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消費税
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(1)来客者に自販機のジュース・お茶(120円)をごちそうしました。これは雑費?それとも交際費? 小額なものなら雑費と聞いたことがあるのですが・・・ (2)小売業でギフト券・商品券を使ってお客さんがものを買いにきました。これは消費税を抜くのでしょうか? お客さんが以前購入されたときにギフト券(値引券)をただで渡しておき、お客さんがこれを持ってあとで買いにくる。 現金10,000 売上 9,524 借受消費税 476 それとも 現金10,000 売上 1,000(ギフト券分) 売上 8,571 借受消費税 429 (3)売上の非課税売上・不課税売上の基本的なものとはどのような場合でしょうか?(2)に続いて教えてください (4)連結決算の関係で本社が固定資産の時価評価をもとめてきていると聞いたことがあるのですが?どのように時価評価したらいいのでしょうか?今までの減価償却の明細だとまずいものでしょうか?
- 仕訳教えて下さい!
仕訳について、至急教えて下さい! 以前、当社はギフト券を購入しました。(仕入の請求書) Aギフト券 5枚 ×5,000円=25,000円 Bギフト券 10枚×3,000円=30,000円 値引き ▲5,500円 送料 10,500円 消費税 3,000円 (合計) 63,000円 当社の場合、税抜方式の為、以下の仕訳で処理済みです。 (借)交際費 (貸)当座預金 (借)仮払消費税 (貸)交際費 ここで、当社はC社と一緒に取引先D社を接待。D社に贈答するギフト券代 Bギフト券2枚×3,000を、C社に負担してもらうこととなりました。 その時の仕訳処理は、C社に対して、(借)未収入金(貸)交際費の仕訳を予定 しておりますが、消費税、送料、値引き等が入っている為、どのような仕訳、金額 になるか分かりません。 仕入の請求書とつじつまが合うようにしないといけない、と思っているのですが、 どのようにすればよろしいでしょうか?? 分からず困っております。どんな意見でもいいので、ご教示下さい。
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- yukokokihiroya
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- (青色申告)会計ソフトの13年版?14年版?
初めての会計ソフトでわからない事があり、会計ソフト公式ページのよくある質問など見てもわからなかったので どうか、ご存知の方がおられましたらお力添えをお願いいたします。 本年度(2013)の申告を青色申告でするという届け出を出しました。 そこで、来年度(2014)の2~3月ごろ青色申告をしますが、 まだ会計ソフトを買っていません。 仕事の都合上、12~1月は暇になる事がわかっていましたので、 一気に本年度分の記録をし、書類を作ろうと考えいました。 そこで、現在販売している2014年度版(新消費税対応版など書いてある会計ソフト)は 2013年分の申告も作れるのでしょうか? やよいの青色申告 14 新消費税対応版 みんなの青色申告15 消費税改正対応版 青色申告らくだ2014 かるがるできる青色申告2014 やるぞ!青色申告2014 など、知っている物があれば教えて下さい。 よろしくお願いします。
- 控除による校正の請求について
<平成23年~26年まで> ・扶養控除(38/年) ・親の健康保険料金控除(6万前後/年) ・障害者控除(27万/年) 上記の控除がわからなかったため一切申告をしていなかったのですが、 平成23年より校正請求した場合、どのくらい還付が期待されますでしょうか? <平成23年> 収入1050万 所得800万 <平成24年~平成25年> 収入500万 所得300万 <平成26年> 収入300万 所得110万 ざっくりとした計算で構いません。 また平成23年度に消費税対象になったのですが、 この分は修正申告の必要ないと考えて大丈夫でしょうか? 控除による校正の請求のみであれば 消費税の申告に影響しないかどうか知りたいです。 ※消費税も修正して申告となると厄介のためです… お恥ずかしながら今更になって 扶養控除やらに気づいたのですが、 校正の請求するにしても面倒そうなので、 金額によっては考えている最中です… どうかよろしくお願いいたします。
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- 確定申告
- ryoryu2002
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- キャッシュフロー計算書の有形固定資産の売却による収入について
初めて質問します。宜しく御願い致します。 キャッシュフロー計算書での有形固定資産の売却による収入について 現金250,000/有形固定資産200,000 /仮払消費税 10,000 /有形固定資産売却益50,000 ※減価償却累計額は度外視します。 売却時の仕訳が上記の場合、キャッシュフロー計算書における有形固定資産の売却による収入は、 (1)250,000円 (2)240,000円(上記仕訳 現金から仮払消費税を差し引いた額) (3)238,095円(250,000円から消費税分を抜いた金額) 上記のどれになるのでしょうか? どれにも該当しない場合は、いくらになるのでしょうか? もし回答が(2)の場合に、仮に売却時に現金で回収できずに、未収入金で処理し、250,000円のうち 100,000円回収することができた場合には、有形固定資産の売却による収入はいくらになるのでしょうか。 回答の程、宜しく御願い致します。 なお、根本的な基本知識に間違いがあるようでしたら、その辺りも教えていただければ幸いです。
