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仕訳方法
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- 簿記2級 生産高比例法について
生産高比例法について 減価償却の仕訳問題をしていてどうしてもわからないので教えてください 問題 A会社は平成X6年10月1日に鉱山用機械(取得原価\20,000,000 残存価額\2,000,000 耐用年数30年)を取得した。(決算年1回 3月31日) 平成X7年3月31日、決算にあたり、減価償却を行った。償却方法は生産高比例法、記帳方法は間接法による。また、毎年の標準的採掘量300トン(60年採掘可能)であり、当期の採掘量は310トンであった。 です。 私の解き方 (20,000,000ー2,000,000)×310/18000(300トン×60年)×6(ヶ月)/12(ヶ月)=155,000 (減価償却費)155,000 (減価償却累計額)155,000 答は (減価償却費)620,000 (減価償却累計額)620,000 です。 よろしくお願いいたします。
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- momonga333
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- 自宅固定資産売却時の仕訳について
10年前に購入した自宅で3年前から仕事をしています。その際、事業用に按分した割合で減価償却費、固定資産税、ローン金利を経費計上しています。 平成19年5月に自宅を売却したのですが、その際の仕訳方法を教えていただけないでしょうか。 建物所得価格が13,000,000円(土地含めると4190万)で平成19年期首帳簿価格は7,771,772円です。売却価格は建物10,335,000円(土地含めると3330万)で計算しました。 弥生会計で帳簿を付けてるのですが、入力方法が分かりません。。この場合売却益となるのでしょうか。また売却益に対して税金がかかるのでしょうか。 また、売却時に払った仲介手数料や印紙代なども按分して経費に出来るのでしょうか。
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- 財務・会計・経理
- minikuruma
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- 一括減価償却の仕分けについて
青色申告の個人事業主です。 14万円のパソコンを購入しました。 「一括償却資産(10万円から20万円の減価償却資産)については、税務上3年均等償却が認められています。」 ということなので、この方法で減価償却したいと思います。 そこで購入時と決算時の仕分けの方法を教えてください。 1.購入時 借方は「工具器具備品」でいいのでしょうか? それとも「一括償却資産」科目を作った方がいいのでしょうか? 2.減価償却の計算 取得金額の3分の1で、償却費は46666円、になると思うのですが、あっていますか? 3.期末の仕分け 借方 貸方 減価償却費 46666 / 工具器具備品(一括償却資産) 46666 これでいいのでしょうか。 ご教授下さい。 よろしくお願いいたします。
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- 財務・会計・経理
- harukitari
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- 外形標準事業税の別表調整について
法人税申告ソフトで、申告表を作成しています。 外形標準事業税の資本割・付加価値割(以下外形事業税)の、法人税別表4および5の2で調整の仕方を教えてください。 外形事業税はすでに販売費・一般管理費の租税公課に算入しています。 仕訳:租税公課/納税充当金 この場合、別表4で加算し、別表5の2に載せる方法がわわかりません。納税充当金を4で加算すれば良いと思うのですが、そうすると5の2では「損金不算入の租税公課」ところに記載し、(5)の「損金経理による納付」の記載すると、今度は別表4で「社外流出」としてまた連動してしまいます。 分かりにくい説明で申し訳ございませんが、処理方法を 教えていただけないでしょうか。
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- 財務・会計・経理
- noname#12351
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- Outlook VBAで「返信先の指定」を行いたい
当方、Exchange 2003 (Win 2003) + Outlook 2003 or 2010 (Win XP or Win7)を利用しています。 特定のメールアドレス(例:sample@hoge.com)宛てにメールを受信した際に自動で、「返信先の指定」(例:reply@hoge.com)を行ったメールを作成、送信したいのですが実現方法が分からず難儀しており、 有識者の方のお知恵を拝借したくお願いいたします。 Outlook VBA にて件名や本文を自動で入力するマクロは作成できましたが、「返信先の指定」の実現方法が分からないです。 また、上記が実現できた後、自動送信は仕訳ルールにて、「スクリプトの実行」か「アプリケーションの開始」にてマクロを動かせば良いのではないかと考えていますが、その後の方針としてはこれで実現できますでしょうか?
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- その他MS Office製品
- torotototoro
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- 2008年03月で廃業し、その後無職。その場合の確定申告方法は?(青色申告?白色申告?)
