検索結果
仕訳方法
- 全てのカテゴリ
- 全ての質問
- 雇用保険 仕訳 概算保険料 従業員
はじめまして。去年4月に開業しました小さな会社の建設業です。 仕訳に苦戦しております。ご教授ください。 弥生の青色申告ソフト使用 雇用保険料はH23年4月~H24年3月分までを概算一括払い 概算雇用保険支払時 H23年12月支払 法定福利費180000/現金18000 従業員から給料天引き時 H23年4月より 給料10000/現金 9000 法定福利費1000 1月~3月分を前払いしていますが期末処理はこのままでよいんでしょうか? 12月までは法定福利費は-になっています。 簡単な仕訳方法をさがしていますがみつかりません。 是非おしえてください。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- kassunn2000
- 回答数2
- クレジットカードのリボ払い
青色申告の個人事業主の経理をやっています。 経費をクレジットカードで支払うことがあったのですが プライベートの支払いと同じカードを使っているため 今まで仕訳処理はカード代金引落し時は 「未払い」と「事業主貸」にわけていました。 昨年度は支払いが厳しい月もあり、経費とプライベートの 支払いを一緒にリボ払いにしてしまいました。 まとめてリボ払いにしてしまうと 一ヶ月の支払いで、経費がいくらでプライベートな支払いが いくらでそれにかかる利息がいくら、という金額がわかりません。 こういう場合の仕訳の方法がありましたら教えて下さい。 どうぞよろしくお願い致します。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- noname#71486
- 回答数1
- 消費税の処理について
FreeWay経理Lite(無料版)使用しています。 今まで、税抜で入力処理していますが、今までの仕訳も含めすべて税込に変換することは可能でしょうか。 また税抜入力していても、総勘定元帳等、帳票類を印刷する時に税込で印刷できる方法があれば教えて頂きたいです。 宜しくお願い致します。 ※OKWAVEより補足:「フリーウェイジャパンの製品・サービス」についての質問です。
- 領収書の便利な保管方法を教えてください。
領収書はやっかいなもので、ポケットにしまったりするとつい忘れてしまい クリーニングに出してしまったりして、大変困っています。 また、領収書は無くすと仕訳の時にあっちこっち探したりして時間の浪費が くやしくてたまりません。なんとかいい方法がないものかと思いますが 世の中にはいろいろな知識と知恵をお持ちの方が数多くいらっしゃると 思いますので是非お聞かせください。
- ベストアンサー
- ヘルスケア(健康管理)
- majime
- 回答数2
- 簿記3級試験の質問です。
3月決算で、3月分の社会保険料を4月末に支払う場合、4月末に経費計上します。 この場合、3月末に経費が確定しているので、3月末に経費計上して、4月末は未払金で仕訳するべきでは? 租税公課の支払日に経費計上する方法を採用している場合は、4月末の経費計上で通用するのでしょうか?
- 仕入額が多くなってもいいの?
問題 (1) 沖縄商店に販売を委託するため、商品80個(原価@1,500円,売価@1,800円)を発送した。 なお、発送運賃5,000円は現金で支払った。 (積送諸掛勘定を用いない方法による) 仕訳 積送品 125,000 (貸) 仕入 120,000 現金 5,000 発送運賃5,000円は積送諸掛勘定を使わないため 固定資産や有価証券の諸経費と同じように積送品勘定にプラスするから この仕訳になるのは納得できます。 問題(2) 沖縄商店より売上計算書が送付された。 なお、受託者の販売額をもって売上に計上し、売上原価はその都度処理するものとする。 売上計算書 1 売上高 144,000 2 諸掛 10,200 手取り金 133,800 仕訳 (借)積送売掛金 133,800 (貸) 積送品売上 144,000 積送諸掛 10,200 仕入 125,000 積送品 125,000 というように (1)の時、(貸) 仕入 120,000だったのが (2)の時には125,000円に増えています。 発送運賃5,000円のことだとはわかりますが 仕入額が増えてしまうのはおかしくないですか?
- ベストアンサー
- 簿記
- noname#150498
- 回答数2
- 処理の仕方を教えてください
昨年の決算時に売掛金として計上しましたが、その後会社同士でもめにもめ、回収できなくなりました。 この場合の今年度決算時・仕分けの方法を教えていただければと思います。 色々と調べて見ましたがわからず・・・・ 文面わかりづらくて申し訳ありません。 よろしくお願いします。
- Outlook2003仕分ルールサイズ制限解除可能?
