検索結果

仕訳方法

全3099件中1221~1240件表示
  • 全てのカテゴリ
  • 全ての質問
  • ホームページ作成ソフトを購入したいのですが

    父が自営業をしている店を手伝いたく、ネット販売を始めようと思っています。 ホームページを作りたく、なにか良いネット販売作成ソフトがあれば紹介してください。 よろしくお願いします. それから、もしなにか良い宣伝の出し方があったら教えてください。

    • jlfkg
    • 回答数5
  • 貸借対照表の借方・貸方

    今年から青色申告を行うため会計ソフトを購入しましたが、借方・貸方の意味がわからず、決算表の辻褄が合わなくなりました。科目内のデータ記入の際、借方・貸方のどちらに記帳するのか、明確な定義を教えて下さい。

  • 日商簿記について

    簿記については全くの初心者です。 そこで3級(もしくは4級)から勉強して取得していこうと考えています。 やはり専門の学校に通う方が、早く取得でき効率がよいのでしょうか? オススメの勉強方法、問題集、取得までの時間など、 アドバイスをどうぞよろしくお願いいたします。 ちなみに日商簿記2級まで取得しようと考えています。

  • 従業員の給料について(個人事業)

    私は3人で個人事業を開業したいと考えています(事業主一人、従業員二人)。 個人事業を開業する際の従業員の給料に関しての質問なのですが。 利益の少ないうちは事業主の収入や、従業員の給料を出さずに、発生した利益はすべて運営資金や次期繰越利益として計上したいと考えています。 これは可能なのでしょうか? 従業員がいるのに給料の支払いが行われないことは問題になるのでしょうか?  最初は利益すら発生しないと思います。このように利益のでない時はどうすればよいのでしょうか?なにか税金対策は必要になるのでしょうか? インターネット上での業務で、事業主と従業員の立場は同等で利益に関しての話は納得済みです。

    • tenpar
    • 回答数9
  • 労働保険料の仕訳を教えて頂けませんか

    転職して、慣れない仕事なので教えて下さい。 労働保険業務を委託している労働保険事務組合から、 『労働保険料等納入通知書』というものが送られてきました。 内訳は、 1.14年度の概算保険料と確定保険料との差額 4,222,589円 2.15年度の概算保険料(1期・2期・3期) 30,505,673円 となっています。 #差額の納入期限は5月9日。 #1期が4月から7月までの保険料で、納入期限は5月9日 #2期が8月から10月までの保険料で、納入期限は9月1日 #3期が11月から3月までの保険料で、納入期限は12月1日 14年度の差額については、14年度には会計的な処理は、何もされていません。 ということは、 A.4月度で、1.と2.の合計額34,728,262円を単純に、 前払費用/未払金 として計上。 B.5月9日に支払わなければいけない金額を 14年度の確定差額4,222,589円 15年度の概算保険料(1期)10,168,559円 未払金/預金 として計上。 C.15年度の2期(10,168,557円)と3期の支払(10,168,557円)は、 それぞれ支払う時期に、 未払金/預金 として計上。 とすれば、よろしいのでしょうか? 同時に、月次の決算で、34,728,262円を12を割った数字で、 前払費用を消去していけばよろしいのでしょうか? 法定福利費/前払費用 また、給与から控除した預り金を月次の決算で、 預り金/法定福利費 としてしまって、よろしいんでしょうか? もう一つ難題があります。 14年度末で、預り金(雇用保険料)の残高が4,528,646円あります。 これは、14年度の11・12・1・2・3月の給与及び年末賞与で 給与から控除したものです。 この金額は、どうやって処理すればいいんでしょう? ご教授して頂ければうれしいです。

  • 閉後入金について教えて下さい

    例えば12月を決算とした場合で20日を閉日とすると 21日から31日までに発生した売掛金や買掛金は 閉後入金と言うらしいのですが…理解できません。 特に機首に売上/売掛金 買掛金/仕入 とする意味が分かりませんでした。 アドバイスお願いします。

    • noname#38841
    • 回答数3
  • 会計ソフトの翌期引継ぎに関して。

    会計ソフトで前期から当期へ翌期引継ぎを行ったのですが…何故だか当期の試算表の資産合計と負債資本合計が 一致してないのですが…どのような原因が考えられますか? 前期の整理仕訳を見てみると事業主貸があるので これを元入金と相殺すると思うのですが…(おそらくソフトが行っている)当期の試算表を見ると相殺した分だけ 元入金が減っていないんですよね…事業主借もありますが 、少ない数ですし…。 その他の資産や負債の残高は当期と前期末とで一致していました。 アドバイスお願いします。

    • noname#38841
    • 回答数2
  • 法人の株取引について。

     今度私の会社(法人)で、株を取り引きしたいと思いますが、経理上はどうなるのか、全くわかりません。株を取得した場合損金になるのか、それに事業年度を越えて、所有した場合どのような扱いになるのか。その場合の税金の計算等全くわかりません。わかりやすく説明してあるサイトなどがありましたら、教えてください。よろしくお願いします。