- 日本から海外へ輸出 税金
日本から海外へ輸出 消費税 いつもお世話になっております。 近々、個人でですが日本で仕入れた商品を海外へ(国は決まってません)輸出しようと思っております。 その際、日本から海外へ輸出する場合は消費税は「0%」みたいなんですが、 商品を受け取る海外の方(注文者)は輸入されることにより消費税がかかるみたいです。 仮に私の売っている商品を購入していただいた方がいた場合は、通常の料金請求+輸入の際にかかる税金を注文者に請求するのでしょうか? または輸入の際にかかる税金は、別途(私以外から)請求されるのでしょうか? なお、上記の場合は注文者へどのように請求されるのでしょうか?(輸入の際にかかる税金のみ別途請求書が届くのでしょうか?) また、輸出の際の注意事項等が詳しく記載されているHP等あれば、教えていただきたく思います。 よろしくお願いいたします。
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- インターネットビジネス
- ronron0828
- 回答数3
- 本を三冊買った時の仕訳
仕事で使う本を三冊買いました。 レシート(領収書)には、 三冊の合計価格と、それにかかる消費税が書いてあります。 この場合、 一冊一冊の消費税込み価格を計算して諸口で仕訳を書くのか、 まとめて書いて摘要に三冊の書名を書くのか、 どちらが適当でしょうか?
- 野田さんの昔の発言はどうなったのでしょうか?
消費税を上げるのに命を掛ける、とまで言うようになった野田さん。 消費税を言い出したころ、さかんにTVで政権を取る前の街頭演説が放映されてましたね。 「マニフェストに書いていないことはやらない」とか「消費税は上げない」とか、、、見ていておかしかったですが。 盛んにあちこちのTV局でも流されたのでほとんどの人が見たと思います。 そこで質問なのですが、あの放映・発言に対して、野田さん自身はその後何か発言か弁解はしたのでしょうか? 状況が変わった、とか心変わりしたとか、間違っていた、とか、、、。 あれだけ報道されたにもかかわらず、ダンマリなのでしょうか? 全部のコメント見ていないので、何がしかの発言していそうなので教えてください。 なお、民主や野田さんの非難などの回答は一切不要です、もう見飽きましたので。 よろしくお願いします。
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- apiapi_2006
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- 増税は仕方ないのでしょうか
こんばんは。 3党による消費税増税の合意がされたみたいですね。 数年後に消費税、10%とは正直信じられません。 ただ高齢化社会に向かい、国の財政を考えると、 増税の施策としては仕方が無いのかもしれませんね。 そういった意味では、野田総理は、現状を突破した 「英雄」とも取れるのでしょうか・・?。 ただし、、 ・8%とした際に、低所得者に給付(ばら撒き?)する変な制度もついてる ・議員定数など身を削っていない(国民に負担押し付け) ・増税分の使用用途が不明・・ など、納得はできないことが多いです。 これらの見通しを説明してもらい、解散総選挙で国民の信を問うべきかと 思いますが、 今回の3党による合意で、解散総選挙はされない見通しなのでしょうか・・?。 消費税により、購買意欲が下がり、製造業はじめ企業も減衰や倒産で景気も悪化、 子供達の将来も心配です。。
- 副業中の会社員が金現物を購入した場合の税金について
いま、金現物を1kg程度購入しようか迷っているのですが、税金関係でわからないことがあるため、 この場で質問させてください。 私は会社員をしておりますが、副業収入があるため、個人事業主として毎年確定申告しています。 ただし、副業の売上は毎年1千万以下(800万円程度)であるため、消費税は免税という状況です。 普通のサラリーマンが金現物を取引した場合、譲渡所得となるそうですが、 上述した状況である私が、金を数年保有した後売却した場合、事業所得となりますでしょうか? 事業所得とするならば、副業全体として消費税を払うことになると思いますので、購入は諦めます。 逆に譲渡所得であれば、免税事業者のまま金売却時に消費税が還付になると考えていますが、 この考えは正しいでしょうか? 回答、アドバイス等をお願いいたします。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- 個人事業主の税金
- PankTheDisco
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- ネット上での文章について
こんにちは。 最近、ネット上で見られる日本語に「ん?」と思うことが多いです。 今日も消費税増税について 「消費税は上げなくて良いので暴利を貪るパチンコに、まずは税金を課してからにして下さい!!」 というコメントを見かけました。 私も、文章には自信がないのですが、そんな私でも 1.「まずは」を入れる場所がおかしい 2.まずは税金を課して…それから、消費税をあげ…ない?? などで文章として成り立ってないなと思います。 私も、急いで打ったメールなどでは 十分な推敲ができないために 日本語がおかしくなることがあります。 ただ、このような文章を書く方は 私のように充分に考えずに文章を書いでしょうか? それとも、根本的に文章力が欠如しているのでしょうか?? 明確な答えはできないと思いますが 皆さんのご見解をお聞かせください よろしくお願いします。
- 原価計算は税込み?税別?
