• ベストアンサー

確定申告で控除されるか教えてください

美容師です。前に3ヶ月ほど勤めていたお店が面貸しシステムの店で、薬液以外の材料や交通費、その他諸経費などが一切出ず、一ヶ月に交通費が約2万円×3ヶ月分と、最初に投資した材料(諸経費)が約2~3万円かかりました。 領収書などはその都度取って居りますが、無駄でしょうか? 給料システムは売り上げの約40%がバックされるシステムでしたが薄利多売のため、初期投資した材料、継続してかかる諸費用や交通費で割に合わず辞めました。 何か良いアドバイス等ございましたら宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

開業届を出し美容業を営んでおられる方でしょうか。 >給料システムは売り上げの約40%がバックされる… これが「売上=収入」ですね。 >交通費が約2万円×3ヶ月分と、最初に投資した材料(諸経費)が約2~3万円… こちらが「経費」。 収入から経費を引いた「所得=儲け」が 38万円以上あれば、基本的には確定申告の義務があります。 この 3ヶ月以外にも働いたのなら、それらも加えます。 文面からはあまり儲からなかったようですが、38万円以下しかなかったのなら申告しなくてもおとがめはありません。 つまり、1年を通して儲からなかったのなら「控除できない」、儲かったのなら「控除できる」ということになります。 ----------------------------------- この 3ヶ月以外は他の会社で「給与」をもらっていたのなら、給与所得のプラスの数字と、事業所得のマイナスの数字を通算することができます。 この意味では「控除できる」ということになります。 ----------------------------------- もともと青色申告の届けを出してあるなら、今年の赤字は来年以降の黒字と通ソンできる制度もあります。 この意味でも「控除できる」ということです。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

ninpo
質問者

お礼

ありがとうございます。 開業届けなどは出して居らず、一個人事業主のようなシステムで売り上げの単に売り上げの40%が給料として支払われるという所でしたので給料として頂いていたのであれば控除は出来ないと何かに載っていましたが、できるというひともおりまして・・・。 色々調べて見ますね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • オークションの確定申告と医療費控除の確定申告について

    最近、オークションをはじめました。仕入れなどの必要経費を除いた利益が20万円を超える場合は確定申告をしなければいけないとのことですが、そのことで教えてください。 1 たとえば売り上げが25万円あって、利益が10万円の 場合は申告は必要ないと思いますが、その場合でも 経費を証明する領収証などは保存しておかなければ ならないのでしょうか?(また、売り上げ自体が20 万円未満なら、その必要なし?) 2 経費で領収書の出ないもの(電車代等)はどうなり ますか? 3 100円ショップで購入したものでレシートを見ても内 容が分からないものは、対象になりませんか? 4 日常生活用品など同時に購入したとき、レシートで この部分が経費ですと主張できますか? 5 商品発送の宛名書きや、梱包等を母親に任せてお  り、実際母にバイト料として1件あたり数百円を払っ ているのですが、こういうのは経費に認められる  のでしょうか?母から領収書を書いてもらうべきで しょうか? 医療費控除のことで 6 医薬品であった整腸剤が、法律の改正で医薬部外品 に変わったのですが、この場合は医療費控除の対象 にならないのでしょうか? 7 ドラッグストアで雑貨と同時購入した薬は、レシー トに印をつけて、この部分が対象ですと申請できま すか?  8 たとえばある病気の手術および入院費で20万円支払 っても、社会保険の高額療養費給付や生命保険の入 院給付金を23万円受けた場合は申請できませんが、 その後の通院分の医療費(給費金なし)が5万円かか った場合、この5万円については申請できるのでしょ  うか?それとも、差額の3万円を差し引た残りの2万 円についてのみ申請できるのですか? たくさん、質問して申し訳ありませんがよろしくお願いします。

