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仕訳方法
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- 金券ショップで切手を購入した際の仕分 個人・青色
お世話になります。 金券ショップで切手を購入した際の仕分について教えてください。 例えば現金で2万円支払って切手を買った場合、金券ショップだと少し安く売っているので2万1000円分の切手が手に入るとします。 通信費 2万円 / 現金 2万円 残りの1000円分の差額はどう仕分したらいいでしょうか? 切手は毎日少しずつ使っていくので切手を買った日に1000円の利益が出るわけではありません。 会計ソフトはやよいの青色申告を使っています。 よろしくお願いします。
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- taru_thunder
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- 前受け金(前受金)から売り上げを計上できるソフト
前受け金(前受金)から売り上げを計上できるソフトを探しています。 当社は年間契約の売り上げが多く、いままではそれをECXELに入れて月次按分し毎月の売り上げに戻しいれる額を計算していたのですが、量が増えてきてEXCELでは間に合わなくなってました。 そこで、何かそれを計算できるソフト、もしくは経理ソフトや販売ソフトで前受け金の月次按分での売り上げ額が計算できるソフトがないかと思って質問させて頂きました。 何かご存知のソフトがありましたら紹介いただけますとたいへんにうれしいです。
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- 財務・会計・経理
- smile_smile_
- 回答数2
- 会社の経理上の事で質問です。
私の勤める会社は、設立3年目、社員5名の小さな会社です。 少人数だからこそ、絆が深まるのではと思い入社しましたが、 不審・疑問でいっぱいなのが現状です。 ・前期まで助成金の都合といい、私の給与は実際の手取りの2倍の額が振り込まれて、毎月半分を引き出して会社に返金していました。当たり前ですが税金も2倍の金額なので、返金していた分は会社が支払いました。 この手間が毎回面倒で、親や親しい人からもおかしいと言われていました。 ・また、毎日私は昼休みは社内でお弁当もしくはコンビニで買って食べていますが、他の4人は外食です。 その際の食事代は領収証を持って帰ってきて清算するように言われます。(実際は2,3ヶ月の分をまとめてです。) 4人のうち、1人は会社を設立時に出資を結構しているみたいなので、まだわかるんですが、その他の3人は出資者でもなんでもありません。 なんか、毎日買ったり作ったりしてる自分が馬鹿らしく思えて、領収証の束を1枚ずつ計算していると腹が立ってきます。 先程、思い切って「これ、おかしくないですか?」と言ってみたのですが、目をそらし気味で、「毎日じゃないよ。」と言われ、話が終わってしまいました。 他の会社でもこういう事は普通、もしくは暗黙の了解なのでしょうか? 転職前の社員30名程の会社では社長以外ありえなかったことなので・・・ 飲食代ごときに腹が立っている自分も小さいなぁと思うのですが、なんか腹立たしくて・・・ どなたか教えてください。
- 簿記2級 社債の買入償還
2級の勉強をしていますが、買入償還した帳簿価格の出し方が分かりません。詳しく記載されているものがないので計算過程を教えてもらえたら嬉しいです。 よろしくお願いします。問題二つありますm(__)m (1)額面総額\6,000,000 償還期限10年 @\97の条件で発行していた社債のうち、\2,000,000を発行後7年目の初めに@\98で買入償還し小切手を振り出して支払った。なお、償却原価法(定額法)を採用している <回答> 社債 1.976.000 当座預金 1,960,000 社債償還益 16,000 (1)2,000,000÷100×98=1,960,000 (2)2,000,000÷100×97=1,940,000 (1)-(2)=20,000 (3)20,000÷10年×6年=12,000 (4)1,960,000+12,000=1,972,000(帳簿価格)←私の結果が1,976,000になりません。 (2)額面総額\1,000,000 償還期限10年 @\96の条件で発行していた社債のうちを\500,000を発行後7年目の初めに@\97で買入償還し小切手を振り出して支払った(決算年1回 償却原価法を採用) <回答> 社債 492.000 当座預金 485,000 社債償還益 7,000 ここの帳簿価格の計算式 \480,000+\20,000÷120×72となってますが120と72はどこから出てきたのでしょうか?
- Windows メール
Windows メールの受信したメールで差出人の名前の表示方法、今わアドレスが出てくるので誰から送られて来たのか?確認するのにアドレス帳を見ている状態です。だれか教えて!
