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弥生会計について...
当社、売掛金勘定に補助科目をとっています。 現在、前期繰越残高が以下のような状態で困っています。 売掛金(イ)10000円 ( )内は補助科目 売掛金(ロ)10000円 売掛金(ハ)10000円 売掛金合計 20000円 つまり、たての計がおかしいのです。 そこで、 売掛金(イ)10000円 売掛金(ロ)10000円 売掛金合計 20000円 に修正しようと(ハ)を削除しましたところ、合計も自動的に変わり、 売掛金(イ)10000円 売掛金(ロ)10000円 売掛金合計 10000円 となりました。そこで今度は合計を20000円に修正したところ、 売掛金(イ)10000円 売掛金(ロ)10000円 売掛金(指定なし)-10000円 売掛金合計 20000円 となり、指定なしでつじつまを合わせようとします。 なぜでしょうか?こまってます。ご回答ください。
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- NSY2131
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回答No.1
前期繰越時に残高が-10,000になっている補助科目などありませんか? 弥生は当期のデータ作成後も前期のデータをいじれるので、前期のデータを見た際に誤って仕訳等を入れてしまった可能性はありませんか? 当期首残高の確認と、当期の売掛金の動きを再確認されるとよいと思います。