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仕訳方法
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- 源泉徴収票からの仕訳伝票の起票方法
今年9月29日に所轄税務署へ個人事業者として(青色申告)開業届けを提出しまして、同年10月末日にて正規に(8年3ヶ月)勤務していた会社を退職をしましたが、数日前にその会社から源泉徴収票が送られて来ました。 ここからが本題なのですがその場合、 イ)源泉徴収票をみて何か仕訳伝票を起票しなくてはいけないのだと思うのですが、その場合の仕訳方法。 ロ)本来であれば退職金が支払われない会社なのですが、色々な経緯があり退職金(数十万円)が振り込まれたのですが、この場合の仕訳方法。 ただしその際の明細伝票がありません。(振込がされただけです。) 源泉徴収票に数字が入っている所は下記の部分です。 ・種別=給与賞与¥ 支払金額¥・源泉徴収額¥・社会保険料の金額¥ ・中途・退職(日付) ・受給者生年月日 上記2点についてご教授願います。
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- 10kirakira
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- 簿記2級の仕訳回答方法に関して
閲覧ありがとうございます 簿記2級の勉強の際に仕訳の回答で困っています 簿記3級では同一の勘定科目は同仕訳内では1度のみの使用で 貸方借方内で複数回使わずに合算しました しかし簿記2級の学習をしていると貸方と借方で合算しないパターンが大変多く見受けられ何が正解なのかわかりません 大手のテキストでも同一勘定科目を合算せず解説していますが、大手動画投稿者の解説動画では合算していたりとよくわかりません 実際の試験での正しい回答方法を知っている人がいたら教えてください 例 建物 1200 / 現金 1200 固定資産圧縮損 600 / 建物 600 建物勘定を借方600にしないのは何故? その他有価証券 40000 / その他有価証券評価差額金 24000 / 繰延税金負債 16000 動画だと上記仕訳ですが スッキリわかるテキストだと貸方評価差額金が40000で借方に評価差額金16000が計上され合算されていない などです
- 前期経費の計上し忘れの場合の仕訳方法
当社は3月決算の会社です。 3月にクレジットカードで購入した経費があるのですが、本来は購入時に未払金で計上し、翌月に口座から振替で支払います。 (3月未払金で計上→決算→翌期4月に口座振替) ところが、3月購入時に計上が漏れてしまいました。 そのまま決算を迎え、翌期4月に口座から引き落とされたのですが、 3月に未払金計上していないので4月ではどのように仕訳をするべきなのでしょうか? 方法としては、、 1)前期3月を修正申告し、未払金で計上する仕訳を追加する。そして当期4月はその未払金を相殺する仕訳をする。 2)当期4月に口座引落があった時、ふつうに 経費 XXXXXXXXXX 普通預金 XXXXXXXXXX 3)当期4月に口座引落があっても、当期の経費ではないのでなにも 計上しない→預金額が通帳と合わなくなる? というように仕訳をする。 ただし、この経費は前期の分なので当期の決算時に経費に含めない。 などといった方法が考えられますが、、 どのような方法がいいのでしょうか? 宜しくお願いします
- 仕訳の方法についてお伺いします。
個人事業主です。 取引先より月1度、前月の作業報酬が振込まれます。 振込まれる金額は、その取引先から貸与された携帯電話(その取引先の業務専用)の携帯利用代が引かれて振込まれます。 通信費として経費扱いにしたいのですが仕訳の仕方がいまいち分かりません。 帳簿にはどのようにつければよろしいでしょうか? 例えば・・ 100000円の作業報酬 5000円の携帯利用代 残りの95000円が振込まれる。 天引きされた携帯利用代5000円はどのように・・・・・。 売上高が確定した時点で売掛金として売り掛け帳に、 振込まれたら掛け代金回収を、また、預金出納帳に振込まれた旨記載するというルールまでは調べました。 質問が漠然としすぎていましたら申し訳ございません。 宜しくお願い申し上げます。
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- GUITARHYTHM
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- 介護職員処遇改善交付金の仕訳の方法
介護事業所で事務を行っているものです。。 介護職員処遇改善交付金の仕訳の方法がわからなくて… 現在、月末に 売掛金 3500 / 売上(介護報酬) 3000 売上(交付金) 500 とし、 入金月に、 普通預金 3500 / 売掛金 3500 としています。 交付金は全て職員に支払うものと決まっており、 弊社では、賞与(一時金)として支払うことになっています。 そこで、私が思う仕訳は・・・ 月末に、 売掛金 3500 / 売上(介護報酬) 3000 前受金(交付金) 500 とし、 賞与支払い後に 前受金 500 / 売上(交付金) 500 とするのでは…?と思うのですが、いまひとつ理解できないです。。 どういう風に仕訳したらよいのか、教えて頂けると助かります。 よろしくお願いいたします!
