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消費税
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- 輸入企業の経理で困っています。
当方、輸入業者で、当期より消費税の課税事業者となります。売上の一部を外貨で回収しておりますが、当該外貨建ての売上について、従来より仕入と同じTTSで換算しておりました。 最近、税法では、原則はTTMで換算、継続適用を前提として、費用・負債についてはTTSで収益・資産についてはTTBで換算することも認められると聞きました。当社の処理はどちらの処理にもあてはまりません。期末において外貨建ての売掛金及び買掛金はすべて決済がすんでおり、残高はありません。ですので、どのレートを用いても当期の外貨建て取引から発生する損益は同様に計算されると思いますが、消費税の計算上、使用するレートによって、異なる売上高が計算されるため、TTBで外貨建ての売上を換算し直す必要があるのではないかと思いますが、そのように処理して税務上問題ないでしょうか。ご教授願います。
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- noname#111176
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- 家の建て時について
来年主人は厄年に入ります。厄年に建てていいものか心配もしているのですが、3年後に消費税が上がること、部屋が狭くなってきた(2LDK 6畳3部屋、キッチン4畳半 夫婦2人、7、5、2歳児の5人家族)ことなどから家を建てたほうがいいのか検討中です。 ちなみに2010年、2011年、2012年の建設は考えていません。 2013年が資金的にも頭金が多くなり(4年後であれば予定額に近いくらい貯金ができる)、子供も大きくなり理想的なのですが消費税で迷っているところもあります。 でも、やはり経済的なことが一番心配です。 予算として(多く見積もって)3000万位を考えており、頭金として1500万(親の援助含む)くらいを予定しています。 残り1500万がローンとなるのですが、1100万くらいは主人の職場で低金利で借りることができ、400万も労金での融資を考えています。
- 海外からの商品受け取りの際の税金について
近々海外の業者から少量の商品を送ってもらう事になっています。輸送手段としてはフェデックスを使うそうです。 (因みに自分で商売を始めて今回が初めての取引になります) 既に商品の金額とあわせてのこフェデックスの料金は支払ってあるのですが、受け取る時に何らかの税金(消費税?関税?)を払う必要が出てくるのでしょうか?もしくは商品を受け取った後こういった税金を納めるような通知が来るものなのでしょうか? 先の業者に問い合わせたところ「税金はかかりません」とは言われたのですが、、、ちょっと心配になりました。と言うのは前職の時、やはり海外から商品をハンドキャリーした際に日本側の空港の税関で税金(消費税だったか関税だったかは忘れました、、、)を支払った記憶があるので。 カテゴリーがこちらであっているかどうか分かりませんが(違っていたらゴメンナサイ!)、ご存知の方ご回答宜しくお願いします!
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- chaco3
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- 青色申告 代引きと送料の処理について
今年からネットショップの個人事業主となり、青色申告する者です。 【代金引換】と【送料】なのですが、ヤマト運輸で月末処理の翌月払いで まとめて入金・口座引落しされます。 これは、まとめて処理しても良いものでしょうか? まとめて処理して良い場合、以下の処理で問題ないでしょうか? 【代金引換】←手数料等を引かれ入金される。 売掛金 250,000円/売上高 250,000円(商品代金合計)←月末 普通預金 242613円/売掛金 242,613円(ご清算額)↓翌月入金日↓ 租税公課 300円/売掛金 300円(印紙代) 租税公課 325円/売掛金 325円(消費税) 支払手数料 6,500円/売掛金 6,500円(取扱手数料) 支払手数料 262円/売掛金 262円(振込手数料) 【送料】←1ヶ月分の送料を、口座から引落される。 すいません、こちらの処理方法がよくわかっていません。 運賃96,015円 消費税4,813 合計100,828円 ←月末に請求 100,828円 ←翌月末に口座引落 どうかご教授、よろしくお願いいたします。
- 同じグループ企業内での利益の水増し計上は正しい?
