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消費税

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  • たった1年半でどうやって経済好転、マイナス成長どう

    消費税増税8%の施行によりGDPはマイナス成長へと陥る見込みで、これから日本経済は厳しい状況へ向かう可能性が高くなっています。 

となると安倍政権は’たった1年半’で2013年度時より格段によい景気状態へと経済活性化をさせなくてはいけない事になります。 
第三の矢とされる経済政策は基本的に長期的なものですし、実際第三の矢で大きなニュースとなった医薬品のネット販売の規制緩和では全く経済成長へは繋がっていません。

 たった1年半で安倍政権はどうやってデフレを脱却し経済を活性化し消費税増税に耐えうる(マイナス成長にならないような)経済状態を作ろうというのですか?
 (今では増税によってマイナス成長となった、その分の経済対策を行わなくてはならなくなっていますよね。なんか1歩進んで2歩下がるを繰り返しているだけのように見えるのですが、、、。)

    • azuki07
    • 回答数4
  • 憲法九条改正されたら自衛隊や左翼はどうなるのか

    憲法九条改正されたら自衛隊や左翼はどうなるのか 【メキシコ】軍が知事・警察署長・裁判官等を一斉検挙[5/27] http://logsoku.com/thread/toki.2ch.net/news5plus/1243405718/ 平和憲法がなく軍隊のあるメキシコでは戦争が起きて知事、警察、裁判官までが軍隊に検挙されます。 日本から憲法9条がなくなったら軍隊は何ができるようになるのでしょうか。 情報保全対(wikipedia)には >>調査の対象には消費税や年金の問題春闘関連の集会までも含まれており とあります。 http://en.wikipedia.org/wiki/Takiji_Kobayashi 戦前戦中の軍隊のあった時代の日本は秘密投票ではなく言論の自由も無かったらしいですが、 憲法9条がなくなった後の軍隊や軍人が威張り散らす日本で消費税増税に反対したら。 イラク出兵は違憲であると軍隊の活動に否定的な見解を持ちそれを口や表情に出したらどうなるんでしょうか。

    • noname#118137
    • 回答数6
  • 個人事業からの法人化について

    前にも同じような質問をさせて頂きましたが悩んでいますので 再度質問させていただきます。 昨日、確定申告が完了致しまして、 法人化を悩んでおります。 ・収入金額 約2300万 ・所得金額 約730万 ・社会保険料控除 訳84万 ・課税される所得金額 約600万 ・専従者給与 約60万 消費税の支払い 約55万 所得税額 約70万 上記の内容ですが、法人化にした場合、 給与設定にも寄ってくるとは思いますが 社会保険料がかなり上がってくると思います。 2年間は消費税を免除出来ると思いますが 個人事業と法人化でどれだけ支出が増えるか ざっくりでも分からないでしょうか? 法人化の検討理由はとして信用を高くしたいという のが一番の目的です。 年間の負担金額次第で検討したいと思っております。 上記の情報だけでは分からないなどありましたら 追記致します。 御教授を頂けましたら幸いです。 宜しくお願い致します。

  • 嘘があまりに酷い安倍内閣、今回の選挙勝てますか?

    安倍内閣発足当初は「ハッタリも必要」「最初から弱気では意味が無い」ぐらいに考えてましたが、なんか「沖縄にUSJを誘致する」とか、「景気はゆるやかに回復基調が続いている」とか、「TPP断固反対 」→「TPPで反対と言ったことは一回もない」とか、「甘利氏は体調が悪くて、」「現金など受け取ってない」「口利きしてない」とか、「増税は再延期はせず、消費税増税は必ず実施する」「新しい決断をしました、消費税増税は再延期します」とか、あからさまな嘘が多すぎて、ホントに山本太郎が言うみたいに「安倍うそつき内閣」とか言われちゃうのもしかたないかな~と思えてきます。 なんかすごく卑怯な人達の集まりってイメージになってしまって。 こんだけあからさまな嘘を繰り返していると流石に厳しいよな~とか思えてくるのですが、今回、安倍政権の下で自民党は選挙に勝てると思いますか?  

