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仕訳方法

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  • 簿記3級の3伝票制と5伝票制について

    以下の問題で質問です。 A商店より商品¥500,000を仕入れ、代金は現金で支払った。 5伝票制だと 仕入  ¥500,000   買掛金   ¥500,000 買掛金 ¥500,000   現金    ¥500,000 になるのは、5伝票制は必ず「全額掛け」てから(この場合も擬制法というのでしょうか?)仕訳するからでしょうか? 3伝票制で分解法では 仕入  ¥500,000   現金    ¥500,000 ですが、擬制法を用いる場合、5伝票制と同じ仕訳けになるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 一ヶ月遅れで交通費をもらう場合の仕訳

    初歩的な質問ですみません 1月の交通費を1000円を2月にもらう場合 1月に 売掛1000 雑所得1000 と 仕訳て 2月に 雑所得1000 売掛1000 もしくは 現金1000 売掛1000 のどちらが良いでしょうか?

  • 相手会社が倒産したら源泉税は納められている?

    個人事業主のグラフィックデザイナーです。青色申告です。 昨年度の内に完了した仕事の入金が、今年に入って1、2月に複数回に分けて入金ありました。昨年の内に支払ってもらえる筈だったのですが、経営の状態が良くないらしく、遅れての入金でした。 問題なのが、届いた昨年度の支払調書の支払金額が、遅延した分も含まれているという事です。源泉徴収税額もその金額から算出されたものです。この支払調書に合わせて確定申告する場合、遅延分を12月31日付けで振り込まれたと計上したら良いのかなと思ったのですが、そんな強引な事をしても良いのでしょうか? 普通に考えたら遅延分は今年度に計上するのが当たり前だと思いますが、もし相手の会社が近々倒産するようならば、早めに計上して源泉を徴収してもらった方が良いのかなとも思いました。遅延分は今年度に計上し、その分の源泉徴収は今年度にしてもらうとしても、倒産してしまって納税されなかったら結局こちらが割をくうのかなと。もしかしたら会社の方も、倒産を見越して昨年度の内に極力処理を終わらせておきたいのか、、 現在、相手会社に、どのように対応するのが良いかメールにて質問をし、返答を待っているところであります。向こうからの提案に対して、正しい対応が出来るように事前に知識を貯えたく質問させて頂きました。 また、仮に遅延分を今年度に回してもらい、源泉徴収もその通りに分けてもらった場合、結果的に会社が倒産すると、源泉は徴収されない可能性が高いでしょうか?されなかったとしても、徴収の額さえ分かっていれば来年の確定申告で計上する事も出来るのでしょうか? 文章まとまらず申し訳ございませんがヨロシクお願い致します。

    • smelly
    • 回答数4
  • 前年度分の源泉所得税につきまして

    主人が業務委託契約で英会話講師の仕事をしております。 今年初めて青色申告の申請をするつもりなのですが仕訳等でつまづいています。 (青色申告の申請書は提出済みです。) 先日会社から支払調書を頂いたのですが、計算したところ2015年1月にもらった報酬から引かれている源泉所得税が前年度分(2014年12月分)が入っているようです。 (報酬・給与の締めは前月20日締め、翌月15日払いです。) 調べたところ源泉徴収される対象は働いた期間ではなく、売り上げが入金された時点(この場合2015年1月分にかかる)とどこかで見ました。 つまり1月分にひかれた源泉所得税は全額今年分に徴収された額として計算すると思うのですが、このままですと支払調書の額と合いません。 この場合、1月にひかれた源泉所得税の前年度分をどのように仕訳すれば良いでしょうか。 同じ会社で数年働いているので今まで会社から出される支払調書の額でそのまま申告しておりました。 (白色で出していたので特に仕訳で困ることはありませんでした。) 過去分・また今後金額が被らないよう同じ仕訳で計算(1月分のみを前期分込み)するのであれば前期分と分けても問題ないとの意見も聞いたのですが、どのように仕訳をすればよいかご意見いただければ幸いです。 仕訳例 20日: 売掛金250000/ 売上250000 翌月入金時:普通預金244475/ 売掛金250000       事業主貸25525/ 交通費20000 このように仕訳しています。 1月分の事業主貸25525(源泉所得税)が、支払調書に全額入っていない状態です。 (年末前に会社の締日が変わり、月末締めとなったので来年度からは前期分が混じるというようなことはないと思います。) アドバイス宜しくお願い致します

  • outlook2013の迷惑メール設定について

    先日からすべて英文の迷惑メールが来るようになったのですが英文のメールを自動で迷惑メールに振り分けることはできますか

  • 旅行カバンの整理どうしてますか?

