• ベストアンサー

弥生会計の前期分の修正について

お世話になります。 昨年、小さな会社を始めて今年の春に最初の決算を済ませました。 弥生会計を導入していますが、前期は取引も小さかったり、弥生会計に不慣れな事もあり、細かな設定をしておりませんでした。 「仕入」について補助科目の設定をせずに摘要欄に仕入先を記入しておりましたが今期から補助科目を設定しております。そうなると前期からの繰越される買掛等にズレが生じています。 前期のデータを修正して補助科目を追加し今期に反映させることは出来るのでしょうか?申告を終えている場合は修正してはいけないのでしょうか? 教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#40990
noname#40990
回答No.2

おはようございます。 #1の者です。 弥生会計を立ち上げて「リスト」→「補助科目残高編集」と選択すると、補助科目残高を修正する画面が出てきます。 そこで修正したい補助科目を含んでいる勘定科目を選択し 月度というところはかならず「前繰」にしてください。 それから補助科目ごとに修正した金額を入力するわけですが、 はじめは「指定なし」というところに前期の残高が入力されているかと思います。 枠外の一番下に合計額が自動計算で反映されてきますので そこの数字は変わらないようにすれば大丈夫です。 補助科目の残高をひとつ入力したら、「指定なし」の額をその分減らして…という具合です。

100303
質問者

お礼

nicerice様 何度も回答頂きありがとうございます。 昨日、回答いただいてから試してみました。 解決です!おかげさまでスゴク管理しやすくなりました。 ありがとうございます。 まだまだ、不慣れでいろいろお尋ねすると思いますので、機会が有りましたらお願いします。 感謝!感謝!

その他の回答 (1)

noname#40990
noname#40990
回答No.1

こんばんは。 会社で弥生会計2001を使用しています。 自宅からの回答なので少しあやふやかもしれませんが 大変お困りのようなので回答させていただきます。 このまま締め切らないでいただければ、明日会社で再確認し再び回答させていただきます。 前期分は「繰越処理」をしましたよね? そうすると前期のデータはいじれないようになっているはずです。 補助科目ごとに前期の繰越残高を設定してあげれば大丈夫ですよ。 「補助科目残高編集」というのがあったと思うのですが そこで補助科目それぞれの今期のはじまりの時の残高を入力するだけです。 その場合気をつけていただきたいのが、 補助科目ごとに残高を設定しても前期からの買掛金としての合計額には変わりがありませんので 買掛金の合計額が前期末の時と違わないようにすることです。 補助科目の残高を一つ入れたら、その分を引いた合計額に訂正して・・・という具合です。 わかりずらい文になってしまって申し訳ありません。

関連するQ&A

  • 弥生会計に詳しい方へ

    3月決算の会社で、弥生会計を使っています。 前期の年度末に、買掛金が一部残っていたのですが、「(借方)仕入  (貸方)買掛金 」の仕訳を 忘れていました。 そのまま今期の4月に前期のデータを繰越処理しました。 前期の3月末に戻って上記の仕訳をし、今期に買掛金の残高を繰越するにはどうすればよいでしょうか。

  • 前期の売り掛けの修正

    弥生会計使っています。 前期の売り掛けが80000だった場合で、決算後の入金が75000円だった時 5000円の売り掛けがずっと残ります。 これは今期でどのように修正したらいいでしょうか?

  • 前期決算分の修正について

    経理初心者です。 期末に向けて今期分をチェックしていたところ、前期分の修正が必要なものがみつかりました。 1.前期仕入れたもので、本来なら前期決算時に「未払い金」として計上するところをしていなかった。ex.9000円 2.今期にはいってその未払い金を支払った。ex.9000円 3.その際、請求書の金額と違う額を振込んでしまった(多めにふりこんでしまったが先方からの返却はなし)。ex.10000円 この件に関する帳簿上にある仕訳は 買掛金 10,000/普通預金 10,000 となっているものだけです。 既決算分を修正するには『前期損益修正損』を使用すると思うのですが どのように処理すればよろしいでしょうか? なるべく簡単な方法を教えてください。よろしくお願いいたします。

  • 弥生会計で前期繰越損益の計上方法

    弥生会計で前期繰越損益の計上方法 前期まで記帳会社に依頼してましたが、今期から弥生会計で自分で入力していきます。 前期までの赤字が400万あります。 仕訳日記帳でその損益を入力しますか? それとも決算書で今期損益分と足し引きして記入すればよいでしょうか? 赤字の繰越の記帳方法について教えてください。

  • 弥生会計17に関して

    現在会計業務をやっている者です。 弥生会計17を使用中で9月末決算だったので10月からソフトの繰り越しをしました。 今期から部署名が変わったので弥生会計の部門設定を新しく変更したいのですが、設定欄に部門という文字がありません。 インターネットや弥生会計の本を見ても、同じように設定する部分がなく、困っています。 何か考えられる理由ややり方などご存知の方、至急教えて頂けると幸いです。。

  • 3期から弥生会計を使用したいのですが、、、

    過去のデータを税理士からいただいていないのですが、決算関係の書類はあります。 すでに弥生会計を0から入力していますが、前期の数字を正確に引き継ぐにはどの科目をどこで入力すればいいのでしょうか? 弥生会計08を使用しています。

  • 弥生会計15 買掛帳の補助科目

    宜しくお願いします。 弥生会計15での質問です。 買掛帳(補助科目(指定なし))として、 A社からの買掛金額を1年分入力しました。 ですが、補助科目にA社を作って、そちらに全て移したいと思います。 補助科目(指定なし)に入力してしまった、A社の買い掛けを全て作成したA社の補助科目に 移したく思います。 やり方はありますでしょうか? それとも、もう一度入力しなおさなければなりませんか? 宜しくお願いします。

  • 弥生会計での補助科目の使い方

    たとえば売掛金で補助科目を相手先ごとに設定したら、売上でも全く同じように相手先ごとに補助科目を設定しなくてはいけないのですか?仕入と買掛金でも同じ関係でしょうか?

  • 弥生会計繰越残高訂正について

    弥生会計の買掛金の決算済の繰越残高の訂正についてです。 決算済の買掛残高が次期に繰越されますが、 翌月の支払い時に 仕入先から商品の単価の訂正がありました。単価が 高くなっている場合どのように 訂正すればよいですか? 例) 決算前     買掛金           5万        ↓   決算(繰越残高)      5万      ↓   決算後 支払い時    単価訂正あり       ↓      51000円 この時の処理はどうなりますでしょうか?

  • 弥生会計で前期の買掛金などを入力したい

    弥生会計09のスタンダードを使っています。 ちょうど2期目の決算を終えました。 1期目の決算は税理士の先生に依頼(JDLという会計ソフトを使用)したのですが、 2期目は、取引数などが大幅に減少した為、 先生に依頼せずにすべて自分で行おうと思っています。 質問の方ですが、 2期目の決算書などを作る際に、 1期目の買掛金(未払いになっている)や償却資産などを入力したいのですが 弥生会計で、1期目の設定などは行っていないので、 どこに入力していったらいいのかわかりません。 1期目のデータを丸々入力していけばいいとは思いますが、 できるだけ手間を省きたいので 1期目のデータを一から入力しなくても済む方法があれば 教えていただければと思います。 宜しくお願い致します。