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- miko_y_chan
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- 仕訳方法を教えてください。超初心者です。
請求書の金額を月末に現金で振込みをしてるのですが、 今回、¥10,000請求のところ、¥2,000は個人負担で 支払うことになりました。(健康診断代です。) 振込みは、請求書通り¥10,000まとめて振込をするのですが、 仕訳が自信なく・・・。 『仮払いで処理して、¥2,000を個人から受け取って 金庫に入れるとき仮払受入れで処理すればいいよ』 との事だったのですが。 初歩的な質問でスミマセン! 教えてください。
- 個人事業主の売上の仕訳方法(源泉分)
売上が入金になる際に相手先から源泉所得税分がひかれて入金された場合、経理上の仕訳はどうなりますか?売掛金は科目として使用しない現金主義で回答願います。 売上(所得税控除前金額)/預金(実際入金額) 事業主借(差引かれた源泉分) は間違ってますでしょうか?
- WEBページの保存 保存ページの仕分方法アイデア
気に入ったり気になったWEBページは、 WEBページの保存機能を使って保存するようにしています。 最近、その保存ページが増えてしまって、 探し出すのに苦労したり、 検索しても、内容をイメージでしか覚えてないものはヒットせず、 結局諦め仕舞いになることが多いです。 こういった保存ページの仕分方法のアイデアを下さいませんか? 探し出したいものを素早く的確に探せる方法や 探し出しやすくする為の事前の工夫などです。
- 修正仕訳の消費税処理方法教えてください。
修正仕訳の消費税処理方法教えてください。 税務調査が入り、過去3期に遡り修正申告しました。 税務署より今期にする修正仕訳を下記の通り書いてもらいました。 17期 未払金 2000/手数料収入 2000 借入金 5000/雑収入 5000 18期 未払金 1000/手数料収入 1000 19期 未払金 400/手数料収入 400 17期と18期は免税事業者で、19期より課税事業者となっております。 この場合、20期に仕訳を記帳するとき、17期と18期の収入に対して仮受消費税を別途記入しなければならないのでしょうか? 初心者ですみません、よろしくご指導お願いします。
- 総合振込の資金引落し 仕訳方法について
先月から、インターネットバンキングを導入し、それにより、月末や給与の一括総合振込をしているのですが、例えば月末の31日指定で振込依頼をすると、30日に一括振込資金を銀行から引き落とされます。その場合、30日に引落をされたので、以下のように30日に振込資金が引落をされたということを仕訳するのですが、適当な勘定科目が分かりません。先月は前払金で処理をしたのですが、どうもしっくりきません。 30日【前払金/普通預金】 31日【○○○/前払金】 この様な場合、どのような仕訳をすればよいのでしょうか。教えてください。宜しくお願いします。
- 事故車を業者へ依頼したい際の仕訳方法
個人事業の青色申告になります。 事故車を業者へ依頼したい際の仕訳方法を知りたいです。 (先日質問しましたが分からなかったため再投稿です) ・金額50万 1回目の支払い:修理前の手付金25万 2回目の支払い:修理途中に10万 3回目の支払い:修理完了後に15万 以下の仕訳で合っていますでしょうか? 1回目の支払い:修理前の手付金25万 前払金250,000/現金250,000 2回目の支払い:修理途中に10万 前払金100,000/現金100,000 3回目の支払い:修理完了後に15万 修繕費500,000/前払金350,000 --/現金150,000 どうかよろしくお願いいたします。
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- 確定申告
- ryoryu2002
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- 交通系ICカードの誤った仕訳を正す方法
零細企業の会計業務をしています。 前々期の期間中、会社のクレジットカードを使用し、社員用に交通系ICカード(SMART ICOCA)を2枚購入しました。 2枚とも交通費専用としているため、明細を保管したうえで、チャージを「旅費交通費」として扱ってきました。 最近、ICカード所有者らの出張の機会が多くなり、毎月のチャージ金額が増えるなかで、より詳しく帳簿へ記帳すべきだと思うようになりました。 また、そもそも、チャージを旅費交通費として扱う方法は好ましくないということを知り、反省しております。 今後は、チャージを「貯蔵品」とし、都度「旅費交通費」へ振り替える正しい方法にしたいのですが、 幾つか問題があることがわかり、正しい方法へどのように移行すれば良いのかわかりません。 調べた限り、問題は以下の3点あるようです。 【1】 前々期、カード購入時の費用をデポジットなども含めて「旅費交通費」の仕訳としてしまった点 【2】 前期・前々期ともに、決算時に未使用分の残高を「貯蔵品」に仕訳すべきところ、失念していた点 【3】 2枚中1枚は、前期・前々期ともに結局使用することがなかった点 (今期初めて使用しました) 一応、前々期は赤字だったこと、1~3で問題となった金額は2000円未満程度であることから、納税額が足りないようなことは恐らく無いとは思うのですが、 適切な方法、問題点など、アドバイスをいただけますと幸いです。
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- smileing15
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- 駐車料金前払いが年をまたぐ時の仕訳方法
こんにちは よろしくお願いしまう。個人事業者青色申告者です タイトル通りなんですが もし 9月に駐車場月18000円の 所を借り 駐車料金を半年前払いしたら翌年の2月分まで支払う事になります。 このような時18000×6=108000円今年の経費としていいのでしょうか? 仕訳は9月借りた時に前払金/現金 毎月 地代家賃/前払金で 12月までに支払う金額は72000円です。 残り36000円はどのような仕訳をしたらよいのでしょうか? よろしくお願いします
- Thunderbirdで受信するメールをフォルダで仕分けする方法
今、Thunderbird ver.2.0を使っています。 アカウントごとに受信フォルダは分かれているんですが、 それぞれのアカウントの受信フォルダに、 また新たにフォルダを作成して、 種類別に自動的に振り分けられるようにしたいのですが、 それは可能なのでしょうか?
