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仕訳方法
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- 労働保険の仕訳について
はじめまして。経理初心者で質問も稚拙かもしれませんが、 よろしくお願いします。 16年度申告済み概算保険料 1,757,446円 16年度確定保険料 1,638,797円 17年度概算保険料 1,769,553円 16年度確定雇用保険料 16年4~12月 528,628円(決算時計上 預り金/立替金 ※12月決算) 17年1~3月 157,890円 16年度確定労災保険料 494,682円 前払費用 (16年概算雇用保険料会社負担分)残 212,157円 立替金 (16年概算雇用保険料本人負担分)残 141,438円 16年概算労災保険料 →決算時に 法定福利費/前払費用 522,804円計上 雇用保険料は給与から控除する際は預り金で処理しています。 17年度概算保険料についての仕分けはなんとなくわかるのですが、 16年度確定保険料について、前払費用や立替金などの処理が よくわかりません。 どうぞよろしくお願いします。 情報が少なければご指摘ください。
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- 財務・会計・経理
- yu_suke114
- 回答数3
- 受取利息の仕訳について
受取利息を受取った場合の仕訳ですが 預金 80/受取利息100 租税公課(国税)15 租税公課(地方税)5 預金 80/受取利息100 法人税等(国税・地方税)20 租税公課と法人税等を使うのはどちらが正しいのでしょうか?2つの仕訳ともに適切なのでしょうか?
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- 財務・会計・経理
- noname#17706
- 回答数4
- 事業主借・貸の仕分けをおしえてください。
個人事業です。 事業主が、事業用の消耗品代金5千円を立て替えました。 ○月●日 消耗品費5000円/事業主借5000円 摘要:事業主立替 その後、その立替分を事業用のお金から事業主へ現金で返した ×月△日 事業主借5000円/現金5000円 適用:○月●日事業主立替分 相殺されるようにしたいのですが、これであっているでしょうか?摘要の書き方もアドバイスよろしくお願い致します。
- ブックマークの使い方
昨日、ブリーフケースの使い方を聞きましたが、今度は、ブックマークの使い方をお聞きしたいのです。何方か、詳しく教えて頂けませんか?
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- Windows XP
- keeyo4310
- 回答数3
- 領収書の取り扱い
今月起業する個人事業者です。 経理はまったくの素人で、今はエクセルを使いながら 会計データを処理しています。 伺いたいのは、領収書の取り扱いです。今までの質問 でも領収書の取り扱いについてはあったようですが、 正直いまいちわかりません。 1.領収書はどのように保管すべきか。ノートに日付ごとに管理するのが効率的か。 2.感熱紙の領収書はどうするべきか。「大事なもの はコピーすべき」という意見が書いてあったが、「大事 なもの」の定義は何か 3.駆け出しの個人事業なら、複式簿記ではなく、 簡易簿記でも問題ないか。(青色申告のことは分かった 上で) 以上、すいませんが、お願いします。
- メール転送の取り消し
おしえてください 現在会社に来たメールを自宅の個人パソコンに転送しています。 こんど新しくパソコンを購入しました。 それで、会社にきた メールを新しいパソコンに転送できるようにしました 新しいアドレスです。問題なく転送してきます。 教えていただきたいのは、今まで使っていた(今でも使えます アドレスも生きています。)アドレスのへの転送を止めようとツール オプションの 会社を削除しましたが 転送してきます。どうしたら転送を止めることができるでしょうか
