検索結果

仕訳方法

全3099件中861~880件表示
  • 全てのカテゴリ
  • 全ての質問
  • 青色申告でリボ払いの仕分けについて

    青色申告でリボ払いの仕分け方法をおしえてください。 水道・ガス・電気等の経費をカードにて支払しております。 昨年は仕事が入らず一時期リボ払いにしてしまいました。 水道光熱費(電気代) 15000     / 未払金 43000 水道光熱費(ガス代) 8000    通信費 20000 翌月リボ払い分として 15000の請求が発生した場合 水道光熱費(電気代) 12000 / 未払金 62500 水道光熱費(ガス代) 10500  通信費 25000  未払金(リボ代) 15000 上記のような仕分けになるのでしょうか 弥生会計でデータを入力しており 借方と貸方に同一勘定科目が使用されています。このまま登録してもよろしいですか? のメッセージが表示され不安になり回答をお願いしたいのですが  

  • 仕訳がきれません。助けてください。

    お世話になります。 近所の商店会の会計をしています。 商店会は加盟店から年会費(30,000円/年)を集金して運営しています。 前任者がどんぶり勘定で商店会費を納めない代わりに運営経費を立替払いして会費を相殺する方法を会員に無断で行っていたので一体いくら相殺するのか分からなくなってしまい、私が会計を任されることになりました。 この場合、立替払いした経費(立替払い費用)とその経費(消耗品費、修繕費等)と支払わなかった商店会費(未集金)の3つの関係を仕訳ける事が出来ずに困っています。 どのようにすれば良いでしょうか? どなたか助けてくれる方はいらっしゃいませんでしょうか? 宜しく御願いいたします。

  • 年末調整の仕組みと仕訳について

    年末調整を行った結果、所得税の過徴収分が3万円あったため、3万円を社員に還付することとなりました。なお、還付方法は給与支払時に行うのではなく、1月に給与支払とは別に個別の銀行振込を行ないます。 以上のような場合、この還付する金額はどのようなタイミングで税務署から事業主に支払われるのでしょうか?もしくは、社員の1月以降の給与の所得税と相殺を行い、役所から事業主への還付は行われないのでしょうか? また、この年末調整時の一連の仕訳はどのようになるのでしょうか。(社員に還付する時、事業主が役所より過納額を受け取った時、社員の所得税と相殺する時)

  • 前払金の計算方法

    例えば、1年分の損害保険料12,000円を、 10月15日に支払った場合、 12月31日の決算時の仕訳として、  (借)前払保険料 (貸)支払保険料 で正しいと思いますが、 分からないのは、その金額についてです。 保険期間を10月15日~来年の10月14日までとした場合、 前払い金額はいくらになるのでしょうか? まさか日割りで、 10月分(17日間)、11月分(30日間)、12月分(31日間)なので、  (365-17-30-31)/365 ≒ 0.79 で、  12,000円×0.79=9,480 よって、  (借)前払保険料 9,480 (貸)支払保険料 9,480 とはしないと思うのですが? 実務での方法は、一般的にはどうするのでしょうか? 宜しくお願いします。

    • Takochu
    • 回答数4
  • OUTLOOK2003 連絡先の削除法

    OUTLOOK2003を使用していますが、勝手に”連絡先”を複数個、 コンピューターが作製してしまいます。 そのためか、”仕訳ルール”にエラーが発生してしまい、うまく振り分けることが 出来なくなってしまいます。 ウィルス感染かと思いウィルスチェックもしたのですが存在しませんでした。 何か私が知らないうちに設定を変えてしまったのでしょうか? ちなみに、メール作製時に宛先を選択するときに、複数の連絡先が勝手に 出てきてしまいます。 (ちなみに一番下に表示される”連絡先”のみ有効で、後はダメです) 出来てしまった”連絡先”の削除方法および今後このようにならないようにするには どうしたらよいか困っております。 どなたかお助けいただけますでしょうか よろしくお願いいたします

  • 在宅勤務者の臨時出社時の交通費

    在宅勤務者が臨時で週1~2回ほど出勤する、あるいは事務所以外の顧客事業所へ出向く必要があり、その際の交通費を支給したいと考えています。その場合、給与計算の交通費に含めると、私が使っている給与計算ソフトでは月次の交通費でいくら、あるいは、日次の交通費でいくら、のように固定されてしまいます。交通費の発生日数と個々の費用が異なるので、実際の費用とは隔たりがあるというわけです。 そこで、給与計算には入れず、会社の経費として旅費交通費の仕訳項目で計上したものを、実費で在宅勤務者に支給したいと考えています。この方法は何ら問題はないと考えてよろしいでしょうか?

