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帳簿の記入の仕方を教えてください。
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建設経理用科目の場合 ()は一般的な科目を使用する場合です ・お客様から先に工事代金、190万円入金していただきました。 現金預金 1,900,000 未成工事受入金(前受金) 1,900,000 ・工事が終わり、工事代金が170万円でした。 ・多くいただいたのでお客様に20万円返金しました。 未成工事受入金(前受金) 1,900,000 完成工事高(売上) 1,700,000 現金預金 200,000
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- mappy0213
- ベストアンサー率26% (1706/6353)
もともと190万受け取った際の仕訳はどうなっているのでしょうか たとえばですが 現預金190万 / 売上190万 となっているのであれば 売上20万 / 現預金20万 として 摘要欄に売上差額返金とでもしておけばいいかと思いますし 手付金として受け取ってたら 現預金190万 /手付金190万となっていると思いますので 手付金190万 / 売上170万 現預金20万とするって方法もあります 190万受け取った際 仕訳を一切していないのであれば もともと仕訳してないわけですので現預金170万/ 売上170万ってして 20万は返金すればいいですね 工事代金の科目に関しては今までどんな名目でしているのかわからないので 今までどおりの仕訳でいいかと思います
お礼
回答頂きましてありがとうございます。 大変良くわかりました。 本当にありがとうございました。
- keirimas
- ベストアンサー率28% (1119/3993)
・お客様から先に工事代金、190万円入金していただきました。 現金預金 1,900,000 前受金 1,900,000 ・工事が終わり、工事代金が170万円でした。 ・多くいただいたのでお客様に20万円返金しました。 前受金 1,900,000 完成工事高 1,700,000 現金預金 200,000
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