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消費税
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- 海外取引に伴う消費税について
弊社は海外A社の代理店です。A社が日本国内のB社への製品販売と日本国内への発送、通関、配達までを受注しました。支払いは全てB社からA社へ直接行われます。弊社は上記にともなう業務の仲立ちをして製品販売の10%を販売手数料(外貨建て)として請求、また国内の通関・配達費用に利益を乗せてA社に請求します。(通関配達の請求はA社からB社へ同じく利益を乗せて請求されます。) 質問は消費税についてです。 輸入通関時に支払う消費税及び国内手配で生じた消費税を海外のA社に請求するのか? そうであるならば海外のA社からB社へ同じく消費税が請求されるのか? そうでないならばB社は消費税を支払うことなく製品を仕入れることができるのか? 弊社がA社に請求する販売手数料には消費税がかかるのか?(恐らくこれは外国の事業者に対するサービス提供として免税になると思いますが。) ネットで調べまわっては見たのですが良く分からなくて質問させていただきました。宜しくお願いいたします。
- リコール補償金の消費税について
こんばんは。 勉強不足でわからない点があり、みなさんに教えていただきたく書き込みさせていただきました。 現在勤め先ではFC契約を結び加盟店として事業を展開しているのですが、 先日取扱商品に不良品が発生し、リコールを行うという事態が発生しました。 それについてFC本部から補償金が支払われたので、雑収入で計上しようと思っているのですが、 この場合消費税は計上するのでしょうか? しなくていいのかなと思っているのですが、自信がありません。 非課税?課税対象外?それとも課税なのでしょうか? よろしくお願いいたします。
- 交通費に消費税かけるのはおかしい?
まだかけ出しのフリーのライターです。いろんなサイトを見て,個人事業者であっても(また年間売上が1000万を超えるかどうかわからなくても)請求額に消費税はかけていいというご意見が多いことを知りました。それで私もそのようにしたら,たちまちへんなことが発生しています。 例えば:1泊である場所に取材。仕事は取材・撮影,原稿執筆 請求項目: 取材撮影料 30,000 原稿料: 70,000 交通費: 電車 500円 新幹線 10000円 タクシー 2000円 宿泊費: 10,000円 上記の合計は122,500円ですから,それに対する消費税6125円を加えた 128,625円を請求しました。122,500円が報酬(ただし,交通費と宿泊費は実費であり,1円も余分に請求していません)なので,その10%が源泉され,源泉後の110,250円に6,125円を加えた116,375円が振込み額,というつもりで請求書をおこしたところ, 1) 交通費には消費税をかけてはいかん(宿泊費にはいい) 2) 交通費と宿泊費のどちらにも消費税をかけてはいかん ということを異なる会社の担当者から言われました。 それとは別ですが,領収書のコピーをつけろというところも結構あるのですが,これはなんのためですかね?宿泊費やタクシー代を上乗せしていないことを確認するためですか。でも,タクシーはともかく,ホテルや交通(飛行機など)の手配だけでもそれなりにこっちは時間をとっているんだから10%や20%くらい乗っけても当然なんじゃないでしょうかね(実際はしません[できません]が)。そういうことを言うのであれば,飛行機や新幹線のチケットは用意してこちらに送ってきてもらい,タクシーは常に一緒にのって会社のひとが払い,ホテル代も発注者が払うか,発注者の会社に請求書が回るようにしてもらいたい,と思うのですが....。請求した金額が振込まれるよりも,カードの支払が先に来ることが結構あるのですよ。すいません,愚痴になりました。 もう一つ,真面目な質問です。 例えば,新幹線代などは当然内税表記されますよね(例えば10,000円とします)。 