  • 4月から駐車場代が8%値上げされました

    3年ぐらい前から借りている月2万円で借りている駐車場があります。 毎月銀行口座から自動引き落としで 引き落とし手数料150円とあわせて 2万150円引き落とされていました。 それが消費税増税後の4月より毎月2万1750円ずつ引き落とされるようになりました。 おそらく 2万円に消費税8%で 2万1600円に 引き落とし手数料150円で 2万1750円という計算だと思うのですが 増税分の3%の上乗せして自動引き落としされるならともかく 8%引き落とし額を勝手に増やすのってありなのでしょうか? 値上げに関して契約書を取り交わした覚えはありません。 新規に契約する際や更新の際に値上げ、というのならわかりますが  それ以外のタイミングで勝手に値上げって法律的にありなのでしょうか? とりあえず不動産屋にクレームを入れようと思いますが まずはどういうのが一般的なのか教えてください。

  • 輸入企業の経理で困っています。

    当方、輸入業者で、当期より消費税の課税事業者となります。売上の一部を外貨で回収しておりますが、当該外貨建ての売上について、従来より仕入と同じTTSで換算しておりました。 最近、税法では、原則はTTMで換算、継続適用を前提として、費用・負債についてはTTSで収益・資産についてはTTBで換算することも認められると聞きました。当社の処理はどちらの処理にもあてはまりません。期末において外貨建ての売掛金及び買掛金はすべて決済がすんでおり、残高はありません。ですので、どのレートを用いても当期の外貨建て取引から発生する損益は同様に計算されると思いますが、消費税の計算上、使用するレートによって、異なる売上高が計算されるため、TTBで外貨建ての売上を換算し直す必要があるのではないかと思いますが、そのように処理して税務上問題ないでしょうか。ご教授願います。

    • noname#111176
    • 回答数1
  • 消費税を滞納していて借り入れができません。母に会社の代表を譲って別会社でもと考えていますが、お知恵を貸してください

    有限会社の代表をしています。 運転資金がショートし、現在は友人・知人から個人的に借金をして会社に貸し付ける売り食いの状態です。 貸し倒れや未収金の増加で、消費税を1000万程度まで滞納してしまい、現在事情徴収を・・といわれているので、差し押さえも近い・・とおびえています。 おかげさまで仕事の依頼はそこそこあり、消費税問題をクリアすれば、従業員を守ることもできると思っています。 滞納の為、セーフティネットの融資も受けることができません。 自己破産も考えましたが、父から相続した不動産があるため、ためらいます。 見かねた母(74歳)が、「私が社長になり、個人破産をするわ!」と申し出てくれています。そんなことは可能でしょうか? 残った社員を守る為に、やむなく借金を重ねていますが、会社も財産も失う為に会社を続けているような状況で、困り果てております。 宜しくお願いいたします。

  • 家の建て時について

    来年主人は厄年に入ります。厄年に建てていいものか心配もしているのですが、3年後に消費税が上がること、部屋が狭くなってきた(2LDK 6畳3部屋、キッチン4畳半 夫婦2人、7、5、2歳児の5人家族)ことなどから家を建てたほうがいいのか検討中です。 ちなみに2010年、2011年、2012年の建設は考えていません。 2013年が資金的にも頭金が多くなり(4年後であれば予定額に近いくらい貯金ができる)、子供も大きくなり理想的なのですが消費税で迷っているところもあります。 でも、やはり経済的なことが一番心配です。 予算として(多く見積もって)3000万位を考えており、頭金として1500万(親の援助含む)くらいを予定しています。 残り1500万がローンとなるのですが、1100万くらいは主人の職場で低金利で借りることができ、400万も労金での融資を考えています。

  • 海外からの商品受け取りの際の税金について

    近々海外の業者から少量の商品を送ってもらう事になっています。輸送手段としてはフェデックスを使うそうです。 (因みに自分で商売を始めて今回が初めての取引になります) 既に商品の金額とあわせてのこフェデックスの料金は支払ってあるのですが、受け取る時に何らかの税金(消費税?関税?)を払う必要が出てくるのでしょうか?もしくは商品を受け取った後こういった税金を納めるような通知が来るものなのでしょうか? 先の業者に問い合わせたところ「税金はかかりません」とは言われたのですが、、、ちょっと心配になりました。と言うのは前職の時、やはり海外から商品をハンドキャリーした際に日本側の空港の税関で税金(消費税だったか関税だったかは忘れました、、、)を支払った記憶があるので。 カテゴリーがこちらであっているかどうか分かりませんが(違っていたらゴメンナサイ!)、ご存知の方ご回答宜しくお願いします!

