NSY2131 の回答履歴

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  • 【OKWave】珍しい「地名」教えてください!

    地元の地名で小さい頃から疑問に思っていなかったけれど、他の地域の人に伝えたら「え、なんて読むの?」と聞き返されたことはありますか? またはなにか面白い由来のある地名などなど…そんなちょっと珍しい「地名」教えてください! ▼質問 珍しい「地名」教えてください! 例)昔住んでいた「石神井」…読み方は「しゃくじい」ですが、友達に「一発で読めない」といわれてしまいました。確かにそういわれてみれば…私も初見だと「いしかみい」って読んじゃうかも? 様々な回答、お待ちしております! ※質問は予告なく締め切らせていただきます。 ※参加にあたっては、下記リンク先の注意事項をご一読ください。 http://okch.okwave.jp/#attention

  • エクセルで各シートの同じ場所を抜き取りたいのですが

    エクセルで、各シート(同じ形式の表 100くらい)の同じ場所のセル(例えばA1とB2)にそれぞれ違う文字列と金額を入力しています。 別のシートを追加して、そこにA1とB2の文字列を取り出していきたいのですが、方法を教えてください。 シートは「Sheet1」ではなく、企業名を入力してしまっています。

  • 弥生会計について...

    当社、売掛金勘定に補助科目をとっています。 現在、前期繰越残高が以下のような状態で困っています。 売掛金(イ)10000円   ( )内は補助科目 売掛金(ロ)10000円 売掛金(ハ)10000円 売掛金合計 20000円 つまり、たての計がおかしいのです。 そこで、 売掛金(イ)10000円    売掛金(ロ)10000円 売掛金合計 20000円 に修正しようと(ハ)を削除しましたところ、合計も自動的に変わり、 売掛金(イ)10000円    売掛金(ロ)10000円 売掛金合計 10000円 となりました。そこで今度は合計を20000円に修正したところ、 売掛金(イ)10000円    売掛金(ロ)10000円 売掛金(指定なし)-10000円 売掛金合計 20000円 となり、指定なしでつじつまを合わせようとします。 なぜでしょうか?こまってます。ご回答ください。

  • 手形の裏書・割引の処理について

    現在、日商2級の手形の勉強をしています。 手形の裏書・割引のところなのですが、手形を裏書きや割引きした際は、貸方に受取手形を減らすような仕訳がしてあります。 例  買掛金 500,000   受取手形 500,000    保証債務費用 5,000 保証債務  5,000 ところが、巻末をみていると「これまで、裏書・割引に際しては評価勘定・対照勘定を使用する方法が存在していたが、現在の方法に改められた」というような記述がしてあり、評価勘定・対照勘定を使った仕訳の例が示してありました。 この意味がよくわかりません。 裏書手形や割引手形・裏書義務見返や割引義務見返ってなんですか? ここに記述してあるように、現在は使われていないのですか?

  • 源泉徴収簿/超過額の精算について

    平成19年分の源泉徴収簿の超過額の精算方法・記入方法についてご教示下さい。 ※私(青色専従者)の源泉徴収簿です。  会社側と自分の側で混乱してしまい、12月の最終給与の税額8500円の 計上について分かりません。 総支給額 150000円×12ヶ月=1800000円 算出税額 8500円×12ヶ月=102000円 年調年税額 31100円 年調超過額 70900円 納付期限の特例を受けており、1月~6月分(8500×6ヶ月=51000円)は納入済み。 12月の最終給与も税額計算を行った上で精算します。 超過額70900円から、すでに納付した51000円(1月~6月分)をひくと、 19900円を多く納めてしまったことになると思います。 本年中に51000円を還付し、19900円を平成20年で精算する予定なのですが、 徴収簿の「本年最後の給与から徴収する税額に充当する金額」欄に12月の税額8500円と記入すると、 差引還付する金額が62400円になります。(70900円-8500円) すると、私本人が19900円多く払ったにもかかわらず、翌年の還付額が11400円になってしまいました。(19900円-8500円) 税額を12ヶ月分計上しているのに、さらに「本年最後の給与から徴収する税額に充当する金額」の8500円を記入すると、 8500円を13ヶ月分計上しているような気がするのですが間違いでしょうか? ということは「本年最後の給与から徴収する税額に充当する金額」欄には、 8500円は記入しなくて良いのでしょうか? 個人事業だと、会社側でみるのか個人からでみるのか混乱してしまっています。

  • 弥生会計の固定資産管理について

    個人事業主です。開業時に課税事業者を選択し、弥生会計の固定資産管理で所得金額は税抜金額を入力していました。その後課税事業者の不適用の申請をし、現在税込で入力しているのですが、減価償却費の仕訳書出しは、固定資産管理よりそのまま税抜金額でしている事に気付きました。免税事業者になった時点で、税込金額に訂正しないといけなかったのでしょうか?また、今年度からでもいいのであれば、修正はどのように入力すればいいのでしょうか。

