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消費税

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  • 100cc中古バイクを買いたいのですが評価してください。

    バイクを買おうと思っているのですが評価してください。  アドレス100  20700km  保障は3ヶ月/3000km です。  車体が消費税なしで7万5千円ですがどうですか?

  • 年金生活者に5000円くれるのは何時までくれるの?

    消費税増税対応として年金生活者に5000円月々配るそうですが、 これはいつまでもらえるのでしょうか? 一年ぐらいですか?アドバイスよろしくお願いします。 (・´з`・)

  • 全経の資格

    全経が主催する、税務会計能力検定があるかと思います。 その件で質問です。 最近、改定があり、3つの科目に分かれて内容が変わったという ことで、 法人税、所得税、消費税の3つを別々に受験でき、1級から3級まで があるそうです。 本日、協会の方に問い合わせたところ、いわゆる専門学校生が受験 するので、みなさん所得税から始めていらっしゃいます、とのことでした。 私は学生ではなく、一度、社会人をやっています。 経理アシスタントをやっていましたが、契約期限が切れてしまい 再就職に向けて動き出しています。 実は、所得税よりも先に法人税に手を付けだしてしまっていました。 再度、就職し、実際的に仕事に生かすにはどの税法から勉強したら よいのでしょうか。 なお、税理士志望ではなく、企業の中で経理をやれたら、と思っています。 日商2級までは持っていますが、仕事上、税金関連の仕事の経験が なく申告書が作成できません。 法人税でいうと、別表4なんてつくれませんし、消費税でいうところの標準課税額の 算出方法(今は経理ソフトがあるので、それを見れば自動計算で出てくるかもしれませんが) もわかりません。 ですので、社会人として経理を続けていく、と考えたとき、面接で訴求効果のあるもの、 現実的に入社してすぐに使えそうなものはどの税法でしょうか。 私は、文学部卒なので基礎知識がないためいろいろと苦慮しております。 月次決算や年次決算も今後、キャリア形成の中で、ぜひ、関与していきたいのです。

    • noname#197090
    • 回答数2
  • 仕訳教えて下さい!

    以下のケースの場合、どのような仕訳をしていいものか、分かりません。 具体的に教えて頂けないでしょうか? 社員が予防接種を受け、3,500円(税込)の費用が発生。 (1)但し上記費用については、先ずは会社が全額3,500円を医療機関に振込み。 (2)但し会社に以下の規定があり、従う。 規定:個人負担額2,500円  会社補助額1,000円 会社が立て替えて全額支払っているので、個人負担分を社員から返してもらう 処理をする。 処理方法は、社員の立替している交通費(営業時等に発生)から差引。 社員が会社に請求する旅費交通費20,000円(税込)から2,500円(個人負担分)を差引。 当社は勘定科目に、仮払消費税を使用しています。 上記(1)(2)を仕訳した場合、以下のような感じになるのでしょうか? (1)(借)福利厚生費 3,500 (貸) 当座預金 3,500   仮払消費税  166    福利厚生費  166    自信はありません・・。 (2)については、交通費か差引場合どのように処理するか、検討がつきません・・。   (借)旅費交通費 20,000 (貸)当座預金 17,500                       預り金   2,500 仮払消費税   952  旅費交通費 952 以上のような感じでしょうか??    差引する分は、会計上どのような勘定科目、仕訳になるのでしょうか? 経理の経験豊富な方、ご教示お願い申し上げます。

  • 個人事業主の確定申告 源泉徴収票について

    個人事業主(ソフトウェア関連)で白色申告をしてます。 去年分の確定申告についてご教示いただきたいです。 去年12月にある業務の請求書(250,000円+消費税12,500円=262,500円)を提出したところ 翌月1月の入金額は、226,800円(250,000円-源泉徴収35,700円+消費税12,500円)でした。 源泉徴収されているので支払調書の発行をお願いしたところ、届いたのは源泉徴収票でした。 記載内容は、平成24年分の源泉徴収票として支払金額262,500円、源泉徴収額35,700円とありました。 業務内容からすると事業所得なので本来であれば支払調書を発行してもらうのが一番良いのですが あまり揉めたくありません。 しかし、下記の不安があり、申告をどうしたら良いものかと悩んでおります。 1.こちらから請求書を発行している事(つじつまが合わない) 2.源泉徴収票に支払金額262,500円と記載があるので消費税分にも税金がかかる事(内税扱い) 3.相手側がH24年分として源泉徴収票を発行しているという事は給与所得という認識だと思うので今年の収入となる為、去年分の確定申告範囲ではない事 宜しくお願いします。