    http://www.amazon.co.jp/gp/product/B000B5WF02/ref=oh_details_o06_s00_i00?ie=UTF8&psc=1 1泊程度ですと、こちらに服や道具を入れて持ち運んでいます。 ただ色々な物があってごちゃごちゃしてしまい、いちいち探している感じになってしまいます。 皆さんは、何か工夫されていることはありますか? ご意見お待ちしております。

    • noname#203427
    • 回答数6
  • 簿記3級…点数が上がりません。

    先週から日商簿記3級をマンツーマンで教えて貰っているのですが、基礎は独学で出来ていたので、まず試算表からという事で、コツを教えてもらい何とか何回目かで30点満点取れるようにはなってきました。(現在は試算表だけに中心して勉強しています) ただケアレスミスが多くて、新しい過去問になると12点くらいに下がってしまいます。 11月の試験までは時間があるので、先生は「大丈夫だよ」と言ってくれるのですが、こんな状態で合格できるのでしょうか? 早くも不安になっています。でも絶対に取得したいです。 皆さんはすんなり出来ましたか?私みたいな劣等生でも合格は可能でしょうか?

    • noname#197551
    • 回答数3
  • 個人事業を2つ+家事の3者で按分する仕訳

    今年度、新しくもう一つ個人事業をはじめました。 それに伴い新車を購入。 事業A:事業B:家事=5:4:1の割合で今後車両費を按分したいのですが、 帳簿上はどのように記帳したらよいのでしょうか 個人事業主は一人なので、確定申告時は合算ですが、決算資料は別々に作成したいです。 そのため会計ソフト(弥生会計14使用)は帳簿を別に作成しています。 例えば新車本体価格1,000,000円の購入時の仕訳はどのように記帳したらよいのでしょうか (支払は家事が全額支払ったとし、下取りなしとする) (1)事業Aの帳簿 車両運搬具 500,000 事業主借 1,000,000 事業主貸  500,000 (2)事業Bの帳簿 車両運搬具 400,000 事業主借 1,000,000 事業主貸  600,000 当方主人の仕事を手伝う素人です。よくわかっていなくてすみません。

    • shee3
    • 回答数3
  • クロネコヤマトの受付業務?のアルバイト

    クロネコヤマトでのアルバイトを検討しているのですが、「受付業務」とは具体的にどんな事をするのですか? 確かこんな感じで書いてあったと思います。 電話で問い合わせるのが1番なのですが、まず実際にお仕事されてる方からお話を聞きたくて質問させてもらいました。 検討中の場所は、雇用形態がアルバイトで、午前中のみの4時間勤務、時給750円でした。 ※これ以上具体的な事は書かれてませんでした。(外に貼付けてあったものです ヤマトでのアルバイトは大変なイメージがあってよく耳にもしますが、なんとかなるでしょうか。 ちょっと慢性的な病持ちでしてその点がやっていけるか少し不安です。 自律神経系です。集中が続かなかったり散漫になります。。 各々のヤマトで業務内容が多少違ってくるのでしょうけど、上記の内容からしてどこまでハードなのかわかりませんが、ご意見お願いします。

    • miyuua
    • 回答数1
  • 精算表における売上原価の算定とは

    簿記初心者です。大学の科目にある簿記科目の学習のため、簿記検定の本を元に精算表の書き方の練習をしています(資格試験対策ではありませんが)。 その中で 簿記検定本A 「期末商品棚卸高は¥31,600。売上原価は仕入の行で計算すること」。 という問題あり、その解答は図のようになっています (この図は解答からそのままExcelに写したものです) これとは別の問題集Bで、やはり精算表をつくる問題で条件があり、 「期末商品棚卸高は¥31,600。売上原価の算定は仕入勘定で行うこと」 と条件が記載された問題集がありました。 またテキストには 売上原価=期首商品棚卸高+仕入高-期末商品棚卸高 という式もあり、これに従えば 106,960 =31,600 + 104,160 - 28,800 となるようです(と考えました)。 この後者の問題 Bについて、 Q1. 求められている精算書の記入は、図(Aの解答)と同じでよいのでしょうか。 Q2. 売上原価は上の式より「106,960」になっていますが、この数字は精算表に出てこないように思われますが(売上原価という勘定科目はない)、それで正しいでしょうか。 Q3. 「106,960」の売上原価は、簿記上どこに出て来る(記入する)ものなのでしょうか。

    • ketae
    • 回答数1
  • 頭の整理の仕方を教えてください

    頭の中のこんがり・混乱を解消するためには何をしてますか? 頭の整理の仕方を教えてください。 例) 人に話す 紙に書き出す

  • 本支店間勘定について

    4月から自分の勤めている会社で本支店間勘定が発生することになりました。 月末に支店への売掛 支店の買掛を現金で決済すればいいのですが、他の方法で決済するように 要請が有りました。 本店では売掛が発生した時に  売掛金 ✖✖✖     売上金 ✖✖✖ 支店では           仕入高 ✖✖✖     買掛金 ✖✖✖ としますが、月末に現金・預金での処理をしない場合、売掛金と買掛金の処理の相手勘定は どのようにすれば良いのでしょうか?

