるとか65万の控除とかそういうのですか? 普通に120万ぐらい稼いだら、青色申告するのとしないのとでどのくらい違うものになる感じなのでしょうか? アドバイス頂けると幸いです。(・´з`・) 安定して月収5万~10万円なら個人事業主を検討しよう https://uguisu.skr.jp/tax/personal_business.html

  • 個人事業主のバイトの仕訳

    個人事業主自身がバイトをして、バイト先から給与を33,250円から987円天引きされた32,263もらった場合、どのように仕訳をするのでしょうか。 ※バイトは個人事業主としての事業とは全く関係ないものです。

  • 個人事業主の生活費は?

    個人事業主の所得についてお聞きします。(初心者です。) 1)個人事業主の所得=総売上-必要経費-所得税-地方税-(消費税) という事になるのでしょうか? 2)上の結果 個人事業主の所得=個人の収入と考えていいのでしょうか? 個人事業主の所得が700万円なら サラリーマンと同じように家庭に全て使ってもいいのでしょうか? 3)そうなると、会計の残高は0円になりますが 次年度0円からスタートしてもいいのでしょうか?

  • 個人事業主について

    来年の二月にパートを辞め、個人事業主として働くことが決まっています。 今は月に6~7万もらっていますが、個人事業主になると14~16万の収入になります。 しかし主人の扶養からはずれるし、国民年金・国保に加入して自分で払っていかなくては いけません。 この場合、個人事業主になって世帯としての収入はどのくらい増すのでしょうか? 主人の扶養手当や扶養控除はいくらか減るだろうし、私は少ない収入から年金・国保料を 納めても、今のパートよりはましでしょうか? 確定申告すればいくらか戻る、とは聞かされましたが・・・ 契約前には20万くらい、と言われていたので・・・ まだ正式な契約はまだなんですが、個人事業主という働き方は初めてで悩みます。 何か、気を付けることはありますか。雇用保険も労災もないことは調べました。 どんなアドバイスでもいいです。いろいろ教えて下さい。 現在個人事業主をされている方のご意見もお待ちしています。 よろしくお願いします。

  • 個人事業主のバイト収入

    最近勤めていた会社を退職しました。 個人で仕事を始めようと思っているのですが、当面多くの収入が期待できるとは思っていません。 たぶん時間は十分あるので、当分はバイトで生計を維持しようと考えていますが、そこで疑問です。 個人事業主になったらバイト等は可能なのでしょうかまた、可能な場合の収入は事業収入になるのでしょうか? 誰か教えて下さい。

  • 個人事業主とバイトの両立の税金について

    バイトは年間103万未満なら所得税はかかりませんよね。 いままではバイトしかしてなかったんですが、最近個人事業主で起業しました。 別にバイトも二箇所で働いてます(年間100万以下 つまり個人事業主+A店バイト+B店バイトです この場合、税金はどうなるんでしょうか?バイトの収入はいくらまで所得税はかかりませんか? 僕が恐れてるのは個人事業主になったことによってバイトの収入の所得税が高くなることです(いままでバイトの収入が年103万未満まで非課税だったのにこのラインが下がるなら死ねます

  • 個人事業主で仕事をしています。

    個人事業主で仕事をしています。 仕事の内容上、仕入などの事業資金を必要としないため、事業収入=個人の資金にしているのですが、この場合の仕訳は、 (10万円の入金が個人用の口座にあった場合) 事業主貸 100,000 売掛金 100,000 でも大丈夫でしょうか。

  • 個人事業主のアルバイトについて

    個人事業主のアルバイトについて質問です。 個人事業で保険代理店を営んでいる社長が、取引先からの依頼で本業が休みの日に個人的に仕事を手伝い、作業賃を貰いました。 その作業賃が本業の口座に入金された場合、帳簿はどの勘定科目で処理すればいいか分からず悩んでいます。 恐らく取引先は外注費として計上しているようです。 入金額は作業日数(3日~1週間程)×日当(1万円)という感じです。 この場合雑収入を使えばいいのか、社長の個人的なやりとりなので事業主借で処理すればいいのかいまいちわかりません・・・ 是非ご教示の程、宜しくお願いします!