• 締切済み

副業の経費について教えて下さい。

現在、歯科の勤務医として働いています。 特殊な材料を扱ったり、アメリカの業者との取引などがあり、これらを仲介して売ってほしいという声が同業者からいくつかありました。 このため、領収書を発行するためにも、 副業で個人事業主として歯科材料のネット販売を行いたいと思っています。 この場合、自宅を事務所兼としたいと思っているのですが、おそらく、副業だけだとパソコンや仕入れ、光熱費などを合わせると初年度は収入に対して、経費が大きく上回ってしまいます。 この場合これらの資金は経費として認められるのでしょうか? また、経費が上回った場合は本業の収入と合算して申告できるのでしょうか? あまり、知識がなく意味がよくわからないかもしれませんが、よろしくおねがいいたします。

みんなの回答

  • k_k13
  • ベストアンサー率42% (168/400)
回答No.3

PCは10万円以下なら一括経費ですが10万円を超えるなら減価償却が必要です 光熱費はPC利用分程度が経費です 通常生活分は経費にはできません 仕入れについては仕入れした時点では経費になりません あくまでも実際に販売した分のみが経費に計上できます(「棚卸し」でググッて勉強してください) 結論からいえば、簿記三級程度の知識を仕入れてからにしないと、税務調査の格好の標的です

dentsase
質問者

お礼

ありがとうございます。 半年前までぼきをひっきと読んでいたほど無知です。 おっしゃられるとおり、見切りはっしゃだと税務調査の格好の標的ですね。 まず、しっかり勉強します。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>副業だけだとパソコンや仕入れ、光熱費などを合わせると初年度は収入に対して、経費が大きく… バソコンはいくらほどのものを予定しているのかにもよりますが、10万以上の買い物は原則として減価償却資産であり、取得年に一括して経費になるわけではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm また、そのパソコンを私用にも使用するなら、純粋な仕事用の分だけしか経費になりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 光熱費も、純粋に仕事用部分だけですから、光熱費のために赤字になるとは考えにくいです。 >また、経費が上回った場合は本業の収入と合算して申告できるのでしょうか… 正しい知識で決算を行った結果が本当に赤字なら、他の所得との損益通算は可能です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2250.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

dentsase
質問者

お礼

ありがとうございます。 まず、もっと勉強してから立ち上げを検討しようと思います。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

業務のためのものです。経費です。

dentsase
質問者

お礼

ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 会社員の副業分の所得に対して固定資産税は経費扱いになりますか?

    私は会社員です。 昨年度副業により給与とは別に100万程度の収入がありました。 原稿書きや企画立案が主で雑所得と理解しています。 (個人事業主としての申請などはしておらず、副業も昨年のみ) 現在、必要経費を算出しているのですが 教えていただきたいことが何点かございます。 お詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 ①副業の作業は自宅で行うことが多いのですが、  その際、自宅の固定資産税を経費として計上することは可能でしょう  か。もし可能であるとすれば光熱費などと同じく按分の必要があります  か。  それとも、そもそも個人事業主ではなく雑所得なので固定資産税は  経費として認められませんでしょうか。 ②現金で購入した切符や領収書をもらい忘れてしまったものは  経費計上は難しいでしょうか。 ③私の場合、100万の収入に対してその9割程度が経費的な支出として  出ていっていることがわかったのですが、その場合収入は10万程度  ということになります。  それくらいの金額でも会社の給与とあわせて所得税額などの増減は  ありますか。 拙い文章で不明快な部分も多いかと思いますが、よろしくお願いい たします。 

  • 売上がほとんどない副業の経費

    私はサラリーマンをやっていますが、副業に興味を持っています。いろいろ勉強中ですが、本格的にまだ始めていません。また、株の損益繰り越しのために確定申告をすでに毎年しております。 そこで質問なのですが、副業の売上がほぼない、あるいは0の場合です。そんな副業の経費を計上し、サラリーマンの収入と相殺し、所得税を安くすることは可能でしょうか? 新しいビジネスを始めようとしたとき、当分の間は、経費があっても売上が出ないというのはよくあることだとおもいます。 売上0の副業が事業と認められるかどうかが問題だと思いますが。 例えば個人の副業で研究開発し、web広告を出したソフトウェア商品が全く売れなかった場合。研究開発のために導入したパソコンやハードウェア、また光熱費を経費にできるかどうか。またweb広告の費用もです。 またYouTubeに旅行案内の動画を上げたが、広告収入は数百円だった場合。旅行費は計上できるか。 さらに漫画家を志して出版社に持ち込んだが断られた場合。漫画を書くためのペンあるいはペンタブは計上できるか。 (例であげたモノは実際にやる予定のものとは無関係です。質問をいくつもぶつけてしまいましたが、勿論全てに答えていただかなくても構いません。一つで十分有難いです。)

