会社員の確定申告で注目すべきポイントとは?
- 会社員の確定申告について、週末開業や経費計上の可能性を探る
- 給与と治療院の経費を計上して確定申告できるのか疑問
- 会社員でも自宅を治療院として開業し、経費を計上する方法を知りたい
- ベストアンサー
会社員の確定申告で・・・
みなさん宜しくお願いします。 私は現在・・・ 普通の会社員です。結婚していて子供も5人います。 妻も正社員として仕事をしています。お互いに年収は税込で400万円くらいです。 そこで質問です。 私は独立開業権の有る国家資格「マッサージ師」の資格を持っているので、自宅を治療院とし開業したいと思います。 ただし、いわゆる週末開業として会社は辞めません。 確か、自宅を治療院とした場合、毎月の住宅ローンや光熱費等の半分を経費として計上出来ると思ったのですが、会社からの給料に、これら治療院の経費を計上して確定申告をするという事が可能なのでしょうか? ちなみに会社は週末開業も確定申告もOKなので特に隠す必要もありません。 どうか良きアドバイスをお願いします。
- kataaki80
- お礼率81% (13/16)
- その他(税金)
- 回答数5
- ありがとう数7
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>毎月の住宅ローンや光熱費等の半分を経費として計上出来ると思ったのですが、 Ans.半分と決まっているわけではありません。治療院の事業用に使う分が経費として計上できます。経費はほかにも固定資産税もあります。ですから、自宅の使用状況を「生活用」と「事業用」に分ける必要がでてきますね。 >会社からの給料に、これら治療院の経費を計上して確定申告をするという事が可能なのでしょうか? Ans.治療院収入は事業収入となりますので、確定申告書とは別に「収支内訳書」を作成して、両方を提出します。確定申告書には「給与」の記入欄と「収支内訳書」で計算した「治療院収入」の記入欄があります。 両方の収入を合算して、所得税が計算されます。
その他の回答 (4)
- Z31
- ベストアンサー率37% (735/1957)
No2です。 >しかし、所得税が計算されるだけで、健康保険や介護保険、厚生年金や住民税などは変わらないのでしょうか? 所得が増えれば、その分すべて増額になると考えてよいです。
お礼
度々すみません。 ありがとうございます。 と、いう事は所得が減れば(経費が増えれば)その分はやはり減る訳ですよね。 何度もありがとうございました。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
毎月の住宅ローンや光熱費等の半分を経費として計上]は誤り。 住宅ローンの元本返済はどのような場合でも経費にはなりません。 住宅ではなく、事業用資産のローン返済というなら、返済額のうち事業用にかかる利息が経費にできますが、住宅ローン控除を受けてる物件ですと、一部事業用に使用するからと経費計上するなど考えないほうが良いと思います。 光熱費等の半分?なぜ半分なのでしょうか。 家計と支出してる額のうち、マッサージ業をしてないならば出ないであろう額が経費です。 週末開業で、水道光熱費などの支出の半分を使用してる?少し多いでしょうね。 マッサージ業は「事業所得」になります。 給与所得と合算して確定申告をします。 確定申告書に記載された総所得額が貴方の所得になりますので、この額を基準として算定される住民税、国民健康保険税などの公租公課額には当然に影響を与えます。 住宅面積が100で、マッサージ室が10なら、事業専用割合が10%とし、光熱費などにそれをかけた額を必要経費とするなど「そういう計算で、按分率を出したなら良いでしょう」という理屈が必要です。 固定資産税、減価償却費も経費となりえますが、冒頭に述べたように「住宅」つまり「住むための建物」ですから、一部事業用にしての経費算入はしないほうが、面倒はありません。
お礼
なるほど・・・ 詳しいご回答ありがとうございます。 考えが大分甘かった様です・・・さすがに単純には行きませんね。 一から勉強します。 ありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
>確か、自宅を治療院とした場合、毎月の住宅ローンや光熱費等の半分を経費として計上出来ると思った… 「半分」なんて欲が深すぎます。 全床面積と治療所となる部屋の面積との比に、さらに週末しか営業しないのなら 7分の 2 を掛け算しただけしか経費となりません。 しかも、住宅ローンで経費になるのは利息・手数料分のみです。 元本の返済分は経費でありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速の回答ありがとうございます。 なるほど・・・もう少し調べてみたいと思います。 ありがとうございました。
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
会社からの給料に、これら治療院の経費を計上して確定申告をするという事が可能です。会社員の確定申告はそのためにあります。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 頑張ってトライしてみたいと思います。
関連するQ&A
- 確定申告書の自営の部分と会社員の部分との書き方について
確定申告書の書き方、その他に関して、教えていただきたいことがあります、宜しくお願いします。 去年は3月まで自営業、4月より会社で契約社員として働いています。 質問1:会社から源泉徴収票を貰っています。これを確定申告書Bに記載する場合に収入金額の部分には会社からの支払い金額を記載するのでしょうか?それとも給与所得控除後の金額を記載するのでしょうか? 質問2:経費に関する事なのですが、3月までの自営の際には自宅家賃、光熱費等の1/3を事務所扱いで経費として計上していました。4月からは契約社員になったのですが、いつ契約が途切れるかわからないので、4月以降も営業等をしながら働いておりました(実質、副業のような形になっていると思うのですが、この部分の収入はありませんでした)。この場合、4月ー12月の自宅家賃、光熱費等の1/3を今までどおり、経費として計上できるのでしょうか? よくわからない書き方になってしまっていますが、どうぞ宜しくお願いいたします。
