- ベストアンサー
個人事業主の確定申告
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
消費税および地方消費税の経理処理としては,税抜経理方式と税込経理方式とがあり,どちらの方式を選択してもよいことになっていますが,選択した方式はその個人が行うすべての取引に適用するのが原則です。 税抜経理方式で行うときは,消費税等の納付税額と仮受消費税から仮払消費税を引いた額との差額は,総収入金額または必要経費に算入します。 税込経理方式で行うときは,消費税等の納付税額または還付金額は,必要経費または総収入金額に算入します。
関連するQ&A
- 個人事業主のインボイス制度までの流れについて
個人事業主に関して質問させて下さい。 【売上】 令和元年度、1000万円以下 令和2年度、1000万円以下 令和3年度、1000万円以下(確定申告予定額) 【適格請求書等保存方式】 令和4年中に申請 【質問内容】 ①.令和4年度の売上げが1000万円を超えた場合、 令和4年度の消費税確定申は令和2年の売上げが基準年と なるため、消費税確定申告書の提出は不要でよろしいですか? ②.消費税の課税方法(原則課税方式・簡易課税方式)の申請はいつ行えばよろしいですか? ③.令和5年度の消費税申告は適格請求書等保存方式で申請済みなので、 令和5年度は確定申告と消費税申告でよろしいですか? ④令和5年度以降は、売り上げに関係なく、確定申告と消費税申告となりますか?(念のため確認) 今年度の売上げが1000万円超える場合という事もあり今後の事や、インボイス制度の開始するタイミングと、課税方式の申請のタイミングが解らず、どのような順序で動けばいいかと思った部分ではありましたので、詳しい方がいらっしゃるこの場をお借りし、投稿させていただきました。 何分素人なので、お手数をお掛けしますが、ご教授下さい。 宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 個人事業主の申告について
分かりにくい説明になりますが、ご教授下さると助かります。 昨年の5月にA社を退職し、6月からB社に勤めるも試用期間中に退職。 8月1日から請負で陸送を開始(開業届は出してありますし、青色申告です) A社B社併せて給与所得は120万弱です。 請負での総収入は約150万でした。 個人としての確定申告はやったことがあるのでいいのですが、 個人事業の申告について質問です。 弥生の青色申告ソフトで必要なものは入力しているので貸借対照表、損益計算書 決算書は大丈夫だと思います。(プリンターが不調なので手書きになりますが) よくわからないのが決算書と一緒に送られてきた「申告所得税」の納付書です。 これはこちらで計算して納付するのでしょうか? 計算式はどのようになりますか? また、上記は家人のことなのですが、体調不良により請負の仕事はやめて 今月からまた企業に勤め始めました。ですので確定申告含め、提出は私が行くのですが 委任状は必要ですか? 色々調べましたが、昨年は事業を行っていないので事業主控除とかよくわかりません。 申告してから納税通知と納付書がくるのではないんですか? 不足している情報があれば追加します。 よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(税金)
- 個人事業主の決算について
一人で工務店を営む青色申告の個人事業主です。税込み方式で記帳しています。節税方法を考えて、今年度から決算の方法を下記のようにしたいと考えました。経理初心者なので、考え方や言葉の使い方が間違っているかもしれません。ベテランの方、御教示願います。 1.年度によって売上げや利益に大きなばらつきがある(昨年は所得税額がゼロだったが、今年度決算では、支払うべき所得税率が33%になりそう等) 2.消費税や事業税について、従来は実際に支払った年度に「租税公課」として損金処理していた。 3.決算時には、翌年に支払うべき消費税額や事業税額が確定する。累進課税を考慮すると、発生根拠となる年度内に損金処理できれば、トータルで節税になる(利益が多く出せた翌年に営業費不振だと、税負担感が大きいので、それを少しでも解消したい) 4.確定した額を、それぞれ決算時に「法人税等」という費用勘定と「未払い消費税」「未払い事業税」という負債勘定とに振り分ける事で所得を抑えたい。 いかがでしょうか?
