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仕訳方法
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- 曖昧な内容のレシート
事務所の隣に100円ショップがあり、ちょっとした文房具や事務用品、梱包材などをよく購入します。 そこでもらうレシートには何を買ったかは書いておらず、例えば「雑貨 4点 ¥400」と言った具合です。 毎回手書きの領収書くださいとも言えず、そのショップのレシートが200枚近く、数万円分あります。 100円ショップに限らないのですが、最近のレシートはちゃんと明細が出るだろうと、その場で確認せず後で見たら何を買ったか不明というレシートも結構あります。 1枚のレシート内で、いくつかはちゃんと品物名が書いてあっても、いくつかは雑貨品としか書いておらず曖昧です。 あとで業務上必要な雑貨って何?何買ったの?と聞かれたら返答に困ります。 出金伝票に何を買ったか書いていたとしても証拠にはならないと聞きました。 レシートにはどこまでちゃんと記載されていればよいのでしょうか? のちの税務調査で領収書の突き合わせをされた場合、こういうレシートはことごとく跳ねられてしまうのでしょうか。 初心者丸出しの質問で恥ずかしい限りですが、どなたかご返答をお願いいたします。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- capsule8875
- 回答数4
- 消費税中間納付時の仕訳 未払消費税が足りない?!
消費税の仕訳を教えていただきたく、質問させていただきます。お返事いただければ幸いです。 (例) 4半期精算処理にて 6月末に 預り消費税 1,000,000/ 仮払消費税 800,000 / 未払消費税 200,000 だとします。 しかし、中間納付は前課税期間の消費税額の12分の3を支払い。 その納付金額は、300,000円とする。 そうなると、納付時の仕訳は 未払消費税 200,000/ 現金 300,000 ☆☆☆ 100,000 この借方にくる「☆☆☆」にあたる科目がなにか迷っています。 「その他流動資産」か「仮払消費税」か、 またほかの科目なのか。 お願いします。今月末の支払いのため、 早めに解決できたらうれしいです。 教えていただけますか?
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- 財務・会計・経理
- suuzinigate
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- 保証金の償却について
いつもこちらの質問と回答で勉強させていただいています。 さて 質問ですが、有限会社で店舗を借りて営業しております。契約時に保証金として1000万差し入れ 3年後の更新時に償却分 年5%として15万円を支払う契約です。更新料はありません。 契約時 保証金10000000 預金10000000 1年目決算 保証金償却50000 保証金50000 2年目決算 保証金償却50000 保証金50000 3年目決算 保証金償却50000 保証金50000 更新時 保証金150000 預金150000 と仕訳してきました。 ところが 貸主から税務署の指導で150000円プラス消費税7500円 計157500支払えと言われました。この7500円はどう仕訳したらいいでしょうか?過去3年分ですので2500円ずつ3年にわたり未償却分として計上したほうがいいのか 今期雑損勘定に計上してもいいのかわかりません。 できましたら仕訳もお教えください。 また いままでの仕訳ですと 保証金の残高が変わってしまうのが、気になります。決算時に保証金償却累計額みたいな科目を使用し繰延資産のマイナスで処理してもいいものでしょうか?よろしくお願いします。
- 今日バイトを辞めたいです。
今、郵便局で仕分けのバイトをしています。 まだ二日しか働いていないのですが、辞めたいです。 理由は、暇なことが多く、高校生たちはずっと喋りっぱなしです。 ちなみに私は20代前半で、もうすぐ転職をするのでそれまでのつなぎとしてやっています。 こんなに暇なのに、職員の人や長くバイトをやっている人は何も指示をしてきません。 こちらから、何かすることはありますか?と聞いても、バイトの人は職員に聞いてくれます?と言い、職員の人に聞くと、「あれやって」と一言で終わってしまうような簡単なことしか頼まれません。暇なのを見て見ぬふりをしているようにしか思えません。 私はもう少しやりがいのある仕事だと思っていたのでこの仕事は自分には合いません。 もうやる気がなくなってしまいました。 私はたった二日で辞めるなんて、よくないとは思っていますが、でも辞めたいです。 もう少し続けて行けば、気持ちが変わるかもしれないとも思いません。 今日も夜からバイトがあるのですが行きたくありません。 今日からもう行きたくないので、どのように電話で辞めることを伝えれば納得してくれるでしょうか?