ホテルの領収書などはどちらもあると思うのですが, (1)10,000円,消費税500円,合計10500円と表記されている場合と (2)10500円と表記されている場合(この場合は内税ですよね) で違いはありますか? この場合,新幹線代10,000円,宿泊費10,500円((1)の場合でも(2)の場合でも),合計20,500円が旅費交通費で,請求はこれに対して消費税5%を加えた,21,525円,でいいんじゃないでしょうか。 最近,また別の会社の担当者から,外税の宿泊費[(1)の場合]10,000円に対しては(私の請求書で)消費税をかけてもいいが,新幹線は内税だから消費税をかけてはいかん,とかもうなにがなんだかわからんこと言ってきます。 消費税というのはすべて税込み金額に対してかかっているものなんじゃないでしょうか。消費税がかからない取引(商品)というのは,保険とか土地とか,医者の支払とか,いくつか決まっていますよね。それ以外はみな消費税対象ではないのでしょうか。
- 消費税課税業者 廃業した場合。
消費税課税業者です。 廃業の危機に陥っています。 もし、心機一転雇われて、給与という形で収入を受け取るようになった場合、手続き等、なにをしなければいけませんか? ・青色申告廃業届け?消費税はどうなりますか? 落ち込みぎみで何から手をつけていったらいいのか、頭の中を整理して何とか廃業は避けたいのですが、もしそうなったら・・教えてください。
- リース解約金の消費税について
ファイナンスリースの中途解約金は、タックスアンサーのサイトなどによると、バージョンアップ目的の借換などを除き、滅失やユーザー倒産の場合は課税対象外であると記載があります。 しかし、実際に滅失などで解約金の請求が来る場合、複数のリース業者が消費税額を明記しています。 これは単純に先方が間違っているのでしょうか?それとも滅失の際でも課税される根拠があるのでしょうか? どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
- 個人事業主の消費税について
前年、前々年の売上が1000万を超えたので、今年から消費税を払わなくてはいけないようです。 「消費税課税事業者届出書」というものは、税務署から届いたので、郵送で提出しました。 しかし、納付の仕方が分かりません。 納付書のようなものも届きません。 どうしたら良いのでしょうか? また、今年は売上が減って 1000万未満になる予定です。 その場合は再来年が消費税非課税になるのでしょうか? それとも一度課税対象になってしまうと、ずっと消費税を払うのでしょうか? よろしくお願いいたします。
- 売上高に対する消費税の捕らえ方
勤務する会社では 決算書の売上高は消費税込み(消費税法で定められているとききまいsた)で処理をしていますが 今回、内部ソフトを入れ替えることになり 各営業の成績を消費税込みで集計するか消費税を含まずに集計するかもめています。 消費税込みにしたい理由は、経理関係が全て消費税込みで税法に乗っとって処理しているため、営業成績についても経理同様統一したほうが良いという考え方。 もう一方は消費税抜きにする理由として、今後消費税が上がった場合に前年対比に使用する前年値を全て変える必要がある。 また集計方法が、営業毎、商品毎の営業毎、などが考えられるためです。 (ちなみに日々の売上伝票は税金を含まず、請求書で5%を乗じています) みなさんがお勤めの会社はどのように営業毎の売上高を管理されていますか? 法律的には定めはなく、会社の運用にまかされているようですので お聞きしたいと思います。
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- ulyses3208
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- 消費税の小数点以下の扱い方
例えば、130円の商品場合、消費税は6.5円となります。 この場合、一般的に四捨五入で7円となるのでしょうか? それとも、小数点以下は切捨て・切り上げなのでしょうか? 場合によって扱い方が違うのでしょうか? お詳しい方、お願いいたします!
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- namisenjin
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- フリーでの業務時の消費税は?
