• ベストアンサー

法人税、申告期限に間に合いません。。

起業して1年が過ぎました。 実は税金申告で困っております。 当方、小さい会社ですが、私自信、多少は簿記を学んでおり、また会計ソフトを 使用していた関係で、決算についてはすべて自分でやろうと意気込んでおりまし た。青色申告の届けも提出しました。 毎日とても忙しかったのですが、日々の仕訳は自分で行い、決算日を迎えました。 誠に恥ずかしい話ですが、丁度その頃仕事がとても忙しくなり、 なかなか決算業務を進められずに、空いた時間で少しずつ、行っていました。 いざ、税務署から申告書などを送られてきてくわしく見ますと、 その提出する量の書類に驚きました。 書籍などを購入して読みましたが、果たして自分できるのか、いまさらですが不 安になってしまいました。税務署に申告期限を延長してもらい、税理士に頼もう かとも思いましたが、申告期限(決算日から45日)を過ぎてしまっており、大変 まずい状態です。 申告期限の延長は決算日から45日を経過しては無理でしょうか? 延滞金支払をすることを前提として、今更税理士さんに頼むとどのくらい日数が かかるものなのでしょうか? 曲がりなりにでも自分で申告書を作成し提出しても、内容がおかしければ、 修正申告する事になるんですよね?それだったら、延滞を覚悟で早めに税理士さ んにお願いした方がいいと思いまして。。 自分があまかったと反省をしている日々ですが、 経験のある方も含めまして、アドバイス願います よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 7oku7oku
  • ベストアンサー率61% (13/21)
回答No.3

 決算日がすでに経過している決算期について、今から申告期限の延長をすることはできないはずです。  そのようなことが認められるのであれば、申告期限というものの意味が全くなくなってしまいます。  法人税の申告は、個人の申告と違いまして、自分で作成するのはなkなか難しいと思います。  今、すぐにやるべきことは、できるだけ経験豊富な税理士さんを探すことです。  とは言っても、なかなか判断は難しいと思いますので、探すポイントとしては、いくつかの会計事務所に電話で相談してみることです。  そのときに、話を聞く前に料金が云々というという事務所はやめておいた方がよいです。  また、すぐに所長税理士が対応してくれないようなところもやめておいた方がよいでしょう。  できるだけ親切に対応してくれるところをじっくり探してみてください。高齢(60歳以上)の税理士もやめておいた方がよいと思います。  最初から決算を作成するとなると、どんなに急がせても2週間~1か月程度はかかると思います。    

その他の回答 (2)

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.2

税理士会に相談して下さい。支払える金額を提示して頂ければ、その金額で期限までに出来る人を紹介してくれます。(東京の場合) 地元の税理士会支部にご相談下さい。

参考URL:
http://www.nichizeiren.or.jp/link.html
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

決算日を過ぎてから申告期限の延長はできません。 https://www.venture.nict.go.jp/management/mana000840.html 記帳は終わっているようですので、税理士さんにお願いした場合は、チェックを含め、1週間ぐらいで申告書までできると考えられます。但しこの時期3月決算の企業が多く、引き受けてもらえるかどうかは保証の限りではありません。

関連するQ&A

  • 法人税の申告期限の延長申請について

    決算期日が3月末です。 決算が確定する期日が6月期であることから平成11年に、最寄りの税務署に1ヶ月の申告期限の延長申請をおこない手続き済みでしたが、会計担当者が変わり、数年前から税理士に申告手続きを依頼しております。 ここ数年度の申告書を確認したところ、1ヶ月の延長申請しているにもかかわらず、5月末に確定申告、納付が行われておりました。 申告書には決算確定日を記載する欄がありますが、当該年だけ記載されており、月と日の欄は空欄でした。当然、確定する前ですから。 この実態について、現会計担当者に対し当該税理士に確認を願ったところ、「申告期限の延長申請していることは分かっている。5月末に3分の2を納付するとともに、仮の申告書を提出し、6月末に再度確定納付額との差額を納付しなければならないし、確定申告書を提出しなければならい。」との回答だったそうです。 私は、延長申請時の事由などから判断して、5月末までには正しく計算して算出された納付額を予納として、決算確定後に確定申告書を6月末までに申告すべきと考えておりますが、相手は税理士ですので法人税法などから判断して是非についてご指導いただければ幸いです。

  • 税理士さんの確定申告の手数料に付いて!

    よろしくお願い申し上げます。私は、個人事業を起業して12年になりますが、税務署に起業届けをだしてから、しばらくして税務署から税務指導を1年間無償で税理士さんを紹介します。と封書がきました。そこで私はこれはありがたいことだと思い希望しますと返事しました。 後に税務署出身の税理士さんが、私の事務所にこられまして何かと親切に前年度の決算書を見て二ヶ月に一度その税理士さんの事務所にお越しください。と言われ途中経過のわからない事や、アドバイスなどを親切にしていただきました。私はお忙しいのに無料でアドバイスいただいてありがとうございます。お礼すると税務署の方から税務指導の報酬を頂いているのできにしないでくださいね、と言うへんじでした。                                                                        その後私は、某青色申告ソフトを導入して65万控除対応の決算書を作成できるようになりましたが、この親切な税理士さんに無償期間を超えてから、来年度もお世話になりたいと思い、金額はいくらですかと訪ねたところ1年間に12万ですと言われお願いしたしだいです。 数年もの間お願いしていましたが、こちらから解らないことを尋ねない限り、なんの連絡もありません。 もちろん訪ねた時は、親切に答えていただけますが、しかし気になるのは申告ソフトで完璧な決算書を1年に一度税理士さんにもっていくだけです。 税理士さんも、あなたの決算書は、毎年検算しているが正確ですね!と言ってくれますが、 世間話をして12万を確定申告代として支払っていました。                                                                                 私の同業者の方は毎日記入した申告ソフトを、税理士にファイルで送ると決算書を6万で作成してくれるよ!と言っていました。その同業者は完璧な決算書なんだから、 税理士に依頼せず直接税務署に提出すればいいのにと言っています。 そこでわたしは自分の税理士さんに丁寧に、不景気で業績が落ち込んでいるので、自分で税務署に直接提出したいと申し出て、同業者の税理士の条件を言ってみたら、よくわかります!今は不景気でどこの会社も大変ですよ。と言って確定申告代を3分の1の4万でさせていただきます、と言ってくれました。 8万も安くなり有難いのですが、そんなもんなのでしょうか?

