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中間納付
中間納付 上記の件で教えて下さい。 弊社は3月決算ですが11月に中間納付ということで一度納付したのですが 9月中間決算時 (1)法人税及び住民税 500000 /未払法人税 500000 11月中間納付時 (2)未払法人税 250000/CASH 250000 3月本決算時 本来ですと(1)-(2)+10月から3月までの発生した法人税を加えた金額 を3月計上することになるとに思いますが仮に3月時大幅赤字だった場合は中間納付時払い過ぎて還付という可能性があるというイメージで良いでしょうか? また3月時税引前当期利益が確定(法人税仕訳入力前まで)した 段階で払い過ぎているかどうかわかる方法とかありましたらご教授頂けたら幸いです。(期末時利益が赤字だった場合)
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ご教授有り難う御座います。 最後に1点だけ教えてください。 +退職慰労引当(退職金の支給に備える引当金) とありますがこれは会計期間が4月から3月までだったろその期間に計上した退職金の支給に備える引当金の額というイメージでよろしいでしょうか? お手数おかけして大変申し訳ありませんがよろしくお願い致します。