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- その他(メールサービス・ソフト)
- kazuo0109
- 回答数1
- 保険金の会計処理について教えてください。
10月決算法人です。 9月に法人所有の建物に火災があり、保険金5000万円を10月に受け取りました。 11月以降、更地にして新しく建物を建てようと思いますが、5000万円はかからない見込みです。 10月までに火災でかかった費用は火災の後片付け費用が15万円くらいです。 今期の決算は保険金5000万円を仮受処理して、火災があった建物も通常通り減価償却しようと思います。その場合、後片付け費用は火災損失として今期の費用で処理してよいですか。 また、次期に建物を建てたときの圧縮処理の方法も教えてください。 火災の処理や圧縮処理はやったことがありません。 なにぶん経理初級者です。どうぞ、よろしくお願いいたします。
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- 財務・会計・経理
- noname#142018
- 回答数4
- Microsoft Outlook2003
Microsoft Outlook 2003を使用していますが、今日になって迷惑メール(スパムメール)が10件も届いています。全て拒否リストに登録しましたが、まだ送られてきます。 アドレスを公表した覚えもありません。今、@niftyでメールを受け取っているのですが、そちらではniftyが拒否リストの処理をしてくれています。 niftyメールを使用しているので、Microsoft Outlook 2003をアンインストールしても良いのでしょうか? 更新するには料金が掛かるので、迷っています。 迷惑メールを完全に断ち切る方法はないのでしょうか?
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- オフィス系ソフト
- noname#141065
- 回答数7
- 役員借入金を創立資本金にする仕訳について
経理を始めたばかりなのですが、法人開業に関する仕訳について教えてください 今回別会社を設立するにあたり、社長のポケットマネーから200万円を資本金とすることになりました 銀行からの融資を受けるので、後に社長へ返金する為、役員借入金としたいのですが、仕訳にとまどっております 以下の様な仕訳でよろしいのでしょうか? また、○○に入る勘定科目が解らなくて困っています ひょっとして、仕訳自体違っているのでしょうか? 普通預金 200万 / 役員借入金 200万 ○○○○ 200万 / 資 本 金 200万 初歩的な質問で申し訳ないのですが、宜しくお願いいたします
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- tomoko_7u3
- 回答数1
- オク取引で。配送証明のため、手続きの写真を見せたい
知識が無いので、ご教授お願いします。 事情を掻い摘んで話しますが。 私が出品者で落札された商品を、落札者は保障無しの普通郵便で希望されました。 それがどうにも配送事故にあったようで。 先方は、私が確かに発送したということを客観的に確認出来ないことから、私が配送したのかどうか?という事実を疑って来たんですね。 私にも、先方が納得出来る、客観的に証明する手立てはありません。 そのトラブルを相談したトコロ、窓口で手続きをした際の領収書を提示してはどうか?と回答頂きました。 幸いにも、その領収書はまだ持っています。 それで相談なのですが、画像?映像? 携帯なりデジカメなり、今年発売された複合機があるのでデータにもスキャン出来るのですが、 その画像データを、一体どのように見せれば良いのだろうか?と思っています。 ヤフオクの取引ナビでは、連絡先として、お届先住所や電話番号を控えさせて貰ってても、メアドを控えさせては貰っていません。 メアドを教えて貰って、それに送れば済む話ですが、手間でありますし、 先方がメアドNGの可能性もあります。個人的に、私のメアドを提示するのも、気が進みません。 Twitterとかにアップする?となるのでしょうか? ただ、Twitterを使ったことが無く、またTwitterから個人情報が割れるというのも聞き、どうかと思っています。 どのようにその画像データを見せたら良いでしょう? 取引ナビで、データを送る術はあるのでしょうか? 或いは、一時的に使えるサイトがあって、そこに貼り付けるようなことは出来ませんか? 知識に乏しく、対処出来ない状態です。 お手数ですが、素人でも分かるよう、ご意見・ご回答お願いします。
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- halcyon626
- 回答数5
- 簿記の火災未決算について
火災未決算の例として 減価償却累計額 120 建物200 火災未決算 80 というような例を良く見ますが、保険契約を500結んでいるとしてなぜ 火災未決算 200 建物200 ではいけないのでしょうか、減価償却費を使って保険会社の支払い負担が少なくなるような 会計処理をなぜするのでしょうか? 原価償却累計額を消したいだけなら特別利益みたいな方法で消す方法はいくらでもあるよう に思えるのですが・・・、減価償却用に企業が準備したお金なのに保険会社の利益になるよう な処理をするのがなぜかわかりません、一般的な保険契約の約款でそういう処理をするよう に書いているからそうするのでしょうか? 簿記とは違って実務的な話なのかもしれないですがよろしくお願いします。
