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消費税
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- 野田総理と財務省
http://www.youtube.com/watch?v=y-oG4PEPeGo&context=C45b533cADvjVQa1PpcFNztvfVx_8KZx1OpKt4MkG5Sj5IGAJIBtA= 消費税の値上げ反対と、官僚の天下りを批判した野田総理。 何としても消費税を上げたい財務省との裏取引で、野田総理は何を貰ったのでしょう。 現金か、民主党が野党になった後の次のポストの約束か? 現金なら贈与税は払っていないでしょう。 国民の民意や、大勢の民主党員を見捨て、自分の将来の為に官僚の愛犬になった 更に、民意を封じ込める為に自民党との連立を打診したとの事。 国民から多額の税金を取り上げ、国民を苦しめる為に使うのは止めて下さい。
- 「財産及び債務の明細書」の書き方
今年の確定申告で初めて 「財産及び債務の明細書」を提出予定のものです。 (個人事業主で貸借対照表を添付しています) 明細書内の「債務の欄の書き方」について質問です。 この欄で私の場合で該当する内容は、 おそらく「未払税金」になると思うのですが それは、『源泉税』と『消費税』で今回提出予定の確定申告で計算した これから納付すべき金額を「未払税金」として記入すれば よいのでしょうか? (ちなみに消費税の事業での処理は税込処理で納付時に租税公課として 計上しており期末には特に未払計上等はしておりません。) どなたか教えてください。 上記以外にも 「未払税金」として記入するべきものがあったら 教えてください。
- 仕訳と使用勘定科目を教えて下さい
Aさんは、外注先です。売上の50%を企業に仲介手数料として 納付(徴収)する約束になっております。 Aさんが役務(原価0円)を提供して、消費税込31,500円を 現金で徴収してきました。 (販売管理費なしとした場合) [通常]約束なし 現金 30,000 / 売上 31,500 仮受消費税 1,500 ・・・・・営業利益 30,000円 [約束あり] 現金 30,000 / 売上 15,750 Aさん 仮受消費税 1,500 売上 15,750 企業 Aさん 15,000 / 現金 30,000 企業 15,000 ・・・・・企業が受け取る「現金」は営業利益で宜しいのでしょうか? それとも「雑収入」として営業外利益にあげるべきなのでしょうか? 企業が使用する勘定科目は「仲介手数料」で宜しいのでしょうか。 抽象的な事例で申し訳ございませんが ご助言のほど、宜しくお願い致します。
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- gon-roku77
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- 士業の請求書の源泉所得税の会計科目は「預り金」か
士業の仕事をしてまして、お客に送る請求書には、 1. 手数料 1万円 2. 消費税 1千円 3. 源泉所得税 ▲1,021円 としています。 この請求書の「源泉所得税 ▲1,021円」を会計で仕訳するときの、会計科目は、「預り金」でよいのでしょうか?
- 所得税の確定申告で税抜経理処理か税込経理方式を選択
現在免税事業者ですが、インボイス制度で課税事業者になって所得税を計算する時に税抜経理方式と税込経理方式では税抜経理方式の方が消費税分に所得税が掛からないので節税できると思うんですが間違っていますか?
- 租税公課とは何でしょうか?