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- その他(インターネット・Webサービス)
- toimisaki
- 回答数1
- 伝票類のファイリング方法について
昨年入社した会社で経理事務をしています。 入社時に前任者(8年勤務)からファイリング方法を引き継ぎ、約1年その方法で作業しましたが、疑問に思うことや面倒に感じることがあります。 ex. 請求書は、入金日の順に綴るので(同じく仕入伝票も支払日の順) 後で参照したい伝票を探すときに苦労します。 社長はやり易いように変えてもよいと言いますが 私は経理の知識がそれほどあるわけではなく 自分の方法に変えてよいのか不安です。 かといって、税理士さんに相談する程の内容でもないような気がして・・ 詳しい方、アドバイスお願いします。 ◆今までの方法を自分なりに変えてもよいのでしょうか? ◆特に見積書・請求書・納品書・仕入伝票あたりの ファイリングのお手本がわかるサイトがあれば教えてください
- レストラン新規開店での工事費内訳につきまして
初めて投稿させて頂きます。 よろしくお願い致します。 この度レストランを新規開店させて頂きます。 物件には全くレストランのための設備がなく、 ほとんど一からの店舗造りとなりました。 先日5月15日に以下の内容でデザイン会社と契約致しました。 仮設・解体工事 190,000円 木工事(柱など) 1,960,000円 電気工事 1,180,000円 換気・空調工事 490,000円 給排水設備工事 750,000円 衛生設備器具 150,000円 トイレ 270,000円 手洗い場 120,000円 建具工事(ドアなど) 620,000円 テーブル・イス等 1,400,000円 内装工事 800,000円 塗装工事 530,000円 タイル工事 550,000円 左官工事 50,000円 照明器具 650,000円 板金工事 230,000円 設計・デザイン費 1,000,000円 完工予定日 6月5日 長くて大変申し訳ないのですが、 以上の項目をどのように仕訳処理していけばよろしいか 教えて頂けませんでしょうか? これらの金額には人足費も含まれておりまして、 例えば、それや電気器具など一つ一つ細かく分ければ 損金算入も可能かと思われますが、 そうしてもよろしいものなのでしょうか? 法人として本年度より経営を始めましたが 暫くはこの店舗の経営のみのため、 税理士さんとのお付き合いはせず、 自分で経理をしていこうと思っております。 無知な質問ですが、お答え頂ければ幸甚に存じます。
- 連結 少数株主持分の変動
連結修正仕訳の質問です。 親会社が子会社へ備品を利益を付加して売却(ダウンストリーム)した場合は、連結で修正仕訳が必要になります。 備品売却益 ×× / 備品 ×× 備品減価償却費累計額 ×× / 備品減価償却費 ×× この場合に少数株主持分は変動しません。それに疑問を持っています。 私はこう考えました。 減価償却費の修正(費用の控除)をしています→子会社の損益計算書上の利益が変わる→少数株主損益の計上額にも影響がある→修正仕訳が必要。 この考えでは間違っているのはわかるのですが、一体どこが間違っているのかがわかりません。どうかご指摘をお願いします!!
- 締切済み
- 簿記
- trouble_bob
- 回答数2
- バス会社の手数料の仕訳
突然すみません。 バス手配を専門にしてバス会社と観光会社を橋渡しして、 バス運賃から弊社の利益を引いた分をバス会社へ支払う形で成り立っている商売をしている会社に就職しました。 観光会社からはバス代として10万円頂戴して、 バス会社へそのツアーのバス運賃を8万円支払っとき、 バス会社へ支払った8万円をどうやって仕訳けてよいのか?よく分かりません。 こういうバス代、経理のご経験豊富な方はどのように科目をつけられますか?
