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消費税

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  • ファミリーマートの仕訳経理について

    ファミリーマートの仕訳について質問です。 オーナーさんから本部からの明細書を頂いてるのですが、うちの事務所でコンビニ経営の顧問先が他になく、どういう仕訳をするべきなのか困っています。 現在、損益計算書と貸借対照表の分を「税込」で諸口で入力してしまっていて、後からその数字が「税抜」の金額だとわかり、変更したものの諸口が合わなくなっている状況です。 「消費税預け金」についても、上記の「税込」で仕訳したときに入力しておらず、本部が3か月に1回まとめて入ってくる分を「口座/仮受消費税」で入力し、実際に消費税を払うときに「仮受消費税/口座」と入力してしまっているので「租税公課」の経費として入力できていません。 どうすれば正しく仕訳入力できるのでしょうか。

  • 消費増税マイナス分を即座に帳消しにする成長戦略とは

    少し前、WBSでコメンテーターの方が 「消費税を推進の立場として、増税する事は確かにマイナスでGDPを0.4%ほど縮小させることになる。ですが、だからこそ大事になるのが成長戦略。成長戦略の実現のために規制緩和や法人税減税などを進める必要がある。・・・・・・」と話ていました。ですが、具体例などが話としては全くでて来ませんでした。 仮に来年から消費税を増税したとして、消費税増税によるマイナス分を即座に埋めて成長させる成長戦略とは、来年 GDP 0.4%分を即座に成長させるような成長戦略などあるのですか? その成長戦略とはどのようなものなのかをお聞かせいただけたらと思います。

    • asuki-7
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  • 印税は税金?

    消費税は税金です。所得税も固定資産税も住民税も法人税も税金です。印紙税も税金だけど、印税は税金じゃないよね? 税金っていうと、法律に基づいて国民が官に支払う金かい? 印税は著作権使用料みたいなもので、出版社が著者に支払う金です。これは税金じゃないでしょ。 印税の名前を変えた方が良いのでは?印税が印税だと、まるで印税が税金みたいで紛らわしいです。 印報(いんほう)、著売収(ちょばいしゅう)とかどうかしら?

  • 修正申告した後の決算書について

    税務調査が入り、第一期(17年~18年)の売上の計上漏れが約1,000,000円指摘されました。 税務署の調査員の方が修正申告書と別表4と5(1)の下書きを作ってくれたので、修正申告自体は無事終わったのですが、今度は第6期分の決算書提出が迫っています。 第一期の売上計上漏れは全額が社長の賞与となりました。 しかし、6期末で社長からの借入金が2,00,0000円ほどあります。 賞与を借入金と相殺しての処理などできるのでしょうか。 また、その修正申告で法人税220,000円、加算税が77,000円、消費税36,000円、社長の源泉徴収税56,000円が決定しました。全て未払いの状態です。 それぞれ、6期の会計でこのように仕訳してみましたが、間違っていたら教えてください。 また、別表にも反映させる必要がありますでしょうか。 未払法人税等220000/租税公課220000 未払法人税等77000/租税公課77000 未払消費税等36000/租税公課36000 預かり金56000/源泉徴収税56000

  • 個人の外注の源泉税について教えてください

    こんにちは。源泉税について3点教えてください。 会社から個人の外注の方に外注費を支払う際の源泉税についてですが、 たとえば10万円請求された場合、この10%の1万円を源泉税として 差し引いて、9万円を支払えばいいのでしょうか? もしくは、10万円を消費税込みの金額だと考え、 95,238円(消費税抜き)から10%(つまり9,524円)を 源泉税として差し引き、90,476円をお支払いすればいいのでしょうか? あと、インターネット広告(たとえばアフィリエイトなど)の売上として 個人の方に支払う場合も毎回源泉税を計算しないといけないのでしょうか? 最後に、8万円以下は源泉税がかからないと聞いたことがあるのですが、 それは本当ですか? 今までは100万円未満であれば、すべてにおいて10%の源泉税を差し引いていたのですが、 間違えていたのであれば訂正をしないといけないのでしょうか? いろいろと聞いてしまい、長くなってしまいましたが、 素人ゆえ分からないことばかりで困っております。 よろしくお願いいたします。

  • 【税金】年末調整って税金システムにおいてどういう役

    【税金】年末調整って税金システムにおいてどういう役割があるのでしょうか? 所得税、消費税、確定申告という税システムは理解出来ましたが、年末調整がよく分かりません。 年末調整ってなんですか?