現在普段は、普通の社会人をしているのですが、土日祝などの休みの 日は、前職からの付き合い等もありフリーで仕事をしています。 イベント関係の運営ディレクターをしているのでが、基本私自身が現場に出たり、人が必要な時には他社に依頼したりしています。 その時に発生した人件費等は請求しているのですが、その際には 消費税をのせて請求するべきなのでしょうか? あと、会社名とまではいかないですが、一様社名もつけて名刺も 持っています。普通の会社では請求書に社名角印を押すかと思いますが、フリーの場合は個人の実印でいいのでしょうか? それとも社名入りの角印を作成したほうが良いのでしょうか? 初歩的なことかもしれませんが、ご回答お願いします。
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- noname#176484
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- 消費税還付後の所得について
昨年居住用のマンションを建てました。 事前に税理士さんに相談して、消費税は還付されました。 ですが、還付金は雑所得にする以外方法はないのでしょうか? 専門外らしく不動産賃貸に今の税理士さんは詳しくなさそうなので アドバイスありましたら、よろしくお願いします。
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- sakuma1026
- 回答数3
- 消費税の端数処理計算について
過去の質問を閲覧したところ、消費税の端数処理については、特に消費税法に定めが無く、各事業所の方針に委ねられるとのことですが、同じ物を買っても、切り捨てだったり、四捨五入だったり、総計に消費税率を掛けたり、1品毎に消費税を掛け切り捨てたり、四捨五入だったり、何回かに分けてレジを通ったり、計算の方法で支払う金額が変わってくるのは少し納得のいかないところがあります。 極端なことを言えば、10円のものを100個買った場合、1個ずつ端数切り捨てであれば1000円、1個ずつ端数四捨五入であれば1100円と、計算方法で最大100円も変わってきます。100円は私にとっては大金です。 これを法律で統一しないのはなぜでしょうか。
- 消費税の納税義務者について>>
消費税の納税義務者について>> 商品の例で、書物を買うと価格欄に「本体1500円(税別)」とか「本体800円+税」―などと書いてあり、買う側が税金加算の金額で書物を購入します。 このことが意味するように、納税者は買主ですね。しかし、消費税申告というのが毎年2月~3月の時期にあって本屋さんなど小売店が納税申告書を税務署へ自主申告しますよね。これは、小売店による消費税納税の代行的な役割ですか。 そこで、質問は納税者はあくまでも本の買主ですよね。それが間違いでないとして、 今度は単位の大きい不動産取引について考えます。1000万の土地を売買したときに、買主が消費税を負担するわけですが、それについて尋ねます。 1)土地を売買するときに仲介業者を通せば、書物の場合と同じように仲介業者が年間の不動産取引を取りまとめて納税申告をし納税します。 2)仲介業者を通さない場合はどうですか。売主と買主が売買条件で合意できて年間1回限りの売買をした場合は、税務署への納税申告と納税はどうすれば良いのですか。 (1)売買代金に消費税を加算していない場合、買主が納税時期を待って土地代金の5%を消費税として税務申告し買主で納税する。 (2)売買代金に消費税相当の5%を土地代金に加算した契約になっていて、売主が消費税分を受領しておれば、売主は納税時期に納税申告をし税金額を納税する。 ―― シロウト考えですが、不動産業者を介さない場合の納税は、買主が納税しても売主が納税しても悪くないと思いますが、原則となっている納税ルールがあったら教えてください。 ※追加質問として―― 個人対個人の1回限りの売買は、「業として」―には該当しませんが、いわゆる必要経費として削減が認められている項目がありますか。必要経費に認められているものがあれば併せて教えてください。
- 医療法人にかかる消費税について
医療法人にかかる消費税について インフルエンザ予防接種についてですが、予防接種は原則課税対象とのことですが、 区からの補助が出る場合はどうなのでしょうか。 1歳以上13歳未満と65歳以上は補助金が出るので自己負担金が少なくなります。 上記対象者からの収入は非課税で上記以外は課税となるのでしょうか。 それともすべて課税でいいのでしょうか。 また後に法人が区から受ける助成金は不課税となるのでしょうか。 よろしくお願いします。
- 消費税の還付を受けるためには?
こんにちは。 新しく会社を作って3ヶ月くらい経っているのですが、消費税の還付について質問です。 会社を作ってから税務署等へ届出をいろいろしたのですが、消費税の還付を受けられるようにするには何の届出を出せば良いのでしょうか?? 消費税については、消費税の新設法人の届出しか出していません。 消費税課税事業者選択届出書も必要でしょうか?? 消費税の還付について、細かく手続きから必要書類まで知りたいのですが。 消費税の還付を受けないと大変なことになりそうなので、どなたかご教示いただきたくお願い致します。 ちなみに決算は4月~3月です。
- 社会保障費の増大と消費税増税
社会保障費の増大にともなって消費税を増税してまかなおうという話がありますが、 消費税を増税したら額面上そのぶんかかる社会保障費も増えるわけで、 そのためにまた消費税を増税しなければ・・・という堂々巡りな国債みたいな構図に なりはしないのでしょうか??