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 確定申告書Bについて。
知人から弥生会計07を買う予定なのですが 弥生会計08は平成19年所得税確定申告対応と書いてありました。 弥生会計07で現在の申告書を出すのは無理と言うことなのでしょうか? 先ほど弥生サポートセンターに確認をしたところ、 「ソフトを見ながら自分で書いてもらうしかありません、なので08を買うのをお勧めします」等と言われ 07と08の違いなどがよく分りませんでした。 もし分かる方がいましたらよろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 在宅ワーク・SOHO
- 弥生会計の消費税申告書
弥生会計の消費税申告書 消費税の額が確定すると、消費税清算の仕分をします。 弥生の消費税申告書をみて、 税抜きですので、弥生で 仮受消費税(課税) / 仮払消費税(課税) / 仮払金(予納額) / 未払消費税 / 雑収入(納付不要分,不課税) と仕分けするのですが。 この仕分を入力すると、消費税申告書の金額が先ほどと 大きく変わってきます。 金額が変わるのは、あたりまえなのかもしれませんが。 消費税の申告書は、どのタイミングで印刷されていますか。 消費税申告書を印刷した後で、消費税清算の仕分を入力し 税引前当期利益を確定するのでしょうか。 その後、法人税の申告書を作成するのでしょうか。 前のソフトでは消費税清算の仕分けをいれる前後で、消費税申告書 の金額は動かなかったと記憶しています。 要は、消費税清算の仕分を入力前の消費税申告書の金額が正しいと 思ってよろしいのでしょうか。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 確定申告 弥生会計ソフト
弥生会計12版を使用してます。平成23年度より使用しており、現在は平成24年度の確定申告を作成中ですが、『所得税確定申告B』が開かれません。使用方法を教えてください。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 個人事業主の確定申告についてなのですが、2年間は確定申告をしなくても良
個人事業主の確定申告についてなのですが、2年間は確定申告をしなくても良いとききました。今月からお店をしだしたのですが、税務署等には何も申請をしていません。消費税は申告しなくていいことはわかっているのですが、本当に確定申告をしなくても大丈夫なのでしぃうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 消費税処理と決算・申告について(個人事業者)
個人事業者で、昨年より青色申告をしています。 税制改正のため、今年(平成17年度分)の確定申告で、消費税の申告も必要になりました。 申告書類作成にあたって、いくつか、わからない点がでてきてしまいました。確認点も含めて質問させてください。よろしくお願いします。 簡単な青色申告対応の経理ソフトを使用して日々の記帳は行っております。 昨年(16年度分)までは、取引の計上は全て税込で行っていましたが、今年(17年度分)は消費税申告の対象になるため、全て税抜き処理にしました。 消費税の申告は、一般課税で行います。 1.確定申告の決算書の売上や経費等、各科目に対する金額は、税抜きの金額でよいのでしょうか? 2.決算処理として、仮払消費税と仮受消費税の相殺仕訳をいれて、差額を未払金に計上しましたが、「消費税・地方消費税の申告書」で計算した納付金額と誤差があります。それでも良いのでしょうか? 3.2のように誤差が生じていて可ならば、差額の処理は、どのようにすれば良いですか?又それは、いつのタイミングでしょうか?(確定申告書の決算書の未払いは消費税申告書の納付額と一致してなければならない?)
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 個人事業主(デザイナー)の確定申告
フリーのデザイナーとして独立して 初めての確定申告が近づいています。 自分なりに調べたのですが、 何をすればいいのかよくわかりません。 どなたかサルでもわかる様に簡単に教えて頂けませんか?? あと、今までの全てのデザイン費に消費税を入れてしまいました。 年間売上は1000万未満なので、消費税ではなく 10%の源泉徴収税を税務署に払うということを知りませんでした。 この場合、クライアントには消費税分を返金すべきでしょうか?
- ベストアンサー
- 起業・開業・会社設立
お礼
何度も質問に、回答していただきありがとうございます。なんとか出だしの一歩が、理解出来ました。 また、質問するかと思いますが、その際 お手すきでしたら宜しくお願いいたします。<(_ _)>