租税公課とはどのような内容のものが申告できるのでしょうか? 税務署の申告書に添付してある説明書には、消費税や事業税、固定資産税などが含まれていますがそれでいいのでしょうか?他にありましたら知りたいのですが。 それとこれらの税金は今年から見て昨年支払った税額のことでしょうか? どなたかなるべく詳しく教えて下さい。 お願い致します。
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- noname#151239
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- 講師料の税金について。
当方、個人事業をしていて、講師としてセミナーに出た報酬、「講師料」の税金について教えてください。 たとえば講師料\10,000といわれたら、こちらから請求書を出す場合には、 (1)講師料\10,000(源泉税10%込み)にするのか、 (2)講師料\11,111(源泉税10%別)にするのでしょうか。 また、消費税5%はこの場合、どうなりますか? 「経理」初心者なので、宜しくお願い致します。
- どららが採用に有利ですか
経理の仕事に転職する場合、 (1)簿記2級を持っている人 (2)税法科目(法人税・消費税法など実務でよく使う税法科目)に 合格している人 どちらが採用に有利でしょうか。
- 計算結果がおかしい
計算結果がおかしい <form name="form1"> <h2>消費税計算</h2> <p>本体金額 <input type="text" value="0" class="right" name="text4">円</p> <p>消費税率 <input type="text" value="0" class="right" name="text5">%</p> <p>税込金額 <input type="text" value="0" class="right" name="text6" onFocus="zei()">円</p> </form> htmlで上記のようなテキストフィールドを3つ作成し、それぞれ上から順に [text4~text6]の名前をつけています。 本体金額(text4)と消費税率(text5)に入力された値をもとに、 text6に税込金額を表示するように以下の関数をjavascriptで<head>タグ間に記述しました。 <script type="text/javascript"> <!-- function zei(){ document.form1.text6.value=document.form1.text4.value*(1+document.form1.text5.value/100); } //--> </script> 実際に値を入力してみると、計算結果が正常な場合とそうでない場合があります。 例えば、本体金額のボックスに500、消費税率の欄に10と入力すると、550と表示され 問題はないのですが、本体金額を200に変更すると 「220.00000000000003」と表示されます。 小数点以下を切り捨てれば済む話ですが・・・・・ 計算結果が違っているのが気になります。 これは何故なのでしょう? 原因がおわかりの方がおられましたら、ご教示ください。 どうか宜しくお願いいたします。
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- JavaScript
- super_step
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- 簿記論と財務諸表論、どちらの通学がおすすめですか?
はじめまして! 現在税理士試験勉強中の、幼稚園児がいる専業主婦です。 簿記2級取得済み、1級は二回独学で受けましたが取得してません。昨年から税理士試験の「消費税法」を資料のみ通信で勉強し始め、今年春に下の子供が幼稚園に通うようになって5月から大原で通学(答練のみ)、7月末に受験しました。 自己採点では合格ボーダーは超えていたので、9月からはとりあえず簿財に進もうと考えています。 ちなみに簿財より消費税法を先に受験したのは、以前は育児中でなかなか勉強時間が確保出来なかったため、二年かけてテキストを使えるような科目=改正が少ない消費税法を選んだためです。 さて、本題なのですが、簿記論、財務諸表論を大原で同時並行して受講しようと考えています。 どちらも通学するとなると週4になり、子供の幼稚園の係などもありキツいです。そこで、どちらかだけ通学(週2)、もう一方を通信にしたいのです。 簿記論のほうが先生と話して深く学ぶ必要があるのかなと勝手に考えています。財務諸表論は、簿記論ができればあとは理論を覚えてなんとかなるのでしょうか。消費税法で理論丸暗記の勉強方法は経験してます。 どなたかこのような私に、オススメの簿財勉強方法を教えてくだされば幸いです。
- 国内取引?国外取引?