  • 法人の確定申告について

     8月決算で、10月末が、申告期限でした。20年ちかく、税理士にたのんできましたが、来年からは、自分で申告しようとおもいます。実際は、経営活動はなく、役員報酬を計上するだけです。  税理士は、10月27日に税務署に申告し、決算書が郵送されてきたのは、11月1日です。 これから、税理士に決算書について、質問等をする場合税理士費用とか新たに発生するのでしょうか?また来年のために、聞いておいたほうがいいことはありますか。

  • 法人税 申告漏れについて

    会社経理担当です。質問いたします。 三年前に申告した決算書で法人税支払済みだが税務署から先日、法の改定がその年有り申告漏れがある為会計士さんから電話が欲しいと連絡が入った。その後会計士が税務署へ連絡したところ三年前に60万程の申告漏れが有り延滞金三年分と申告額で100万弱申告して欲しい。と言われたそうです。 ・三年前に税務署へ決算報告した際に指摘は無かった ・会社は社会保険事務所の会計士さんを雇っている ・三年後の延滞金付きで申告を促す税務署 最終的には支払う義務が有ると理解しているが釈然としません。 他の会社はこんな事有りますでしょうか?

  • 法人税の確定申告

    1名で会社を設立しました。 売上も暮らしていける程度です。 今回の相談内容は、確定申告申告です。 決算までに経理処理をする必要がありますが、 なにをしたらいいのかわかりません。 税理士に任せる余裕もありません。 皆さんはどう売上や経費を管理されてますか? 経理ソフトをかって、それを出力した資料を 税務署に提出すればいいのでしょうか? 恐れ入りますが、ご教示願います。

  • 消費税の中間申告について

    12月2日支払期限の中間申告についてお尋ねします。 有限会社で3月決算の会社の事務を担当しています。消費税の確定申告額は 約97万円でした。税理士事務所より中間申告が有りますという案内を受け取 りました。 通常であれば税務署から書類がくるはずでしたが来なかったので、待っている 間に申告の事を忘れてしまい今日に至っています。 今日、税理士さんに電話をした際、「この中間申告額(1/2)だとギリギリしな くても良い額かなぁ。」と言われました。今度の申告の時に一回で払えば良いとの事でした。 少し不安が残るので質問してみました。こういう事は有るのでしょうか? 税務署のほうには連絡したほうが良いでしょうか? 税務に詳しい方よろしくお願いします。

  • 申告期限の延長申請 について

    4月末が決算月で、6月末までに申告書を提出しなければならいのですが、どうしても申告書作成が間に合いません。申告期限の延長申請 を提出したいのですが 、申告期間延長の指定を受けようとする期日が、7月末にすると、それまでに法人税を支払うのですか? 期間延長が何ヶ月先まで可能なんでしょう?教えて下さい。

  • 確定申告、2期連続で遅れると青色申告が取り消される?

    有限会社を経営しています。とはいえ、私一人なので、日々の帳簿など不得意でついついたまりがちです。税理士はつけていません。決算もわからないながらもなんとか自分でやってきましたが、去年は遅れてしまいました。 税務署で、決算を2期連続で遅れると、青色申告が取り消されると聞きました。これは、「必ず取り消される」のでしょうか?、それとも「取り消される事もある」のでしょうか?、 今月末が申告締め切りなのですが、仕事も忙しくなかなか経理まで手が回りません。もちろん、仕事サスペンドさせても、決算やるつもりではあるのですが、どこから手をつけたらよいのかもわかりません。かなり焦ってるのですが今から、税理士さんに頼んでもやってくれる所はあるのでしょうか?

  • 決算申告書作成を税理士に依頼する場合

    小さい会社をやっており、いままで帳簿付けや決算申告書作成などすべて自分でやっていました。 しかし、今期税務調査が入り、いろいろと間違えなどが発覚し修正申告するハメになりました。 今期から税理士にお願いしようかと思うのですが、決算申告書作成のみを依頼する場合、決算月のどのくらい前にお願いするべきなのでしょうか?(税理士事務所によっては決算時のみの仕事は受けないというところもあるようですが) また、この場合、税理士さんへの経理上の日々の疑問点や質問は一切受けつけてくれないのでしょうか?

  • 法人決算の申告期限に間に合わないとき

    法人の決算が申告期限に間に合わないとまずいのでしょうか。 延滞税がかかる程度でしたら仕方ないかと考えていますが、青色申告が取り消される、無申告加算税?が課されるなどの情報を見ます。具体的にどうなるのか、デメリットがよく理解できていません。辞めてしまった社員に経理はまかせきりだったので、恥ずかしながら私は経理や税金の知識がほとんどなく、困っています。 どなたかわかりやすく教えていただけないでしょうか。