- 締切済み
相殺したときの仕訳について
noname#15601の回答
精算時の値引なので厳密には営業外収益なんだろうけど、私もやっぱり#1の回答のようにしちゃいますね。
関連するQ&A
- 相殺の仕訳を教えてください。
経理初心者です。 A社の売掛金5000円を、A社がその売掛金5000円分の仕事をするから相殺してくれと言われました。 6月10日付けでA社に領収書を発行しました。 このときの仕訳はどのようにしたらよいのでしょうか? 初歩的な質問ですが宜しくお願いします。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 売掛金、買掛金と返品の相殺仕訳
経理初心者で仕訳がわからなくなり困っています。頭がこんがらがってます。 売掛と買掛がある取引先で、処理後の買掛からの返品時の仕訳とその翌月の仕訳を教えてください。m(__)m 毎月20日締で翌月15日に相殺分の振込みがあります。 4/20締分は 5/15売掛から買掛を相殺されて振り込まれました。 4/25 4月分の仕入れの一部を返品 5/20売掛のみ、取引先からはマイナスの請求書 6/15 返品分の相殺なしで売掛のみ振り込まれました。 ここまでは返品分を抜かして記帳済です。 ・6/20売掛のみ 7/15 返品分と売掛がプラスされて振り込まれました。 この返品分の仕訳と7/15の仕訳をお願いいたします。 記帳済の修正も必要でしたら、その仕訳もお願いいたします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- クレーム費用の相殺仕訳
クレーム費用の相殺仕訳について教えてください。 当社(A社)が負担する取引先(B社)のクレーム費用(10円)を、B社への売上(100円)と相殺してくれと言われました。 実務的な流れとしては、 1)100円の売上伝票の発行 2)マイナス10円の売上伝票の発行 となるのですが、この場合の仕訳は以下の通りで宜しいでしょうか。 ちなみにクレーム費用については当社では通常、外注加工費として処理しています。 1)売掛金 100/売上 100 2)外注加工費 10/売掛金 10 ※売上を直接減額するのはおかしいですよね?
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 仕訳を教えて下さい。
初歩的なんですが… 今月に商品を掛で仕入れて、翌月末にその商品代を支払わず、 その商品代を売掛金と相殺しました。 その場合 今月 仕入 / 買掛金 翌月 買掛金 / 売掛金(相殺) で、いいですか? それと、その時に売掛帳にはマイナス表示になってもいいんですか? 他に仕訳を教えて下さい。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 仕訳を教えてください。
5/1にA社に請求書を100000円を発行 5/2にA社から70000円の仕入れの請求書が届く 5/20にA社から普通口座に30000円が入金 ---------------------------------という場合の仕訳で 5/1 借方) 売掛金 100000 貸方)売上高 100000 5/2 借方) 仕入 70000 貸方) 買掛金 70000 5/20借方)普通預金 30000 貸方) 売掛金 100000 5/20借方) 買掛金 70000 でいいでしょうか? ご指導いただければ幸いです。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 連結仕訳の問題
すみません、質問させてください。 簿記1級の問題です。 次の資料により、未達取引の整理、内部取引高の整理、債権債務の相殺消去をしなさい。 (1)P社はS社株式の80%を所有し、S社を支配しており、S社に対して商品を販売している。 P社のS社の売上高60000 S社のP社からの仕入58000 上記2000の差額はP社からS社へ送付したものの未着分である。 (2)P社の売掛金 9000 S社の買掛金7000 上記2000の差額は(1)の取引に係るものである。 この仕訳なのですが、答えが次のようになっていました。 商品 2000 買掛金2000 売上 60000 売上原価60000 買掛金9000 売掛金9000 そこで、質問なのですが、修正仕訳前は S社には売上原価が58000しかないわけですよね。 それなのに、60000をひくというのは、どうしてでしょうか?
- 締切済み
- 簿記
- 相殺の領収書について
相殺の領収書について教えてください! 経理まったくの初心者で、困っています! 先方に76万の請求書を出しています。 こちらに70万の請求が来ています。 売掛金と買掛金を相殺することになったのですが、先方から30日の日付で70万(相殺分)の領収書が届きました。 こちらからは、76万の領収書を31日の日付で、すでに送っています。 領収書の日付が違ってもいいのでしょうか? そして差額の6万円が小切手で届きました。 この6万円の領収書を発行すればいいのでしょうか?(印紙は必要ですよね?) この領収書の但し書きは、どのように書いたらいいですか? なんだか、たくさん質問してしまい、申し訳ありません。 宜しくお願いします!
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 相殺ミスの修正の仕方について
経理初心者です。よろしくおねがいします。 初歩的な恥ずかしいミスなのですが、A社との買掛を見直していたら 中止になったはずの100円の相殺を貸方に計上していました。売掛には計上していません。買掛だけの訂正はできるのでしょうか?念のためA社に確認をおねがいしたところただ単に私の買掛のみへの計上ミスだとわかりました。見つけるのが遅れたのは、締め日の違いなどから、A社との残がずれてしまっていたからです。何とかA社との数字があった最後になって恥ずかしい相殺のミスが浮き上がってしまいました。修正のしかたを教えて下さい。
- 締切済み
- 財務・会計・経理