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仕訳方法

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  • 日雇いのアルバイトの処理

    個人事業を営んでいる者です。 業務の忙しいときだけ(月に1,2回)、不特定の知人に、仕事を手伝ってもらいます。日当で1万円程度です。 日払いで、現金を渡し、領収証をもらっています。 どのように、経理、税務上の処理をすればよいのでしょうか? また、何か役所に届け出は必要でしょうか?

    • hamil
    • 回答数2
  • 貸倒引当金について

    経理初心者です。決算修正事項について教えてください。 貸倒引当金の仕訳ですが、今期はたまたま前年と同額の貸倒引当金になりました。 この場合、仕訳は何もしなくていいのでしょうか?それとも洗替の仕訳が必要なのでしょうか? あと、仕訳が必要ならば貸倒引当金繰入は一般管理費ではなく営業外費用として処理してもいいのでしょうか? 基本的な質問かと思いますが、よろしくお願いします。

    • ken3209
    • 回答数5
  • 賞与引当金繰入

    こんにちは。賞与引当金繰入の扱いについて質問させていただきます。 簿記を少しはかじったことがあったのですが、改めて勉強し直すと 考え方がわからなくなることが多く…。 とりあえず、営業利益から営業外の収支を差し引いたら経常利益で…とか、 最終的な利益の出し方を学んでいるところです。 役員賞与は未処分利益から出すものなので、当期純利益を計算する段階では考えなくて良いんですよね? では一般社員のための「賞与引当金」は販管費の「給与手当」とかと同じととらえて良いのでしょうか? また、その際の相手側科目になる「賞与引当金繰入」は… 販管費?営業外費用?どういう分類になるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

    • noname#53073
    • 回答数3
  • クレジットカード引き落としの仕訳について

    今年より青色申告に変更することになりました より、帳簿を正確にするために やよいの青色申告を購入しました。 現在、母と私でお店をやっていますが インターネットでの商品の取引や 仕入れなどがありますが プロバイダ料金は私のカードを使い 私の銀行口座から引き落とされるようになっています そのカードでは、私の家族(夫や子供)の買い物もしており プロバイダ料金が2000円だとしますと 毎月それ以上の引き落としがあります。 私の預金通帳も「やよいの青色申告」に登録したいのですが カードの個人分の引き落としはどのようにすればよいでしょうか。 現在母名義のカードに変更しようかと思っていますが プロバイダの契約が私の名義なので 受付られないこともあるようです。 ある月の例 入金3,0000円 このとき9,135円はお店から 残りは夫の給料から入れています カード引き落とし11,000円 内訳 プロバイダ料金          2,000円 ネットショップカートレンタル代  1,000円 リボ払い分(店に使うものを購入分)6,135円(5,000+利息) 一括払い分(自宅分)       20,000円 これからはシンプルになるように見直していく予定ですが 現在(2007年1月から)の入力、 仕訳をどのようにしたらよいのか教えてください よろしくお願いします。

  • 給与未払い

    タイトルの通りご質問させて頂きます。 退職(アルバイト)された方が給与を取りに来られないのですが。。。 1.給与を今後取りに来られない場合、その給与はどう処理すればいいのでしょうか? 2.経理的な処理(仕訳等)はどのようになりますか? 現在連絡をしても電話に出てもらえない状態です。その方は一人暮らしで携帯電話しかありません。 このような事は初めてでどうすればいいのかさっぱりです。 どなたかご教授お願いします。

  • 期首商品棚卸高について色々教えてください。

    こんにちは。期首商品について色々と質問したいことがあります。 たとえば、前期末に商品が\10,000あったとして、当期にその商品\10,000を全部仕入先に返品した場合 損益計算書の「期首商品棚卸高」の欄には、何と書けば良いのでしょうか? 普通に\10,000と書くのでしょうか?それとも\0と書くのでしょうか? また、 もしも\0と書くとしたら、何故そのようになるのですか? 期首にあった商品は\10,000なのだから、10,000と書いても間違いではないはずです。 また、 もしも\10,000と書くとしたら、損益計算書の売上原価の部はどのような表記になるのでしょうか? 期首商品\10,000と書いてその後普通に仕入高と期末商品を書いてしまうと、正しい売上原価は求められないと思います。 また、重ね重ね質問なのですが、 期中にこうゆうことがあって、そして決算時において 売価還元法によって期末商品を求める場合、期首商品はゼロとして計算するのですか? それとも普通に期首商品\10,000のことも考慮して計算するのですか? 執拗な質問をして申し訳ありませんが、回答お待ちしています。

    • ssfw
    • 回答数12
  • 増資と減資が両方あった場合の別表処理は?