    • sadller
    • 回答数2
  • 簿記の試算表の問題について

    私は簿記3級を勉強しています。 一応、一通り問題を終えましたがどうしても試算表を作成する問題がうまくいきません。 具体的に言うと、例えば 次の合計試算表(A)と諸取引(B)に基づいて、月末の合計残高試算表を作成しなさい。 みたいな問題で、諸取引(B)と合計試算表(A)のあわせた金額をそれぞれの勘定科目ごとに空欄になっている合計残高試算表に書いて、借方、貸方の合計を出すとあわないことが多いです。 ゆっくり時間をかければ合計があわないこともないですが、検定では時間が限られてるので時間をかけるわけにいきません。何か速くて正確に借方と貸方の合計が出せる方法はないのでしょうか?お願いします。

    • siryu
    • 回答数6
  • 納税充当金について

    納税充当金について教えてください。 税引前当期純利益が100万で、法人税等が50万だった場合、 (法人税、住民税及び事業税)           / (未払法人税等) 50万 という仕訳(科目は違ってるかも知れませんが)をきりますよね。この仕訳のうち「未払法人税等」が税法で言う納税充当金となると思います。そこで質問なんですが、  納税充当金は正確な税額を設定するものなのでしょうか?つまり上の例の場合40万としようと60万としようと問題ないのでしょうか?  40万とした場合、法人税、住民税及び事業税の額も40万となるのでP/L上は   税引前当期純利益       100   法人税、住民税及び事業税    40   当期未処分利益         60 となるかと思いますが、問題ないのでしょうか?本当ならば50万で、当期未処分利益も50万となるのに 。

  • 試算表作成の内容について教えてください

    売上高の欄は消費税込みの金額でよいのでしょうか。

    • fee
    • 回答数2
  • 銀行から借金をした時の

    伝票の書き方についてお伺いします。 銀行からお金を借りたんですが、借りるお金と実際に口座に振り込まれたお金の差額は支払利息で 普通預金    長期借入金 9900円      10000円 支払利息 100円 というような感じでいいのでしょうか。 また、借金をした時に会計上やらなければならないこと(というのも漠然とした言い方ですが)は他にありますでしょうか。 よろしくお願いします。

    • noname#5798
    • 回答数1
  • 預り金の仕訳について

    青色申告者です。 年末の決算書を作成して、普通預金残高と決算書の預金残高が合わない事に気づきました。 原因は専従者給与の仕訳で差額が発生していました。 現在専従者給与を10万普通預金から支払っていますが、源泉徴収税分も含めた形で預金から引き出しています。 【仕訳上】 専従者給与 10万     普通預金  9万8870円               預り金    1130円 【実際】 専従者給与 10万     普通預金  10万 この預り金の差額により、実際の預金残高と合わない事になります。 この差額分の仕訳はどのようにしたらいいでしょうか? また、すっきりとした形で仕訳する仕方を教えてください。自分としては、まず預金から現金を出金した形で仕訳した方がいいかなーと考えていますが・・。 現金 10万     預金 10万 専従者給与 10万  現金 9万8870           預り金  1130

  • 弥生会計の青色申告について

    こんばんは。よろしくお願いします。 今年の1月1日づけで開業届けを出して青色申告 承認書を提出しました。それで帳簿をつけるために弥生会計の青色申告2を買いました。 青色申告関係の本を3冊読みある程度、帳簿の つけかたは理解したつもりでいるのですが、いざ つけようとなるとどの付け方をしたらいいのか、 悩んでいます。 青色申告2には、簡単取引入力、帳簿、伝票のうち から一つを選んで帳簿を付けていかないと駄目らしい のですが、どの方法で付けていくのが最もベター なのでしょうか?普通この手の会計ソフトを使う人は どれで付けていっているのでしょうか? よろしくお願いします。

  • ●●迷惑メールに困っています・・・●●

    いつも御世話になります。 ここ一年くらい、海外からの迷惑メールに悩まされています。海外の友人がよくチェーンメールを送ってきていたのですが、その迷惑メールのアドレスをみると、その友人の出身国が入っています。友人にチェーンメールを送らないで欲しい、ということや、迷惑メールがきていることを知らせても「知らない」の一点張り。outlook(office xp)を利用しているのですが、今のところアドレスを変えて送ってくるので、その都度、「ツール」から「整理」を選択して、そのアドレスを登録し、自動的に削除されるように設定しています。ですが、新しいアドレスで送られてくるたびに登録し直さなくてはいけないのでかなり面倒です。先方には「もうメールは送らないで」というお願いのメールを英語で書いて送っているのですが、エラーで返信されてきます(何故送れないのかも謎)。このような場合、どうすれば迷惑メールをやめさせることができるのでしょうか?またアドレスがどんどん変わる今回のケースで何かよい対策がありましたら、教えていただけないでしょうか?うまく説明できないのですが、どうぞよろしくお願いいたします。

