• ベストアンサー

還付金は所得として計算しなくてよいでしょうか?

税務署から予定納税で払いすぎた金額の還付がありました。 お聞きしたいのは還付金と還付加算金は別物ですか? 還付金は所得として計算しなくてよいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • k_k13
  • ベストアンサー率42% (168/400)
回答No.2

予定納税分として還付された還付金本体は、あくまでも仮払金の返金(預けていたお金を返してもらっただけ)にすぎませんから所得ではありません しかし還付加算金は受取利息に相当し、所得(もうけ)と見なされます 還付金の通知書にも説明が書いてありますが、還付加算金は「その他の雑所得」として全額申告対象に該当します 一時所得ではありません

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

還付金は、過年の可処分所得です。今年の所得に加算する必要はありません。 一方、加算金はいわば利息です。今年の他の一時所得と合算し、税額が生じれば納税する必要が出てきます。

yusha
質問者

お礼

みなさんありがとうございました。 考えていた通りで安心しました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 所得税を予定納税した場合の還付加算金

    自営業をしているものです。 所得税の還付加算金について質問です。 昨年、2度の予定納税を行ったのですが、 昨年の所得が一昨年よりも少なくなり、 確定申告では約10万円の還付となりました。 昨年は所得が減り、予定納税は苦しかったのですが、 このような国税の指導による納め過ぎの場合、 還付金+還付加算金が還ってくると思っていました。 本日、国税還付金振込通知書が届いたのですが、 「内還付加算金」の欄が「-」となっていました。 還付加算金がつかないのはどうしてでしょうか?

  • 還付金は雑所得?

    去年還付申告をして、還付金を受け取りました。 そして今年も同じように還付申告をしようと思ったのですが、 還付金振込通知書をみると「還付加算金は雑所得となります」と書いてあります。 雑所得とゆうことは、申告書Bの「ク」と「7」に受け取った金額を書けばいいのでしょうか? あと、第二表の「所得の内訳」のところにはどう書けばよいのでしょうか? よろしくおねがいします。

  • 確定申告の還付金について

    例えばの話ですが、 確定申告をして、還付金100+加算金10が振り込まれたとします。 その後、修正となってしまい、50の納税となってしまいました。 その場合、 ・もらった還付金100+加算金10 ・所得税50、 ・所得税50に対する延滞税 は支払うと思いますが、 もらった還付金100+加算金10に対する利息的なものの計算は 100に対してされるのでしょうか? それとも110に対してされるのでしょうか? 扱う利率は”日本銀行が定める基準割引率+4%”なのでしょうか? すいません教えてください。 (間違っていることがありましたご指摘ください。)

  • 別表4の還付金額について

    法人税申告書の別表4、減算項目の「法人税等の中間納付額及び過誤納に係る還付金額」について質問させてください。 前期は中間納税をしたものの、決算で赤字だったため、納税しませんでした。当期開始後に税金が還付されました。 当期の決算で別表4を記載しているのですが、「法人税等の中間納付額及び過誤納に係る還付金額」には当期に還付された税金の金額を記載するのでしょうか? また、当期の利益が微々たるものでして、それに加算項目と減算項目を相殺して計算をすると「所得金額又は欠損金額」欄にはマイナス金額を記載することになってしまいます。 これは、所得でいうと「赤字」ということなのでしょうか? すみませんが、よくわかってないところもあるのですが、宜しくお願いします

  • 所得税還付決定後の追徴ありや

    医療費控除等で所得税の還付申請をした結果、税務当局より還付通知が届きました。 ところで、このあと、税務当局が"ヒョンなこと"から、私が申告し忘れていた(善意・悪意を問わず)所得情報を得た場合、「修正申告して追加納税せよ」、なんて言ってくる可能性はあるのでしょうか。それとも、(還付の)確定申告を一旦認めた以上、"一事不再理"みたいなルールが適用されるのでしょうか。

  • 個人事業主で還付加算金を雑収入で処理しても大丈夫ですか?