    タイトルの通りです、、、。 あまりにも難しいので皆様の知恵をお貸し下さい。 協同組合の資本金(出資金)に増減があった場合の別表5(一)はどのように処理したらよろしいのでしょうか。 欠損金の補てんを目的とした減資ではありません。 よろしくお願い致します。

  • OutLook Expressでのアカウント振分け方法

    OutLook Expressを使用している者ですが、この度、2つのアカウントを持つことになりました。 つきまして、受信BOX(可能であれば送信BOXも)アカウント毎にフォルダを作って管理したいと思っておりますが、やり方をご存知の方がいらっしゃれば、ご教示お願い致します。

  • 私物を自分のお店で買い取るときの領収書について

    はじめまして。お世話になります。 この春ウェブショップ(個人)を開業したばかりの ほやほやオーナーです。 簡易帳簿をつけ始め、色々調べては勉強の毎日です。 その中でどうしても分からない事があります。 個人の物をお店で販売したい場合の経費処理の方法は、 「お店で買い取る」という形にして「私」が「お店」に領収書を 出せばいいとわかったのですが、納品書に書けばいいのでしょうか。 それとも・・・???とても困っています。 アドバイスよろしくお願いいたします。

    • p-daisy
    • 回答数3
  • 社団や財団などと株式会社の経理の違い

    現在、派遣で経理事務の仕事を捜している者です。 今日、紹介を受けたのが、社団だか財団法人での経理事務でした。数名の職員がいらっしゃるそうですが、経理に詳しい方はおらず、派遣が一人で経理を担当するそうです。決算は会計士に依頼しているとの事でした。 私は簿記3級レベルの知識しかなく、流通業の株式会社で、経理を2年経験した程度です。経理と言っても、仕訳、会計ソフト入力、請求書や領収書の処理、売掛・買掛金、小口現金の管理など、超簡単経理しか担当していません。 そんな私が一人で経理が勤まるとは思いませんが、疑問に思ったのは、非営利団体などの経理は特殊だったりしますか? また、小規模な企業などでの経理は、一人に任されたりするかと思いますが、2級レベル知識がないと厳しいですか?

  • 仕入れの扱いと消費税

    初めまして。今回知人に頼まれてPCを購入し、利益無しで知人に売ったと言う状態の経理上の処理方法を教えていただけたらと思います。 PC(と言ってもサーバなのですが)の代理購入、それを設置すると言う形です。 当然、設置作業の料金はいただきましたが、商品の代金はこちらで立て替えて、クレジット引き落としまでに知人より入金があったので、支払いも滞りなく完了しました。 簡単に例えれば、ガソリンスタンドにおいてあるタイヤを仕入れ値で購入し(普通はそんなこと無いですが)、取り付けてもらった、と言う感じでしょうか。 こういう場合、経理上どのように処理すれば良いのでしょうか。 これもある意味仕入れだと思うのですが、だとしたら消費税とかはどうなるのでしょうか。金銭的には仕入れの価格でそのままスライドしたような感じなのですが・・・ 難しい言い回しで申し訳ないのですが、その時だけ必要で購入したけど、利益無しで第三者に売ったという場合の処理が分からなくて、申告で困っている状態です。 どうかよろしくお願いいたします。

  • マイクロソフト アウトルック

    アドレスを複数持っています。それぞれのアドレスを登録したのですが、その切り替えの仕方がわかりません。どのように切り替えるのでしょうか?

    • ecoecol
    • 回答数5
  • 代引の仕訳

    8月31日に代引で商品発送しました。 代引金額は3,570円(商品代金2,520円+送料735円+代引手数料315円) 送料は毎月1ヶ月分をまとめて運送会社に支払っています。 10月10日に代引手数料315円と振込手数料315円が 差引かれた金額2,940円が振込まれました。 8月31日の仕訳は 売掛金2,520/売上高2,520にしたのですが、 送料、代引手数料をどう仕訳したら良いのか分かりません。 10月10日の仕訳もどうしたら良いのか分からないので教えて下さい!

  • 開業時の仕訳について教えて下さい!

    今年3月1日に開業しました。弥生の青色申告ソフトを導入しましたが、最初の仕訳の仕方が分かりません。いくつかあるので教えて頂けないでしょうか? 1)昨年の12月半ばに開業資金として200万円を借入れました。今年1月から返済が始まっておりますが、その際の仕訳は3月1日現在の借入残高を入力するのでしょうか?その際の仕訳は? 2)同じく昨年12月半ばに開業するために講習を受け、170万ほど支払いました。開業費になると聞いたのですが、開業の日付で一括で入力するのでしょうか? 3)上記の借入れの返済、講習代、開業にかかった経費は全て通帳から出費しているので通帳の残高を入力したいのですが、3月1日現在の残高を入力して良いのでしょうか?その際の入力は全額(元入金?)になるのですか?ちなみに家計の分も一緒になっているのですが・・・ 4)開業前にかかった費用は3月1日にまとめた金額を入力するのでしょうか?領収書1枚ごとに入力し、摘要欄に「○月○日分」と入力した方がいいのでしょうか? 税務署に聞きに行ったのですが、忙しいのか細かくは教えて貰えませんでした・・・ どうぞ宜しくお願いします。