  • 償却資産(固定資産)の申告について

    1/31に提出する償却資産の申告しついて質問です。 今年初めて提出するものに関して、種類別明細書に個別に記載して、その合計を償却資産申告書の資産の種類別に計上するのでしょうか。 また、所得価格がわからないもの(購入していないもの)に関しては、どの様に計上したらよろしいのでしょうか。 そして、パーテーションや、ホワイトボードに関しても計上しますか? 上記のものは工具器具備品等の何に値するのでしょうか。 無知で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。

  • 10万円以上20万円未満の減価償却について

    いろいろ調べましたが分りませんでしたので質問させていただきます。 10万円以上20万円未満の物は、『購入費用 / 3 = 一年間の減価償却費』となり、3年にわたって減価償却していくことになっていますが、3で割り切れない場合(0.333・・・の様に小数点以下になる場合)、端数は初年度に含めれば良いのでしょうか? 例えば、購入費用150,001円の場合、 1年目 50,001円 2年目 50,000円 3年目 50,000円 といった感じです。 白色申告なので、30万円以下の一括償却はできません。 回答、よろしくお願い致します。

  • え?医療費控除って・・・。

    こんにちは 「医療費控除の申告」を初めてする年になり、色々調べていて たまたまヒットした申告のやり方で疑問になり、質問させてく ださい。 そのサイトである方が、生計を共にする家族の入院や分娩費、 医療費で、200万かかったそうです。 医療保険に加入しており100万と市町村から分娩費で35万 おりました。 でもその方は、会社の年末調整でも保険控除証明を申告せず、 医療費控除の申告でも、保険でおりた100万をのせずに提出 したそうです。 実際は、200-135ですが、200-35で申告したと書 いてありました。 それは正確な申告ではないですよね? 自己申告なので、そんなやり方でも通るのでしょうか。 とても不思議に思い、質問いたしました。 お分かりになる方、教えて下さい。 何卒宜しくお願い申し上げます。

  • 取得価格30万円未満の消耗備品等の仕訳について

    経理用パソコン16万円を購入し、 「資本金1億円以下の中小企業者に対しては2008年3月までの特例措置で、取得価格が30万円未満(年300万円が限度)の消耗備品等について購入時に一括費用計上ができます」 ということから、仕訳を 消耗品費×××/現金××× としました。(当社では事務用品費・消耗備品という科目がありません。) この仕訳は間違っていませんか? もしくは 工具器具備品×××/現金××× 減価償却費×××/工具器具備品××× としたほうがいいのでしょうか? また、年度末の確定申告の際に、減価償却の用紙に記載必須でしょうか? MO装置など分割して購入した場合は、全額を足して、資産計上・費用計上をすべきでしょうか?

  • 勘定科目について教えてください

    ホームページの制作業を個人事業をやっている者です。 初歩的な質問で申し訳ありませんが、下記の2パターンの勘定科目のつけ方について教えていただけないでしょうか。 【(1)】 ・取引先の口座に1000円振込みをしました。 ・取引先の請求間違いで振込手数料200円差し引いた残額800円が口座に払い戻されました。 上記の流れの場合、借方と貸方の勘定科目に何を指定すればよいのでしょうか? 【(2)】 取引先のホームページのメンテナンスを1ヶ月ごとに請け負うことになりました。 ・10月分のメンテナンスの請求書を10月1日に送付。 ・取引先は10月分のメンテナンス代を10月31日(末日)に振込。 上記の流れの場合、借方と貸方の勘定科目に何を指定すればよいのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 勘定科目について教えてください

    ホームページの制作業を個人事業をやっている者です。 初歩的な質問で申し訳ありませんが、下記の2パターンの勘定科目のつけ方について教えていただけないでしょうか。 【(1)】 ・取引先の口座に1000円振込みをしました。 ・取引先の請求間違いで振込手数料200円差し引いた残額800円が口座に払い戻されました。 上記の流れの場合、借方と貸方の勘定科目に何を指定すればよいのでしょうか? 【(2)】 取引先のホームページのメンテナンスを1ヶ月ごとに請け負うことになりました。 ・10月分のメンテナンスの請求書を10月1日に送付。 ・取引先は10月分のメンテナンス代を10月31日(末日)に振込。 上記の流れの場合、借方と貸方の勘定科目に何を指定すればよいのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 支払った国保と支払い予定の税金の金額

    私は無職でトレーダーをやってるのですが、 今年はたいしか利益もなく予定納税金額が今年支払った国保よりも 下回る可能性がほぼ確実となりました。 この場合、支払ってる国保分は控除対象となりますが 予定納税-支払った国保=マイナスになる場合、還付などあるのでしょうか?

