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消費税
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- 売上高に対する消費税の捕らえ方
勤務する会社では 決算書の売上高は消費税込み(消費税法で定められているとききまいsた)で処理をしていますが 今回、内部ソフトを入れ替えることになり 各営業の成績を消費税込みで集計するか消費税を含まずに集計するかもめています。 消費税込みにしたい理由は、経理関係が全て消費税込みで税法に乗っとって処理しているため、営業成績についても経理同様統一したほうが良いという考え方。 もう一方は消費税抜きにする理由として、今後消費税が上がった場合に前年対比に使用する前年値を全て変える必要がある。 また集計方法が、営業毎、商品毎の営業毎、などが考えられるためです。 (ちなみに日々の売上伝票は税金を含まず、請求書で5%を乗じています) みなさんがお勤めの会社はどのように営業毎の売上高を管理されていますか? 法律的には定めはなく、会社の運用にまかされているようですので お聞きしたいと思います。
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- ulyses3208
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- 消費税の小数点以下の扱い方
例えば、130円の商品場合、消費税は6.5円となります。 この場合、一般的に四捨五入で7円となるのでしょうか? それとも、小数点以下は切捨て・切り上げなのでしょうか? 場合によって扱い方が違うのでしょうか? お詳しい方、お願いいたします!
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- namisenjin
- 回答数4
- フリーでの業務時の消費税は?
現在普段は、普通の社会人をしているのですが、土日祝などの休みの 日は、前職からの付き合い等もありフリーで仕事をしています。 イベント関係の運営ディレクターをしているのでが、基本私自身が現場に出たり、人が必要な時には他社に依頼したりしています。 その時に発生した人件費等は請求しているのですが、その際には 消費税をのせて請求するべきなのでしょうか? あと、会社名とまではいかないですが、一様社名もつけて名刺も 持っています。普通の会社では請求書に社名角印を押すかと思いますが、フリーの場合は個人の実印でいいのでしょうか? それとも社名入りの角印を作成したほうが良いのでしょうか? 初歩的なことかもしれませんが、ご回答お願いします。
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- noname#176484
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- 消費税還付後の所得について
昨年居住用のマンションを建てました。 事前に税理士さんに相談して、消費税は還付されました。 ですが、還付金は雑所得にする以外方法はないのでしょうか? 専門外らしく不動産賃貸に今の税理士さんは詳しくなさそうなので アドバイスありましたら、よろしくお願いします。
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- sakuma1026
- 回答数3
- 消費税の端数処理計算について
過去の質問を閲覧したところ、消費税の端数処理については、特に消費税法に定めが無く、各事業所の方針に委ねられるとのことですが、同じ物を買っても、切り捨てだったり、四捨五入だったり、総計に消費税率を掛けたり、1品毎に消費税を掛け切り捨てたり、四捨五入だったり、何回かに分けてレジを通ったり、計算の方法で支払う金額が変わってくるのは少し納得のいかないところがあります。 極端なことを言えば、10円のものを100個買った場合、1個ずつ端数切り捨てであれば1000円、1個ずつ端数四捨五入であれば1100円と、計算方法で最大100円も変わってきます。100円は私にとっては大金です。 これを法律で統一しないのはなぜでしょうか。
- 消費税の納税義務者について>>
消費税の納税義務者について>> 商品の例で、書物を買うと価格欄に「本体1500円(税別)」とか「本体800円+税」―などと書いてあり、買う側が税金加算の金額で書物を購入します。 このことが意味するように、納税者は買主ですね。しかし、消費税申告というのが毎年2月~3月の時期にあって本屋さんなど小売店が納税申告書を税務署へ自主申告しますよね。これは、小売店による消費税納税の代行的な役割ですか。 そこで、質問は納税者はあくまでも本の買主ですよね。それが間違いでないとして、 今度は単位の大きい不動産取引について考えます。1000万の土地を売買したときに、買主が消費税を負担するわけですが、それについて尋ねます。 1)土地を売買するときに仲介業者を通せば、書物の場合と同じように仲介業者が年間の不動産取引を取りまとめて納税申告をし納税します。 2)仲介業者を通さない場合はどうですか。売主と買主が売買条件で合意できて年間1回限りの売買をした場合は、税務署への納税申告と納税はどうすれば良いのですか。 (1)売買代金に消費税を加算していない場合、買主が納税時期を待って土地代金の5%を消費税として税務申告し買主で納税する。 (2)売買代金に消費税相当の5%を土地代金に加算した契約になっていて、売主が消費税分を受領しておれば、売主は納税時期に納税申告をし税金額を納税する。 ―― シロウト考えですが、不動産業者を介さない場合の納税は、買主が納税しても売主が納税しても悪くないと思いますが、原則となっている納税ルールがあったら教えてください。 ※追加質問として―― 個人対個人の1回限りの売買は、「業として」―には該当しませんが、いわゆる必要経費として削減が認められている項目がありますか。必要経費に認められているものがあれば併せて教えてください。
- 医療法人にかかる消費税について
医療法人にかかる消費税について インフルエンザ予防接種についてですが、予防接種は原則課税対象とのことですが、 区からの補助が出る場合はどうなのでしょうか。 1歳以上13歳未満と65歳以上は補助金が出るので自己負担金が少なくなります。 上記対象者からの収入は非課税で上記以外は課税となるのでしょうか。 それともすべて課税でいいのでしょうか。 また後に法人が区から受ける助成金は不課税となるのでしょうか。 よろしくお願いします。
- 消費税の還付を受けるためには?