  • 保険薬価における、”利益”とは?

    以前、「調剤薬の”仕入れ”に消費税は掛かるのでしょうか?」と質問した者です(http://okwave.jp/qa4522699.html) ご回答を頂いた後、更に薬価の決め方について厚労省に聞いたところ以下のHPを教えてもらいました。 → http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/12/dl/s1203-8a.pdf このPDFの8ペ-ジ目) ここに、ピルフェニドンという保険薬価の決定内容が記載されている。 製品総原価446.40円 計流通経費(消費税を除く価格の7.6%)49.00円 営業利益148.80円 消費税32.20円 薬価=676.4円 上記に”営業利益”というのがありますが、これは”薬局の想定利益”ですよね? 財務省は、この利益を”製薬会社の利益”と言いますが、私にはそうは思えません。 どなたか、上記薬価の決め方での、”利益”の扱いについて教えてください。 以下、ある論文から引用: 製造原価+流通経費+利益+消費税を合計した676.4円が“薬価”である。確かに消費税は含まれている。但し、ここで問題なのは、財務省の見解では、非課税制度の売価に転嫁していいのは、仕入(上記でいえば、原価+経費)に関わる消費税額相当額であり、利益まで含めた“売価”の5%ではない。 つまり、本体価格に5%が掛かったものを“薬価=非課税”といっているのである。 “非課税といいながら、本体価格に5%を乗じた価格”を最終消費者である患者は負担させられているのである。(健康保険組合の負担分も含めての話である。念のため)結局、本来100円である薬価に消費税を加え、非課税保険薬を105円で患者は購入している訳である。これならば、保健薬を非課税などにすることなく、薬価を100円とし、窓口で5%を乗じて患者に105円請求すればいいのであって、“保健薬は非課税”という意味は全くない。上記は一見、患者にとっては同じ105円だから、“どちらでもよい”と捉えられがちだが、保健薬を課税とし、薬価100円x1.05を患者に請求する場合は、薬局は“仮受―仮払消費税”を“申告・納税(あるいは還付)”することになる。ところが現行法では、非課税のため、薬局は同じ105円を売上げても、納税する義務はないのである。つまり、医療機関が“消費税の益税を得ている”という驚くべき実態が現行法の“非課税制度”なのである。上記状況を厚労省で確認の後、再度財務省に問い合わせると、上記薬価算定時の利益は“薬メーカー”の利益であって、医者の利益ではない、と、驚くべき“事実誤認”の回答をしてきた。 (引用=財務省からの回答:・・・ご指摘の資料(PDF)は厚生労働省が作成したものと考えられますので、その詳細を承知していません。ただし、医療の価格については前回お答えしたとおりですし、資料(PDF)を見る限りにおいては、ご指摘のあった『利益』とは、製薬会社の利益のようですので・・・後略)

  • 病院経営に適した税理士試験の選択科目は?

    病院の経営・税務のコンサルタントになることを目指し、税理士試験の勉強を始めようと考えております。 税理士試験にはいくつかの選択科目がありますが、病院経営に適した科目として、どれを選択する方が実務上有利と考えられますでしょうか。 アドバイスをどうぞよろしくお願いします。 <選択必須科目:以下の2科目から、1つ以上を選択> 法人税、所得税 <選択科目:選択必須科目と合わせて、3科目を選択> 相続税、消費税、固定資産税、事業税、住民税、 酒税、国税徴収法

  • 土地の手付金

    土地の手付金を支払った場合の仕訳を教えてください。また、そのときは消費税はどうなるのでしょうか

  • 個人収入の税金等について

    私は短編小説をを書き、その作品をある人に20万円で購入してもらいました。この場合、私はたとえば所得税とか消費税とか、源泉徴収税を税務署に払わなければならないと思いますが、正しいでしょうか? 他に気にしなければならない税金、法律はございますでしょうか。 教えてください。

    • eoc
    • 回答数1
  • 増税の質問

    消費税増税は必要ですか? 3%上げて、5兆円(2%)の経済対策費 政府自民党の本音を知りたいです

  • 若い人ほど選挙に、行くべきでは、ないでしょうか?

    若い人ほど選挙に、行くべきでは、ないでしょうか? 消費税を、上げるれたら若い人も関係ありますよね。

    • singan
    • 回答数8
  • 低所得者に1万円給付?なら増税すんな!!