- 精算表のことで質問です。
現在簿記三級の勉強中です。 精算表を完成させなさい、という問題で下記5つの仕訳がまずあります。 1.売上債権の期末残高に2%の貸倒を見積もる。(差額補充法) 2.仮払金の内訳は次の通りであった。商品購入時の着払運賃10,000円、出張費用20,000円、消耗品代20,000円。 3.期末の商品棚卸高は700,000円である。売上原価の計算は、仕入勘定で行う。 4.備品について、残存価額を取得原価の10%、耐用年数6年として、定額法によって減価償却を行う。 5.期末消耗品の未消費高は、30,000円である。 この上で修正記入をして、損益計算書と賃借対照表を埋め、当期の純利益を求める問題なのですが、 ここの消耗品欄で質問があります。 清算表には消耗品費として残高が100,000ありますので、 消耗品を費用として計上している事は分かります。 なので、2.の仕訳 (消耗品費)20,000 (仮払金)50,000 (仕入)10,000 (交通費)20,000 それと5.の仕訳 (消耗品)30,000 (消耗品費)30,000 この二つの仕訳でしか消耗品は扱わないかと思います。 そこで清算表の消耗品・消耗品費の行は下記のように記入しました。 ■消耗品費 残高試算表 :借方100,000 修正記入 :借方20,000 貸方30,000 損益計算書 :貸方90,000 ■消耗品 修正記入 :借方30,000 賃借対照表 :借方30,000 しかし解答では下記でした。 ■消耗品費 残高試算表 :借方100,000 修正記入 :借方0 貸方10,000 損益計算書 :貸方90,000 ■消耗品 私の解答と同じ。 結局同じことなので、合計欄も純利益も間違いはなかったのですが、 これは私の解答は間違いにあたりますか? また別件で仕訳の問題で A商店に商品500,000を販売し、代金は買掛金200,000円と相殺し、残りは掛けとした。なお、発送費用10,000(半分は先方負担)を現金で支払った。 という問題があり、私は発送費用10,000円は20,000円の内半分とうけとったのですが、解答では5,000ずつの負担でした。 これも間違いにあたりますか? またどちらにも取れる問題文だと思うのですが、パターンなどあるのでしょうか。 ご教授下さい。
- 事務が毎日残業。早く帰らせる方法はないか
製造メーカー。 年商2億から3億円。従業員総勢55名。うち社員20名。あとはパート、アルバイト。 事務員は2名。2名とも社員。一人はいつも定時で帰るが、一人は、いつも1時間ほど残業している状況。 このような会社で、事務の残業はなくならないもんでしょうか。 製造部や営業部の残業は、お客様からの注文に間に合わすためにも、目をつむってます。残業しても売り上げや生産高はあがる、ということもあるので多少緩くはしてあります。 しかし、事務が残業しても、コストしかかかってないように思えて、あまりメリットはないと考えています。(コストセンターという言葉がありますが、事務もこの言葉に当てはまるのでしょうか。) 事務員の一人(30代男、日商簿記3級、実務経験3年ほど)が残業代をバイト代と勘違いしている節があって、毎日のように残業します。定時にタイムカードを押させるよう強制してもいいんでしょうか。それとも、なにか有効な手がありますでしょうか。難しい質問だとは思いますが、知恵をお貸しいただけたらと思います。
- 個別対応方式の「課のみ」「非のみ」「共通」の見分け
経験の少ない経理担当です。 消費税が、いままでは非課税か不課税か課税の3つだったのに、 来期からは、課税の中をさらに3分割して「課のみ」「非のみ」「共通」に分けるそうです。 最終的には、税理士先生がチェックしてくれるとのことで、 わかる範囲で私にわけておいて、と言われました。 しかしネットで調べてもなんだか難しくてサッパリわかりません。 以前はどれを製造原価にしたらいいかわからない、と聞いたら 「工場で使うもの」だけとりあえず製造科目にしておいてくれたらよい、 と言われ、これは出来ました。 そういう風にわかりやすい基準はないのでしょうか。 とりあえずおおざっぱに、というくらいしか指示されないので、だいたいでいいのです。 そのだいたいすら目星がつかず、質問させて頂きました。 よろしくお願いします。
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- noname#186260
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- 簿記3級「前払保険料」の質問です