    個人事業主で還付加算金を雑収入で処理しても大丈夫ですか? 個人事業主の場合に、還付加算金が入金されてきた場合なのですが、 本来は雑所得として申告すべきなのでしょうが、金額も小さいうえ、 雑所得としてしてしますと、申告の際に忘れてしまいそうで怖いです。 そこで、雑収入として処理しておきたいのですが、大丈夫でしょうか? 金額が小さいということもあって、税務調査が入っても、税務署は許してくれそうにも思うのですが。 この様なことに詳しい方がおられましたら、ご回答の程よろしくお願いいたします。

  • 中間納付の還付金

    中間納付の還付金が発生した処理について教えてください。 中間納付の時の仕訳 法人税等 50 現金 50 としています。その結果、当期末の損益計算書は以下のようになっています。 税引前利益 100 法人税等 50 税引後利益 50 ここからは、シンプルに考えるため、以下の条件で税務申告書を作成するとします。 a.税金以外の加算、減算はなし。 b.事業税は考えない。 別表四へ以下のように転記 当期利益            50 損金の額に算入した納税充当金 50 所得金額            100 税額を計算したところ、還付税金が△20発生することになりました。 そこでこの還付税金を 1.未収税金 20 法人税等20 という仕訳をした結果、決算書は以下のとおりになりました。 税引前利益 100 法人税等 30 税引後利益 70 最終別表四 当期利益            70 損金の額に算入した納税充当金 30 所得金額            100 このように作成したのですが、いまいち自信がなかったため、先日税務署に行って確認してきました。 すると、還付税金は当期収益にはできないので、減算してください、と言われ、その場では納得して帰ってきたのですが、あとになって冷静に考えると、還付税金を別表四で減算してしまうと、所得金額が変わってしまいます。 法人税等という経費科目を相殺したため、結果として収益として受けたのと変わらないというのはわかるのですが、法人税等は税引前利益の下に置いた科目なので、もともとの税額計算には影響を与えておらず、1の仕訳をした時点でも、税額は変更しないと思うのですが、違うのでしょうか。 間違っている場合は、正しい処理の仕方も教えてください。 よろしくお願いします。

  • 所得税の更正の請求について

    源泉徴収により納税しているサラリーマンですが、4年前から住宅ローン減税のために確定申告書を税務署に直接提出し還付を受けております。今年も「確定申告書等作成コーナー」を利用して確定申告書を(税の理解もないまま)作成しましたが、控除金額の記載間違いにより申告納税額が印刷されてしまっていたことに気が付かないまま提出し、気長に還付を待っていたところ、先日税務署から納付書が郵送で届き、延滞税が課せられるのもまずいと思って納付書に記載されている不足分(=計算間違いにより生じた申告納税額)を納税しました。 その後いろいろ調べて「所得税の更正の請求書」の提出により過払い分が還付される事が分かり、計算間違いにより生じた申告納税額と還付される予定だった住宅ローン減税分を返してもらおうと考えております。 そこで、下記についてお教え頂きたいです。 1.「所得税の更正の請求書」には納付書により4月に納税した金額を書いておくべきでしょうか?その記載欄はありますでしょうか? 2.「第3期分の税額」の「還付される税金」欄には、住宅ローン減税分と納付書の金額の合計を書けばよいでしょうか? (還付される税金が合計であることが分かるようにしておきたいです) 3.念のため計算間違いのない確定申告書を提出するべきでしょうか? (提出済みの源泉徴収票および証明書は不要ですよね?) 4.「所得税の更正の請求書」の他に提出すべき書類はありますでしょうか? ご回答のほどよろしくお願い申し上げます。

  • 予定納税と還付金について

    すいません。税金について素人です。よろしくお願いいたします。 文章が稚拙でもうしわけございませんがお許しください。 予定納税は、振替納税をしていますが、残高がなく予定納税2期分5万の督促状が届きました。資金繰りが悪くまだ収めておりません。3月17日に確定申告をしましたが、今回はほとんど税金をおさめることがない所得でした。それで来月には還付金が振り込まれれば、それで清算できると思います。税務署がかってに還付金から予定納税分を引いて振り込んでくれると思うのですが、督促状は、もう無視をしてほかっておいてもいいでしょうか?この場合延滞税はかかりますでしょうか?

  • 所得と還付金

    去年なんとか年間所得を103万に抑え、バイト先から徴収されていた所得税を還付してもらいました。 それで、今年も103万目前まで来ているんですが、年間所得を計算する時に、今年還付してもらった分の所得税は入るのでしょうか?? それによって、今後の生活がかなり変わるので、教えてください!!