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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:前受金の仕訳処理について)

前受金の仕訳処理について

nayuta_lotの回答

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回答No.3

こんにちは 仕掛品については、期中に仕掛品勘定を使用していない場合の補足として 書いたつもりでしたが、ちょっと混乱させてしまいました。 すみません。 >前受金が30,000円残った場合、 >この時点では材料の仕入れも、加工の外注もなく、 >現物自体ありません。仕訳はどうすべきでしょうか? >下記の仕訳で良いのでしょうか? >仕掛品 30,000円 / 期末棚卸 30,000円 残りの30,000円(150台分)について、材料の仕入れも、加工の外注もなく、 現物自体ないのですから、仕訳はなしです。 前受金はそのまま、翌期に繰り越します。 >また、来期に出荷した場合は >いきなり下記の仕訳で良いのでしょうか? >期首棚卸/仕掛品?などの仕訳が必要なのでしょうか? >前受金 30,000円 / 売上 30,000円 仕掛品の仕訳はいりません。 翌期に製品が引き渡された場合(150台の場合) 仕訳  売掛金 15,000円 / 売上15,000円 (加工賃)  前受金 30,000円 / 売上 30,000円(材料代) という仕訳になります。 前受金は、売上(材料費の単価)に対する前受ですから、売上として実現した分を 前受金から売上に振り替えます。 75台なら、  売掛金  7,500円 / 売上  7,500円 (加工賃)  前受金 15,000円 / 売上 15,000円(材料代) ですね。 なにかあれば補足してください。 それでは

comatta321
質問者

お礼

丁寧で分かりやすいご回答どうもありがとうございます。 とても良く理解でき、本当に助かりました。自分でも少しづつ勉強していきます。 ありがとうございました。

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