    • 9450
    • 回答数2
  • 開業前の弥生会計について

    来年(27年)の3月くらいに開業する予定で、今準備をしています。 青色申告をしようと思い、弥生会計14を購入しました。 弥生会計を立ち上げて、一番初めに、「会計年度」というのが出てくるのですが、 来年開業するのであれば、来年(27年)にしたほうがいいのでしょうか・・? それとも、今必要なものをそろえるために色々と出費があるのですが、 これらを入力するのであれば、26年にするのでしょうか・・・? 会計の知識もほとんどありません。 質問の意味も通じるといいのですが・・・。 できるだけ初心者にもわかるような解説をお願いいたしますm(_ _)m

  • 経理 税金対策なんですが…

    個人事業主です! 青色申告をして、5年目です! この度2号店を出すことになって、 自己資金と借り入れと、足らずを 後、親に借りようと思ったら、 親が僕名義で今回の開店資金の全部分を 貯めてくれてました!! もちろん贈与税があるのは、知ってるんですが…! 支払いが、年内(店舗契約)と来年(内装工事)になるんですが… どういう経理をしたら一番節税になるか解りません!! よろしくお願いしますm(__)m

  • Outlookのバックアップについて

    Outlook2007のバックアップについて相談です。 自動的にOutlook2007のデータのバックアップをとるよう バックアップソフトでスケジューリングをしたいと思っています。 メールそのものやフォルダは個人データをそのままバックアップとればいいと 思うのですが、仕訳ルールやアカウント情報について定期的に 自動的にバックアップとるにはどのファイルをバックアップ対象にしたらよいのでしょうか?通常の格納先も合わせて教えてくださいますようお願いします。

    • dopenK
    • 回答数2
  • 困ってますTT減価償却の計算を教えてください

    減価償却について質問です 取得原価1,000,000 耐用年数10年、残存価額は取得原価の10% 定率法(償却率0.206) 1)初年度と2年目の減価償却をおこなったときの仕訳 2)初年度は定額法と定率法が営業利益がどちらが多くなるのでしょうか 3)10年後償却が済んだときの減価償却累計金額を教えてください 何年も簿記から離れていたので全くわからなくなってしまいましたTT よろしくお願いします

    • easy417
    • 回答数1
  • 55万円控除の記帳

    確定申告で、 青色、55万円控除だと 貸借対照表も提出しなきゃならないと聞きます。 そのときの記帳の科目について、 たとえば、仕入れの記帳のときは 仕入/事業主借としよう、と人と相談して決まりました。預金から仕入れを支払っているようですが、領収書が出ているので預金は一旦、置いておいてこの仕訳をすることに。 他には預金通帳を見て会計ソフトに記帳します。その際は、重複を避けるために、 仕入れの部分は事業主貸/預金になると思いました。 55万円控除なら事業主借を使おうとか推奨されてるんでしょうか。 人と話していて、55万円控除だから、とか言われていましたが理由が分かりませんでした。特に深い意味はなかったのでしょうか。

    • ayumcom
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  • フリーウエイ経理で決算書作成

    製造原価報告書に経費(旅費交通費 等)が書き込まれてしまいます。販売費及び一般管理費へ書き込むにはどうしたらよいのでしょうか。 ※OKWAVEより補足:「フリーウェイジャパンの製品・サービス」についての質問です。

  • 給料を現金で払う場合の記帳

    給料を現金で払ってる場合の、記帳の仕方について教えて下さい。 正確に書くなら「銀行口座→現金→給与」と言う流れになると思うのですが、これを「銀行口座→給与」と略して書いても問題ないのでしょうか? 現金は給料を払う日の朝に引き出してます。

    • noname#248745
    • 回答数2
  • 減価償却累計額はなぜ資産?

    ご覧いただきありがとうございます。 簿記3級の勉強をしているのですが、 「減価償却累計額は資産」 という扱いがどうもしっくりきません。 累計額と言うのだから、減価償却費と同じ費用扱いではなぜダメなのか? 有形固定資産売却時、減価償却累計額は借方に来るので「マイナス資産の増加」となる…? 問題集では「両方の数値合わせ」で何とか解けますが、モヤモヤしています。 どなたか、ご教授ください。

    • buramoa
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