  • 確定申告初心者です

    フリーのシステムエンジニアとして働いています。 今月、契約社員となり来年初めて確定申告をするという立場になり、 少し勉強したのですが、分からない事だらけで、どなたか助言を頂ければと思い投稿してみました。 大きく分けて3つ質問があります。 (1) 経費についてですが、家賃とか水道光熱費を経費で落とせると聞いていますが、 その割合はいつどのように決定するのですか? 税務署に開業届けをした時ですか? 今月から帳簿を記録しようと思っているのですが、勝手に家賃12万円の50%の6万円を経費として記録してよいものなのでしょうか?(光熱費も同様に・・・) また、仕事上のお金が振り込まれる通帳は、個人的に使っている通帳と分けたほうがいいのですか? 家賃など、経費として引き落としたいものは、お金が振り込まれる通帳と同一にしたほうがいいと聞いたことがありますが、本当でしょうか? (2) 「正規の簿記の原則」にしたがって記帳していれば、55万円の青色申告特別控除が適用されるということですが、 提出する書類は、 ・仕訳帳 ・総勘定元帳 ・現金出納帳 ・損益決算書 ・貸借対照表 ですか?掛けの取引はないので、これくらいだと思っていま。あるいは提出する書類は決められているのですか? (3) 確定申告のことを考えれば考えるほど、解らないことが多いし、面倒だな~と思ってしまいますが、 みなさんは、確定申告1年目の時ってどうしましたか?自分で勉強してやりましたか?それとも税理士さんに頼みましたか? やっぱり初年度は、自力ではきついのですかね~・・・ 質問だらけで、恐縮ですが、助言して頂けるものがありましたら、 宜しくお願い致します。

  • トラック購入時の仕訳

    いつもお世話になってます。 350万のローンを組んでトラックを購入したときの仕訳は 車両/未払 で本当に良いのでしょうか? 毎月 未払/銀行 で仕訳してます。 私は素人でよくわからないのですが、減価償却とかそういうのもしていない様子です。 もしこれが間違っているとしたら、本当はどうするべきなのか教えて下さい。

    • noname#5863
    • 回答数4
  • 無償で会社を譲りたいのです。(長文です)

    映像関係の有限会社を始めて丸2年(現在三期め)になります。 社員は私(代表取締役)と友人の2名です。 (私と友人の起業時の出資比率は9対1です。) あとアルバイトが2名います。 初年度は100万程度の営業赤字になりました。 商品在庫も100万程度抱え、実質合計200万の赤字となりました。 2期めも同じく赤字となり、現状累計経営赤字300万。 在庫も300万程度あり、実質合計600万ほどの赤字を抱えています。 不足費用は全て私個人が自己資金を会社に貸し付ける形で経営してきたのですが、私自身、会社経営に向いていない事を痛感し、解散を決めました。 そんな時、もう一人の社員に大口の請負仕事の話が来たのです。(会社としてお話を頂きました) 私には到底無理でしたが、彼の才能なら会社再建は可能だと感じました。 そこで教えて頂きたいのです。 その友人に負債をチャラにして無償で会社を譲る事は可能なのでしょうか? 私自身はサラリーマンに再就職しようと思っています。 現在会社としての負債は、私個人への1000万円ですが、これは放棄しても良いと思っています。 会社のキャッシュは500万程度残っています。 会社としての赤字は600万あります。 キャッシュ500万と共に、友人に負債の無い会社を譲り、このまま会社を運営してもらい、自分はサラリーマンをしながら、ただの出資者になり、利益が出た場合は分配を受ける。 友人は負債が無くなるならこのまま会社を続けてたいと言っております。 そんな事は可能なのでしょうか? またその場合のリスクはありますか? どなたか教えて頂ければ助かります。

  • 簿記の精算表の検算

    簿記の精算表で、試算表→修正記入→損益計算書→貸借対照表としていきますよね? 損益計算書と貸借対照表の当期純利益も同じで、それぞれ借方、貸方も合い、バッチリだと思っても、途中で10000を1000と書き間違えていたりしています。(-_-;) でも、合計が合ってしまうので、間違いに気づきません。 最後まで記入が終り、間違えていないか検算する方法ってないでしょうか? いろいろ考えてみたのですが、わからなくて・・・。 例えば、試算表の合計にこれとこれを足したら損益を貸借対照表の合計、とか・・・。 よろしくお願いします。

  • 青色申告特別控除が受けられるために

    現金主義と発生主義があることを存じております。 発生主義だと55万円の控除ができるそうですね。 http://www.taxanser.nta.go.jp/2072.htm 私は個人事業主ですが、お教室を自営しています。 掛け仕入れができそうなのは教材費くらいなものです。 でも、教材はめったに発生しません。 主な収入は月謝ですが、これを入金があった時点で 普通口座 ×× 売上 ×× としています。これでは現金主義の記帳と見なされてしまうでしょうか?もしくは未払い金や売掛金勘定がなくてもそういう仕分けをする機会がないから発生主義だと主張しても正しいのでしょうか? 発生主義と主張するためにはどのような工夫をすればよいでしょうか? クレジットカードで備品を購入したときに 消耗品 ×× 未払金  ×× と記帳していれば発生主義と見なされるでしょうか? やよいの青色申告というソフトを使用しているので(決算書と複式簿記)最低でも特別控除45万円は受けられると思います。できれば55万円控除を受けたく思います。アドバイスお願いします。

    • noname#6037
    • 回答数2