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- k0h
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- 勘定奉行での仕分けの方法を教えて下さい。
勘定奉行を会社で使ってるのですが、、 仕分けでわからないのがありまして教えていただきたいのですが、、 1つの銀行M銀行で入出金、給与支払をしている口座で役員の方からの仮借金ということで一時のしのぎとして、自らの資金をM銀行に入金したのですが、 他の会社から売上があったらその方に返すつもりみたいです。 その場合 貸方/借方 の仕分けの方法を教えて下さい。 (私は経理経験の知識が全くありません) どうぞ宜しくお願い致します
- 借入金の「支払利息」仕訳の金額の計算方法
有限会社です。 Q1,借入金返済の仕分けを教えてください。 たとえば、借入金1000万円、返済期限10年間、毎月の返済額12万円のとき。 毎月の返済額の12万円を、元本返済分と利息返済(支払利息)にどのようにしてわけたらいいのでしょうか? 計算の仕方を教えてください。
- 私用車を社用車にする時の仕訳方法
再度疑問があり質問させて頂きます。 「年式17年5月」 「取得20年6月」 の中古の軽自動車を2011年から30%程仕事に使用しています。 購入時 本体価格 ¥1,015,624 諸費用 ¥104,376 値引き(前車買取価格) ¥50,000 合計(元金) ¥1,070,000 割賦手数料 ¥206,769 全ての合計 1,276,769 72回払いなのでまだローンは残ってます。 最初の一回目は¥20,069 二回目以降は¥17,700支払いしてってます。 それで2011年1月付けで経費算入する場合の減価償却や未払金(残りのローン)の仕訳方法と、 毎月の手数料の計算方法を教えて頂きたいです。 因みに2010年12月末日時点の残りのローン残高は¥761,100です。 H23年1月1日 車輌運搬具 ○○○(2010年12月末日時点の元金残金) / 未払金 ○○○ (2010年12月末日時点の元金残金) 毎月のローン返済日 未払金 ○○○ / 普通預金 ××× 手数料 △△△ /(←事業用30%の手数料) 事業主貸 ☆☆☆ /(←家事使用分70%の手数料) H23年12月31日 減価償却費 ××× / 車輌運搬具 ○○○ 事業主貸 △△△ /(←家事使用分70%の減価償却費) 数字は別として仕訳方はこれであってますでしょうか? 減価償却と毎月のローン返済時の元金返済額と割賦手数料の額(17,700円の中でいくらが元金でいくらが手数料なのか)が分かりません。 説明が分かりにくく申し訳ありません。 よろしくお願いします。
- 未払金の仕訳方法について教えてください
一年前に車両をローンで購入しました。 車両運搬具 1,000,000 / 未払金 1,000,000 毎月15000円づつ支払っており、現在の残高は500,000円程度です。 この数字が記載されている決算書を銀行に融資の相談の際に見せたところ この未払金について指摘されました。 「未払金とは期日が来ているのに支払っていないもの」 なので、仕分けしなおした方がいいというものです。 残り500,000円の未払金を消し、今後月15000円ずつ支払っていくにあたり ■500,000の未払金はどのように仕訳して消す(振り返る)か? ■毎月の15000円の支払いはどのように仕訳すればよいか。 以上二点についてアドバイス下さい。 よろしくお願いします。
- 返金の際の仕訳の方法を教えてください。
私は個人事業主のアフィリエイターです。 まだまだ青色申告の記帳に不慣れなのですが、 今回返金されたものでどう記帳してよいのかわからない仕訳があり、 教えていただけるとありがたいです。 【ケース1】 ネットで消耗品の購入をしたのですが、 誤って2度、指定の銀行に振り込んでしまいました。 2度目の分を向こうからの銀行振込み手数料をひいてもらった 金額を口座に返金してもらったのですが、 この場合の仕訳はどうすればいいのでしょうか? 【ケース2】 オーバーチュアのPPC広告で PPC広告をだすことをやめたため、 使わなかった分を返金してもらいました。 この場合の仕訳はどうすればよいのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。
- P/L B/Sでの仕訳の方法教えて下さい。
お世話になります。 簿記の知識がほとんどないので、 以下の仕訳のやりかたを教えて頂きたいのですが、 1 設立資本金1000万で会社設立 2 外注費で800万支払いました 3第三者割当増資により普通株150万 優先株1000万増資 4 3の増資のうち半分を資本金、資本準備金に当てる 5社債で1000万入金しました 6 外注費1100万支払いました。 上記になりますが、何か質問に不備がありましたら追加致します。 どなたか宜しくお願い致します。
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- handy218jp
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