• 締切済み

会計王7で元帳と・・・

会計王7を使ってます。 5月までの元帳と合計残高資産表はあってたのですが 6月だけ合いません。 原因は受取手形の金額が違うコトだと分かったんですが 元帳を書きなおしても残高資産表に反映されません。 どうしたらいいんでしょうか?

みんなの回答

noname#77348
noname#77348
回答No.1

サポートに問い合わせした方がよいと思いますが。 保守契約している必要があるかもしれませんが。 以上

関連するQ&A

  • 会計王2の決算書について

    会計王2を未だに使っているのですが、 決算書を表示させようとすると、 『資産の部の合計と負債・資本の部の合計が一致しません。・・・』 と表示されてしまいます。 精算表の『資産の部の合計』と『負債・資本の部の合計』は一致していますし、 合計残高試算表で期首から決算まで全てを選択し、 貸借対照表を表示させても『資産の部の合計』と『負債・資本の部の合計』は一致しています。 決算書のみが合わないのです。 これはどういうことなのでしょうか? 古いソフトなので、OSとの相性が問題なのでしょうか? わかる方、もしくは同じ現象が現れる方がみえましたら教えて下さい。 よろしくお願い致します。

  • 会計王2003について

    現在、月ごとの締め切りと決算時に会計王を使っています。(使いこなしていると言えるレベルではありません。) 決算時の棚卸を行うとき、エクセル2003で作った表に実数を記入し集計した数字を会計王に写しています。 会計王の説明書を見ましたが、棚卸表のような機能が見当たりませんでした。(目次を見た程度です。) 会計王で棚卸表を作れれば精算表や貸借対照表を作るときにもっと楽に出来るんじゃないかと思ってるんですが、棚卸表は作れるんでしょうか? もし出来ないならば、エクセルのデータと会計王のデータに互換性を持たせることは出来るのでしょうか? パソコン用語などあまり詳しくありませんが、エクセルや会計王の基本はある程度分かります。 上記の質問で分かっていただけるか自信ないですが、分かる方出来るだけ専門用語なしで説明お願いします。

  • 期末残高繰越について(会計王3)

    会計王3を使っています。個人事業主です。今期が3期目です。2期目より会計王3を導入しました。 2期の期末残高は 流動資産 845,088   流動負債      0 固定資産 325,500   固定負債    0 事業主貸 880,000    事業主貸   684,330                 元入金       0                    控除前所得 1,366,258 上記で期末残高繰越処理をしたのですが期首残高の貸借合計が不一致ですと表示されます。(自動のはずなのに) 初期設定の勘定科目設定で調べてみると 元入金が1,170,588で合ってるはずなのに貸借合計が不一致と出ます。 -1170,588で入力し直すと合います。どうしてか分かりません。自動で繰越ができるんじゃないんでしょうか? なぜマイナスを付け直さなければいけないんでしうか? どなたか教えてくださいよろしくお願いします。

  • 弥生会計で総勘定元帳の残高と貸借対照表の金額が違います

    弥生会計を利用しています。 総勘定元帳にある「工具器具備品」の残高と 決算報告書の「工具器具備品」の金額が違います。 総勘定元帳の方よりも、決算報告書の金額が 少なく表示されているのですが、原因が分かりません。 何か、チェックポイントがあれば、教えていただきたいのですが 宜しくお願い致します。

  • 弥生会計 残高試算表

    弥生会計05を使用しています。 2月繰越で3月の残高試算表を出したところ 貸借対照表と損益計算書の金額がと会計事務所から来た金額と所々異なってしまっています。 もし原因や、確認した方が良い事などありましたら 教えて下さい。 お願いします。

  • 弥生会計06ソフトの残高試算表の見方について

     初歩的な質問ですみません。私は、簿記3級の勉強で学んだ際は残高試算表は、         資産+経費=負債+資本+収益 で、    (借方) 「資産残高」と「経費」の合計を記載 し、    (貸方) 「負債残高」と「資本残高」と「収益」の合計を記載 し、借方と貸方の合計が、一致することにより、月ごとなどに、帳簿への記入が正しいかどうか確認するために作成するものと勉強したのですが、  弥生会計ソフト06の「集計」の「残高試算表」では、       貸借対照表と損益計算書 が、すでに分かれていて、貸・借方の合計が一致しているかなどを確認することができません。どのように確認すればいいのでしょうか。  よろしくお願いします。

  • 弥生会計の入力

    弥生会計8を使っています。 昨年まで、「預金出納」から入力していましたが、 今年から「総勘定元帳」から入力しようと思いますが、問題ないでしょうか? 理由は「総勘定元帳」から入力したものは「預金出納」に反映されないため、繰越残高に違いができてしまったからです。

  • 販売王 売掛残高がマイナス?

    ソリマチ販売王7を使っています。 売上入力と入金入力を行って、得意先元帳を見ることで未払いを把握できるようにしたいと思っています。 入金入力をすると、「売掛残高がマイナスになりますが、よろしいですか?」という警告文が出ることがあります。 でも得意先元帳を見ると、売上金額合計と入金金額合計は同じ額になっているので、マイナスではないはずなんですが…。 経理もソリマチも初心者の上、会社使用のソフトなのですがバリューサポートに登録しづらい状況なので、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答お願いいたします。

  • 裏書手形の分類について

    みなさま、こんにちは。 財務会計の科目で裏書手形(=譲渡手形)がありますが、 分類は短期借入金になるのでしょうか? それとも有形固定資産になりますか? 分類というのは合計残高試算表を出した時の集計先という 意味で書きました。 よろしくお願いします。

  • 2級の伝票式会計 推定問題で

    TAC出版の2級商業簿記の合格トレーニング2級の 伝票式会計 推定問題で理解できないところがあります。 支払手形の総勘定元帳の借方の欄が1つしかないのに 出金伝票に支払手形が出てきて、さらに振替伝票の借方に支払手形が 出てきます。 解答によると支払手形の総勘定元帳の借方から、振替伝票の支払手形の借方の金額を差し引いて出金伝票に金額を書くようになっています。 ですが、総勘定元帳の借方が1つしかないので、それをそのまま出金伝票に書いてしまいます。 これはどのようにして気がつけばよいのでしょうか?