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消費税

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  • アマゾンギフト券について

    『Amazonギフト券の購入には、消費税はかかりません。ただし、Amazonギフト券を利用して支払う際、商品のお届けが日本国内の場合は消費税がかかります。』 と、アマゾンHPに書いてあるのですが、 イマイチ良く分からないので、どなたかご解説頂けませんでしょうか。 例えば1000円の本を買った場合と、 1500円の本を買った場合、それぞれ支払いはいくらになるのでしょうか。 両方とも、ギフト券を使った場合においてです。 よろしくお願い致します。

    • yuzutya
    • 回答数2
  • 自家用車両の借上料

    大蔵財務協会「消費税可否判定早見表」によると事業者が従業員の自家用車を一定条件で借上げる際の借上料(ガソリン代実費+走行距離応じた金額)は課税仕入れに該当するとあります。 この際、課税事業者でない従業員に支払われた消費税はいったいどこへ?従業員がガソリンスタンドに支払う際に転嫁されるということでしょうか? もしそうであれば、どのような場合でも課税仕入れにしてしまうことが出来るのでは? お教えくださいm(__)m

  • 振り込み入金時の振り込み手数料の仕訳けを値引きにできますか?

    通常は、普通預金 100ー売掛金110  となると思いますが     支払手数料 10     普通預金100 - 売掛金110   としてはいけないのでしょうか?     売上高  10       消費税の納付が絡むと、売上高を減らしておくことが必要かとおもいますが・・ ちなみに、売上は5500万円です。簡易課税ができないと思います。 色々なHPを見て、消費税について勉強したら、こんな疑問がわいてきました  恐れ入りますが、ご回答お願いできますでしょうか

  • 税金の取り方はどっちが良いですか?

    皆さんは国民の格差がちぢまる税金の取り方と(高所得から多くの税金を取る)のと低所得の人に負担の割合が多くなる(消費税みたい)税金の取り方どっちが良いですか? また現在の自民、公明、民主、社民、共産党などの税金の考え方は どっちなのでしょうか? 差しさわりがなければ自分が高所得の方かどうかも書いてくれたらありがたいです。(やっぱり高所得の人は消費税形式のほうが理想なのかなぁ・・)

  • 簡易課税の事業区分

    どなたか教えてください。 消費税の簡易課税の事業区分の件です。 リース物件の販売店をしております。 エアコンのような機器を、仕入、同時に仕入業者に 消費者宅に設置までしてもらっています。 当社はリース物件の販売店なので、 当社の販売先は、消費者ではなくリース会社です。 当社は、リース会社に販売し、消費者は、リース会 社とリース契約をします。 当社とリース会社間の売買契約ですが、 商品代金と、機器取り付け費を区分しておりません。 一括で、明細を設けずに請求をしています。 この場合、売上の消費税の事業区分は、5種でしょうか? それとも2種でしょうか? 取り付け費がサービスな場合は、2種と本でみました が、サービスだという証明はどのようにすればよいの でしょうか。 どなたか教えてください。m(__)m

  • 憲法改正で国民は自らの首を絞めることになりますか?

    民主党みたいに、今日言ってたことも、明日には変わったりします。憲法改正なんてした日には、消費税撤廃を掲げた政権が、消費税50%法案を通すどころか、民主主義を謳いながら、一党独裁法案を通したり、治安維持法を復活させたり、何でもかんでもやり放題になってしまいます。責任者不在の国、マニフェストも平気でひっくり返してしまう嘘つき日本人の国では、憲法改正は、国民は自らの首を絞めることになるだけですか? 

    • noname#172005
    • 回答数9
  • 政治家や役人は常軌を逸した阿呆としか思えません。

    消費税率をアップするのは政府の借金が1000兆円もあるからです。 借金を減らすには収入を増やす(消費税率アップ等)か支出を減らす(社会保障費等の削減)か又は両方を行うしかありません。しかるに政府は社会保障費を増やそうとしています。 私には政治家や役人は常軌を逸した阿呆としか思えないのですが皆さんはどう思われますか? http://www.tv-asahi.co.jp/ann/news/web/html/220121005.html

  • 広告費

    インターネット広告費について質問です。当社は2社 扱っているのですが1社からの請求は消費税を課税してきているのですがもう1社は消費税を請求してきません。非課税の文言も請求書に明記されてます。 当社の処理としては先方に合わせるのかそれとも内税処理してもいいものなのか。役務の提供がネット上なので国内扱いされていないからなのでしょうか。

  • 軽貨物

    個人事業主として開業しました。新たに協力会社から仕事を依頼されました。お金が振り込まれるのは運賃プラス消費税が振り込まれるのですが、私は外注さんにお願いするつもりはです。運賃から10パーセント頂くつもりですが、支払いの時にこちらも消費税を払うのでしょうか?協力会社の方は年収が1000万超えなければ必要ないといわれました?ちなみに年収は300万程度です。回答よろしくお願いします!m(__)m

    • 310k
    • 回答数1
  • ACCESS 選択クエリで演算の結果をJOINする

    売上明細テーブルと消費税テーブルを使用して INNERJOINをしたいと思っています。 売上明細の伝票NO DENUMBER(7桁)をInt([DENUMBER]/10)で演算をして、 消費税テーブルの伝票No ATS_ORGNumber(6桁)に結合をして、 税率 ATS_Rateを出力したいと考えています。 一度演算した結果のクエリと再度JOINしたクエリを作成しないと、 駄目なのでしょうか。 サブクエリとか試していますが思うように結果がでません。 何卒、宜しくお願い致します。