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- アルバイト・パート
- annasuisui
- 回答数3
- 元帳(短期借入金)の月の締め方
短期借入金 日 付 提 要 借方 貸方 残高 9/1 前期繰越 0 0 9/15 社長より借入 2000 2000 9/20 社長より借入 1500 3500 9月合計 0 3500 前月繰越 0 翌月繰越 3500 ―――――――――――――――――――――――― 0 7000 ========= 10/1 前月繰越 3500 図が見にくいかも知れませんが 元帳の締め切り方を教えてください。 貸方と借方の金額が本当なら一致しなければ ならないと思うのですが、どうなのでしょうか? 根本的に間違っているのかもしれないので そのときはご指摘ください。 よろしくおねがいします。
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- 財務・会計・経理
- noname#16293
- 回答数2
- 銀行の振り込み手数料って経費に出来るんですか?
個人事業とか経営に興味があります。 あと、事業主貸と事業主借ってよく分からないです。 おバカな質問でごめんなさいm(_ _)m
- 締切済み
- その他(税金)
- saoriiroas
- 回答数4
- 個人事業者同士が共同で借りた事務所の家賃を計上するには?
個人事業として在宅で仕事をしていましたが 同じく個人の友人と家賃を折半して事務所を借りようと思っています。 今後も各々が個人事業として展開していくつもりです。 代表者が賃貸契約を結び、家賃を支払う事になると思いますが、 この場合の計上はどのようにすればよいのでしょうか? 支払い者が全額を地代として計上するのか、 各々が半額を地代として計上できるのか。 また、折半した家賃を、相手にどのような科目で渡せばいいのか。 教えていただけますでしょうか。 共有部分の光熱費関係も同じように処理できるかと思いますが、 異なる場合はその場合も教えていただけたらと思います。 よろしくお願い致します。
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- 財務・会計・経理
- hatojigoku
- 回答数3
- 貸借対照表と損益計算書の数字の違いについて・・・
今年初めての青色申告者ですm(_ _)m 調べたり、教えて頂いたりしながら、なんとか最後の方までたどり着いたのですが、貸借対照表と損益計算書の青色申告特別控除前の所得金額が4471円あいません。 色々と見てみたのですが、考えられる原因はありますでしょうか? また、この差額を調整する方法はありますでしょうか? どうか、ご教授頂きます様お願いいたします。
- 労働保険料の仕訳について
建設業の事務をしています。 労働保険料の仕訳についてですが、5月に通知書がきた際の内訳は下記の通りです。 16年度確定保険料 300,000 申告済概算保険料 1,670,000 差引額 -1,370,000 17年度概算保険料 1,370,000 16年度の確定保険料が少なかったため、申告済概算保険料との差額が17年度の概算保険料となり、還付も納付もないプラスマイナス0でした。 この場合の仕訳は何もしなくてよいのでしょうか? 通常ですと決算期が12月なので、平成17年の完成工事分の一括有期事業の労災保険料を計算し、法定福利費/未払金として仕訳し、この未払金の残高は次年度確定保険料が決まったときに前払費用と相殺していましたが、このような仕訳はおかしいのでしょうか?
