検索結果

仕訳方法

全3099件中1341~1360件表示
  • 全てのカテゴリ
  • 全ての質問
  • 領収書の保管方法と、請求書の保管方法について

    よろしくお願いします。経理の経験など全くありません。 会社の、22年度分の領収書を、A4ファイルに貼り付けて整理をするよう頼まれました。 その後、弥生会計を使って入力をお願いしたいとも頼まれています。 今の会社で、どのように整理していたか昔の領収書ファイルを見てみると、 月別に、ある程度は種類を分けた感じで、レシートの間隔を狭くして、少しずつ、ずらすような感じで 貼り付けられていました。ただ、日付が整理されていません。 質問1 これから弥生会計を使っていく事も考えて、レシートは、どのような方法で貼り付けて いく方法が良いでしょうか? また、例えば一か月分の高速道路の領収書が40枚くらいあった場合、40枚分を 縦に、ぎゅうぎゅうに並べるのか、それとも、1枚の間隔をあける為、20回ずつくらいを 縦に貼ったほうがよいのでしょうか? 質問2 日付も大事であれば、A4ファイルに貼り付けていくと過程して、左上が月末の日がくればよいですか? 質問3 請求書も別にとってあります。領収書とは全く別物として、請求書ファイルを作り、 領収書と同じような感覚で貼り付けていけばいいのでしょうか? 質問4 弥生会計は、領収書などを見ながら、入力していくのでしょうか? 触ったことがない自分に、本当にできるのか不安で仕方ないです。 沢山の質問、お許しください。 よろしくお願いします。

  • 受取利息62円の計算で皆さんの意見をお聞かせ下さい

    普通貯金に利息が62円入金されていた場合。 受取利息  62円÷0.8=77.5     小数点以下切り捨てで 77円 国税     62円÷0.8×0.15=11.625   小数点以下切り捨てで 11円 地方税    62円÷0.8×0.5=3.875     小数点以下切り捨てで  3円 62+11+3=76 なので 受取利息に計上するのは 76円 ここで 76円×0.8=60.8円  になり、四捨五入しても61円にしかならないので どうしたらいいか悩んでいます。 どうか、皆様の意見をお聞かせ下さい。      

  • 弥生会計で家事費の按分

    個人会社(法人)です。自宅と事務所、車両など兼用しています。弥生会計で按分の処理ができますでしょうか?また、按分の比率の基準などあれば教えてください。

  • 簿記について

    今、基金訓練に通ってます。簿記自体は、現時点で20時間、習ったことになります。最初の貸借対照表と損益計算書は何とか分かってきましたがT勘定に入ってきて、少しわかりづらくなってきました。先生は暗記するしかないと言ってましたが、覚えやすい方法とかあったら教えて頂けないでしょうか?

  • 初めての青色申告を開始するにあたりBSを製作したい

    記帳を一切行ったことが無いのですが、今年分から青色申告をします(もろもろ申請済) 記帳を開始するにあたり、 はじめにバランスシートを作り、元入金を求めなければいけない事がわかりました。 そこでまたわからない事が出てきました。 ◆1 去年分の申告は白色、現金主義で行いました。 去年の末頃に発生した売掛金が、今年に振り込まれました。 その際、発生主義で記帳したい場合、 「発生時は去年」のこの件を、どういう処理をすればいいのでしょうか。 ◆2 賃借対照表の「現金」という項目には、恣意的な額を、いくらか勝手に入れればいいのでしょうか。 ◆3 当方の仕事は主にソフトウェアの開発販売で、 仕事に使うPCは、昔から使っている古いものです。 減価償却の期間をとっくに過ぎているものなのですが、 これも資産として計上すべきなのでしょうか?するとしたら、額はどのように求めるのでしょうか。 ご教示いただければ幸いです。

  • 期首の仕訳について

    会計初心者です。宜しくお願い致します。 前期に未払い法人税を計上するのを忘れて 今期の仕訳を会計ソフトに入力していってしまったのですが、 こういった場合は、どのような仕訳けで処理をすればいいでしょうか。。 今期になって支払った法人税等はどのような仕訳にすればいいでしょうか。。 初歩的な質問で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

    • jyune
    • 回答数3
  • 弥生会計の残高試算表の表示が遅い。。

    使用して4年目なのですが、残高試算表を表示する際にものすごく待たされるようになってしまいました。使い始めたころはさくさくでしたが、3年分のデータがたまっているからだとは思うのですが、あまりに遅いです。5分ほどまたされます。他の弥生会計操作時で重いことはありません。データ量は58MBとなっています。CPUはCORE2DUO、メモリは2Gで他のソフトは快適です。弥生販売05も使っていますが、コチラの方がデータ量は多いと思うのですが、弥生販売では集計でこんなに待たされることはありません。何か設定のミスで余計な計算をしているのではないかと思っております。どなたかご助言をお願い致します。