  • 社員の立替払の清算について

    小さな会社なのですが、営業社員が出張先などで 文具、郵送代など一時的に必要になった物品購入を 立替払いで支払ってもらい、後で清算しています。 なかなか書類提出が  1週間単位とはいかず、1ヶ月まとめて 社員から立替払いの清算の欲求がありますが、領収書も 120円とかの 領収書がパラパラとあり 仕訳 記帳にも非常に時間がかかります。 1ヶ月なら1ヶ月で 社員文具等立替 領収書は20枚あっても 1行で記帳清算したいのが、許されないのでしょうか? 何かよい方法は、ありませんか? 経理も素人のため よろしくお願いします。 会計ソフト 弥生会計を使っています。

  • 期をまたぐ圧縮記帳について

    H19.1に建物を111,820,464円で取得しました。 補助金をもらう予定でしたが4月決算時にはまだ補助金が確定 していなかったので通常通りの償却を行いH19.4簿価は 110,713,442円になりました。 H19.10に補助金4,472,818円が確定しましたが、 この際の圧縮記帳の方法について教えてください。 今期から補助金額を引いた取得価額として償却の計算をしたら いいのでしょうか? その場合、前期分の償却費が変ると思うのですが 修正しないといけないのでしょうか? 償却奉行というソフトを使用しているのですが、 期中の圧縮記帳に対応していないため どう仕訳をおこしていいのか悩んでいます。 よろしくお願いします。

    • kiki-10
    • 回答数2
  • 大工が自分で貸家を造ったら?

    簿記勉強中の者ですが所得税について疑問があります。 よろしければ解答お願いします。 大工が自分で事業用の貸家を造ったとします。 当然建築費は安く上がると思います。そこで疑問です。 1.不動産所得を計算する際、建物の取得価額の計上方法   はこの安い金額で計上するのですか?   それとも仕訳で言うと   建物 / 自家消費    などとし、建物の金額を相場の金額に適当に合わせるのですか? 2.よく知らないのですがこの場合も請負契約書なるものを   作成するのが普通なのでしょうか?   (施工主と施工業者が同一) 1と2どちらかだけでも解答頂ければ幸いです。 どうしても適正な経理処理が気になってしまいます・・・。 よろしくお願いいたします!!

    • dai2ya
    • 回答数1
  • 輸入仕入商品と月次決算

    海外から商品を輸入して、国内で販売をしています。今まで、期末に実地棚卸をしておりましたが、正確な利益が期末になるまでわからないということで、月次で棚卸資産の調整をするようにいわれました。その処理方法で教えて下さい。 (1)毎月末に期首商品棚卸高/商品 商品/期末棚卸高 という仕訳でいいのでしょうか? (2)輸入の際にかかった費用(通関料・関税・消費税・運賃・トラック料・保険料等)はどうしたらいいのでしょうか?現在は、仕入諸掛費として計上しています。  今まで、期末に行っていた処理を毎月末にすると、期中の利益は今までより正確な数字になるのでしょうか?教えて下さい

    • euhiro
    • 回答数4
  • 立ち上がったばかりの製品の経理処理

    ある製品を外注業者に委託生産し、仕入販売しています。 まだ立ち上がったばかりであり、現在は、かかった費用(業務委託費、原材料費、支払運賃)は研究開発費、販売した額は研究開発費用の戻りとして処理しています。原材料は当社からの支給です。 このときの、期末に残っている原材料・製品在庫の計上方法ですが、在庫を何らかの基準で評価し、 棚卸資産 / 研究開発費 の仕訳を計上すればよいのでしょうか。 また、どこかの時点で研究開発費用ではなく、売上として計上すべきとも思いますが、会計上・税法上、売上として計上しなければいけない基準が何かあるのでしょうか。 ご教示の程よろしくお願い申し上げます。

  • MSアウトルックでメール仕分けルールが不具合を起こしています。

    OutLook2003を使っております。メール受信数が多いので、受信トレイにフォル ダーを2階層設け、メールの自動振り分け設定をしたのですが、一部の受信メー ルが複数のフォルダーに重複して振り分けられてしまい、解決できません。仕分 けルールの確認もしてみましたが変わりはないです。この以上が発生する前、仕 分けルール設定ミスで、幾つかのルールにエラーが発生しており、エラーの発生 したルールは削除しました。また、仕分けルールを設定していない一部のメール も複数のフォルダーに重複振り分けされてしまっております。重複メールの削除 だけで1時間程度かかってしまい困っております。解決方法をご教授下さい。

    • w140
    • 回答数1
  • HOT MAIL用スパム対策 迷惑メールは@YAHOOが多い。

    MS OUTLOOK 2003でHOT MAILを設定してます。 迷惑メールの設定をしても、ヤフーのメールがひっきりなしに送られてくるのと、懸賞とかでクジを引くとメールが勝手に送られてくる(楽天を含む)で困ってます。 マイクロソフト OUTLOOK 2003で 迷惑メールを設定しても、迷惑メールフォルダに振り分けられません。 特にまぐまぐみたいに差出人のメールアドレスが毎回違うものは厄介です。 同じメールアドレスでも振り分けられないものもあります。 何故でしょう? POPメールサーバーのE-Mailアドレスと無料のホットメールアドレスと両方使用しています。ホットメールだと、仕分けが使えないのでこれも差別化があり不便です。 便利な処理方法がありましたら、教えてください。よろしくお願いします。

  • 肩代わりして支払った税金について

    司法書士事務所の不動産登録税に関する会計処理方法で分からないことがあります。 本来なら不動産会社が負担しなければならない不動産登録税を力関係上当方で負担しなければなりません。しかしその負担額が大きいため、その不動産会社に登記を要請されたクライアントに料金を請求する際、報酬に上乗せして請求し、入金して頂きました。 この際の仕訳上の処理としては、立替金の入金として処理するのか、租税公課等の費用として処理するのかで悩んでいます。請求書を発行する際、報酬の中に上乗せして請求しているので、費用として処理する方が無難だとは思うのですが・・・。宜しくお願いします!