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- 財務・会計・経理
- noname#87740
- 回答数2
- 振替伝票の仕分から元帳への転記について
振替伝票から元帳への転記で疑問があります。 例えば、管理会社経由でアパート家賃収入が入り、尚かつ管理料と振込手数料を引かれて預金へ入金された場合は (借)預 金 /(貸)賃貸料 (借)管 理 料 /(貸)記入なし (借)支払手数料 /(貸)記入なし という感じで3段に記入しています。(青色申告会で聞いた) 次に、これを元帳へ転記する時、 家賃収入金額は、賃借料のページの貸方に金額を入れて、摘要の科目に普通預金と入れるということまでは分かるのですが、管理料と振込手数料の摘要に記入する科目が分かりません。 預金に振り込まれる前に既に差し引かれている管理料・振込手数料は、それぞれ別のページに振り分け、借方に金額を入れてあります。その際摘要の科目は何と入れればよいのでしょうか? 現金ではないし、預金に入る前だから普通預金でもないし…どこから払ったことになるんでしょうか?
- クロネコメール便のトラブルって具体的にどんなものですか?
近々、文集を100冊ほど(約100箇所)郵送することになっています。一冊はA4サイズで580グラムぐらいです。メール便が安いのでそうしようと思って、出荷票をもってきてもらったら、「メール便はトラブルになっても送料しか返せませんけど、大丈夫ですか。」とヤマトの人に言われました。その会社の人が断りをいれるぐらい、トラブルが頻発しているのかな、と不安になりました。トラブルって具体的にどんなトラブルが多いのでしょう。多少日数がかかる分には構いません。確実に届けたいとすれば、何を選ぶべきでしょうか。
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- final-answer
- 回答数18
- やっぱりわからない期首の開始残高
前にも質問したのですが、やはりわからないのでもう少し教えて欲しいのですが。 2004年(白色申告)→2005年度分(青色申告) 使用ソフト わくわく財務会計スタンダード 貸借対照表がなく、期首の開始残高が登録できません。 具体的には 普通預金 54万 売掛 68万 事業用車両のローン 220万(取得価格310万 未償却残高240万) 現金 0 買掛金 0 棚卸 0 と、2005年1月1日の状況です。 色々調べてみたのですが、お手上げ状態です。お願いします。
- ShurikenPro4の全員返信の方法
はじめまして。 ShurikenPro4というメールソフトを使用しているのですが、全員返信という機能の使い方が分かりません。 あるフォルダに入っているメールに対して同じ内容の文章を一気に送信したいのですがどうしたらいいのでしょうか。 よろしければご回答をよろしくお願い致します。
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- その他(メールサービス・ソフト)
- 55toratiyo
- 回答数2
- 弥生会計の2年前のデータ
2004年に個人で事業を始めました。 簿記の知識がなく、最初の一年は国が無料で税理士さんを紹介してくれたので何度か通って弥生会計で経理をやってました。 2004年度と2005年度の確定申告までは出来たのですが、 2004年度の総勘定元帳などを印刷するのをすっかり忘れてしまってました。 現在は2006年度の入力をしているのですが、データを見ると「前年度」(2005年)までは普通にデータが見れるのですが2004年度を(データの保存から)見ようとすると、 「このデータは繰越済みです。このまま入力すると繰り越した分が全て消えます。繰越済みでないデータを操作してください」のようなメッセージが現れます。 バックアップしている分はあるのですが、もし、この2004年度の総勘定元帳などを印刷して2005年度のデータがおかしくなってしまったらと思うと怖くて先に進めません。 総勘定元帳は印刷しておかないと税務調査のときに必要なのでちゃんとしないといけないとは思っているのですが、どうしたらいいのでしょうか? また、弥生会計ではサプライ品の販売もあって、ちゃんとした帳簿ができるとあったのですが、 税理士さんは「無地のコピー用紙でもなんでもいいから」と言ってました。 本当でしょうか? その税理士さんは国の対策で先月いっぱいで税務協会が廃止になり、今では連絡がつかないのです。 確定申告も提出したので、もし、税務署が来たときに帳簿がないと疑われそうで怖いです。 帳簿などの印刷はどの時期、どのタイミングですればいいものでしょうか? どうか教えてください。