    • noname#223733
    • 回答数2
  • 企業会計と公益法人会計とのギャップ

    公益法人の経理の仕事をずっと行ってきましたが、会社が解散したので、就職活動を 始めました。 一般企業の面接へ行ったところ、公益法人は現金主義(決算の時を除いて)なので、 発生主義の企業会計の仕事に馴染めるか心配であると言われました。 自分では簿記の勉強もして、実務経験が長かったので、気にも留めなかったのですが、 やはり採用側は、公益法人での経理実務については特別扱いなのでしょうか? そのギャップを埋めるために何が必要か、ご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしく お願いいたします。 年齢的に40代始めとなり、就職活動はかなり苦戦しています。

    • kyo-sen
    • 回答数1
  • クーラーの買い替えによる経理処理を教えてください

    会社のクーラー(減価償却資産で什器備品にあがっています)が古くなり、この度ついに 故障してしまったので、修理費が高いので修理はせず、同等クラスの新しいクーラーを購入します。 これによる総務経理部門の処理をお教えください。 宜しくお願いいたします。

    • 5486kdw
    • 回答数3
  • 簿記の精算表作成のお願いです。

    次の決算整理事項にもとづいて、答案用紙の精算表を完成お願いいたします。 ただし、会計期間は×1年1月1日~×1年12月31日までの1年です。 【決算整理事項】 1、売掛金の期末残高に対して2%の貸倒れを見積もる。差額補充法によること。 2、期末商品棚卸高は32000円である。売上原価は≪仕入≫の行で計算すること。 3、建物について定額法により減価償却を行う。ただし、残存価額を行う。ただし、残存価額は取得   原価10%、耐用年数は30年とする。 4、当店は、向こう1年分の保険料30000円を×1年7月1日に支払っている。                                                         精 算 表             試算表         修正記入      損益計算書      賃貸対照表 勘定科目   借方   貸方     借方   貸方    借方   貸方    借方   貸方  現金    30000 当座預金  118000 売掛金   200000 繰越商品  25000                     建物    450000  買掛金           46500 借入金            100000            貸倒引当金          1500            減価償却          27000 累計額  資本金          500000  売上            320000             仕入     140000           支払利息     2000 支払保険料   30000                   995000  995000 貸倒引当金(?)                   (  ?  ) 前払保険料 当期純( ? )                       この精算表の完成をお願いいたします。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 弥生会計2001での会計期間変更について

    質問を開いて下さって有難う御座います。 昨年8月から就労開始した派遣就労先で弥生会計2001を 使用しています。 今月、中間決算で帳簿を提出します。 上司の方は、誰も使用方法を知りません。 私もこのソフトを操作するのは、初めてです。 終日個室事務で一人業務です。 非営利団体で公認会計士の資格を持った方の監査が 入らない為か伝票を出力せず単純に金額を打ち込むだけです。 ※伝票代わりに貼り付けた領収書の紙に 会計に入力しながらナンバリングを打っています。 今まで様々な会計ソフトやシステムを経験してきたのと 経理の知識があり損益計算書等は、合致していました。 ここからが質問の本論になります。 3月本決算だったのが会議で議決され途中から8月に なったそうです。 期間を変更するとごちゃごちゃになってしまうから という理由で前任者は、そのまま繰越で使用していました。 これを出来れば会計期間を簡単に2010年9月1日から 2011年8月31日に変更する事は、可能でしょうか? 因みに既に9月から2月までは、入力済です。 現状、2011年4月1日~2012年3月31日になってしまっています。 会社のネットではブログ・フォーラムのネット閲覧 ブロックがかかっている為自宅で質問させて頂きました。 既にサポートは、切れており書籍を買おうにも 2001年度が書店で見つかりません。 ネットで調べてみましたが自分で見つける事が出来ませんでした。 非営利団体で予算が限られており入力自体も 少ないため今後バージョンアップの予定はありません。 類似の質問がありましたら申し訳ありません。 何か良い方法がありましたらお手すきの時でも お応え頂けると嬉しく思います。 どうぞ宜しくお願いします。

    • noname#190566
    • 回答数1
  • 仕訳で困っています。【委託販売】

    仕訳で困っています。 去年から委託販売を始めたものの、どの勘定科目を使えばいいのか困っています。 商品を置かせてもらっているお店から【売上計算書がない場合】の、 『販売した商品の代金を、販売手数料を差し引いた金額でもらったとき』 が分かりません。 ネット上では【売上計算書がある場合】のパターンはよく載っているのですが・・・ 【売上計算書がない場合】はどうしたら良いのでしょう?? よろしくお願いします。

  • 損益計算書の記入方法について

    今、青色申告の損益計算書を作成するために経費をみていました。 簡易な方法でやっております。 主人の仕事は、ひとり親方にて請負会社から給料を頂いてます。 そこで内訳引去書明に工事仮払金として250000円引き去りになってます。 これは、損益計算書の勘定科目でいったらなんという名前で処理すればいいのでしょうか? 請負金額以上に費用がかかってそれをこちらで負担してほしいと いうことで給料から引かれてしまいました。 今までそのような事例がなくわからない為教えてください。宜しくお願いします。

    • yk0311
    • 回答数2
  • アウトルックで差出人の名前を登録できない?