  • これって立替金?

    A社から当社が仕事を受注し、それを他社へ外注するという仕事の流れです。 A社からの売掛金回収が難しくなり、外注先が自費で立替払いをしている費用だけでも回収することになりました。 1.数社の外注先が立替払いしている費用を当社が取りまとめてA社に請求。 2.A社から当社に入金する 3.当社から外注先に支払う。 ということになるのですが、当社が支払っていない立替金を請求する会計処理が分かりません。 請求時: (借方)立替金 / (貸方)未払金 A社から入金:  現金預金 / 立替金 外注先へ支払:  未払金 / 現金預金 こんな仕訳って、ありえますか? 何か他に良い方法はありますでしょうか。

  • 消費税の支払いは工事完了引渡時の場合の仕訳

    600万円の契約に対して、毎月出来高で請求をしています。 この契約は「消費税の支払いは工事完了引渡時とする」となっており、 毎月の請求は税抜き請求になっています。 弊社は税抜経理をしており、会計ソフトへは税込みで入力しています。 (ソフトが自動で仕分けてくれます) 毎月の請求は税抜で入力してみましたが、最終回に消費税の30万を 請求したときの仕訳は下記のようになるのでしょうか? 売掛金30万/仮受消費税30万 それとも毎月の請求の際に、社内的にだけ仮払消費税として入力しておくのが よいのでしょうか? 何か方法がありましたら、お教え下さい。宜しくお願いいたします。

  • 輸入時の帳簿仕訳教えてください

    帰国する友人に頼んで、帰国時に外国の製品を1,2点買ってきてもらおうと思います。税関に引っかからないような物品だと思っていますが、 実際に商品を引き取る際に、受け渡し日のレートで換算して、その費用を友人に日本円で支払おうと思うのですがどういった仕訳が必要ですか。また、取引の証明のためにはレシートなど何か必要ですか。下に例を挙げるのでご教授願います 商品価格 10ドル 友人への支払手数料 500円 支払方法 商品受け渡し時に総額を日本円で手渡して支払いとする。 必要かなと考えている書類 商品購入時のレシート、友人からの領収書、受け渡し日のレートを証明する何か。 宜しくお願いします

    • longshi
    • 回答数1
  • 簿記3級の仕訳問題中で

    簿記3級合格に向けて勉強しているものです。 仕訳問題をしていてどうしても理解できない部分がありましたので、教えて下さい。 問題は以下の通りです。 平成15年7月1日に取得した車両(取得原価2,000,000円、残存価格200,000円、耐用年数6年、減価償却方法は定額法・間接法で処理)を平成20年8月31日に400000円で売却し、売却代金については翌月の15日に受け取ることにした。なお、決算日は12月31日で、減価償却については月割計算による。 という問題ですが、どうしても車両減価償却累計額1,350,000という数字が出てきません。 どのようにしたらこの数字が出るのか教えてください。

    • ulbo
    • 回答数1
  • 未払金の処理について(個人事業主 按分)

    個人事業主の仕訳についてお聞きしたいです。 個人のクレジットカードで支払った場合だけ未払金で処理を 行っていました。 例ですが・・・・パソコン80,000を購入し、消耗品費/未払金であげて 年末にまとめて按分する方法をとっています。 事業割合を50%とすると、40,000が経費で残りが 消耗品費の欄で事業主貸として按分されています。 (申告ソフトを使用しています) 支払った時に、その按分された金額を計上するべきところ 元々の金額、80,000を未払金/事業主借であげてしまいました。 該当する伝票がかなりありパニックになっています。 どのように処理を行えば良いのでしょうか? よろしくお願い致します。

    • sen1998
    • 回答数1
  • accessデータ活用法

    編集方法で悩んでおります。 受注テーブル ID オートNo. 品名 テキスト 数量 数値 品名テーブル ID オートNo. 品名 テキスト とあるとします。 テーブル同士は、リレーションはされておらず、 受注フォームのリストボックスのコントロールソースに品名テーブルが参照されています。 今回、品名を分類コードで仕訳したいのですが... せっかく品名が入力されているのでそれを引用したいです。 そこで、 (1)新たに分類テーブルを作成し組込む (2)品名テーブルの行を増やし、分類コードのフィールド追加 (3)品名を置換えや条件分岐関数で分類コードに変換 ちなみに、品名/分類は10種類以内です。 (1)(2)はいろいろ試しましたが、受注テーブルの既存データのクエリ結果が得られません。 そもそも、考えが間違ってるでしょうか??? 宜しくお願いします。