    • chaco3
    • 回答数3
  • 青色申告 代引きと送料の処理について

    今年からネットショップの個人事業主となり、青色申告する者です。 【代金引換】と【送料】なのですが、ヤマト運輸で月末処理の翌月払いで まとめて入金・口座引落しされます。 これは、まとめて処理しても良いものでしょうか? まとめて処理して良い場合、以下の処理で問題ないでしょうか? 【代金引換】←手数料等を引かれ入金される。 売掛金 250,000円/売上高 250,000円(商品代金合計)←月末 普通預金 242613円/売掛金 242,613円(ご清算額)↓翌月入金日↓ 租税公課 300円/売掛金 300円(印紙代) 租税公課 325円/売掛金 325円(消費税) 支払手数料 6,500円/売掛金 6,500円(取扱手数料) 支払手数料 262円/売掛金 262円(振込手数料) 【送料】←1ヶ月分の送料を、口座から引落される。 すいません、こちらの処理方法がよくわかっていません。 運賃96,015円 消費税4,813 合計100,828円 ←月末に請求 100,828円 ←翌月末に口座引落 どうかご教授、よろしくお願いいたします。

  • 同じグループ企業内での利益の水増し計上は正しい?

    グループ内での利益計上について教えてください。 私の勤務する運送会社での業務内容は以下の通りです。 (1)お客からの配送依頼を受けての配送業務 (2)構内において出荷作業の請負 取引品目は食料品。地方独特の商習慣から同一会社で各問屋の倉庫を 回ることができないことから、会社を分けてそれぞれの会社名をつけた 車両で集荷・配送業務を行っています。 同じグループ内の業務でありながら、グループ企業への仕事の依頼には 利益を上乗せして発注しているため、グループ内での利益が大きく計上される原因となっています。 お客からの受領額(入金額)は変わらないのに見た目の利益が上がっている。。 しかも、グループ企業内での請求には当然消費税も発生するので、 無駄に消費税も支払っている(はずです) このような会社運営、売上計上の水増しは正しいのでしょうか。

  • 来年税理士試験を受ける予定ですが…(長文です)

    来年税理士試験を受ける予定です。来年の試験までは受験に専念できる状態です。一応日商簿記1級を持っています。9月から1年だけ受験に専念できる環境なので、税法の勉強も1科目取りたいです。そこで、どの税法を取るかで迷っています。 個人的には税法科目の中でもボリュームが少なく実務で必須の消費税法を取りたいと思っているのですが、予備校の先生が言うには、簿記、財表、消費だと試験日が同じだからそれだけは止めたほうがいいとアドバイスされました。 一応4月から消費の理論暗記など地道に学習を進めており、今、他の税法に変えるべきか迷っています。 雰囲気だけでもつかもうと思って今年の税理士試験も受けたのですが、簿記・財表だけでも1年でどうかなと思ってしまうのですが、とにかく専念できるのが1年なので何か一つ税法を学習しておこうと思っています。 法人・所得はボリュームがかなり多いようなのではずそうと思っています。固定・酒税・住民税は今のところ念頭においてません。そうすると、消費・相続・国税徴収法になりますが、できるだけ実務に即した税法を学びたいと思っているので国税徴収法は外しかなと思っています(実務で必要なことは必要だとは思いますが…)。そうすると、消費か相続になりますが…どうでしょうか。 やはり、簿記、財表、消費をいっぺんに学習して同じ日に3科目試験を受けうかろうとするは無謀でしょうか、それともボリュームは多くなるが試験日のずれる相続を学習して試験日程から来る負担を分散したほうがよいのか… 税理士試験を見事突破された方で、参考になる意見をお聞きしたいです。よろしくお願いいたします。