- 回答お願いします(簿記の転記)
適用 借方 貸方 5/1 諸口 (資本金) 1000000 (現金) 800000 (備品) 200000 出資して開業 6 (商品) 300000 (買掛金) 300000 盛岡商店から仕入れ 8 諸口 諸口 (現金) 100000 (売掛金) 160000 (商品) 200000 (商品売買益) 600000 仙台商店へ売り渡し 13 (商品) 諸口 200000 (現金) 100000 (買掛金) 100000 秋田商店から仕入れ 17 (売掛金) 諸口 350000 (商品) 250000 (商品売買益) 100000 郡山商店へ売り渡し 25 (買掛金) 240000 (現金) 240000 盛岡商店に買掛金を支払い 28 (給料) 130000 (現金) 130000 給料の支払い 30 (現金) 160000 (売掛金) 160000 郡山商店から売掛金を回収 31 (雑費) 19000 (現金) 19000 2659000 2659000 の転記をしたのですけどあってるのか分からないので 合っているかご解答をお願いします 総勘定元帳 現金 借方 貸方 5/1資本金800000 5/13商品 100000 5/8諸口 100000 5/25買掛金240000 5/30 160000 5/28給料 130000 5/31 雑費 190000 売掛金 5/8諸口 60000 5/30現金 160000 5/17諸口 350000 商品 5/6買掛金300000 5/8 諸口 200000 5/13諸口 200000 5/17売掛金250000 備品 5/1資本金200000 買掛金 5/25現金 240000 5/6商品 300000 5/13商品 100000 資本金 5/1諸口 1000000 商品売買益 5/8諸口 60000 5/17売掛金100000 給料 5/28現金 130000 雑費 5/31現金 190000 お願いします。合ってるのかとても不安です・・・
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- 簿記
- noname#36209
- 回答数2
- 貸借対照表
貸借対照表で、買掛金がマイナスになってるのは、発生した日付に記帳すべきものを記帳していないからですよね? あと、雑費がマイナスになってるのは、どういうことでしょうか? 255円ほどのマイナスですが、どこが間違ってるのかわかりません^^;
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- その他(税金)
- konekochan_
- 回答数2
- 売上高に対する消費税の捕らえ方
勤務する会社では 決算書の売上高は消費税込み(消費税法で定められているとききまいsた)で処理をしていますが 今回、内部ソフトを入れ替えることになり 各営業の成績を消費税込みで集計するか消費税を含まずに集計するかもめています。 消費税込みにしたい理由は、経理関係が全て消費税込みで税法に乗っとって処理しているため、営業成績についても経理同様統一したほうが良いという考え方。 もう一方は消費税抜きにする理由として、今後消費税が上がった場合に前年対比に使用する前年値を全て変える必要がある。 また集計方法が、営業毎、商品毎の営業毎、などが考えられるためです。 (ちなみに日々の売上伝票は税金を含まず、請求書で5%を乗じています) みなさんがお勤めの会社はどのように営業毎の売上高を管理されていますか? 法律的には定めはなく、会社の運用にまかされているようですので お聞きしたいと思います。
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- 財務・会計・経理
- ulyses3208
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- 消費税還付の勘定科目
消費税課税事業者で税抜処理をしております。 一昨年末の仮受消費税が800円 仮払消費税が2367614円 しかし、一昨年に未収消費税として計上しなかったため 貸借対照表に仮受消費税、仮払消費税が残ってしまっています。 そして、昨年の消費税還付が3月23日に2273510円 9月27日に更正の請求をして更に100993円 還付されました。 この場合の、今年度(昨年)の借方及び貸方の仕訳は どのようにすればよろしいのでしょうか? お忙しいところ申し訳ございませんがよろしくお願いします。
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- その他(税金)
- noname#93021
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- 医療関係の検査依頼の勘定科目は?
青色申告の複式簿記初心者の者です。 医療関係の仕事をしておりますが初心者にて判断がつかない分を回答宜しくお願い致します。 組織体を検査機関に依頼し検査後こちらから検査料を振り込むという取引について伺います。 (1)患者さんから検査料2000円と付随する諸費用(送料)500円、(振り込み手数料)600円を受けとった時。 現金3000円┃仮受金(検査料)2000円 ┃仮受金(送料)500円 (2)組織体を検査機関に送った時。費用は350円かかった。 1)通信料 350円┃現金350円 2)仮受金(その他)500円┃通信料350円 ┃雑収入150円 (3)検査料の振込をした。 1)仮受金(検査料)3000円┃外注工賃2500円 ┃売上500円 2)仮受金(振り込み手数料)650円┃雑費(振り込み手数料)630円 ┃雑収入20円 上記のように考えています。質問したいのは 1、仮受金の検査料を「外注工賃」であげてもよいのか? 2、仮受金の送料や振り込み手数料の残金を「雑収入」で上げてよいのか? 3、伝票に誤りはないか? 以上3点宜しくお願い致します。
- OL2003 の仕訳ルール
送信したメールを仕分けて別のホルダーに移動して分類したいのですが、移動は出来るのですが、送信済みフォルダーに、そのメールのコピーが残ってしまいます。ルールを見ると確かにコピーを移動スルとなっていますので動作としては正しいのですが、受信メールは移動できるのに送信メールは、コピーを残さず移動できないのでしょうか。