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消費税

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  • DVD 輸入 関税 EMS 納付通知は何日後に来ますか?

    インターネットの海外DVD販売でDVDを輸入した場合、 「申告額が1万円以上の場合、税関で消費税・地方消費税合わせて5%を課税されることがあります。(消費税額は、申告額の千円未満を切り捨てた金額の4%、地方消費税額は、消費税額の百円未満を切り捨てた金額の25%) 」 ということを勉強しました。 私は今まで、同じ商品を最高4つ同時に輸入しました。ここ2ヶ月くらいの話です。 納付通知が来るとしたら、いつごろなのでしょうか? どれくらいの期間何もこなかったら、安心していいのでしょうか? また、これから10個同時に輸入したいのですが、10個となると、さすがに毎回課税されますかね~~??? 10個輸入した場合、300$くらいになります。 1つの会社から毎回同じ住所宛に頻繁に荷物が着ていると、税関で目をつけられたりしますでしょうか? 1度課税され始めたら毎回課税されるようになっちゃいますか??

  • (4)歴史にifは無意味だが、今も民主党政権なら?

    (4)消費税率は、現在8%or10%それとも如何なっているでしょうか?

  • 家電をやめて携帯を安く持つ方法

    willcomで3月31日までに申し込みをすれば3年間無料キャンペーンがあります。 機種は一番安い家電に似た本体価格2万3520円のやつです。 W-Walue割引は980円で24か月です。本体は一括で払います。 指定オプションはだれとでも定額と安心保障サポートと留守番電話サービスの3種類。 オンラインショップで購入した場合指定オプションに最低契約日から月末まで入れば頭金は0円になります。 基本料金は初月のみかかり翌月から3年間無料です。つまり3月31日に契約すれば1日分の基本料金+1日分の指定オプション代と契約事務手数料と本体代金の一括が3月分として請求されます。4月からはオプションはすべてはずし、だれとでも定額を契約するものとします。ただ、W-Walue割引の契約期間は2年間なので、だれとでも定額は3年目ははずさないと料金はかかります。 2年目で解約してしまうと解除料金がかかるので、3年目はだれとでも定額をはずして空でもっていたほうがよさそうです。(3年以内に解約<料金滞納、死亡、刑事施設に収容等法令に基づくものを含む>をすると解除料金がかかります) その考えを踏まえて、請求の見積もりは次の通りであっていますか。来年度は消費税が8%で再来年度は消費税が10%になります。W-Value割引は変わりません 3月分 端末代金 23520 非対象等 契約事務手数料 3000 合算 基本料金(日割)<3月31日~3月31日> 44 合算 誰とでも定額(日割)<3月31日~3月31日> 30 合算 安心保障サポート(日割)<3月31日~3月31日> 16 合算 留守番電話サービス(日割)<3月31日~3月31日> 3 合算 ユニバーサル料 3 合算 消費税課税対象額 3096 消費税(5%) 154 請求金額 26770   (1) 2014年4月~2015年3月 基本料金 1381 合算 3年間無料キャンペーン -1381 合算 だれとでも定額 934 合算 W-Walue割引 -908 合算 ユニバーサル料 3 合算 消費税課税対象額 29 消費税(8%) 2 請求金額 31  (2) 2015年4月~2016年3月 基本料金 1381 合算 3年間無料キャンペーン -1381 合算 だれとでも定額 934 合算 W-Walue割引 -891 合算 ユニバーサル料 3 合算 消費税課税対象額 46 消費税(10%) 4 請求金額 50  (3) 2016年4月~2017年3月 基本料金 1381 3年間無料キャンペーン -1381 ユニバーサル料 3 消費税課税対象額 非課税 請求金額 3  (4) (1)+(2)×12か月+(3)*12か月+(4)×12か月=26770+31×12+50×12+3×12 =27778円 であってますか?