  • 「軽自動車の税率が低すぎる」 軽自動車税大幅に増

    総務省「軽自動車の税率が低すぎる」 軽自動車税を大幅に増やす検討 総務省、車増税「軽」に照準 取得税廃止穴埋め 総務省は軽自動車の持ち主が毎年納める軽自動車税(地方税)を大幅に増やす検討に入った。2015年にも廃止される自動車取得税(同)の代わりの財源とし、地方財政への影響を回避する。欧州連合(EU)などとの通商交渉で、日本の軽の税率が低すぎると指摘されていることも見直しの追い風とみている。ただ軽自動車業界の反発は必至で、年末の税制改正論議の焦点になりそうだ。 所得税など国税の制度を財務省が所管するのに対し、自動車税や自動車取得税といった地方税は 総務省が所管している。普通車や軽自動車の取得時に地方自治体に納める取得税は、消費税が 10%に上がる際に廃止される。取得税がないと年1900億円(13年度見通し)の税収が失われるため、 総務省は保有税の増税で補填する方針。普通車の保有税である自動車税と軽自動車にかかる 軽自動車税のうち、軽を重点的に増税する方向だ。10月までに省内の有識者検討会で具体的な 増税の方法を固め、与党の税制調査会に提案する。 軽は排気量が660cc以下の自動車。自家用の場合、軽自動車税は1台あたり年間7200円で済む。 660ccを超える普通車では、軽とさほど変わらない排気量1千cc以下の車でも年間2万9500円の 自動車税がかかり格差が大きい。上げ幅は今後議論するが、軽自動車税の税収は年1852億円で 得税とほぼ同じ規模。単純に穴埋めするなら、倍近くになる可能性もある。 地方税収を潤沢にする観点から、過去にもたびたび軽自動車税の増税論が政府内で浮上してきたが、 スズキなど軽自動車メーカーの反対で実現しなかった。今回は取得税が廃止されるため、 総務省は何らかの代替財源が必要と判断した。 (以下省略) http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS22026_S3A820C1EE8000/ 軽はもう大増税したほうがいい? 軽自体無くなればいい? 皆はどう思うかな?

  • 申告書を作成するための勉強方法は?

    会計事務所でパートをしています。事務所の事情で今回私が1社の顧問先を持つことになりました。 伝票入力は出来るのですが、決算や法人税の申告、消費税の申告は10年以上前に研修で勉強しただけです。実務は全く経験がありません。 会計ソフトはJDLです。 とりあえず、記憶に残っている用語を思い出すために入門書を読んでいます。 宜しくお願いします。

  • 国税局から敷金の差し押さえ通知が来ました。

    国税局から敷金の差し押さえ通知が来ました。 工場を貸している者ですが、国税局から店子が平成4年より源泉所得税、消費税を払っていないので、敷金を差し押さえますとの通知がありました。現時点では、賃貸料の滞納が2ヶ月半分になっております。このような状態でもし夜逃げでもされた場合には、賃貸料と敷金両方を失ってしまうのでしょうか?

    • 500nin
    • 回答数2
  • 銀行での当日扱いの受付時間(税金支払)

    銀行での当日扱いの受付時間(税金支払) 他行振込は14:00までが当日扱い、以降は翌日扱いというところが多いですが、税金(法人税・消費税)の支払いは14:00過ぎても大丈夫でしょうか。 窓口で確認はしたのですが、どうも頼りないお返事でしたのでここでもきいてみることにしました。一般的にはどんなもんでしょう。 ちなみに都市銀行です。 変な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

    • noname#154795
    • 回答数4
  • 所得税の更正の請求後の仕訳

    個人事業主で経理初心者です。 税込処理をしています。 平成18年の消費税を 平成19年に申告時(引落時)  事業主貸/預金 ○○○円 で処理 (平成18年の決算時には未払計上していません。) 経費計上(租税公課)し忘れていました。 近々所得税の更正の請求する予定です。 その際、平成20年の帳簿上この件に関する調整仕訳は、 どうなるのでしょうか? 期首の仕訳でしょうか?

    • umatase
    • 回答数2
  • 法人の確定申告の提出書類

    小さい法人の経理を手伝っており5月31日が申告書の提出期限となっております。提出書類についてですが、法人税及び消費税の確定申告書は所定のOCR用紙に記入することになっていますが、Excelのフリーソフトで作成したものでは提出は出来ないのでしょうか。管轄の税務署に聴いたところ、税務署にある所定の用紙でお願いしますと言われてしまったのですが。

  • 確定申告の提出先

    確定申告の提出先を教えてください。会社のオーナーをしています。去年、他県に出資してお店を出しています。お店は個人事業です。消費税は2年間免税事業者だと聞きました。所得税はどうなるのでしょうか?また、申告先は自分の住所を管轄する税務署ですか?また、お店に関しては何か申告しなければいけないことはありますか? よろしくお願いします。

    • gtty
    • 回答数2
  • 簡易課税の仕訳

    今年(H18年度)から簡易課税で消費税の確定申告をします。 今まで(免税時)は、すべて税込みで所得税を計算してましたが、今年も税込みで仕訳をしていくのでしょうか? ソリマチの会計王を使っているのですが、仕訳をしていくと、外税・内税・別途入力・・があり、内税で入力していたら元帳などの合計金額は税抜きの金額になりますよね? これって間違っていますか?