上記タイトルの件ですが、 たらば蟹(4,000円)を外税で仕入れて内税で、7掛けで販売するとします。 こちら税込み価格で価格表示のみとなるため下記方法で原価計算。 4,000×1.08=4,320円 ←こちらが仕入の件がになるため 4,320÷0.7=6,171円 ←こちらが税別価格 6,171×1.08=6,665円 ←この価格を税込み価格として客に表示 最初の原価に対して消費税8%に対して7掛け計算をしてます。 また、内税表示のみのため7掛け計算をして算出した数字に消費税8%を足して 税込み価格の計算をした所、 (税別原価×掛け率)×消費税=が通常の計算式ですよ。っと言われました。 これが理解できません。 原価に税金は含まれないのでしょうか? 最終的には現金、4,320円の支払いをしているのでこれが原価になると思うのですが? 税込原価で掛け率を出すとなぜいけないのでしょうか? 教えて頂けれると幸いです。
- 仮受金の処理を間違えたときの訂正の仕方がわかりません
A社への支払いが115,500円(税込)ありました。 そこからB社への支払い(10,500円)を相殺のため差し引いて 仮受金とし、残りの105,000円をA社へ支払いました。 そのときの仕訳↓ 外注費 100,000 / 普通預金 105,000 仮払消費税5,000 / 仮受金 10,500 次月、先月仮受金とした10,500円をB社の材料費で支払いました。 そのときの仕訳↓ 仮受金 10,500 / 普通預金 10,500 支払った際、上記のように処理してしまいました。 仮受金は消えましたが材料費が計上されていません。 この場合どうやって訂正したら良いのでしょうか? 普通預金10,500 / 仮受金 10,500 という逆仕訳で間違った仕訳を消してから 仮受金 10,500 / 材料費 10,000 / 仮払消費税 500 材料費 10,000 / 普通預金 10,500 仮払消費税 500 / でいいのでしょうか? でもこうすると材料費が相殺されて消えてしまいますよね・・・・ どうしたらいいのでしょうか?全然分かりません。 助けてください。
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- 財務・会計・経理
- guramiru39
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- JR券売上等の課税区分
旅行代理店で働く新米経理マンなのですが、JR券や航空券の手配だけで収受する金額は消費税法上非課税となるのでしょうか?
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- 財務・会計・経理
- taxidriver
- 回答数4
- 領収書の書き方
領収書の書き方について質問です。10,500円(消費税500円)の報酬から源泉所得税1千円を差し引いて9,500円を受取りました。このときの領収書の書き方ですが9,500円と書けばよいのでしょうか?それ以外に源泉の金額などは書かないといけないのでしょうか?
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- 財務・会計・経理
- majyo-megu
- 回答数3
- 国の税収が減ったのは、金持ちの税金を下げたので税金が入らなくなった、と
国の税収が減ったのは、金持ちの税金を下げたので税金が入らなくなった、と思ってますが間違ってますか。 所得税ーーー 最高の税率 70%→40% 庶民は70%払う所得がもともと無い。 相続税ーーー 最高の税率 60%⇒37% 相続税も庶民にはかからない。 物品税ーーー 23%⇒5% <3ナンバーの高級車や宝石> (消費税) 軽に乗っているわしらに関係ない。 チョット調べたらこんなの見つけた。 自民党が “減税ですよ” と言っても、実は自分たちだけにかかる税金の減税だったと思っているんですが・・・間違ってますか。
- 消費税が原則課税の場合で、領収書が上様ではダメという規定について質問です
法人税法では領収書が上様でもいいようですが、消費税では特に原則課税の場合には、上様では仕入税額控除は使えないという規定があるそうですが、一体どこにあるのでしょうか? そして上様と書いてあると、本当に税務調査の際には仕入税額控除が認めてもらえないのでしょうか?実務ではどうなっているのですか?
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- 財務・会計・経理
- englishshsh
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- ゴルフ場利用税について
法人が取引先接待でゴルフを行なったときの、ゴルフ場利用税は、消費税非課税の接待交際費に該当するのでしょうか?それとも一般的な租税公課でしょうか?論点は、税務上、経費でよいのか、税務加算すべきなのか、です。根拠資料もあると助かります。よろしくお願いします。