    • kelly7s
    • 回答数1
  • 消費増税で国債の信認が失われたのではないですか

    米国格付け会社S&Pは9月16日、日本の国債格付けについて、{AAマイナス」から「Aプラス」へと1段階引き下げました。「デフレ脱却や経済成長をめざした政府の経済政策が、国債の信用力の低下傾向を今後1~3年で好転させる可能性は低い」として安倍政権の経済政策「アベノミクス」の効果が見込めないことを理由に挙げています。 景気が悪化したのはアベノミクスというより昨年4月の消費増税であるのは明かです。もし消費増税を行っていなかったら、景気は今よりはるかに良くなっていたでしょうし、国債の格付けの引き下げもなかったでしょう。消費増税をしなければ、国債が暴落し、国債の信認が失われるという主張が完全に間違えていたことが分かります。 2017年4月に予定されている消費税の再増税を撤回し、直ちに消費税率を5%に戻すべきだと思いませんか。

  • 8パーセントになってからの表示方法

    消費税8パーセント導入後、スーパーのレジ、百貨店のレジ、内税、外税色々ですが、表示方法って 「本当はこうでないといけない」という決まりありますか?

  • 紹介手数料は課税取引?

    法人の経理処理について、 業者を紹介して、紹介手数料を受け取ったとき、 これは消費税の課税取引と考えてよいのでしょうか?

    • 3-star
    • 回答数3
  • ブランド品(海外)、どこの国で買うのが得?

    アメリカのブランド品を購入したいのですが 消費税や関税など諸々を考えると、 どこの国で買うのが一番お得なのでしょうか?

    • khfiwh
    • 回答数4
  • 国民投票

    日本でやる国民投票の対象は、憲法改正だけですか?私は、もっと対象を広げるべきだと思うのですが。 現状だと、「消費税を200%にして議員歳費を年2億円しようぜ」法案って、民意も参議院も無視して衆議院の優越権だけで通せるよね。消費税をナンボにしようが、議員歳費をナンボにしようが合憲らしい。 消費税が200%ってことは、1万円でホテルに泊まると、消費税が2万円なので計3万円を払わなきゃいけないってことになるね。そこから国会議員の給料を増額したら、そりゃ嫌でしょ。 でもさ、衆議院議員って、ドイツもコイツも狼や悪魔みたいな者なんだよ。つまり、選挙で当選した後は、狼と悪魔は暴走するんだよ。んで、有権者は羊の皮を被った狼や天使の顔した悪魔に投票するのだよ。だって、選挙ポスターを見たら、羊や天使に見えるんだから。選挙で多く票を取るヤツは、変装が上手い。つまり、ポスターを盛って羊や天使に化けるのが上手い。 有権者は増税に反対なんだけど、増税する政治家のことが好きで、投票しちゃうんだよ。コレ、民主政治じゃないでしょ。 横須賀に住んでる人は、消費税を嫌だとする人も多いと思う。でも、衆議院選挙では絶対に小泉進次郎に投票するんでしょ。可哀そうに。消費税増税法案を通そうとするのならば、横須賀市民に国民投票の機会を与え、反対だと投票する機会を提供すべきじゃないかな? それに、ITなりDXなりを使うと、国民投票は低コストで可能なはずだよ。それをやらない理由は、既存の選挙で当選してきた政治家の私的な都合でしょ。

  • 質問記帳代行業務のみを行う事業?

    を行うのは合法でしょうか? 質問させていただきます。税理士資格を持たない個人が、記帳代行から試算表の作成までのみを事業として行うことは、法律上可能でしょうか?ネットのサイトでいろいろ調べているのですが、前述の業務のみを行う場合は問題ないという意見がほとんどです。じゃぁ、なぜ質問させていただくのかと申しますと、知り合いの税理士さんに同じ質問をした時に、問題があるとの指摘を受けたからです。 なぜ問題なのかというと、消費税が関わってくるからだそうです。厳密にいうと、消費税の課税・非課税等の判断は税務にあたり、税理士資格を持たない者が行ってはならないからだそうです。消費税が絡まなければ問題はないということです。 私は税理士を目指して勉強しておりますが、空いた時間で記帳代行業務を事業として行うことができるのであればやりたい考えております。ただ違法なことは絶対に避けたいので、皆様にご意見を賜りたく質問させていただきます。 よろしくお願いします。

  • 日本の財政問題の解決策

    消費税を10%上げる以外に 何がありますか?? なんとかを削減とか そういうのでもいいので 教えて下さい。 簡単でいいです。

  • 中間申告時の印について

    いつもお世話になってます。 消費税の中間申告時に押す、代表者の印は実印で無ければならないのでしょうか。よろしくお願いいたします。

    • nokky
    • 回答数4
  • 勘定科目について教えてください

    家賃84,000円 保証金240,000円 償却にかかる消費税8,000円 仲介手数料84,000円 合計416,000円を支払う場合、どのように仕訳すればいいですか?