グループ内での利益計上について教えてください。 私の勤務する運送会社での業務内容は以下の通りです。 (1)お客からの配送依頼を受けての配送業務 (2)構内において出荷作業の請負 取引品目は食料品。地方独特の商習慣から同一会社で各問屋の倉庫を 回ることができないことから、会社を分けてそれぞれの会社名をつけた 車両で集荷・配送業務を行っています。 同じグループ内の業務でありながら、グループ企業への仕事の依頼には 利益を上乗せして発注しているため、グループ内での利益が大きく計上される原因となっています。 お客からの受領額(入金額)は変わらないのに見た目の利益が上がっている。。 しかも、グループ企業内での請求には当然消費税も発生するので、 無駄に消費税も支払っている(はずです) このような会社運営、売上計上の水増しは正しいのでしょうか。
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- Vegetarian
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- 来年税理士試験を受ける予定ですが…(長文です)
来年税理士試験を受ける予定です。来年の試験までは受験に専念できる状態です。一応日商簿記1級を持っています。9月から1年だけ受験に専念できる環境なので、税法の勉強も1科目取りたいです。そこで、どの税法を取るかで迷っています。 個人的には税法科目の中でもボリュームが少なく実務で必須の消費税法を取りたいと思っているのですが、予備校の先生が言うには、簿記、財表、消費だと試験日が同じだからそれだけは止めたほうがいいとアドバイスされました。 一応4月から消費の理論暗記など地道に学習を進めており、今、他の税法に変えるべきか迷っています。 雰囲気だけでもつかもうと思って今年の税理士試験も受けたのですが、簿記・財表だけでも1年でどうかなと思ってしまうのですが、とにかく専念できるのが1年なので何か一つ税法を学習しておこうと思っています。 法人・所得はボリュームがかなり多いようなのではずそうと思っています。固定・酒税・住民税は今のところ念頭においてません。そうすると、消費・相続・国税徴収法になりますが、できるだけ実務に即した税法を学びたいと思っているので国税徴収法は外しかなと思っています(実務で必要なことは必要だとは思いますが…)。そうすると、消費か相続になりますが…どうでしょうか。 やはり、簿記、財表、消費をいっぺんに学習して同じ日に3科目試験を受けうかろうとするは無謀でしょうか、それともボリュームは多くなるが試験日のずれる相続を学習して試験日程から来る負担を分散したほうがよいのか… 税理士試験を見事突破された方で、参考になる意見をお聞きしたいです。よろしくお願いいたします。
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- maitin0114
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- 「軽自動車の税率が低すぎる」 軽自動車税大幅に増
総務省「軽自動車の税率が低すぎる」 軽自動車税を大幅に増やす検討 総務省、車増税「軽」に照準 取得税廃止穴埋め 総務省は軽自動車の持ち主が毎年納める軽自動車税(地方税)を大幅に増やす検討に入った。2015年にも廃止される自動車取得税(同)の代わりの財源とし、地方財政への影響を回避する。欧州連合(EU)などとの通商交渉で、日本の軽の税率が低すぎると指摘されていることも見直しの追い風とみている。ただ軽自動車業界の反発は必至で、年末の税制改正論議の焦点になりそうだ。 所得税など国税の制度を財務省が所管するのに対し、自動車税や自動車取得税といった地方税は 総務省が所管している。普通車や軽自動車の取得時に地方自治体に納める取得税は、消費税が 10%に上がる際に廃止される。取得税がないと年1900億円(13年度見通し)の税収が失われるため、 総務省は保有税の増税で補填する方針。普通車の保有税である自動車税と軽自動車にかかる 軽自動車税のうち、軽を重点的に増税する方向だ。10月までに省内の有識者検討会で具体的な 増税の方法を固め、与党の税制調査会に提案する。 軽は排気量が660cc以下の自動車。自家用の場合、軽自動車税は1台あたり年間7200円で済む。 660ccを超える普通車では、軽とさほど変わらない排気量1千cc以下の車でも年間2万9500円の 自動車税がかかり格差が大きい。上げ幅は今後議論するが、軽自動車税の税収は年1852億円で 得税とほぼ同じ規模。単純に穴埋めするなら、倍近くになる可能性もある。 地方税収を潤沢にする観点から、過去にもたびたび軽自動車税の増税論が政府内で浮上してきたが、 スズキなど軽自動車メーカーの反対で実現しなかった。今回は取得税が廃止されるため、 総務省は何らかの代替財源が必要と判断した。 (以下省略) http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS22026_S3A820C1EE8000/ 軽はもう大増税したほうがいい? 軽自体無くなればいい? 皆はどう思うかな?
- 申告書を作成するための勉強方法は?
会計事務所でパートをしています。事務所の事情で今回私が1社の顧問先を持つことになりました。 伝票入力は出来るのですが、決算や法人税の申告、消費税の申告は10年以上前に研修で勉強しただけです。実務は全く経験がありません。 会計ソフトはJDLです。 とりあえず、記憶に残っている用語を思い出すために入門書を読んでいます。 宜しくお願いします。
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- happy10201961
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- 銀行での当日扱いの受付時間(税金支払)
銀行での当日扱いの受付時間(税金支払) 他行振込は14:00までが当日扱い、以降は翌日扱いというところが多いですが、税金(法人税・消費税)の支払いは14:00過ぎても大丈夫でしょうか。 窓口で確認はしたのですが、どうも頼りないお返事でしたのでここでもきいてみることにしました。一般的にはどんなもんでしょう。 ちなみに都市銀行です。 変な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
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- noname#154795
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- 所得税の更正の請求後の仕訳
個人事業主で経理初心者です。 税込処理をしています。 平成18年の消費税を 平成19年に申告時(引落時) 事業主貸/預金 ○○○円 で処理 (平成18年の決算時には未払計上していません。) 経費計上(租税公課)し忘れていました。 近々所得税の更正の請求する予定です。 その際、平成20年の帳簿上この件に関する調整仕訳は、 どうなるのでしょうか? 期首の仕訳でしょうか?