  • 杉並区のレジ袋税

     杉並区のレジ袋税には、様々な問題点があります。  例えば、税の中立性が守られていなかったり(新たな税が導入される時は、増税が目的でない限り、他の税を減税したりします。)、手提げ袋じゃなかったら課税対象外になったり、レジ袋の消費枚数は商店の申告性であるので、脱税が容易だったり、税収の使い道が不明確だったり、区境の商店街は区外の商店に客をとられる可能性があったり…  どうしたら、杉並区のレジ袋税を改善できるのでしょうか。今のままのレジ袋税は果たして意味があるのでしょうか。

  • 課税非課税の判定

    消費税の件です。 解説のない問題集しか出回っておらず、ちょっとしたことで 躓いているのでお助け願いたく思います。 (1)航空会社が受けるソウル・羽田間の航空運賃は課税取引ということなのですが、 外国が絡んでくるので消費税の4要件とされているうちの 「国内において行われるもの(国内で消費される)」という概念に当てはまらない気が してしまうのですが。。。なぜこれが課税取引になるのでしょうか。 海外出張費は課税仕入れではない、と別の設問にもあるので、 私からしたら、それなら、ソウル・羽田間の運賃も非課税取引では? などと考えてしまうのです。 (2)国際通信費について とある法人の損益計算書上、通信費のうち、国際通信については非課税になるとのことですが、別のテキストの解説では、日本から電話をかけていたら課税、もしくは日本で電話を受けたら課税になる、 つまりは電話の相手のどちらか一方に日本が絡めば課税という解釈をしていました。(すみません。テキストを何度も探し回っていましたが、書き込み箇所が十分に見つからないまま相談 してしまって申し訳ありません) つまりは課税、非課税、の判別はどのように解釈したら良いのでしょうか。 消費税の判別の基本的な4要件((1)国内において行われるもの、(2)事業者が事業として 行なうもの、(3)対価を得て行うものであること、(4)「資産の譲渡」「資産の貸付」「役務の提供」) に即して解説していただけると尚、助かります。

    • noname#197090
    • 回答数3
  • 売上帳の書き方

    事務の仕事をしています。 年度替わりで台帳も新しいのになりました。 今までは私なりの書き方でやって来たのですがちょっと締め日の時のやり方に疑問に思って質問させていただきました。 会社は営業所で去年出来ました、台帳は途中からの記入なります。 特に本社の方から書き方とか聞いてなく指定のものとかもなく、売上と入金の記入の管理は営業所でやっています。 今までは顧客別に 日付 品名 数量 単価 税抜き売上 消費税 受入金額 残高 の内容の台帳に記入をしていき締め日の時は赤い線を引いてその下に 税抜き売上の合計 消費税の合計 受入金額の合計 と金額を入れその下にまた各項目の前月分の金額(今までの累計)と今月分の金額を足した金額を記入していましたがいちいち累計は出さなくてもいいのかなと思ったのですが。 普通は締めの時はその月の合計の金額だけ書けばいいのでしょうか? 税抜き売上  消費税  受入金額    300     15    500     25                  1000 -----------------------------------    800     40     1000    1000       50      210 (前月の累計と今月を足した額) ----------------------------------- こんな感じで記入していました。 わかりずらくてすみません。

    • puamana
    • 回答数3
  • 源泉徴収税

    経理初心者です。 先日司法書士の方のお世話になりました。 内訳は報酬額として合計33500円、印紙税等23000円、消費税1675円で 源泉所得税2350円を差し引かれた55825円を司法書士の方へお支払いしました。そこで質問なのですが、この源泉所得税はこちらが支払に行くものなのですか?恥ずかしいほど初歩的な質問で申し訳ありません。 それと源泉税を支払う前の現金出納簿の記帳の仕方ですが、源泉税を支払の方に書くと実際に払った額より多くなってしまいます。どうしたらよいのでしょうか。宜しくご教授お願いいたします。

