• ベストアンサー

確定申告についての質問です

去年の二月に50万の車をクレジットを組んで購入しました。月々口座から引落しで支払ってます。このような場合、固定資産として計上して減価償却するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>固定資産として計上して減価償却するのでしょうか… 事業所得者の事業用の車なら、そういうことになります。 月々のローン返済額のうち、利息・手数料分は「利子割引料」になります。 (元本の返済分は経費ではない) サラリーマンなら、確定申告とは関係ありません。 事業所得者でも、事業用の車でなければこれまた関係ありません。

関連するQ&A

  • 確定申告の減価償却費の記載について

    去年から自営業を開始しましたので現在青色申告書を作成していますが、去年2月から同居している配偶者名義の自家用車を事業用で使用しているため、以下の条文に基づき減価償却費も必要経費に計上したいと考えています。 (根拠条文) 所得税基本通達 五六―一(親族の資産を無償で事業の用に供している場合) 生計を一にしている場合には、生計を一にしている配偶者・親族の資産を無償で事業の用に供する事が出来、その資産の減価償却費等を必要経費に計上する事が出来る。 車両の名義が妻のままですので固定資産には計上していませんが、青色申告書(一般用)の減価償却費の計算欄にはこの減価償却費を記載する必要があるのでしょうか。 もし記載する必要がある場合、具体的にはどのように記載するのでしょうか。 どなたかお詳しい方、教えてください。

  • 確定申告の真っ最中です。おととしローンで購入したソーラーシステムの処理

    確定申告の真っ最中です。おととしローンで購入したソーラーシステムの処理に悩んでいます。 毎年減価償却していますが、月々の支払いの項目はどのようにしたらよいでしょうか。ちなみに購入した時は「固定資産/未払い金」になっています。これまで月々の引き落としでは相手勘定を「減価償却」にしてきましたが未払い金が減っていきません。 詳しい方のご指導をよろしくお願いします。

  • 確定申告の減価償却について質問です

    こんにちは。はじめまして。個人事業主で、お店を営んでいます。法人ではありません。 確定申告について教えてください。ソフトは弥生の青色申告です。 去年、商品の陳列棚を買いました。約17万円かかりました。耐用年数を調べたところ8年でした。 振込で払ったので、預金残高から17万円が減りました。だから「器具備品/預金」で複式簿記にしました。 だけどよく考えたら、やよいの青色申告では「固定資産の管理」というのがあって、そちらに記入しなくてはならないんですよね。この場合、経費がダブって計上されてしまう(今年の経費として17万円が計上され、さらに減価償却として数万円が計上される)ことはないのですか? ほかの質問を検索してみましたが、そちらでも「10万円以上の経費は、仕訳日記帳と固定資産両方に記入する」とあったので、ちょっとわからなくなっています。 わかりにくかったらすみません。どうぞ助けてください。 参考にしたのはこちらの質問です。 http://okwave.jp/qa/q4670714.html 私は個人事業主なので、小額減価償却は利用できません。

  • 所得税の申告について

    教えてください。 4月に事業用(ビデオ収録・編集)に使用する液晶テレビ11万円を5月から10回払いで取得しました。 この場合、月々の会計処理、減価償却資産に計上すべきか? 11万円であれば、償却資産にしなくともよいのかなどについて教えてください。

  • 固定資産、減価償却の会計システムにつきまして。経理

    お世話になっております。 固定資産システムに関して、教えていただきたいのですが 下記の例のような場合、月次決算の数値なども考慮し、どういった処理をするのが 妥当でしょうか? 例)2010年9月15日 固定資産500円を購入 ただし、固定資産取得の資料が経理部に回ってきたのは2010年10月15日。 月次資料作成のため、固定資産システムにおける、減価償却費を毎月計上する。 (3月決算時に、それらを全て取り消し、正規の減価償却費を計上する。) 上記の場合に、10月に9月の減価償却費もまとめて、計上するシステムに通常はなるのでしょうか? 遡って、9月に減価償却費を計上することは、一度9月のPLを閉めた後にはできませんので。 ただ、そうすると、10月の減価償却費が9月分も含めて計上され、月次ベースでの信憑性に問題が出てくるように思います。 固定資産システムが通常どのような形で運用されていることが多いのかという点を含めて、お教え願います。 会社の規模は。売上500億程度の会社でございます。 では、何卒よろしくお願いいたします。

  • 確定申告についてこの考え方であっていますでしょうか

    今、小さな会社の経営していまして役員報酬が年間400万ほどあります。 (この会社では税理士さんに顧問料を払い決算などもしてもらっています) 今年個人名義の倉庫を建てまして、ある別の人に月5万円ほどで貸したいと思っているのですが、 そうすると所得が年間60万増え、税金も多くなりますよね? (土地も買いました) 一応建物を建てた金額が400万ぐらい、固定資産が来年から年間20万ほどかかると思います。 建物を貸すと400万+60万(年額)で合計所得が460万となります。 ここで質問なのですが、この合計所得460万に対して、建物の減価償却と固定資産税などを 経費として計上したいのですが、これは確定申告というのでやるのでしょうか? 確定申告の書類は見たことがないのですが、そういった減価償却費など書き込む場所があるのでしょうか??(別紙でそういった書類は提出でしょうか?)

  • 固定資産税申告書の書き方

    いつも利用させていただいております。 今回は、固定資産税(減価償却)申告書について教えていただきたいのですが・・・ 当社は10月に、中古の測量機器を18万円で購入したのですが、これは種類別明細書の増加資産に記入するべきものでしょうか? 償却済みのものかどうかは、はっきりしません。 できれば、計上したくないのですが・・・ 教えて下さい。 お願いします。

  • 確定申告(不動産収入)について

    マンションを賃貸で貸し出しています。(不動産業者に委託しています) H24年1月~10月まで貸し出して再募集をしているところです。(青色申告) 1.毎月銀行振込で家賃が振り込まれます、この場合の振り込み手数料は経費になりますか? 2.募集を出している月の11、12月のマンション管理費・減価償却・固定資産税など経費計上してもいいですか? よろしくお願いします。

  • 確定申告(減価償却費について)

    事業で使う車 316万円(ヴォクシー)を 22年5月に購入し 未だローンで返済していますが その場合23年度の 減価償却費は いくらになるのでしょうか? また、所得税の減価償却資産の償却方法の届出書は出さず、申告書Bと収支内訳書のみで行う場合で 計算よろしくお願いします。 できたら事業で100パーセント使用している場合と50パーセント使用している場合 二つの金額を教えてください。

  • 確定申告(やよい)の減価償却について質問です

    こんにちは。去年から小さな飲食店を営んでいます。 確定申告について質問です。やよいの青色申告を使っています。 今年、店の什器を新しくしました。18万円ほどかかりました。 その代金は業務で使っている銀行からの振り込みにしました。 10万円以上なので固定資産になり、調べたところ5年の減価償却になるようです。 そのように固定資産一覧に登録したのですが、預金出納帳の科目はどう書けば、固定資産との腹式簿記になりますか? (そもそも、このように固定資産に登録する場合、仕訳日記には書かなくていいんですよね?) 教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

専門家に質問してみよう