土木業の仕事をしています。 海外から発注を受けましたが、現場は国内です。 消費税は課税されるんでしょうか? よろしくお願い致します
- 貿易条件について DDPについて
上海からこの度製品を輸入することになったのですが、貿易条件について 教えてください。 上海からは、日本の会社に着荷したときは一切お金は掛かりません。 全て上海の単価に入っています。 とDDP TokyoでInvoice製品が到着しました。 OCSというクーリエです。 本日到着後、委託配達業者が配達に来たのですが、立替消費税を支払って下さい。とのこと。 内容は地方消費税と輸入税でした。 これを上海に支払ってもらう場合の貿易条件と、Invoiceに記載する方法を教えてください。 そもそもDDPというのは関税、輸出費用込み。だと認識していたのですが認識不足でしょうか? よろしくお願いいたします。
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- Nonmame
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- タレントの紹介業、税務について
個人事業でタレントの紹介業を行いたいのですが。 この場合の消費税、源泉所億税の流れを教えてください。 1.クライアントや他のプロダクションから私に報酬が支払われる際、相手が法人であっても個人であっても源泉徴収した金額を私に支払うべき? 2.私が個人事業主のタレントに報酬を支払う場合、1回の報酬(1日の報酬)につき5000円を差し引いた金額の10%(源泉所得税)を報酬から引いて支払うのでしょうか? 3.タレント(個人事業主)への支払いは、消費税込みと考えてよいのでしょうか? 4.タレントへの報酬が12000円の場合、税関系はどのように処理していくら渡して領収証にはいくらと書いてもらえばいいのでしょう? よろしくお願いいたします。
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- konekochan_
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- 税理士試験の税法選択について
税理士試験の税法選択について 税理士を目指しています。税法選択で悩んでいます。 私は将来、地方で税理士事務所を開き独立したいと思っております。 法人税と消費税は実務上重要だと知り、選択しようと思っているのですが、 あと1つをどうしたらいいかと思っております。 相続税も重要だけど相続税専門でない場合あまり使わないなどと聞きました。 どなたかアドバイスをお願いします。
- 司法書士報酬の仕分けを教えて下さい。
役員変更の登記をしたところ、以下の内容の請求書が出ました。 仕訳を教えて下さい。 --------------------------------------- 役員変更登記:報酬28,570 印紙税10,000 完了後謄本 :報酬 1,940 印紙税 1,000 完了書類書留送付料(簡易書留) 500 合計 42,010 消費税等 1,525 合計額 43,535 源泉所得税額 2,051 差引請求額 41,484 -------------------------------------------- 差引請求額の¥41,484は、11月30日に当座預金より振込にて支払ました。 以上、宜しくお願い致します。
- 環境税が導入される。。
4年間は消費税を上げないということでしたが、その前に環境税でしたか。 少しずつ増税案が出てきましたね。 「4年以内に環境税…小沢環境相」 http://www.yomiuri.co.jp/feature/20090916-896412/news/20090917-OYT1T00498.htm 「増税は無駄遣いをなくしてから」と言っていましたが、無駄遣いをなくす前から増税案です。 これは選挙公約違反ではないですか?
- 税理士の試験について
最近、税理士について興味を持ったものです。 とあるサイトで 「税理士試験の消費税法、住民税、事業税は日商簿記3級程度の知識を必要とする科目」 と書いてあったのですが、各科目の合格率は1割程度でした。 3級レベルの問題であればみんな受かるのではないかと思いましたが、3級の知識が最低限必要という意味なのでしょうか?
- 印紙税の社会的根拠
印紙税にはどのような社会的根拠があるのでしょうか?。 法的には、根拠となる法律があるのでしょうが、そもそも民間の契約の時に「印紙税」なるものを、国が取ることが社会的に認められてきたのはなぜでしょう?。特に契約について国が保護してくれるというものでもないみたいですが。消費税みたいなものでしょうか?。それとも歴史的慣習?。
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- その他(税金)
- yuzhi_dragon
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- 法人なりした後の源泉徴収
近々法人なりする、個人事業主です。 デザイン関係の仕事で、取引先様とは、業務委託契約をむすんで、報酬を受け取って、確定申告をしています。 現在は個人事業の為、請求額の10%の所得税を源泉徴収され支払を受け、消費税を加算した額を受け取っています。 例)委託契約料 ¥300000の場合 源泉徴収 -¥30000 契約料の消費税+¥15000 受け取り額¥285000 法人化すると、現在の契約内容で月額を継続する場合 支払われる明細(所得税の扱い等) どのように変わるのでしょうか。 法人化することで いろいろと変わることが山積みで 疑問が 多々湧いてくる今日この頃です… 宜しくご伝授ください。