  • 財務省必殺奥義 うち出の小槌 消費増税

    明確な財政健全化よりも、増税が先に実施される模様・・・ 財政健全化のために、我が国に残された時間は多くありません。 現在、日本国債の93%は、潤沢な個人金融資産に支えられ、 国内投資家が保有していますが、債務残高の増大と貯蓄水準の 停滞により、この環境が変化する可能性があります。by財務省 (訳すと、回す金が無くなるからどうしよ~!どうする?見たいな爆) 財務省】近年の社会・経済の変化、社会保障・税一体改革とは http://www.mof.go.jp/comprehensive_reform/gaiyou/01.htm (8%でああ成る、10%でこう成る見たいなことは分からんが、 とにかく何が何でも社会保障は消費増税にてカバーするよ) 総務省】「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」とは http://www.soumu.go.jp/iken/zaisei/kenzenka/index1.html (方程式の様なものは書くけど、突っ込まれたら困るから目標数値は出さないよ) 世界各国の消費税の税率一覧 http://www.777money.com/torivia/syouhizei_world.htm (たかが10%ガタガタ抜かすなと霞が関から空耳が・・・) 残すところ後、9か月ほどで消費税が増税されることは まず、間違いないでしょう! 質問 社会保障・税一体改革に賛同していますか? 名ばかりの財政健全化を打ち出す国に対して、善良な納税者として 言いたいこと何か有りますか? 近い将来、多分 更に5%上乗せの議論が出てくるだろうと誰もが 想像できるが、その時、あなたは国に何を求めますか?

  • 課税取引か不(非)課税取引か教えてください

    はじめて質問させていただきます。 経理処理をしていて、 「消費税」についてはいつも悩まされます。 以下について、ご存知であれば教えていただけないでしょうか。 【切手】  ずっと不思議に思っていたのですが、 「切手」は課税取引でいいのでしょうか? 消費税の本をみると切手は、 「本来課税取引であるが、政策的見地から非課税取引」 と書かれています。 切手を買った時のレシートには「消費税¥0」となってます。 でも、どこの会社へ行っても「課税仕入」で仕訳しています。 【海外出張の日当と食事代】 以前勤めていた会社では、 科目はともに「旅費交通費」で「課税」にしていました。 「国内・海外を問わず、出張に対する手当として  日本で支払うから」だそうです。 食事代は実費でなく、役職による一律支給でした。 最終的なチェックには税理士に依頼していました。 最近勤務開始した今の会社では、出張手当の科目は、 「旅費交通費」で「非課税」にしています。 「タックスアンサーで調べたから、大丈夫」 と、先輩は言います。 食事代は実費精算なので、海外での食事は 「非課税」にしています。これは正しいかと思います。 この会社は、税理士は内容をチェックしないようです。 本当のところは、どうなんでしょうか。 私は直接税理士さんと接する機会がないので、 その会社のやり方に従っています。 教えていただければ嬉しく思います。 よろしくお願いいたします。

  • 米の消費期限について

    消費税が増税になる為、お米を買い置きしたいと思ってます。 ただお米の袋には消費期限の設定が無い為、どのくらいまで買い置きしておけば良いかわかりません。 せめて半年分くらいは買い置きしたいのですが・・・ 市販のお米は未開封状態で保存期間はいかほどなのでしょうか?

    • noname#196885
    • 回答数8
  • 月次決算分析について

    いつもお世話になっております。 月次決算の集計について、 どうしても分からない点があり投稿させていただきました。 どうぞ、よろしくお願いいたします。 7月度より月次決算を行うようにしました。 8月度の集計をおこなったところ、7月に比べ大きくマイナスになっていたため、 現在処理の確認を兼ね、分析をおこなっています。 そこで1点分からなくなってしまったのですが、 7月から月次を始めたため、差分を調べる事ができません。 (差分を出すと単純に8月の売上を調べてる事になりますよね?) そこで、累計ではなく7月のみ8月のみで分析をしているのですが、 その際の減価償却や消費税の扱いをどのよにしたらよいか わかりません。 ・11月末日決算月。 ・現金ベースでの処理のため、エクセルを用いて売掛・買掛を集計。 ・減価償却は経過月分で計上。 ・消費税の計算は累計に対して消費税額を計算 (※7月の消費税であれば、12月から7月までを対象として計算) 長くなってしまい申し訳ございません。 どうぞ、よろしくお願いいたします。

    • noname#19515
    • 回答数1
  • 幸福実現党を的確に批判してください

    幸福実現党のマニュフェストの各項目(一部でも構いません)を、きちんと根拠を持って批評してください。 消費税・相続税・贈与税全廃の後ろ盾にレーガン政権を持ち出しちゃってるあたりについては自分でも批判できるのですが、その他の公約は「そんな馬鹿な…」と思いつつ、勉強不足のため理論立てて反論することが出来ません。 経済や法律、政治をきちんと学ばれた方、ぜひ力を貸してください! (誠に勝手ながら、冷静で客観的な考察以外のコメントや、専門知識をお持ちでない方のコメントはご遠慮ください…荒れそうなので;)