こんにちは。 新しく会社を作って3ヶ月くらい経っているのですが、消費税の還付について質問です。 会社を作ってから税務署等へ届出をいろいろしたのですが、消費税の還付を受けられるようにするには何の届出を出せば良いのでしょうか?? 消費税については、消費税の新設法人の届出しか出していません。 消費税課税事業者選択届出書も必要でしょうか?? 消費税の還付について、細かく手続きから必要書類まで知りたいのですが。 消費税の還付を受けないと大変なことになりそうなので、どなたかご教示いただきたくお願い致します。 ちなみに決算は4月~3月です。
- 社会保障費の増大と消費税増税
社会保障費の増大にともなって消費税を増税してまかなおうという話がありますが、 消費税を増税したら額面上そのぶんかかる社会保障費も増えるわけで、 そのためにまた消費税を増税しなければ・・・という堂々巡りな国債みたいな構図に なりはしないのでしょうか??
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- hirohiroct
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- 消費税課税事業者 原則か簡易か
去年までは対象外だったんですが、今年から課税事業者になりそうです。(事業主は父ですが、高齢の為、面倒がって?計算等は私が手伝ってます) 課税業者になった場合、原則課税か簡易課税かどちらが良いのか、また税理士に頼んだ方が良いのかと? 1.選択する場合、例えば、前年の計算して簡易課税が有利だったら、「去年は簡易で申告」「今年は原則で申告」とか出来るのでしょうか? 2.頼まないで自分で申告の場合、原則課税だと、計算が大変とか、税務署のチェックが厳しい(還付だと必ず税務調査が入る?)とか言われますが、実際はどうなんでしょうか?(脱税するとかでは無く、あまり面倒なのは大変かと・・・) 3.消費税の申告は年1回3月だと思っていたのが、3ヶ月毎(年4回)だと聞きましたが、そうなのですか?(そんなにするのなら頼んでしまおうかと・・・) 4.所得税は青色控除を使っていますが、消費税を簡易課税にすると帳簿の提出が無いので、青色控除と合わなくなりますが問題は? 5.皆さんのご意見として、このような質問のレベルでは簡易課税か頼んだ方が良いでしょうか?(慣れだと言われればそれまでですが) 頼んで細かい計算をやってもらって顧問料(年4-50万)の元が取れるかと。 よろしくお願いします。
- 税理士試験消費税についてです
2007年の税理試験を受験するのに、専門学校の2004年版のレギュラー・コースのセットを中古で買って勉強してもいいものでしょうか。 来年の2007年は、新会社法が適用されるため簿記は大幅に変わると聞いていますが、消費税も最新のものでないと、全くダメですか(一部分、例えば上級のみ2008年目標を購入するとか)?
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- junt
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- 消費税増税で財政再建は成るの?
