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消費税
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- 個人事業主の生活費は?
個人事業主の所得についてお聞きします。(初心者です。) 1)個人事業主の所得=総売上-必要経費-所得税-地方税-(消費税) という事になるのでしょうか? 2)上の結果 個人事業主の所得=個人の収入と考えていいのでしょうか? 個人事業主の所得が700万円なら サラリーマンと同じように家庭に全て使ってもいいのでしょうか? 3)そうなると、会計の残高は0円になりますが 次年度0円からスタートしてもいいのでしょうか?
- 過去年において、立替金で処理していたものが、結局お金の回収ができず、当
過去年において、立替金で処理していたものが、結局お金の回収ができず、当期で雑損処理する場合、消費税は課税でしょうか?対象外でしょうか?宜しくお願いいたします。
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- magnoria11
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- 何が何でも5%のうちに買った方がいいですか?
家を買う場合、消費税の件で急いで5%のうちに買おうと思った場合 失敗する可能性も高いですか? 何が何でも5%のうちに買った方がいいですか?
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- bqptghkccnok
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- ギリシャに次、イタリアが破状?
ギリシャに次、イタリアが破産しそうです。 日本も、この際、便乗します? 国債を銀行が、半分、放棄して、消費税アップ、 生活保護者に、議員社宅の提供して、中国からの支援。 なんてのは?
- 古い弥生会計ソフトは今使える?
古い弥生会計ソフトがあったので、青色申告用に今使おうとしましたが、 消費税が5%でした。 ということはこの時代の弥生会計ソフトはもう使用できないのでしょうか?
- 中学数学、文字式の文章題について質問です。
中学の初歩レベルの文章問題です。 文章(日本語)の意味、あるいは、数式の組み立て方の意味がわからず困っています。 どなたか回答よろしくお願い致します。 問題 「1個a円のテニスボールを4個買い、 一時間b円の使用料がかかるテニスコートで3時間テニスの練習をした。 この時のテニスボール代とコートの使用料の合計を式に表しなさい。 ただし、テニスボールには5%の消費税がかかり、 コートの使用料にはすでに消費税は含まれているものとする。」 解説 「テニスボール代はa円が4個で4a円だが、5%の消費税がかかるので、1.05倍とする。 コートは3時間使い、使用料は1時間につきb円だから3b円。 これには消費税含まれているので、そのままで良い。」 自分の出した答えは4(a×1.05)+3bですが、 答えは、4a×1.05+3b = 4.2a+3b となっています。 4aや1.05、3bという数字が出て来るのは何となく理解出来るのですが、 自分には個数を表す4に対して消費税をかけている答えと解説が理解出来ません。 昔から、数学の文章題や国語の問題の日本語の意味を捉えるのが凄く苦手で、 勉強していっても、当日のほとんどの文章問題は答えられませんでした。 小~中学以来、数学の文章題を解こうとすると、むしろ文章の意味が捉えられず、 計算のやり方がわかっていても何時間経っても文章の意図する意味と 計算の繋がりがわからず発狂を繰り返す日々を送っています。 自分の理解力が足りないのか?論理力が欠落しているのか?頭の弱い人なのか? 周りはそんな事気にせず計算の話ばかりです。 正直、勉強する度死にたくなります。 高校の教師よりもわかり易く、自分の疑問に答えて頂ける方をお待ちしています。 どうか、よろしくお願い致します。
- 税込方式の場合は減価償却等すべて税込でok?
消費税の処理方式で税込を採用している場合、消費税込みの金額が固定資産の取得価格となると思うのですが、減価償却費を計算する場合にも税込額を取得価格と考えてよいでしょうか? それから、毎年の決算期に作成する貸借対照表ですが、これも固定資産は税込額となるのでしょうか? よろしくお願いします。
- YはGDP、Cは消費、Iは投資、Gは政府支出、Tは
YはGDP、Cは消費、Iは投資、Gは政府支出、Tは税とする。またaは0<a<1を満たす定数である。GDPが「Y=C+I+G」、消費がC=Y-Tで決まるとき、以下の設問に答えなさい。 1 ニ兆円の減税によりGDPが8兆円増えたときのaを計算しなさい。 これはどのように求めたら良いですか。
- 締切済み
- 経済学・経営学
- bluestone555
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- 自動車の税金について
平成25年5月登録で 軽油エンジンの貨物トラックを購入しました 車両本体価格580万円 メーカオプション4万円 合計584万円(消費税抜き)です この場合の自動車税・自動車所得税・自動車重量税はいくらになりますか? 車両総重量4680Kg 最大積載量1520Kg 排気量4.00L 8ナンバーです 低排出ガス車 平成21年排出ガス基準10%低減 平成27年度 燃費基準+達成車 になります よろしく回答お願いいたします
- 司法書士への報酬について
司法書士に対して不動産登記の報酬を支払いました。 請求書には 登録税・印紙税等 報酬 所有権移転 262,200 25,000 消費税 1,250 源泉税 1,500 となっています。 仕訳は 支払手数料 26,250/現金286,950 租税公課 262,200/預り金1,500 か 支払手数料 288,450/現金286,950 /預り金1,500 どちらが正しいのでしょうか また 支払調書に記載する司法書士への報酬の金額は 26,250円か288,450円のどちらが正しいのでしょうか?
