• 締切済み

消費税

まったく税のことがわかりません。 去年2月に個人で創業して平成20年2月~平成20年12月(決算)で売上が1300万(税はとってません)になりました。 (1)消費税は平成22年に払うのですか? (2)消費税の本則か簡易かの届はいつまでに税務署に出すのですか? (3)平成21年は課税事業者?ということになりますか? (4)平成21年1月~12月売上が税込1055万だった場合は課税業者?また届をだすのですか (5)平成21年1月~12月売上が税込1000万だった場合は平成22年は非課税業者ですか?届け出は必要ですか。それはいつまでに出すのでしょうか。

みんなの回答

回答No.2

税務の専門家です。以下ご回答させていただきます。 (1)22年1月から開始する期から消費税課税対象になりますね! (2)課税期間開始の前日つまり、21年12月31日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出しなければなりません! (3)21年度は免税業者ですね! (4)開業後2年は売り上げに関係なく免税業者です! (5)届出は不要です! 確かに国税庁のページは詳しいんですが、難しいですよね。 今回の回答は以下のサイトを参考にして記入させて頂きました。 大阪の税理士さんがわかりやすく、しかも、詳しく書いてくれてるので、消費税の概略を理解するうえでは役立ちそうですね。 http://www.cg1.org/knowledge/syouhi/090530.html また余裕があれば見られたらどうでしょう??

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>売上が1300万(税はとってません)になりました… あなたはとっていないつもりでも、税込会計 (内税) をしていたという解釈になります。 10,000円を請求したとしたら正味価格は 9,524円で消費税が 476円だったということです。 >(1)消費税は平成22年に払うのですか… 平成22年分から納税義務が生じます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6531.htm >(2)消費税の本則か簡易かの届はいつまでに… 平成21年12月31日。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6505.htm >(3)平成21年は課税事業者?ということに… なりません。 >(4)平成21年1月~12月売上が税込1055万だった場合は課税業者?… 開業から 2年間は無条件で免税事業者です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm >(5)平成21年1月~12月売上が税込1000万だった場合は平成22年は非課税業者… 22年は課税事業者であることが確定しています。 21年が 1,000万円を 1円も超えなければ、23年は免税事業者に戻れます。 23年に免税事業者に戻れることになったら、22年12月31日までに届けを出します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6629.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

sowa-nao
質問者

お礼

ありがとうございました。 ただ、国税庁タックスアンサーは言葉が難しすぎて全然わかりません。

関連するQ&A

  • 消費税課税の届出について

    有限会社です。 消費税の基準期間:平成18年5月1日~平成19年4月30日の売上が1000万円以上でした。 今年の3月に「消費税課税事業者届出書」が税務署から届いたのですが、課税期間が「平成21年4月期」となっています。 これは、平成20年5月1日~平成21年4月30日の期間のことでしょうか? またこの届出書をまだ提出していないのですが、提出期限は会計期間開始前日までですので、もう簡易課税は選択できないと考えて間違いないでしょうか。 業種は小売業です。本則課税になることによってどの位差がでてしまうのか、とても不安になってきました。 宜しくお願いいたします。

  • 消費税申告の届出

    よろしくお願いします。 平成19年1月に法人を立ち上げました(正式には1/20付で12月決算) 今期が3期目なのですが、1期目より売上が1千万(消費税込・抜共)超えています。 この場合、今期から消費税の申告が必要かと思うのですが、1月20日付での設立の場合もやはり3期目からの消費税申告で良いのでしょうか?(既にその辺りがよくわかってません・・・) 現時点で消費税の申告に関して全く税務署に届出を出していないのですが、急いで提出するものはありますでしょうか・・・ 自分で調べた所、 消費税課税事業者届出手続(これは提出時期が明確ではないようなので、大丈夫かと・・・) あと、簡易を選択する場合は消費税簡易課税制度選択届出手続(提出時期が適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)となっていますが、これは既に遅いのでしょうか?) 提出をするとすればこの2つかと思ったのですが、これで正しいのでしょうか? ご存知の方、ご回答の程よろしくお願い致します。