Outlook2003で、仕分けルールサイズ制限が32Kbまでとなっていますが、 この制限を、解除する、あるいは制限サイズを上げることはできますか? ルールのサイズを小さくする方法はwebで見ていますが、 それでも、仕分けが多いので、制限に引っかかり、困っています。 よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他([技術者向] コンピューター)
- kello
- 回答数1
- 仕訳について教えてください。工具器具備品or一括償却資産
お世話になります。 青色申告のことで質問させていただきます。 昨年にテーブルと椅子を¥240,000-で現金一括購入しました。 簡単な方法で処理したいのですが、仕訳がよくわかりません。 具体的にどのように科目をつけ処理すればよいのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。
- outlook2003 グループ分けについて知恵を貸して下さい。
Outlook2003を業務で使用しており、莫大なメールの仕分けに 送信フォルダは宛先・受信フォルダは差出人でグループ分けしているのですが、同じ差出人・宛先でも、 「山田 太郎」 「山田」 「Yamada」 「taro Yamada@プロバイダ名.com」 (全て仮名) 等に別れてしまいます。 整頓するのになにか良い方法有りますでしょうか?
- Outlookで未読のメールがあるフォルダを探す方法
Outlookで自動仕訳を使っています。 未読のメールが振り分けられたフォルダを探す方法はないでしょうか? Outlook Express の場合は、振り分けたフォルダのツリーが自動的に展開されたので分かるのですが、Outlookでは、届いたメールがどのフォルダにあるのかをさがすのに苦労します。
- 締切済み
- オフィス系ソフト
- white-tiger
- 回答数3
- 会計王5から弥生会計への仕訳データのエクスポートは可能??
現在会計王5を利用しておりますが、税理士の薦めもあり弥生会計への変更をしたいのですが、今期進行分の仕訳データをエクスポート出来ればうれしいのですが、CSVでエクスポートして、そのまま弥生会計にインポートしようとして失敗しました。可能な方法はあるのでしょうか?
- 仕入れ商品の返品の仕訳について
個人事業主です 1月に15,000円の商品を、A社から掛で仕入れました 仕 入15,000/買掛金15,000 2月に上記の買掛金を支払いました 買掛金15,000/現 金15,000 3月に品違いや不良品が見つかったので、45,000円分返品しました まず、この仕訳方法がわかりません。 なお1月には15,000円しか仕入れていないので、残りの30,000円分は 前期(12月末で決算済み)に仕入れた物の返品です。 返品した45,000円は返還してもらっておらず、次に仕入れが発生した 際に充当することになっています。 次に仕入れが発生した際の仕訳方法も、併せて教えてください。 A社とは取引があまり頻繁でないため、当期内で45,000円分の 仕入れが発生せず、残りは来期に繰り越される可能性もあります
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- monchicchideco
- 回答数3
- 青色申告(個人商店)家賃の銀行使い分け 問題点
お世話になります。 3月に店舗を借りて開業しました。青色申告ソフトを使用してます。 仕訳は複式簿記初心者ですのでよろしくお願いいたします。 まず商売を始めたので銀行預金通帳を2冊作りました。 1.(事業用)みずほ銀行 2.(個人用)三菱東京UFJ銀行 事業用の公共料金などはみずほ銀行から引き落とし処理をしています。 事業用家賃(20万円位)ですが大家さんの指定が三菱東京UFJ銀行です。 個人用の通帳:(個人用)三菱東京UFJ銀行だと手数料がかからないので初回はこの通帳から振り込みをしました。 仕訳 借方 家賃 200,000 / 貸方 普通預金 200,000 摘要(三菱東京UFJ銀行) この方法だと家賃だけ個人用の通帳から支払になるので気になるのですが 手数料なしにする等 どのような処理をするのがBESTかアドバイスをお願いいたします。
- 消費税について勉強する方法
会社では経理を担当しています。お願いしている税理士事務所の担当の方は役員の知人とやらで、決算時に最終決算書を作るだけで、質問してもアドバイスをいただけません。前職では税抜き会計しか経験がなく、当社は税込み会計処理ですので余計に戸惑い、消費税の仕訳など、「こっちであわせるから・・・」と実務の仕訳に関しても指導していただけません。ならば自分の力をつけようと、消費税について働きながら勉強したいと思います。通学でも通信でも、そのほかの方法でも構いません。お知恵をお貸し下さい。出来れば実務に役立つものが、ありがたいのですが・・・
- お買い物ポイント販売の仕訳
楽天の店子なのですが、 お買い物ポイントの仕訳方法が腑に落ちておりません。 お客様がお買い上げになった際は スーパーポイント利用分を「売上値引」に計上すべきなのでしょうか そして、楽天からそのポイント利用分が入金されたら、 「雑収入」へ仕訳し、楽天へ支払うポイント付与料は「販売促進費」? それとも、売上を計上する際に ポイント利用分を「売掛金」に計上し、 楽天からポイントが入金された時点で売掛金の回収とする、 そして、楽天へ支払うポイント付与料を「販売促進費」とする。 (もしくは、支払う分は「売上値引」にすべきでしょうか?) 混乱しており、意味不明かもしれませんが 是非アドバイスをお願いいたします。