状況は以下の通りです。 2008/03まで 個人事業主として青色申告していた。 2008/03末日 廃業し、以下の書類を提出した。 ・個人事業の開廃業等届出書(2008/03/31廃業) ・所得税の青色申告の取りやめ届出書(2008年から取りやめ) 2008/04~ 無職で所得はゼロ。 この場合、確定申告をどんな方法で行えば良いのでしょうか? (国税庁のサイトを見てもよくわかりませんでした) おそらく2008年から青色申告は出来ないと思われるため・・・ ・従来通りの書類(貸借対照表、損益計算書等々)を用意し、白色申告する。 という方法で申告可能でしょうか。 また、従来通りの書類を作るのであれば、廃業に関する特別な仕分けが必要なのでしょうか。 以上、ご回答いただけると幸いです。
- 初めての青色申告(開業前の経理処理)
19年1月30日開業の自営業者です。もう日数が無いですが、青色申告に際するご質問です。どなたか宜しくお願いします。 全くの素人ですが、以下の仕訳をご教授ください。 (1) 開業前の借入金の経理処理(18年11月14日入金) (2) 開業前に取得した資産(岩盤浴ベット 195万円)の経理処理(19年1月24日購入) (3) 開業前の賃貸事務所(新築)の内装費(150万円)の経理処理(資産でしょうか?) (4) 開業費として計上した費用(約30万円)の償却方法で5年で均等償却の場合、単純に5で割ればよいのでしょうか。また、任意償却の場合、例えば、今年10万円、来年20万円というような方法は取れるのでしょうか。 以上お願いいたします。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- seikyuutan
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- 未収還付法人税等勘定を使っている場合の別表記入方法
担当している会社の法人税申告書の作り方がわからないので教えてください。 この会社は繰越欠損金額があるため法人税は0です。 でも、預金利息や配当金にかかる所得税や道府県民税利子割が還付されます。 この還付される金額を前期末、「未収還付法人税等」という資産勘定に計上し、当期還付されたときは、その資産勘定の取崩しという仕訳をしています。 当期末も、同じように還付される金額を「未収還付法人税等」勘定に計上しています。 この場合、別表四の加算・減算項目のどの部分に、前期及び当期の還付税金が載ってきますか。 また、別表五(二)、別表六(一)の記載方法についても教えてください。 よろしくおねがいします。
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- 財務・会計・経理
- kenkohappy
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- 入金処理の仕方について。
入金処理の仕方について。 売掛金残1,000,000に対して、手形入金800,000 相殺99,500 値引き100,000 手数料500 の場合、仕訳はどうなりますか? 受取手形800,000/売掛金1,000,000 買掛金 99,500 - 100,000 手数料 500 これで合ってますか? また、売上帳に記載するとき、値引きは売上げ金額をマイナスして、 相殺は受け入れ金額として処理する方法で合ってますか? 私は相殺分を受け入れ金額に記入したのですが、他の担当者が値引きと同じように 売上げ金額からマイナスしてほしいといわれました。 そうすると結果は同じでも、途中のストーリーが変わってくると思うのですが・・・。 私もあまり詳しくないので、どなたか詳しい方教えていただけますでしょうか
- 立替金でたてたものを切手でもらってしまったときの仕訳
昨日、切手で回収したときの仕訳について質問しました。 http://odn.okwave.jp/qa3598947.html その後、送料だけでなく立替金の1,000円も切手で支払う方が数名出てきました。 この場合、 通信費1,000円/ 立替金1,000円 でも大丈夫でしょうか? 私が席をはずしていた時に先方から「切手で支払う」と電話があり別の者がそれを承諾したようなのです。 請求書には支払い方法の記入(現金で支払ってほしい、など)は書いていなかったので私のミスです。 怒られるのを承知で先方に「切手ではなく現金で」とお願いした方がいいでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。
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- 財務・会計・経理
- noname#61103
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- 標準利息とる役員に対する一定額の仮払について