先日受けた簿記3級の模試の問題で答えを見てもどうしてもわからないものがあったのでおわかりになる方どうかよろしくお願いします。 問題 次の期末整理事項(未処理事項を含む)にもとづいて、答案用紙の精算表を完成しなさい。ただし、会計期間は平成X7年4月1日から平成X8年3月31日までの1年とする。 前払保険料は、平成X7年12月1日に向こう1年分を前払いしている。 (答案用紙の精算表の前払保険料の試算表借方に\10,800の金額が与えられています) 答えは 前払保険料の計上(費用の繰延べ) (前払保険料)2,700 (保険料)2,700 前払保険料\10800×3ヶ月/12ヶ月=\2,700 当期に属さない3ヶ月(平成X7年1月1日から平成X7年3月31日)の前払分を保険料勘定(費用)から差引き、前払保険料勘定(資産)に計上する。 となっています。 向こう1年分となっているのになぜ答えは、 平成X8年4月1日から平成X8年12月1日)を差し引く仕訳ではなく、その前の期の3ヶ月を差し引きする仕訳になっているのでしょうか? 本当に簿記が苦手なので、わかりやすく教えて頂けると嬉しいです。 よろしくお願いします。
- 税効果会計の繰延税金資産について
日商1級商業簿記の総合問題を解いています。 前T/Bに繰延税金資産4,800があり、 決算整理事項として、 「税効果会計上、当期末に13,200の将来減算一時差異が生じている」 と書いてあります。 (実効税率40%で、その他有価証券に関するものを除く) 13,200x40%=5,280と計算して、 繰延税金資産 5,280 / 法人税等調整額 5,280 と仕訳する思ったのですが解答では、5,280ではなく 5,280-4,800=480を仕訳しておりました。 この解答では、なぜ繰延税金資産を引いたのでしょうか? 5,280が将来減算されるが、前T/Bの4,800では480足りないので、 足りない分を繰延した、と考えるのでしょうか? 私の考えに間違いがあるようなのですが、それが分かりません。 以下の考えについて指摘頂けないでしょうか。 ------------ 繰延税金資産4,800が前T/Bにあるということを考えると、 前期以前で、損金不算入により将来減算一時差異が発生していた。 となると、将来、損金算入が認められればその期に4,800は法人税等調整額にプラスされる。 当期に算入されたと書いていないので、4,800はB/Sに載ったままで良い。 当期に発生した13,200の将来減算一時差異により、 当期の課税所得が増えるため税金が5,280多くなる。 そのため、当期の法人税等から5,280を控除するために法人税等調整額を5,280とする。 同時に、繰延税金資産を5,280計上する。 ------------- よろしくお願いいたします。
- 帳簿と実際の残高が違いすぎて悩んでいます…
こんにちは。 2年前に今の職場に入社した経理事務の女です。 入社して経理を任された時から悩んでいた事があります。 それは現金出納帳の残高と実際に手元にある残高が全然違うのです。 帳簿上は1,000,000円位ある事になっていますが、実際には手元には10万円ちょっとしかないです。 社長曰く、昔は職人さん(弊社は建設業です)がお金に困っていたら、 領収書なしで現金で何回か貸していたらしく、出金伝票で処理していなかったので、 今となっては現金出納帳の残高が1,000,000円位になってしまったそうです。 この1,000,000円を実際の残高に合わせるのは難しいらしく、 事業主貸で処理するのはちょっと…との事で放置らしいです。 税理士さんも面倒な事になるので、現金はこのままでいいと言っています。 この前2回目の決算を終えて、やっぱり帳簿上の残は1,000,000円残っていて嫌だなぁと思いました。 帳簿上の現金を実際の残高に近づけるいい方法はないでしょうか? (※自分の個人的な現金を差し出すのは無理です) 実際の残高は、別のノートに手書きで書いて、実残高のチェックをしています。 恐縮ですが宜しくお願い致します。
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- teppantonde
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- メール発信側にわかること
お世話になります。 迷惑メールが多いのでフィルターでよけています。 中にはタイトルすら見たくないものもあるので、そういうものは個別に指定してゴミ箱へ直行する設定にしています。 しかし。ゴミ箱直行設定にすると、そこでパタリと来なくなるのです。 今確認してみたら30くらいの設定が入っていました。タイトルに「競馬」「無償」などが入ってるケースやfromがソレ系の個人名のケースや、本文に「18歳未満」が入っているケースなどです。どれもゴミ箱行きにしたらすぐに届かなくなりました。それまでは連日、複数送って来ていたのに。 発信者側に振り分けがバレてる??と思えるようなタイミングが多くて気になるので教えて頂きたいのです。 フィルターでゴミ箱にするとわかるのでしょうか? 開封した事も伝わるのでしょうか?(URLはクリックしてないし、添付ファイルがあるものは即削除) 上記以外に、こういうことがわかる、などありましたら教えて下さい。
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- noname#226867
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