    • tkyfr
    • 回答数1
  • エクセルの計算式

    ひとつのセルに 例えば ¥3000と打ち込みすると自動的に消費税分5%が加算される 計算式を教えてください。 宜しくお願いします。

    • noname#31520
    • 回答数7
  • 源泉徴収のされていない収入について

     長文ですが、よろしくお願い致します。  現在、給与所得と不動産所得があり、確定申告をしているものです(青色申告で10万円の控除)。 平成17年と18年の2年間のみにはそれらに加えて事業所得もあった為、19年分の確定申告の際には事業税および消費税を納付しました。 事業所得は平成19年以降は無かったので、今年3月の申告の際に消費税の対象主では無くなった旨も合わせて申請致しました。  しかし、最近になって追加で始めた仕事の振込を見ると源泉徴収がさせていません。契約書も業務委託契約となっています。 この新たな収入(年内で大体150万円程の予定です)は来年3月の確定申告の際に給与所得に合算するのでしょうか? それとも事業所得として再び消費税の対象になるのでしょうか? (平成18年の課税売上は1000万円を超えています) もし事業所得となるのならば、どういうものが経費として考えられるのでしょうか?  詳しい方、ぜひお知恵を拝借させてください。

    • helma
    • 回答数1
  • 課税売上割合・控除対象仕入れ税額等の計算表について

    いつもお世話になります。 今決算事務をおこなっていて消費税計算に困っています。 今期より消費税の95%ルールが廃止され個別対応方式をとらないといけないという事なのですが 課税売上割合・控除対象仕入れ税額等の計算表 など数字を入れれば自動で計算してくれるソフトなどないものでしょうか。 出来れば・・・無料であれば助かるのですが。。。

  • ファイルメーカー 小計の合計

    こんにちは、ファイルメーカPRO9 winXPでの質問です。 小計の合計の出し方がどうしてもわからなくて、困り果てています。 どうかよろしくお願いします。 売上テーブルと売上レイアウトを作り、売上を売上のあった順にどんどん入力していきました 【日付】【ID】【顧客名】【売上】  11月5日  1  A子さん 10000円 11月10日  2  B子さん 20000円 11月12日  3  C子さん 30000円 11月15日  3  C子さん 20000円 11月20日  1 A子さん 10000円        集計レイアウトを作り下記のようにフィールドを配置しました ヘッダ-------------------- 11月度売上一覧  ID 顧客名 売上  IDをソート条件とする小計パート-------------------------- フィールド【ID】【顧客名】【売上の顧客ごとの集計】【消費税の顧客ごとの集計】       1  A子さん       30000円       1500円        2 B子さん          20000円         1000円       3  C子さん       50000円       2500円         --------------------------------------------------------     後部総計 フィールド  【売上集計】【消費税集計】      値       100000円   5000円→これがちゃんと計算されません!     -------------------------------------------------------- 【売上集計】のみ別れいあうと「売上レイアウト」の値を集計機能を使って集計するだけなのでうまくいきました。 【消費税集計】が出来なくて困っています。 これが元の売上レイアウトからひっぱってこれれば簡単なのでしょうが、顧客ごとの集計値が出ない限り計算ができないので、この「集計レイアウト」上で作るしかないのです。 そこで集計機能を使って集計すると、 (合計、使用できるフィールド:【消費税】 繰り返しの集計:全体にしています) 上の例で【消費税集計】が9000円になってしまうのです。 売上レイアウトでB子さんのレコードは1つですが、A子さん、C子さんは2つずつありますね、そうすると (1500×2)+1000+(2500×2)=9000 という計算になってしまうんです。 純粋に、【消費税集計】の縦計をするにはどうすればいいのでしょうか? 繰り返しの集計を個別にしたり、ソートされたグループごとに集計を再開するでソート対象をIDにしたり月にしたり色々試してみましたが、うまくいかず万策尽きています どうか、わかる方教えてください、お願いします。

  • 不景気の原因はマネー経済にかかる税金が少ないから?