  • 消費税の納付について

    いつもお世話になります。 平成15年度に1,000万以上の売上があったので、本年が消費税納付ですよね。 16年の確定申告の際に「課税事業者届出書」は提出しておきましたが、「簡易課税制度選択届出書」の方をどうしたか、記憶があやふやです。(確か後でと、そのまま忘れた気がします) この場合、本則課税の計算をしなければいけませんか? しかしそれほどの経理はしてません。 思いがけないヒットでたまたま売上が伸びたので、消費税を含めた(と考える)代金はとっていませんでした。仕入や各種経費を差し引いたら、数字上たいした利益は生まれません。しかし収めなければいけないと聞いてます。 もしこのままやり過ごしてしまったら税務署から督促などがくるのでしょうか。現時点で特に用紙などは届いていないのですが、自分から税務署に出向くものなのですか?教えてください。 ちなみに16年度の売上は1,000万以下なので、「課税事業者届出書」を取り下げる手続きも必要ですか?今年の確定申告の時にするのを忘れてしまいました。

  • 消費税申告について

    私は平成16年3月に自動車鈑金業を開業しました。平成16年の売上高は1500万円くらいでした。消費税は2年後から払わなければいけないと聞いたのですが、私は平成18年分から消費税を納めなければならないのでしょうか?税務署からは書類はきていないようですが。 また、簡易課税の届出はいつまでに出せばいつから適用されるのでしょうか?平成17年も売上高は16年とさほど変わりません。 宜しくお願いします。

  • 消費税について

    今まで 売り上げ3000万未満は 消費税は 非課税になってましたが 今度新しく1000万未満となりましたが 平成15年は1000万未満で 平成16年は1000万を超え 平成17年1000万未満の場合は 消費税の支払いはどうなるんですか?(決算は 1月~12月です)

  • 消費税課税事業者届出書の提出

    消費税課税事業者届出書の提出について質問です。 個人事業主です。H26年に課税売上高1000万円を超えました。 H27年1月1日から6月30日の特定期間の課税売上は1000万円ではありません。 先日、税務署からH28年分において消費税の課税事業者となるので 消費税課税事業者届出書の提出するように案内が届きましたが 今年(H27年)の12月で廃業届けを出します。 この場合、消費税課税事業者届出書は提出しなければならないのでしょうか?

  • 消費税について・・・

    本年度より、課税業者になりましたので昨年12月に簡易課税の選択を税務署に提出しました。届出を出してしまったら簡易課税を2年間継続しなければならないのでしょうか?届出を出しただけなので今からでも本則で処理できるのでしょうか?また、簡易課税の届出書の事業区分が3種だけで提出したのですが1種の売上もかなり多くあることがわかったのですがこの場合、届出の修正はどのようにすれば良いのか教えていただけないでしょうか?よろしくお願いいたします。

  • 消費税について

    今期の決算は簡易課税、来期は本則で消費税を計算します。 今期は赤字決算の為、仕入として計上する金額を翌期にまわすことを 考えていたのです。 すると、翌期計上分の仕入対応する売上げは今期計上されている為、5種のみなし仕入率で消費税が計算されます。 原価部分は翌期計上される為、課税仕入として消費税が計算されます。 この場合、消費税の税額控除を2回受けることになってしまうと思うのですが、税務調査の時に問題となってしまいますでしょうか?

  • いつ消費税を払うのか?疑問

    平成18年度の課税売上が1千万超えました。簡易課税制度選択届出書を提出済みです。 その届出書には適用開始課税期間平成20年1月1日から20年12月31日と記載しました。 正直言って意味がわかりません。 今年の3月31日までに消費税の確定申告書を提出して消費税を納めればいいのでしょうか?それとも平成21年の3月が収める時期なのでしょうか?また簡易課税を選択しているのですが、単純に15万ぐらいの税金を収めればいいというのでしょうか?計算は難しいのでしょうか? 何方かわかりやすく簡単に教えてください。

  • 消費税課税 間違って届出を出したかも・・・

    顧問税理士が、H15年度の売上が1千万円越したので税務署へ課税事業者届出書を出したと、届出書を送って来ました。 総売上高と課税売上高の両方が同じ金額で書いてあります。 総売上高は、消費税も含んだ金額なのですが、課税売上高も同じ金額でいいのでしょうか? もしも、消費税5%分を引いた金額になるのでしたら、1千万円を切ります。 そのままならいいのですが、もしも非課税になる場合の届出や手続きが必要だと思いますが、税務署は電話が繋がらず、国税庁の届出書の一覧を見ても、たくさんあって分かりません。 教えていただけませんか。どうぞよろしくお願いします。

専門家に質問してみよう