    アウトルックについて教えてください。 バージョンが分からないのですが、去年買ったPCです。 携帯からのメールを受信した場合、相手の名前=アドレスになってしまいます。 アドレスごとに名前を登録したいのですが、できませんか? 検索したところ無理との情報ばかりなのですが、最新のパソコンでこんなにシンプルな 設定ができないとも思えません。 アドレス帳に登録しても、メールを受信したときは名前が出ません。相手のアドレスを ダブルクリックしてやっと表示されます、、 ちょっと困っています。。分かる人、教えてください。

  • 会計ソフト追加オプション料の仕訳科目は?

    お世話になります。 本協会では、会計ソフトをリースで購入しました。月々32,000円を賃借料として支払しています。 この度、オプションを追加することになり、科目の選定に苦慮しております。オプションの料金は140,000円です。 賃借料とするのか、備品購入費とするのか、他の何かか、・・・・・? ご教示くださいますようお願いいたします。

  • キャッシュ・フロー計算書について。

    問題文に、短期借入金 前期末残高 800   当期末残高 840 とあります。  解答は、 財務活動によるキャッシュ・フロー           短期借入による収入     40 とあります。  ここで、疑問に思ったのですが、前期末短期借入金800をいったん返済し、新たに当期末残高840を借り入れたとするのが正解にならないのでしょうか?前期末の短期借入金が当期末まで残っているのはなぜでしょうか?           短期借入による収入     840           短期借入による支出     800   にはならないのでしょうか?  総額ではなく、純額でいいと言うことでしょうか?  質問が分かりにくいかもしれませんが、どなたか分かる方おられましたら、アドバイスをお願いします。

    • noname#129012
    • 回答数1
  • 簿記の仕訳について

    1.支店は、さきに本店より送付された商品\680,000(原価)のうち、\37,000 を品質不良のため本店へ返品した。(支店の仕訳) 2.高砂商事株式会社(決算年1回)は、決算にあたり、当期初頭に次の条件で発行し ていた社債について、社債利息の当期配分額を計上し、同時に社債発行費の償却を 行った。ただし、社債の発行に要した諸費用\300,000は、社債の償還までの 期間にわたり定額法で償却する。   帳簿価格 \10,000,000  利率 年8%  利払い 年2回                   払込金額 @\98  償還期限 10年 3.販売のため製造原価\2,300,000の製品を引き渡した。(売上製品製造原価\2.300,000) 易しい問題なのですが、 自信がないので、できれば 解説をつけてお願いします。m(_ _)m

    • xxxhide
    • 回答数2
  • 日商簿記3級の訂正仕訳が理解できない…。

    今、日商簿記3級を勉強中なのですが、「訂正仕訳」で訳が解らなくなってしまい、どうやっても理解出来ないので、これを捨てて次の項目に行こうと思うのですが、試験を受ける上で訂正仕訳って出題頻度高いのでしょうか?もしくは重要とか…。 例えば、これが出来ないと決算表が作れない…といった心配はないでしょうか?(まだそこまで勉強が進んでいないので解らないんです。) 今まで順調に勉強してきたので、急につまづいてしまい何だか自信を無くしてしまっています。 どなたかアドバイスをお願い致します<m(__)m>

    • noname#129174
    • 回答数2
  • 元入金の不一致について

    青色2年目の初心者です。 お願いします。 弥生の入力も終わり いざ印刷してみると、貸借対照表の元入金額の期首と期末が不一致なのです!! どうしたらいいんでしょうか~!!! ちなみに期首は2,325,568      期末は409,420です。

  • 法人税 別表

    前期に法人税の重加算税(例:3万円)を納付し、会計上は租税公課で処理し、 別表で加算調整を行いました。 当期になって、税務署からその重加算税の金額が間違っていたということで、 3万円が戻ってきました。 (再度違う金額を納付しました) この戻ってきた3万円について、会計上は雑収入で処理しましたが、 別表上はどのように調整すればいいのでしょうか? 最初、減算欄の空いている場所で減算・留保で調整しようしましたが、おかしくなってしまいました。 「所得税額等及び欠損金の繰戻しによる還付金額等」の欄で、 ”「法人税等の中間納付額及び過誤納に係る還付金額」に記載されるもの以外の租税で損金の額に算入されないものの還付金額” として調整(減算・課税外収入)すればいいのでしょうか? どなたか教えてください。