  • 交通費を確定申告で、控除してもらうには

    交通費を確定申告で、控除してもらうにはどうすればいいでしょうか? 契約社員です。交通費は1日に1000円いただいています。計算方法は不明です。 夫は正社員で交通費は、高速道路を使用し高速代も含めて、月に65,000円前後です。車通勤計算です。 1. 金額的に控除できる金額でしょうか? 2. 控除できるなら、領収書が必要かどうか。    私は、電車通勤しています。回数券で通勤していますが、領収書は必要ですか?    夫は、高速道路代の領収書を会社に提出しています。その場合はどうなるでしょうか? 3. 給与明細の交通費計算ですが、課税処理になっているのか、また非課税処理になっているのかも関係ありますか? 車計算できちんと、課税と非課税に会社側が処理していた時はどうなるでしょうか?   毎月の交通費が高額になっていますので、実質経費に掛かっているのに、年間所得が高額になり、控除できたらと思っています。 お金も戻ってきてほしいですが、 今回子供の奨学金申請のランクがぎりぎりどうなるかというところです。大変困っています。 処理ができるなら、来年からでも確定申告したいです。   

  • 確定申告 収支内訳書の書き方

    今年初めて確定申告します。白色申告です。 去年1月~3月まで会社勤めして10月からフリーで仕事をしています。 そこで収支内訳書について質問なのですが、 売上金額の欄には会社からの給料とフリーでの売上を合計した金額を記入すればいいのでしょうか? それと、まったく無知の状態でフリーの仕事を始めてから交通費などの経費の領収書を持っていませんが、領収書がない経費も記入してもいいのでしょうか?

  • はじめての確定申告ですが基本的なことがわかりません

    すみません、基本的なことから全然わからないので、超初心者質問です。 よろしくお願いします。 数ヶ月前に 個人事業を始めました。 とりあえず、青色申告の届けも出しました。 でも、実際は、売上はほとんど上がらず(なんと数ヶ月間の総売り上げ数千円!)潰れる寸前です。 で、経費は全部で50~60万円くらい使いました。 一番大きい出費が20万円くらいで、あとは数千円~5万円未満の出費がちょこちょこあります。 という具合で、明らかに赤字なのですが、こういう場合も経費はいろいろぜんぶ申告する必要ってありますか? 売上数千円に対して、一番大きい出費20万円だけ届ければ、もう十分 赤字なので、あとの経費をいろいろ書くのはもう面倒なのですが・・。

  • 確定申告について

    スクールの講師として働いており、契約上では個人事業主の委託契約となっています。 先日、税務署で確定申告をしました。 昨年もしたのですが、方法をすっかり忘れており、係員の方に指導されるまま申告したのですが・・ 収入から経費を引いて所得金額を出すように言われたのですが、 「領収書は取っておらず、交通費が大体10万くらいかな」と言ったら「適当でもいいですよ」とのこと。 10万円の経費として申告してきました。 そして先ほど、昨年の申告控えが出てきたので確認してみると経費65万円で申告していました。 そういえば昨年申告したときも経費が分からずその旨係員の方に伝えたら、 詳細は忘れたのですが、65万までなら領収書なしでも申告できるというような理由で申告したような気がします。 今年は10万しか申告してないということは還付される金額も減っているのでしょうか? かなり減っているなら65万として申告しなおすことは可能でしょうか? その場合、税務署には行こうと思っていますが、何か持参するものなどはあるでしょうか? 領収書が必要だったりしますか?

  • フリーの確定申告について

    以前こちらで http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3733230.html この質問をさせて頂き回答を頂きました。 勉強不足ですみません。 >「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益 = 所得」が 38万円以上あれば、 基本的にあなたに納税の義務が生じますし、親御さんは「扶養控除」をもらえません。 と回答にありますが、 原稿を書くにあたり購入したパソコンや資料等の書籍。 また、家が九州にあるのですが 仕事をする為に東京に住んでいるということで 家賃等も経費に含まれるのではと思うのですがどうでしょう? その場合、所得が38万円以下になると思うのですが 経費の上限等はあるのでしょうか。 また、これらの領収書等は必要なのでしょうか? 必要ならば宛て名は個人名ですか? >立替金の名目であっても、いったん「売上」に含め、あとで実際にかかった「経費」を引き算します。 とあるのですが経費の立替えとして請求したものに関しては その時点で領収書を添付のうえ請求しているので領収書が手元にありません。 この経費に関してはどう申告すれば良いのでしょうか。 また、申告する場所は住民票のある九州でしなくてはいけないのでしょうか。 質問ばかりで恐縮ですが、よろしくお願い致します。

  • 個人の数万円程度の利益は確定申告をすべきか?