    • V02964
    • 回答数2
  • 小さな法人(個人事業主)を営んでいます。 普段 、経理事務には関わって

    小さな法人(個人事業主)を営んでいます。 普段 、経理事務には関わっていないのですが あまりにも恥ずかしいご質問でございます。今回 お店の内装を変えようとしています。 依頼先業者は 消費税の対象業者(売り上げ1.000万以下)ではないとのことです。私のほうは支払い義務がある立場なのですが このような場合 消費税の支払いについての 考え方、法的にどのような処理が一番正しいのでしょうか。宜しくお願い申し上げます。

  • 固定資産(建物)の帳簿のしかた

    会計ソフトに開業時の建物を固定資産として登録すると思いますが、 その場合、建物には本体価格の他に諸経費や消費税などいろいろな費用が合わさっているのですが、 建物全体の費用としてまとめてしまっていいのでしょうか? 電気・設備工事は「設備造作」外構(駐車場や庭)工事は「構築物」ですよね。 また、土地も同様に購入価格(手数料や消費税など含)でいいのでしょうか? 教えてください。お願いします。

  • 備品の除却費用

    会社で新しい備品を購入しました。それに伴い、今まで使っていた備品を処分しました。その備品は金額が少ないため、当時は費用処理しました。業者に処分費用を支払いましたがこの処分費用は固定資産除却損でいいのでしょうか? また、消費税の処理ですが、古い備品は当時「課税売上のみに要する課税仕入」として消費税の処理をしていましたが、除却費用も「課税売上のみに要する課税仕入」ということでよいのでしょうか?

    • akkito
    • 回答数3
  • 有限会社と貿易業務について

    有限会社は設立2年間は消費税を 収めなくてもいいというのは知っていますが 貿易で仕入れるときに関税の段階で 消費税を取られますよね? そうすると言葉は悪いですが、 税金の取られ損なのでしょうか? もっとも収めなくてもよい。という風になっているから収める分には税務署側としてもなんら 問題はないと思いますので。 こういった恩恵は受けにくいということでしょうか? よろしくお願いします。

  • 脱税ができてしまう税

    中学生です.夏休みの宿題で、 「税についての作文」 に取り組んでいます. テーマが、 消費税などは、意識をしなくても自然払っているといえ、脱税はできない しかし、法人税などは意識をして払うものなので、脱税ができる~~ みたいな作文を書こうと思っています. そこで質問なのですが、脱税をできてしまう税は、法人税などですよね.他に、関税など、脱税ができてしまう税はあるんですか? 知っていたらご教授ください.お願いします.

    • akrbn
    • 回答数4
  • あなたは 国に何を希望しますか?

    私の場合   1 消費税は 20%まであげないこと   2国会議員を減らすこと 3福祉の充実すること 4戦争しないこと

    • noname#236650
    • 回答数12
  • 講演料の手取り額と領収書

    以前に類似の質問をして、お答えをいただいたのですが、 新たな疑問がでてきまして再びご相談させていただきます。 手取りで\18300を講演料として払うのですが、 その際の領収書に記載する額はいくらか? ということです。 以前お答えいただいた方法から計算すると (A) 1.本体\17429 2・消費税\871 3.源泉所得税\1742 1+2が手取りでそれに3を加えた \20042が領収書の金額 となると思うのですが、 (B) 1.本体\19263 2.消費税\263 3.源泉所得税\1926 となり 1+2=\20226が領収書の額で そこから3の源泉所得税\1926を引いて \18300を手取りとして払うわけなので 領収書の記載額は\20226となると言われました。 数字のトリックみたいで困っているのですが、 はたしてどちらが正しいのでしょうか? お手数ですが、どなたかお教えいただけますでしょうか。

  • 減価償却

    法人税の減価償却について 適用要件で「取得価額が○○未満」とありますが、 この取得価額には消費税は含まれるのでしょうか? どなたか教えてください。

  • 請負契約書の収入印紙について

    請負書に貼付する印紙に関してなのですが、 消費税の扱いはどうなるのでしょうか? 例えば、98万円の工事を請け負った場合。 消費税は、49,000円。 合計は、1029,000円となり、100万超えとなります。 100万円を境に、それ以下ですと200円印紙、超えると 400円印紙になると思います。 私の場合は、 (1)工事代金980,000円に対する印紙=¥200 (2)合計金額1029,000円に対する印紙=\400 のどちらになるのでしょうか? NET上でも、なかなか消費税についての扱いに関しての 情報が見つからなかったので、ご存知の方 教えて下さい。宜しくお願い致します。

    • lungtm
    • 回答数2
  • 自営業の養育費について教えて下さい

    表題の件で質問があります。 養育費算出表での基準となる金額は理解できたのですが、自営業の年収がよくわかりません。 調べていくと「課税される所得金額」+「青色申告特別控除額」+「基礎控除」+「各種保険料控除等」が「自営業の年収」になるらしいのですが、「自営業の年収」-「消費税及び地方消費税」が養育費の義務者の年収になるのかよく分かりません。 消費税を引くのと引かないのでは、年収で100万程変わってくるので算出表のどちらを基準に考えて良いのか分からず困っています。 よろしくお願いします。

    • kingas
    • 回答数1