日本の財政問題を消費税増税により解決(?)させようという話がありますが、消費税を例えば 10% にすると財政は再建されるんですか?「10% にすることにより年々このように日本の借金は減っていきます」という青図(グラフ?)のようなものは、頭の切れる人たちの間で検討されるのでしょうか。 例えば会社の企画書だと「初期費用を5年で回収予定です」だのといったビジネスケースを描かないと偉いさんたちにハンコもらえないのが普通だと思うのですが。 正直、私は複雑に絡み合った財政問題が何なのかはいまいち説明できないのですが、「それをすることによって一体いつどのような形で解決に向かうのか」が説明されないのが単純に気持ち悪くて・・・
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- 有価証券の消費税区分について
お世話になります。 商工債券の乗換の仕訳を起票する際、 上司から言われたのですが、乗換の時 有価証券を売り買いで区別するため?買いの時は(新しい有価証券)非課税仕入で、売りの時(乗換前の有価証券)は対象外にするように税理士に言われたそうです。 理由を聞いたのですが、売りと買いとに分けるためという答えでしたが、漠然としていてなんのことかよく分かりません。 よろしくお願いします。 仕訳例 借 貸 有価証券 非課税 10370000 / 有価証券 対象外 10370000 法人及住民税 対象外 1138 / 当座預金 対象外 5185 / 有価証券利息 非課税 6323
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- momoyadayo
- 回答数2
- 消費税還付について教えてください
H17年に開業した青色個人事業者です。 現在店舗を新築中で、10月に完成引き渡し予定なのですが、本年度は消費税の支払いが受取よりも大きく上回ります。 本則課税にすると消費税の還付があるそうですが、今から申請しても間に合うのでしょうか。 ご指導宜しくお願いします。
- 海外からの受取利息の消費税判定
いつもお世話になっております。 受取利息は、消費税法上、非課税取引と認識しているのですが、海外での預金や海外の会社への貸付金からの受取利息に対する消費税は、何になるのでしょうか? 個人的には、非課税取引ではないかと思うのですが・・・。 それとも免税取引もしくは不課税取引になるのでしょうか? お忙しいところお手数をお掛けしますが、ご教示ください。
- 消費税 課税期間短縮時の基準期間
消費税に関して質問です。 事業年度は一年法人で、課税期間を1月又は3月に短縮している場合、基準期間はいつになるのでしょうか? 私は今まで、(課税期間開始の日の2年前の日の前日の属する事業年度)かな、と思っていたのですが、 同僚Aから「その課税期間開始の日の2年前の日の前日から一年間だ」という説明を受け・・・ また別の同僚Bが、「基準期間が一年未満という風に考えて、その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後一年を経過する日までの間に開始した各事業年度」といい・・・ たとえば、4月から3月の一年決算法人で、18年4月から3月課税期間選択していたとすると、18年7月から9月の課税期間の基準年度は、私は単純に(16年7月の属する事業年度=16年4月から17年3月)と思っており、同僚Aの意見では「16年7月から17年6月。これだと、基準期間は年をまたぐので、16年×9/12+17年×3/12」となり、同僚Bの意見なら「16年7月から18年6月の間に開始した各事業年度=17年4月から18年3月」となり・・・ 課税期間=事業年度?と訳がわからなくなってきました。 どなたか、回答いただけたらありがたいです。よろしくお願いします!
- 消費税どうなると思われますか?
首相も変わって消費税UPは確実なものになったようですね。 それでいくつか質問したいと思います。 1.10%~30%位の間と聞きましたが一体どのくらいになると予想できますか? 2.また、いつ頃上がるのでしょうか? 3.少しづつ段階的に上げていけばややこしいくなるので企業に嫌われるから一気に上げるなんて話もささやかれてていますがどうなると思われますか? 上がらないといいんですがそうもいかないみたいなので、色んな方の意見を聞いてせめて心構えだけでもしたいと思って投稿しました。 はっきりとしたことはいえないと思うので予想を教えていただきたいと思います。よろしく御願します。
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- miniminichan
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- 有価証券の消費税処理について
有価証券の購入及び売却時の仕訳は以下の通りかと思いますが、 消費税(税込経理)計算の為の、システム上の消費税区分を考えると、 課税取引となる売買手数料については、分けて仕訳をするのでしょうか。 売却時には、手数料は売却益(不課税)に含めて処理するべきだと 思いますが、その場合は手数料のことは考えなくて良いのでしょうか。 教えて下さい。 (1)購入時(有価証券 1,000,000 + 手数料税込 31,500) 有価証券 1,031,500 / 普通預金 1,031,500 (2)売却時(売却価額 1,500,000 + 手数料税込 52,500) 普通預金 1,447,500 / 有価証券 1,031,500 / 売却益 416,000
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- aug0810thu
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- 卸売りの場合の消費税について
昨年起業した製造業です。ネットで商品を直販していましたが、 客層を広げる目的で今度、自社の商品をお店に卸売りしようと動きはじめました。 お店の担当者に話しをすると、詳細を提案してほしい、と言われました。 そこで質問です。 通常、卸売りする場合、価格の6掛けとか7掛けとかの取り決めがあると 思いますが、消費税はどのように扱うべきでしょうか? 税抜き価格の6掛けとかが一般的なのでしょうか? この場合、経理上では消費税は卸し先のお店が負担するという形でよいのでしょうか?
- 消費税の件で困っています
私は建設業を営んでいます。 先日新しい取引先と常用(1日いくら)の仕事をし常傭代の他に消費税を請求したところ「請負(1物件)の場合は消費税は払うが常用の場合は給料と同じだから消費税は払えない」と言われました。 他の取引先は皆消費税を頂いているので、 税理士や税務署に確認をしたところ、 会社対会社の取引の場合は消費税は発生する。 会社対個人の場合は給料(アルバイト)扱いで消費税が発生しなくてもかまわないが源泉徴収などしてもらう。 との事でしたので、この事を相手に連絡したところ、内容は理解できたが担当の税理士が払わなくてもいいと言うので払わない。 と訳の解らない事を言って相手にしてくれません。 金額では3万円位のことですがこんな時、税務署に相談すれば何かしら動いてくれるのでしょうか? どなたか良い案をお願い致します。
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- wahaha0418
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