  • 副業の確定申告の必要経費について

    全くの素人なので、どなたか教えてください。 昨年より、カウンセラーとセラピストの勉強をはじめ、今年から副業として仕事をしております。本業は、OLで、平日夜や土日に副業の仕事をしております。 順調に顧客が増え、また、自ら企画したセミナーなどもおこない、今年の副業での収入は、100万を超えそうです。 その分の確定申告なのですが、収入―必要経費が20万を超えた場合に必要と確認しました。 質問は以下の項目です。 白色申告で確定申告する場合・・ (1) カウンセリングやセラピーの勉強のために参加したセミナーや講座は、必要経費になりますか?また、経費で計上できる場合、そのための交通費や宿泊費等も含まれますか? (2) 副業は家で電話や対面が主なのですが、その場合、家賃収入や、水光熱費は、何%くらい必要経費として計上できますか? (3) コーチを雇っているのですが、その分も必要経費になりますか? 素人で申し訳ありません。HPや本などをいくつか調べたのですが、いまいちよくわかりませんでした。どなたか教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします。

  • 副業の税金について

    旦那が去年の夏頃から副業してるのですが(本業の会社には許可もらってます)年収100万超えないように働くと契約したと言ってるんですが、副業の収入を100万以下にする理由って何ですか??? 本業の方は大体年収400万です。 副業は100万行かないくらいです。 100万以下だとしても税金引かれますよね? 旦那曰く「副業の会社が本業の会社の方に給与支払報告書?を出すから確定申告はしなくていい」と言っていたのですが、しなくていいのでしょうか? この場合会社の給与から副業分の税金も合算で引かれるんですか? 無知なので教えていただきたいです。

  • 副業での確定申告

    昨年末より副業で個人事業主になりました。 主の収入は300万程度。 副業後、個人事業主開業後、パソコンやHPの開設、備品等の購入をしました。 しかし、経費を使ったのですが年度内に副業での収入を得ることができませんでした。 その場合について、どのように確定申告をすればよろしいのでしょうか? (主の収入では、会社にて源泉徴収を終了しています。) また、経費について業務に関連する資格取得費用は、経費として落とすことは、可能ですか? 今年に入ってからは、少しずつ副業で収入を得ているのですが… 無知ですみません。どうぞよろしくお願いいたします。

  • 副業が赤字になってしまいました

    私は会社員ですが、今年、本業(会社員)とは別に、一時的な副業を行い収入を得ました。 副業の利益ですが、必要経費を集計し、副業の収入と比較したところ約30万円の赤字になってしまいました。この場合について教えてください。 今年末に本業の会社で年末調整をし、その源泉徴収票を以て、来年に副業の白色申告を行う予定ですが、副業が赤字申告の場合 (1)副業に対する税金は0円と考えていいのでしょうか? (2)白色申告でも本業分の税金還付とかはあるのでしょうか? 申し訳ありませんが、知っている方よろしくお願いします。

  • サラリーマンの副業における経費の考え方について

    こんにちは。現在サラリーマンですが、副業を考えています。副業の内容ですが、所謂「せどり」を中心とした商売です。一応税務署に開業届を出す予定です。さて確定申告における経費の考え方ですが、自宅兼事務所ですので賃貸料の半額が経費として認められると思いましたが、購入済みの自宅の場合は住宅ローンの返済があります。この住宅ローンの返済分も経費として、その半額が経費として認められるのでしょうか。

  • 確定申告で副業は雑所得でいい?必要経費は?

    似質問等で探したのですが、知りたい情報が見つけられなかったので教えて頂けると助かります。 A会社(本業・総額200万)→源泉徴収もあり年末調整もしてあります。 B会社(副業・約200万)→日給です。(毎月不定期です) 確定申告を行なうにあたり、B会社の副業(バイト)は雑所得でいいのでしょうか? それともA会社の本業と合算して給与の申告欄に記載するのでしょうか? (副業は日給払いである為何も引かれません) また、副業をする為に交通費のガソリン代が掛かります。 頻度が多いのでガソリン代もバカにならないので・・・。 副業の交通費は必要経費としては認められないのでしょうか? (A会社の本業では徒歩なので交通費は出ていません) よろしくお願いいたします。

  • 副業の所得税について

    私は本業のサラリーマンのほかに、趣味がおこづかい程度になる副業をしています。その副業の利益について、税金を払わないとえらい目にあう、と聞いたことがありました。まったくわからないのですが、副業している場合、純利益が年間いくらくらいあがったら税金を払わないといけないのでしょうか?また、経費などの領収書があれば、利益からさしひいた分を対象として考えればいいのでしょうか?

  • 副業の確定申告(必要経費)について

    副業(業務委託)で確定申告する場合の必要経費って、 どういった項目が含まれ、いくらまで認められるのでしょうか? たとえば、事務所(住居兼用)/車両(機材運搬)など… 詳しい方がいましたら ご回答頂けますよう よろしくお願い申し上げます。 ☆現状☆ 本業(副業禁止)で、土日祝休みの残業なし定時退社の生活を しております。収入は少ないのですが、時間的に余裕があるため、 休日を利用して副業(業務委託)をはじめようと考えております。 (他投稿で副業収入分の住民税を別(普通徴収)で納める方法で  本業バレの対策をしようと考えています) 。

専門家に質問してみよう