  • 住宅ローン控除

    今年の11月9日を決済日としてマンション購入のためローンをくみました。マンションは入居可なのですが、諸事情によりまだ引っ越しておらず、住民票は移しておりません。しかし、引越は時間が出来ればいつでも可能であり、住民票は神奈川県から東京都へとなります。近いうちには住民票を変更する予定ではいるのですが(住宅ローンの適用有効期間中には引っ越します)、いまだ引っ越せずにおります。 質問は今年2007年度中に住民票を移した方が税金上有利になるといったことはあるのでしょうか?教えて下さい。

  • 確定申告について

    過去の質問等をいろいろ見たのですが、なかなかよい回答がみつからなかったので、助けていただければ、と思います。 私は、昨年結婚退職し、現在はパートタイマーで勤務中です。 103万、130万の壁についての質問はいろいろ見たのですが、主人が自営業者(父親と2人でやっています)の場合、この103万、130万と言う金額は関係なくなるのでしょうか? また、私の給与からは所得税は引かれておらず(雇用保険のみ引かれています)、確定申告をしなくちゃならないのでしょうが、どのようにしたらいいのか分かりません・・。主人も自営業なので必要だとは思うのですが、一緒に済ませるようなことってできないのでしょうか? 今年は昨年の退職金や、再就職手当てなども出ており、さらにちんぷんかんぷん?です。良いアドバイスがいただけたら、と思います。 よろしくお願いします。

  • 源泉徴収票について

    いつもお世話になっております。 個人事業者なのですが 今年初めて妻(青色専従者)の年末調整をしなくてはなりません。 そこで 質問なんですが 妻の給料年間80万なんですが源泉徴収票には 種別 給与 支払金額80万 給与所得控除後の金額80-65=15万 所得控除の額の合計は基礎控除のみなので38万 源泉徴収税額0円 このように記入したらよいのでしょうか? 健康保険など控除は事業主の確定申告で記入するつもりなので 基礎控除のみです。 アドバイスよろしくお願いします。

  • 今年度末の年末調整

    こんにちは。年末調整についてお聞きしたいことがありましたので ここで質問させて頂きます。 還付、追徴額についてですが、今年度の源泉所得税、社会保険の金額が ほぼ分かっているため金額がおおよそ把握できるソフト http://www005.upp.so-net.ne.jp/toko/ を使用してシュミレーションを行ってみました。 昨年対応のため、ズレが生じるのは仕方ないのですが、追徴額が 3万円以上も出るのです。ここで去年と違うことは、去年は新卒で入社し平成18年(1月~4月)までは学生。新卒で入社した会社を平成18年7月末で退職~同年11月に再就職~平成19年現在に至るという流れです。 昨年は3万程度の還付がありました。今年はフルに働いて、変わったことも なかったので、どうしてそんなに金額が変わるのか分からないのです。 よろしければ御回答よろしくお願いします。

  • 簡保生命保険の保険料払込証明書の見方

    会社で年末調整事務を行っているものです。 簡保生命の保険料払込証明書で、 保険料額 15,480円(月額) 払込済最終所属月又は最終払込期 9月まで 契約者配当金額(年額)1,206円 と書いてあるのですが、申告金額はいくらになるのでしょうか? (1)15,480円×12ヶ月-1,206円=184,554円 (2)15,480円×9ヶ月-1,206円=138,114円 のどちらかだとは思うのですが・・・ 10万以上なのでどっちみち控除額は5万で一緒なのですが、他の社員で10万未満の人が出てくるかもしれませんので。 ご指導よろしくお願い致します。

  • 病院代の勘定科目

    先日会社で集団の健康診断を行ったのですが、 この費用の勘定科目は何が適切でしょうか? よろしくお願いします。

  • 年末調整について教えてください

    まったくの無知で恥ずかしいのですが調べてもよくわからないこともありご助言いただけたら幸いです よろしくお願いいたします 今年も年末調整の時期になりましたが 今年は私のほうが3ヶ月ほど失業給付をうけていたのでその間は夫の扶養からはずれ個人で年金と健康保険に加入し現在は支給期間が 終了しておりますので夫の扶養にもどっています たしか失業給付は非課税なので夫の年末調整での申告は必要 ないと聞いたのですが大丈夫でしょうか?? また先週私あてに「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」 なるものが届いたのですがこれは年末調整時に提出するのでしょうか?それとも収入は0なので控除も0なのでしょうか?? あと健康保険のほうは過払いがあったようで還付金があり金額がはっきりせず連絡まちです・・・ なので年末調整できちんとした金額がわからないのですが 申告するとなるとのちほど私が確定申告することはできるものなのでしょうか?? すみませんご回答よろしくお願いいたします