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- hirohiroct
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- 消費税課税事業者 原則か簡易か
去年までは対象外だったんですが、今年から課税事業者になりそうです。(事業主は父ですが、高齢の為、面倒がって?計算等は私が手伝ってます) 課税業者になった場合、原則課税か簡易課税かどちらが良いのか、また税理士に頼んだ方が良いのかと? 1.選択する場合、例えば、前年の計算して簡易課税が有利だったら、「去年は簡易で申告」「今年は原則で申告」とか出来るのでしょうか? 2.頼まないで自分で申告の場合、原則課税だと、計算が大変とか、税務署のチェックが厳しい(還付だと必ず税務調査が入る?)とか言われますが、実際はどうなんでしょうか?(脱税するとかでは無く、あまり面倒なのは大変かと・・・) 3.消費税の申告は年1回3月だと思っていたのが、3ヶ月毎(年4回)だと聞きましたが、そうなのですか?(そんなにするのなら頼んでしまおうかと・・・) 4.所得税は青色控除を使っていますが、消費税を簡易課税にすると帳簿の提出が無いので、青色控除と合わなくなりますが問題は? 5.皆さんのご意見として、このような質問のレベルでは簡易課税か頼んだ方が良いでしょうか?(慣れだと言われればそれまでですが) 頼んで細かい計算をやってもらって顧問料(年4-50万)の元が取れるかと。 よろしくお願いします。
- 税理士試験消費税についてです
2007年の税理試験を受験するのに、専門学校の2004年版のレギュラー・コースのセットを中古で買って勉強してもいいものでしょうか。 来年の2007年は、新会社法が適用されるため簿記は大幅に変わると聞いていますが、消費税も最新のものでないと、全くダメですか(一部分、例えば上級のみ2008年目標を購入するとか)?
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- junt
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- 消費税増税で財政再建は成るの?
日本の財政問題を消費税増税により解決(?)させようという話がありますが、消費税を例えば 10% にすると財政は再建されるんですか?「10% にすることにより年々このように日本の借金は減っていきます」という青図(グラフ?)のようなものは、頭の切れる人たちの間で検討されるのでしょうか。 例えば会社の企画書だと「初期費用を5年で回収予定です」だのといったビジネスケースを描かないと偉いさんたちにハンコもらえないのが普通だと思うのですが。 正直、私は複雑に絡み合った財政問題が何なのかはいまいち説明できないのですが、「それをすることによって一体いつどのような形で解決に向かうのか」が説明されないのが単純に気持ち悪くて・・・
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- gogogoahead
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- 有価証券の消費税区分について
お世話になります。 商工債券の乗換の仕訳を起票する際、 上司から言われたのですが、乗換の時 有価証券を売り買いで区別するため?買いの時は(新しい有価証券)非課税仕入で、売りの時(乗換前の有価証券)は対象外にするように税理士に言われたそうです。 理由を聞いたのですが、売りと買いとに分けるためという答えでしたが、漠然としていてなんのことかよく分かりません。 よろしくお願いします。 仕訳例 借 貸 有価証券 非課税 10370000 / 有価証券 対象外 10370000 法人及住民税 対象外 1138 / 当座預金 対象外 5185 / 有価証券利息 非課税 6323
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- momoyadayo
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- 消費税還付について教えてください
H17年に開業した青色個人事業者です。 現在店舗を新築中で、10月に完成引き渡し予定なのですが、本年度は消費税の支払いが受取よりも大きく上回ります。 本則課税にすると消費税の還付があるそうですが、今から申請しても間に合うのでしょうか。 ご指導宜しくお願いします。