    会社員ですが、副業としてネットオークションで販売し始めました。 ところが、今年はそれらを始めるまでに経費もかかり利益と呼べるものが殆どでません。また、領収書もネットで購入したものは家族名義のクレジットカードで購入してますので領収書がありません。 もし、申告が必要な場合は領収書はどうすればよいのでしょうか? また、申告は必要でしょうか? 内訳は以下の通りです。 1.投資的経費 (1)機械の運賃 5.1万円 (2)FAX購入   1.8万円 (3)プラ箱購入 1.1万円 小計     8.0万円 2.原材料 (1)ダンボール箱 2.0万円 (2)原材料    7.5万円 (3)運賃     7.0万円 小計      16.5万円 3.販売額   27.0万円 今年度最終利益 2.5万円  この最終利益は、今年の年末までの予定です。   

  • 確定申告で交通費は必要経費?

    確定申告の際の交通費 正社員ではないので、交通費は固定で月額3000円です。 でも実際は7000円くらいかかります。 この場合、差額の4000円は必要経費として認められるのでしょうか。 出社日数の関係で回数券を使っていますが、領収書を取っておいた方がいいでしょうか? 交通費は必要経費になるとかならないとか、サイトによって異なるので困っています。

  • 確定申告の経費について

    今度、確定申告をいたします。 その経費についての質問です。 仕事は営業職です。 今年の6月までは会社員でした。 通常の源泉徴収票と営業手当てに関しては外交員報酬としてもらっておりました。 6月に会社を退職し、9月よりある会社の業務委託という形で行っております。 (個人一人です) 6月までの会社での源泉徴収票は209万円。外交員報酬は、35万円。 9月より12月までの業務委託での報酬は190万円です。 そこでは、毎月、1割の税金が引かれております。 例) 月50万円の場合は手取り45万円です。 以下の項目について質問します。 (1)交通費はもちろん自腹なんですが、電車、車を利用します。 そこで、電車代、ガソリン代は交通費として落とせるのでしょうが、車の修理費や、車検代、駐車場代はどの名目で経費として計上したらいいのでしょうか?(交通費と一緒でよいのでしょうか?) (2)また、仕事で着用するスーツ代や、かばん、靴なども経費としてみてくれるのでしょうか? どこまでの部分を経費としてみてもらえるのでしょうか? (3)後は、計上できそうな経費がありましたら教えてください。 (4)昨年、外交員報酬の為、確定申告をしましたが、領収書などの添付申請もなく、経費に関しては適当でいいみたいな感じでした。そんなに簡単でいいの?っていう感じでしたが、今回もそうなのでしょうか? 一応、領収書は全部取っております。 是非、教えてくださいませ。

  • 実店舗がない場合の開業届けと確定申告について

    去年(20年)の7月に出張ネイルを始めました。 出張=実店舗がないので開業届けは出していなかったのですが、必要なのでしょうか?開業日は売上が出た日からでいいのでしょうか? 確定申告について教えてください。 今の状況です。 ・夫の扶養に入っている(確定申告の際に夫の所得は必要ないのですか?) ・施術売上、物販売上は記録しています(今現在売上10万円以下) ・施術時に使用する為に購入した材料や道具など経費にかかった領収書は一切ありません この状況で申告するにはどうしたらいいのか教えてください。 全くの無知で、何をどうしたらいいのかわかりません。 申告はいつするのかも、青色申告と白色申告の違いすらもわかりません。 申告の時は、何が必要なんでしょうか? 今後、経費に掛かった領収書はすべて取っておくのでしょうか? 例えば、スキルUPの為の講習代や旅費、広告の製作に使う用紙やインク等細々したものの領収書も必要ですか? わかりづらい質問の仕方で申し訳ありません。 どなたか、わかりやすく1から教えて頂けないでしょうか? よろしくお願い致します。