    • putyo
    • 回答数12
  • 源泉徴収額がなぜこの金額になるかわかりません

    報酬9600円の講師の仕事をしました。 雇い主から2500円の交通費が出ました。 雇い主から渡された請求書に 報酬9600円 交通費2500円 支給合計12100円 源泉税1187円 内消費税227円 差し引き支給額10913円 と書かれていました。 報酬9600円×10.21%=980円が 単純に計算した報酬に対する源泉徴収額だと思います。 記載されている源泉税1187円とはどのような計算で出された額なのでしょうか? 交通費が含まれるので何か別の計算式があるのでしょうか? 教えて頂きたいです。

    • 1123ok
    • 回答数1
  • 倒産前の名義変更はOK??

    友人(Aさん)の勤めている会社が 消費税未納(本税は完済済みだが 延滞税が500万近く残っている)で 1年以内に全額返済しないと税務署の強制執行といわれたそうですが、現実問題1年以内の返済のめどがなく倒産もやむなしと考えています。が 実態は 元従業員(Aさん)名義で新規で会社と設立し今いる従業員をそのまま雇用し 車、リースしているもの等をAさん名義に変更しようとしています。(売買ではなく単に名義のみ変更)また 自宅も奥さん名義に変えるようです。 素朴な疑問なんですが 1. 倒産したら消費税は支払わなくていいのですか?? 2. 名義変更したすぐ後に倒産となると 計画倒産として何か罰則ありますか? 3. Aさんに 消費税の支払い義務など出てきますか?※何かで商号や住所を変更しても 実態が前の倒産会社と同じであれば新しい代表取締役にも債務責任があると聞いたことがあるのですが・・・ なにぶん 素人なのでわかりやすく できれば専門家の方にお答えいただきたいので よろしくお願いいたします。

    • kappyi
    • 回答数1
  • 税理士はどこまでしてくれますか?

    3年ほど前から個人事業をしています。 今のところ記帳から確定申告まで自分でしているのですが、今年度から消費税の申告必要となり、税理士さんへお願いしようか迷っています。 毎月5万円ほどの費用と決算や申告の際に20万円ほどかかると聞きました。 税理士さんにお願いした場合、日々の帳簿付けや領収証の管理などもして頂けるものなのでしょうか? どこまで税理士さんがしてくれるのか教えてください。 宜しくお願いします。

    • yuk-kit
    • 回答数6
  • インフレ、デフレ、スタグフレ、生活

    日本は現在デフレ気味で、消費税アップ、電気代上昇で、 不況は改善せず、物価が上がるスタグフレーションにまっしぐら、 という感じがします。 インフレ、デフレ、スタグフレ、どれならガマン出来ますか?

  • 親からの現金の贈与

    親から現金で1100万円の贈与を受けたいと思います。贈与税を回避する方法を教えてください。 (1)毎年110万円ずつ10年にわたり贈与を受ける (2)相続時精算課税制度を利用する これ以外に、贈与税がかからない方法はありますでしょうか。 金銭消費貸借契約の形をとりつつ、極力返済をしなくてすむにはどの程度の内容が必要でしょうか。 最後に、贈与税の対象となる贈与を実際に行ってこれを申告しない場合、税務署はどのような手段(法的根拠)によってこれを発見、摘発することができるのでしょうか。

    • marinet
    • 回答数4
  • 会社員をやりながらの個人事業主の税金について

    私は現在会社員をしているのですが近々事業を始めようと準備しているの ですが、個人事業主として登録していないと使えないサービスもあり、 個人事業主として登録した方が良いかな思うのですが、軌道に乗るまで 暫く会社員を続けながら事業を始めたいと思い税金の事でどなたか教えて 下さればと思い投稿します。(会社側の就業既定はOKとします。) (質問1) 現在、会社員で会社側が住民税・所得税を払っていますが個人事業主の登録 をすると今の会社以外にも個人事業主として住民税を2重に払う事になる のですか? また2重でなかったとしても現在の会社の住民税に個人事業主としての 住民税が足されるのですか? (質問2) 個人事業主としてちゃんと稼げるようになると色々な税金 (住民税(県民税)・住民税(市町村税)・事業税・所得税・消費税) を払う事になりますがもし稼ぎが殆どない場合、どの位の金額の税金を 月単位だと払うことになりますか? 宜しくお願いいたします。 <(_ _)>