- 法人の確定申告の提出書類
小さい法人の経理を手伝っており5月31日が申告書の提出期限となっております。提出書類についてですが、法人税及び消費税の確定申告書は所定のOCR用紙に記入することになっていますが、Excelのフリーソフトで作成したものでは提出は出来ないのでしょうか。管轄の税務署に聴いたところ、税務署にある所定の用紙でお願いしますと言われてしまったのですが。
- 簡易課税の仕訳
今年(H18年度)から簡易課税で消費税の確定申告をします。 今まで(免税時)は、すべて税込みで所得税を計算してましたが、今年も税込みで仕訳をしていくのでしょうか? ソリマチの会計王を使っているのですが、仕訳をしていくと、外税・内税・別途入力・・があり、内税で入力していたら元帳などの合計金額は税抜きの金額になりますよね? これって間違っていますか?
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- satemiahana
- 回答数1
- 個人商店としての営業登録について
捨て犬やネコのHPを作ろうと思ってますが 子犬などを売る場合は個人商店としての営業登録 が必要でしょうか? もし、自分のHPで何か売る場合(1回だけではなく) 営業登録は必要なのでしょうか?また、利益が 少なからずあった場合、税金はかかりますか? 消費税以外に何税がかかるか、ネット商店や運営で利益をあげていて、こういったことに詳しい方、いましたら教えてください。
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- nono0217
- 回答数2
- 国税局から敷金の差し押さえ通知が来ました。
国税局から敷金の差し押さえ通知が来ました。 工場を貸している者ですが、国税局から店子が平成4年より源泉所得税、消費税を払っていないので、敷金を差し押さえますとの通知がありました。現時点では、賃貸料の滞納が2ヶ月半分になっております。このような状態でもし夜逃げでもされた場合には、賃貸料と敷金両方を失ってしまうのでしょうか?
- 作業費用の請求の処理について
出張作業費用などの請求についてお尋ねします。 客先で製品修理などの作業をし費用を請求する際、 作業費(日当などは)社内の規定に従って請求できると思うのですが、 通常、交通費などは実費請求が普通かと思います。 この場合、交通費を実際の交通費+消費税込みで請求してしまった場合、 消費税の2重取りとなってしまうのでしょうか? 実際には、作業費と合計しトータルで請求をあげると思うのですが、 この場合の経理処理(仕訳)は、通常どのようにすれば良いのでしょうか? 宜しくお願いします。
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- nicorretta4126
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- 事務所兼用のマンションの経費
自宅と事務所兼用で個人でマンションを購入したのですが、 購入日付けで以下の取得時の費用がかかりました。 それぞれ按分経費になるのでしょうか? 融資関連 1、融資手数料(数十万) 2、金銭消費貸借契約の収入印紙代金(数万) 3、売主への振込み手数料(数百円) 保険関連 4、火災保険料35年一括支払い料金 その他 5、事務代行手数料 6、固定資産税 7、都市計画税 以上7点です。 よろしくお願い致します。
- 未払給与の強制執行について
会社の経理を担当しています。 経営が苦しく社会保険、所得税、消費税、労働保険料等の支払も 滞り、社員への給与も6割程度しか払えていません。 その上、退職した社員から未払い給与の支払督促があり裁判所から月々の支払を命じられています。支払が滞ると仮執行とありましたが、どういった事をされるのでしょうか? できれば今いる社員の給与を優先して支払たいのですが..
- 借金について
私の知人(22歳女性)の父親が最近亡くなりました。その父親は仕事もせず借金などを抱えて逝ってしまったそうです。大手消費者金融からの借金、所得税住民税家賃等の滞納。娘である私の知人が支払っていかなければならないのでしょうか?知人には母は死別していませんし一人娘です。総額200万ぐらいあるそうです。ちなみに父親とは高校卒業後一緒には暮らしていません!
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- basutojun
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- 総額表示になぜするの?経費がかかって大変。
4月1日からの総額表示問題。公正取引委員会でもアンケートなどとって圧力がかかっていないか調査していますが、問題は色々あり。980円や999円の価格の内税化。納入価格の引き下げ問題。値札貼り替えにかかるソフト値札代の経費増加。企業間の表示に対する姿勢の問題。消費者にわかりやすくなるのか否か?将来の消費税引き上げ問題。どちらかというとこの景気の悪いときにデメリットばかり目立つと思います。なぜ どこで 決定され色んなシミュレーションをしないのか?官僚は市場の実態を理解しているのか。教えてください。
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- montan1953
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