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- 財務・会計・経理
- sarada4649
- 回答数1
- メールのフォルダの作り方
フォルダ自体は作れますがそこからがわかりません。 どうやって新しく作成したフォルダに設定したアドレスからのメールを自動的に受信できるのでしょうか? どうしても全てのメールが「受信メール」のフォルダに受信されてごちゃごちゃになってしまうのです。
- 締切済み
- その他(メールサービス・ソフト)
- cafu
- 回答数2
- 相殺の仕分けについて その2
本日相殺についての質問2回目です。 同業者の友達もやはり悩んでいて、約25万円程する工具を毎月5万円づつ5回に分けて、請求金額から相殺されて振り込まれるんですが、去年の10月からで今月で終わりだそうです。金額からいって、減価償却になりますよね?申告でこれにつまずき困ってるそうです。領収書もありません。 どうかよろしくお願いします。
- アウトルック2002でセーフリストを使いたい
今までアウトルック2003を使用しており、セーフリストのみ受信トレイに受信し、 他は迷惑メールフォルダに受信する設定にしておりました。 この度パソコンが入れ替わり(職場なので)、アウトルックが2002に変わってしまったのですが、 全く同様の設定にしたいと思っています。 今から2002で受信したメール1件1件に対し、ルールでの振り分けや禁止をすればいいのはわかっていますが、 迷惑メールがあまりにも多いのでできることなら、2003で登録したセーフリストを生かして、 ここに登録されているアドレスからのメールのみ受信トレイに入れたいと思っています。 試しにやってみた方法が、2003のセーフリストを2002の連絡先にインポート、 2002の受信トレイにサブフォルダをつくり、仕分けルールでそのサブフォルダに連絡先に登録している人のメールを振り分ける。 という方法ですが、これだとアウトルック起動時にまず迷惑メールが表示され、 その後ほんとにみたいサブフォルダをクリックして開かなければなりません もっといい方法はないでしょうか? よろしくお願いします
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- オフィス系ソフト
- chisaizumi
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- 開業資金の借り入れ
現在個人事業でリフォーム会社をしております。この度、全く別業種の飲食店をやることになりました。以前にご質問させて頂き、帳簿は分けて申告はまとめて1事業主で行うことは解りました。銀行から当座貸越で1千万借り入れし、現在の借り入れ300万を相殺し700万を開業資金に充てる予定です。飲食店はこの700万の借り入れからのスタートです。この場合の仕分けですが、長期借入/長期借入で300万を消して、700万の開業資金の仕分けはどうなりますか?すでに立替でパソコンを購入してます。帳簿を全く別にしたいので、パソコン代も開業費から戻した形にしたいのです。これから店舗の内装・厨房工事費、家具・備品の支払いもあります。要点を得ずすみません・・・要するに、資金0、借金が資金のスタートの帳簿の付け方が解りません。
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- 財務・会計・経理
- chon-mage3
- 回答数4
- 仮払い税金ってなんですか?
はじめまして、最近会社の経理を担当したので簿記の仕分けを覚えているところです。質問なのですが前期の貸借対照表の資産項目にある「仮払い税金」っていうのは仕分けではどんな処理をしていったらよいのでしょうか?別表では加算に損金処理した道府県民税70000 減算項目に仮払い地方税70000と処理してあるのですが・・どうもよくわかりません。どうかご教授願いますm(__)m
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- 財務・会計・経理
- noname#15428
- 回答数5
- 決算の数字が合わないのです
弥生会計で会計処理をしてい会計初心農業者です。 1月1日に農産物を期首農産物棚卸高へ振替しました。 商品が売れるたびに期首農産物棚卸高より現金へ振替をしていくと0円になりました。 年末に決算をすると損益計算書の期首農産物の欄が0円になって決算書が合いません。 どの様な処理をしたら良いか教えてください。