    消費税3%アップにたいして 低所得者対策に1人1万円(これは増税分の3%のうちの1、3%) 法人税減税(これは増税分の3%のうちの1,2%) よって3%増税しても低所得者対策+法人税の減税で 実質は0,5%しか国としては税収増しにならないという事でしょうか?

    • noname#184563
    • 回答数9
  • 弥生販売の税転嫁

    弥生販売09プロフェッショナルを使用してます。 売上伝票の"税転嫁"を「外税/請求時」に設定して伝票を入力してるのですが、請求締処理を行ったあとも請求書に消費税が記載されません。 得意先の税転嫁も「外税/請求時」に設定してあります。 どなたか詳しい方、お願い致します。

  • 高価な買い物について

     来年、消費税が上がることが決まってしまいましたが、消費税が上がって、なにかが減税されることはないのでしょうか。というのも、農機具(コンバイン)の換え換えを考えているのですがとても高価な買い物で(500万以上)、消費税が変わる前がいいのか、変わってからのほうがいいのか悩んでいます。単純に考えると、増税前に購入した方がいいのでしょうが、ただ増税されるのではいまさらですが、庶民は納得がいかないのですよね。話がそれてしまいましたが、どなたかよいアドバイスお願い致します。

  • SBIのHPに手数料は100万円まで無料だと書かれ

    SBI証券のハイパーSBI2を利用して、アクティブプランで下記の現物株の注文をしたいのですが、手数料と概算消費税が表示されています。100万円までは手数料は無料で消費税も掛からないはずなのですが何故でしょうか。 ・指値で430円を100株現物買い注文出そうとしています。 現在表示されているのは、 ・見積価格:430円 ・概算約定だ金:43000円 ・区分/概算手数料:アクティブ/1126円 ・概算消費税:112円 ・概算受渡金額:44238円 SBIのHPに手数料は100万円まで無料だと書かれているのですが、、、。何故でしょうか。

  • ガソリンの税金

    先日ガソリンスタンドに行ったのですが、ガソリンには消費税がかかりますよね。本来ガソリンにはガソリン税がかかっていると思うのですが、これは二重課税にはならないのでしょうか?その辺の仕組みを教えてください。

    • maco777
    • 回答数3
  • 消費を促進するには?

    消費不況だとわれていますが、その打開策はあるでしょうか。 たとえば、消費税率の引き下げだとか、ハッピーマンデー法などによる消費の推進だとか、 いろいろいわれていますが、実際、それがいかほどの効果があるものなのか いまいちわかりません。また、消費不況の軽減としてほかに考えられるとすればどんなものがあるでしょうか。 ちょっと気になったのでおしえてください。

    • kanepom
    • 回答数9
  • 過怠税 処理の仕方

    お世話になります。 先月、税務調査が入り印紙税、法人税、消費税に対する過怠税を納めました。 過怠税は損金算入できないとのことですが、 弥生会計07を使用していますが、過怠税を支払った時の処理の仕方がわかりません。 どういった仕訳が適切なのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 部門間販売の仕訳について

    お世話になります。 部門間販売の仕訳について教えてください。 社内でA部門とB部門があって、A部門で仕入れた販売用の製品をB部門が使用した場合、またはA部門自身が使用した場合、今までは  借方              貸方 ○○費(消費税不課税)   仕入高(消費税不課税) としておりました。つまり消費税はA部門が仕入れたときは課税仕入で、それを使用したときは、消費税抜の金額部分の科目が変わった(仕入高から○○費へ)というような仕訳でした。そして販売価格ではなく仕入原価での移動ですのでA部門の利益にはならない形です。 しかし、今後は社内での使用においても販売価格でやりとりしたほうが良いという話になっております。(A部門の利益があがり、B部門もしくはA部門自身の費用が増える?) そこで、いくつかお聞きしたいのですが、 ・仕訳(勘定科目)は何を用いたらよいでしょうか?A部門は社内販売でも売上であげるのでしょうか?(その場合他社に売った売上と区別する科目を何か使うのでしょうか?) ・消費税を含めた金額(対外的なやり方と同じ)でやりとりしたほうが良い(わかりやすい)でしょうか? ・A部門自身が使用した場合も販売価格にするのは逆に問題ないんでしょうか? すいませんがアドバイスお願いいたします。