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- 財務・会計・経理
- bokunioshiete
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- 途方もない税金がかかりそうです。困っています。
サラリーマンをしながら起業し、現在整体のお店を5店舗経営してます。 事業は今期で3期目に入ります。(消費税は来年から) サラリーマンの収入が850万(控除前1050万) 源泉65万 事業収入は売上が5500万円で、未処分利益が1000万円です。 儲かっているように思えるかもしれませんが、 未収金(クレジット)が400万円ほどあり、 手元キャッシュは500万円ほどしか有りません。 仕入れもほとんどないので、経費は人件費と家賃だけですね。 このままいくと、1850万円×33%-控除-源泉-予納(30万) おそらく300万程度を申告納付せざるを得ないでしょう。 住民税が100万、ことしは事業税もかかりますので、30万円 450万円、プラス予納200万、 税金を納めるために、事業をしていると言っていい状況です。 来年からは消費税も簡易ではなく本税で納付となります。 法人化しても、法人税が40%ですから、現状全くメリットがありません。 会社を辞めたらいいのでしょうが、会社に勤めながら2年間これだけの 事業ができているので、もったいないですよね。 なにかよい節税対策があればご教示ください。
- 一生上がらない保険について
私の無知が原因でしたらすみません。 今も昔も、「一生上がらない(=定額)保険」という謳い文句がありますが、 仮に、消費税率UPになったとして、 それが原因として、その差分を保険料として追加負担させられたら、 それは違法でしょうか。合法でしょうか。 確か現在では内税方式であり、 その税がいくらであるかは明記してませんし、 税が上がると「負担額も上がる」というCMを見てませんので。。。
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- 生命保険
- noname#188466
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- 土地付き建物の売却価格
土地付き建物の売却価格の売却価格が2億円。 契約書に消費税が明記されておらず、土地の価格を合理的な方法により按分することになりました。 そこで、固定資産税評価額を使用したのですが、固定資産税評価額は 公示価格の7割ということから、評価額を7割で割り戻した価格を計算し、その金額を2億円から引いて建物の価格を求めました。 これは合理的な処理と言えるでしょうか?
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- 財務・会計・経理
- silversurf
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- 月次決算の手順について
これから経理職に就こうと思っていますが、皆さんは月次決算はどのような項目をどのような手順なさってるでしょうか? 以前、他の経理関連職に就いたのですが、経理業務はほとんど無く、決算など全く経験できませんでした。 なお、私は簿記一級、法人税関係、消費税関係の資格を持っています。教えてください、お願いします。
- 弥生・青色申告ソフトについて
回答お願いします。 個人事業主で、やよいの青色申告11を使っています。 消費税引き上げに伴い、ソフトを買い替えしようとおもい、やよいのホームページをみたのですが、どのプラン?のものを購入すればよいのかいまいちわかりません。 消費税8% 10%両方に対応しているもので、8%から10%に上がっても、そのまま使用できるプランがよく、できるだけ安く購入したいのですが・・・あんしん保守サポートセルフプラン付きバージョンアップ、あんしん保守サポートベーシックプラン付きバージョンアップ、バージョンアップ製品のみとあります。 やよいの青色申告11では、サポートなどはいっておらず、本体価格のみでした。 わかりやすく教えていただきたいです。
- 歩合の領収書について
先月より不動産会社で働いておりますが、固定給はなく完全歩合制で働いております。 売上に応じて歩合をいただいてます。 今回決済が終了し歩合を申請したのですが、 領収書が必要と言われました。 そこで質問なのですが、この領収書の但し書きはどういった文言にすればよいのでしょうか。 項目としては不動産仲介手数料です、 あと仮に私の受け取り分がに50万の場合ここからさらに税金?源泉徴収されるのでしょうか。 受け取り分の50万には消費税は含まれておらず、 消費税は会社から支払いを行っています、 お教えください。
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- その他(マネー)
- hiyokomari
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