    はっきりいって、金で金を稼ぐマネー経済にかかる税金が少ないと思います。 金で金稼ぐシステムを許せば、技術、生産が甘くなります。イコール経済が発展しない。 しかも経済の流れは国、企業、消費者に行き届くことが大切なのに、マネー経済は、企業中心に傾きすぎています。国と消費者に行き届かない。金持ちが種銭を抱えながら悠々と構えている所存。 財産を保有するだけで払う税金は不動産に関してはかなりかかっている。 固定資産、不動産取得税、登録免許税。 でも株を保有していることにかかる税はない。売り買いするときだけかかる。会計基準でちょっと改善されただけ。 消費者に行き届かせるには、再分配機能を果たさないとなりません。、たとえば子供手当て、生活保護、ベーシックインカム等、 その財源を確保するならここじゃないのでしょうか。 ただし、株の保有に税金を掛けたら株価が下がるかもしれません。それは怖いのですがーー。 でも! 株価の下落による痛手は一部の金持ちだけではないかという感じがします。 結局は消費者がふつーに消費できれば何の問題もないのではないのでしょうか? というのが今回の質問です。ご意見を聞かせてください。

  • 海外で生活している方に質問です。

    日本では2004年4月1日より、商品に表示される「値札」や「広告」などにおいて消費税相当額を含んだ支払総額の表示を義務付ける「総額表示」が義務付けられました。かれこれ、2年近く経ちますが、「税込み」価格と「税抜き」価格を同時に表記するのがあたり前のことのようにこんな風習が日本にはあります。「税抜き」を表記してしまったら、けっきょく以前とかわらないような気がするのですが。 まだ、税込み(tax includ -ed -ing)という表記ならわかります(それでも『315円(税込み)』とか見ると当たり前じゃん、と思えますが) 100円ショップに行くと必ずプラス消費税をとられますが、これは義務違反ではないのでしょうか?(米英加に行ったことがありますが、$1、£1ショップでは内税でした。) 短長問わず、海外で生活している方にお訊きしたいのですが、「税抜き」表記をしている国ってあるのでしょうか?

  • 個人・デザイナーの請求について。取引先に次回から源泉税の支払いをお願いする場合。

    はじめて質問します。 まだ個人事業主になって間もなかった頃、納品後、 制作費+消費税=請求金額として、請求しました。 個人だということはそれとなく伝えていましたが、 支払いの段階で、個人としてではなく(屋号があるため) 法人と同じように支払われました。 私のほうで、源泉税を引いた額を請求しなかったのがいけないのですが。 この件について、税務調査が入り、追徴分が私宛に 請求されることになりました。 それはそれで話はおさまっているので、良いのですが。 ここから先は質問になります。 じつは、他の取引先についても、個人事業を始めてから、 請求の仕方が曖昧なままで、取引先によって、以下のようなパターン A.制作費+消費税、B.制作費のみ、C.制作費-源泉税+消費税、、 で請求しているのが実状です。 最初にこちらからきちんと提示すべきだったのですが、先方からの要望も あり、そのような形になってしまっています。 また、個人と取引経験がない企業は、よくわからず、対法人と同じ 支払い処理になっているのではと思います。 今後また、追徴などがあると支払いが大変なので、 例えば、もう2年間もB.パターンで支払っていただいている会社に 次回の請求から、「C.」あるいは、「C.-消費税」という形でお願いする場合、 1.どのような依頼の仕方が適切でしょうか。   (上手なお願いの仕方や書式のようなものがあれば・・・) 2.それまでの源泉税はまとめて税務署に支払わないと   いけなくなるのでしょうか。 本当に初歩的な質問ですみませんが、教えていただけると嬉しいです。 こちらからの質問事項以外にも注意点などアドバイスがあればお願いします。

    • tepron
    • 回答数1
  • 課税標準と消費税額(添削お願いします)

    次の場合の課税標準額とそれに対する消費税額はいくらでしょうか? 1.国内商品売上高(税込、地方消費税含む)・・・105,000,000円 2.商品輸出売上高            ・・・ 20,000,000円 3.土地の売却高             ・・・ 30,000,000円 4.配当金収入              ・・・ 1,000,000円 105,000,000X100/105=100,000,000円 100,000,000+20,000,000=120,000,000円(課税標準額) 120,000,000X4%=4,800,000円(消費税額) 土地の売却高は非課税 配当金収入は課税物件ではない これで正しいでしょうか?添削お願いします。