  • 年末調整時の仕訳を見てください

    経理初心者です。よろしくお願いいたします。 従業員の年末調整で52,160円の超過額が発生しました。 年末調整は『本年最後に支払う給与についての税額計算をした上で』行いました。そうすると『本年最後の給与から徴収する税額に充当する金額』は19,270円で、『差引還付する金額』は32,890円になるため、12月の給料の仕訳を 給料 367,500 /普通預金377,813        /預り金 19,270 源泉所得税        /預り金 3,307 雇用保険 預り金32,890 / (源泉所得税) としました。・・・が、ここで『預り金19,270』はおかしかったのではないかと・・・この19,270円という金額も従業員に還付すべき金額ではないかと思うのですが、そうすると12月の給料から徴収する税額というものがなくなってしまいますよね? 確定申告を前に決算書を見直していて貸借対照表の預り金に19,270円が残っていたために気がつきました。 どうぞよろしくお願い致します。

  • 「預金」「現金」ぐちゃぐちゃの状態でも、弥生は使えますか?

    今年から、弥生を導入することになりまして、何とか導入・初期設定まで終わりました。 早速1月分からたまっていた入金・出金伝票を、「入金伝票」「出金伝票」のメニューにひたすら入力していたら、ふと疑問が・・・。 うちの会社では、現金でも預金でも、支払ったら「出金伝票」を、入ったら「入金伝票」を書いているのです。なので、会計ソフトの計算上では「現金」ばかりがどんどん変動していき、「預金」は全く動きなし、という状態です。(当たり前ですが。)でも、実際には現金も預金も動いているんです。 これまでも、「預金残高帳?」みたいなものは全くつけておらず、年末の決算のときだけ預金残高を確認して「預金」と資産につけていたようです。 こんなんでいいのでしょうか? ・今年も「決算のときだけ調整する」なんてできるのか? ・できないとすれば、1月~今日までの分はどうすれば? ・今後、伝票制をどう改めればいいのか? 簿記は3級を取得したばかりですが、実務は全然訳が違いますね・・・(涙)。よろしくお願いします!

    • noname#30967
    • 回答数4
  • 確定申告について

    確定申告の期間は一般に1月~12月までということに なっているみたいですが、12月に作成した原稿の原稿料が 1月に振り込まれた場合、どっちの年度で確定申告するべき なのでしょうか? 振り込まれたのが1月だからその年度で確定申告しなければ ならないとした場合、必要経費は申告できないのでしょうか? (12月分の必要経費しかないわけなので・・・) ご回答よろしくお願いします。

    • noname#26675
    • 回答数3
  • 弥生会計

    弥生会計ソフトで初心者ですが 貸方と借方の業を間違えて入力してしまいました。500行くらいあるのですが1箇所ずつの訂正しか出来ないでしょうか?まとめて訂正する方法はないでしょうか?

    • noname#210636
    • 回答数2
  • 開業時の仕訳について

    今年3月1日に開業しました。弥生の青色申告ソフトを導入しましたが、最初の仕訳の仕方が分かりません。いくつかあるので教えて頂けないでしょうか? →開業時の資産・負債は仕訳ではなく、「科目残高入力」機能を使って入力します。 メニューから[設定]→[科目残高入力]とたどって「科目残高入力」画面を開きます。 そして、(1)の借入金は2月28日現在の残高、(2)の開業費は支払った金額をそれぞれ入力します。 と回答を頂いた者です。 解かったつもりでしたが、いざ入力してみたら不明な点がありましたのでまた質問させて下さい。 「開業費は支払った金額をそれぞれ・・・」とありますが、科目残高入力の開業費に補助科目を作成してそれぞれ入力すると言う事なのでしょうか? ちなみに借入金が200万、開業費として支払ったのがスクール講習代170万、チラシ・名刺代5万、外装代4万、仕事用の道具が10万などですが・・・ また自家用車を仕事用として使用するのですが支払はまだ継続中です。この分も科目残高入力(減価償却?)で入力するのでしょうか? 先日、開業費は固定資産に登録するとよいと教わったのですが、これらもそれぞれ固定資産に入力すればよいのでしょうか・・・ 先日教えて頂いたとおり入力してみたのですが、差額が元入金に入力され元入金がマイナス130万ほどになってしまいましたが・・・ 初歩的な事が解からず本当にすみません・・・また教えて頂ければ有り難いです・・・

  • 日商簿記2級

    まったくの初学者です。 時間的制約により、3級を飛ばして2級、あるいは3級と同時に2級を取りたいと考えています。 テキストは2級用のテキストだけで足りるでしょうか。 3級のテキストを別途購入するべきでしょうか。 お教えください。 できれば、お勧めのテキストをあげていただくと、なお助かります。 よろしくお願いします。