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 確定申告をする住所について
現在、自宅兼事務所のような形で賃貸の部屋の一室を使用しています。青色申告の個人事業主です。 図面をパソコンで書く仕事です。 今後、家賃の安い公団に引越しをしようと思いました。管理事務所に仕事のことを話すると確定申告の場合の住所にはできませんといわれてしまいました。ただ仕事部屋として住居の一部を使う分には問題ないです、とのことでした。 しかたなく、実家が会社経営で関係のない職種でもない(たまに実家の仕事もします)ので、実家を確定申告の住所として、居所を公団にしようと思います。 その際に公団で仕事部屋として使っている部分に関しての経費(水道光熱費や家賃の一部)を経費として計上は可能でしょうか。 このことについて税務上なにか問題になることがあるでしょうか。もしも家賃や水道光熱費が計上できないなら、公団への引越しをあきらめようと思います。 よろしくご指導お願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- はじめての確定申告
今年から独立して自宅で仕事をしています。 初めて確定申告をするのでわからないことばかりです。 まとめて質問させて頂きます。 1.国民健康保険・国民年金・生命保険は必要経費に含まれないが 控除の対象に含まれると聞きましたが、 現金出納帳に書き込むものなのでしょうか? そもそも会社の財布から払ってはいけないものだったのですか? 2.車の損害保険は必要経費含まれますか? 含まれるとしたら車を自宅用と事業用を兼用している場合 走行距離などで割合を求め記帳するのですか? 3.自分への給料はどのように記帳するのですか? 生計費として記帳するのですか? 4.光熱費は現金出納帳に書き込む際に、自宅分を除いた額を書くのですか? 5.税務署から青色申告決算書というものが送られてきました。 これはいつ提出すればいいのですか? 以上、宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 確定申告について教えてください。
確定申告や青色申告について教えてください。 私は今年の始めまで社員として働いており、会社を辞めた後、派遣会社数社で単発の仕事を数回していました。在宅でデザイン関連の自営業を開始しようかと考えているのですが、収益を確保できるか分からないので、一定の期間はお手伝い的なことで仕事を請け負い、いけそうだ!と思ったら開業届を出し、本格的に自営業デビューをしようと思っています。 簡単にまとめると下記のようになります。 ~2013年3月:社員として勤務 2013年4月~11月:派遣会社数社で単発業務 2013年11月~2014年前半:自営業(ただし開業届はまだ提出せず「お手伝い」という形態) 2014年前半~:開業届を提出し、本格的に業務開始 そこで、来年に今年分の確定申告をするつもりなのですが、この一年での勤務形態がいろいろ過ぎて良くわからないので、教えてください。 質問1 「お手伝い」するのは今年ですが、その分の収入が入るのはきっと来年になります。その場合の計上は今年分?来年分? 質問2 今年会社や派遣で働いた分は確定申告するのですが、「お手伝い」の収入分は、一般の確定申告で申告するのですか?それとは別に白色や青色申告でするのですか? 質問3 開業届は出していませんが、仕事に必要な備品などをすでにいろいろと購入しています。この分は、今年度の確定申告で「経費」として申告できるのでしょうか。それとも開業届を出した後に購入した分のみ計上できるのでしょうか。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 確定申告
- 青色確定申告について
青色確定申告について 青色確定申告について質問です。 今月(1月)に、個人事業主の開業申請をしようと考えています。 本を読むと、開業二カ月以内またはその年の3月に青色確定申告の申請をした人だけが、青色確定申告ができる、とありますすが…、 ・開業申請前の設備投資は計上できるでしょうか? ・開業申請前の売上や経費は計上できるのでしょうか? ・開業申請から二カ月以内で青色確定申告ができる、という事は翌年に控除をしてもらえる? ひととおり本を読みましたが、開業から僅か二カ月の部分に疑問だらけです。 白色も青色(簡易)と同じような作業なら、青色にしたく… どなたか教えていただけないでしょうか…?
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 貸家のセコム費用で、確定申告で経費に計上できるものはありますか。
貸家のセコム費用で、確定申告で経費に計上できるものはありますか。 実家が空いてしまったので2年前に貸家としました。 最近その近辺に物騒な話を聞くようになったのでセコムを導入しました。 ○ 取付工事・・・・・・102,200円(税込107,310円) ○ 配管費・・・・・・・ 19,000円(税込 19,950円) ○ カメラ(買取)・・・159,000円(税込166,950円) ○ 月々料金・・・・・・ 6,900円(税込 7,245円) のうち、確定申告(白色)で経費として計上できるものはありますか? あるとすれば、何が何費になるのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(税金)
お礼
早速の回答ありがとうございます。 詳しい説明、ありがたいです。 しかし、所得税が計算されるだけで、健康保険や介護保険、厚生年金や住民税などは変わらないのでしょうか? それらの変更が来年度は有る、という事なんでしょうか? 全くド素人で申し訳有りません・・・ 宜しくお願いします。