いつもお世話になってます。早速質問なんですが、4月の設立当初に社長から会社が60万ほど借り入れをした形になっているのですが、返済をする際利子は何%が標準なのでしょうか?例えば2回に分けて返済する場合仕分けの方法を教えてください。それともう一つ月々一定額を始めに社長に仮払をし、月末に接待交際費や出張費を精算するようにしようと思うのですがそうしたら役員報酬とみなされ所得税を引かれてしまうのでしょうか?お願いします。
- 【初】白色確定申告 平成23年に購入したMac
23年10月に会社都合により解雇となり、 24年1月よりフリーランスとして働いています。 白色確定申告を初めて行うのですが 23年5月に当時はプライベート用にMacを26万で購入しました。 フリーランスとなった24年内は、Macをフル稼働で使用しています。 白色で減価償却をするのだろうと考えているのですが 計算方法及び、仕訳をご教示いただけないでしょうか? というか、減価償却の必要はないでしょうか? さらに、今年中にMacを買い換えたいと考えております。
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- その他(行政・福祉)
- goohon
- 回答数1
- メールの本文に記載された金額の大きさで自動仕訳
取引先から会社の銀行口座へ入金があるとメールでお知らせしてくれるサービスを利用しておりますが、入金された額が\10,000,000円以上なら受信トレイの下に作成しておいたフォルダに自動仕訳されるといったことができるメールソフトをご存じの方おられれば、是非紹介お願いいたします。 なお、会社のメールはGメールを使用しているので、Gメールのフィルタ機能やアドオンなどの手法ご存じの方おられれば、そちらの方法でも構いません。 よろしくお願いいたします。
- この問題の解き方がわかりません
次の取引について仕訳しなさい。 当社(決算年1回12月31日)は平成5年10月31日に備品を125,000円の8回払いで売却し、売却と同時に第一回の分割代金を現金で受け取った。この備品は、平成1年11月1日に購入代価1,965,000円と付随費用35,000円で購入し、減価償却について残存価額は取得原価の10%耐用年数8年で定額法により計算し、記帳方法は直説法によっている。なお、当期分の減価償却費は月割計算によること。 よろしくお願いいたします。
- 関係会社株式の精算がある場合のキャッシュフロー計算書について
キャッシュフロー計算書作成の経験が少ない者です。 宜しく御願い致します。 連結キャッシュフロー計算書を作成しているのですが、「関係会社整理損」 という科目が出てきて、キャッシュフロー計算書作成において、どのよう に処理すればいいのかわかりません。 期中の仕訳が下記の場合 現金 90,000 / 関係会社株式 100,000 関係会社整理損10,000 これはキャッシュフロー計算書において、どのように処理すればいいので しょうか。 キャッシュフロー計算書の記載方法等も教えていただけたらと思っており ます。 宜しく御願い致します。
- 勘定奉行で「税込み」表示の仕方教えてください。
11月から期がかわり、やっと決算が終わり、今たまってる仕訳を少しはじめたのですが、 消費税が「税抜き」で表示されます。 その都度税抜きに変えるのは出来るのですが、はじめからの設定で「税込み」で表示させる方法を教えてください。 経理のことは全くわからなく、今は言われた通りに入力している素人です。 決算の時「税抜き」だとややこしいからと会計事務所の先生に言われたのですが、勘定奉行のどの画面で設定したらいいのかわからなく質問させていただきました。 どうぞよろしくお願いいたします。
- 「財務応援Lite」での棚卸し計算の入力
起業1年目の新人です。 5月末で、年1回の棚卸しをしていますが、「財務応援Lite」での棚卸し計算の仕分けの入力の方法が分かりません。マニュアルにもほんのちょっとしか書かれていません。 単純に複合伝票で「借方/商品、貸方/期末棚卸高」で入力すると、決算の数字の仕入高に加算されてしまいます。 本来なら、税理士さんに相談すべきなのでしょうが、未だ赤字のため当面、自力でなんとか乗り越えようと考えています。 このソフトをお使いの先輩諸氏のアドバイスをいただきたく、よろしくお願いいたします。
- Microsoft Outlook の自動仕訳による自動転送機能が働かない
過去のものを確認しましたが、解決しないので質問します。 現在、Microsoft Outlookを使用しており、 自動仕訳ウィザードにて 「メッセージを受信したとき全て」に、 特定のアドレスに転送するように設定しております。 しかしながら、同じような件名のメールを、 近い時間に受信した場合、 1個目のメールは自動転送できるのですが、 2個目以降の同じような件名メールが転送されないのです。 どのように設定すれば解決するでしょうか。 なお、事情により、 プロバイダーによる自動転送以外の方法を教えてほしいです。
- 締切済み
- その他(メールサービス・ソフト)
- yamajjun
- 回答数1