会計王3を使っている個人事業主が期末残高繰越処理で問題に直面した

このQ&Aのポイント
  • 会計王3を導入した個人事業主が、期末残高繰越処理で問題に直面しています。
  • 初期設定の勘定科目設定を調べたところ、元入金が正しく入力されているにもかかわらず、貸借合計が不一致と表示されています。
  • マイナスを付け直さなければならず、なぜ自動で繰越ができないのか疑問に思っています。
回答を見る
  • ベストアンサー

期末残高繰越について(会計王3)

会計王3を使っています。個人事業主です。今期が3期目です。2期目より会計王3を導入しました。 2期の期末残高は 流動資産 845,088   流動負債      0 固定資産 325,500   固定負債    0 事業主貸 880,000    事業主貸   684,330                 元入金       0                    控除前所得 1,366,258 上記で期末残高繰越処理をしたのですが期首残高の貸借合計が不一致ですと表示されます。(自動のはずなのに) 初期設定の勘定科目設定で調べてみると 元入金が1,170,588で合ってるはずなのに貸借合計が不一致と出ます。 -1170,588で入力し直すと合います。どうしてか分かりません。自動で繰越ができるんじゃないんでしょうか? なぜマイナスを付け直さなければいけないんでしうか? どなたか教えてくださいよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • snopopon
  • ベストアンサー率28% (111/391)
回答No.2

こんばんは。 No.1の回答したものです。 少し考えてみたんですが、元入金勘定って資産の部なのに貸方に発生するですよね。 ということは、マイナスで入力するのが正しい気がしてきたんですが・・・。 会計王を使ったことがなく憶測でお答えしてますが、 科目の設定のところで元入金が通常時に貸借のどちらに発生する設定になっているか見てください。 ヒントになるかも。

miraiz
質問者

お礼

おしゃる通り元入金が借方に入力するように、なっていました(とゆうか借方しか表示されません)それでマイナスで入力するのが正しいのかもしれません。ありがとうございました。大変参考になりました。 会計ソフトなので自動的に繰り越せるものとばかり思っていたので、マイナスを付け直さなくてはいけないのが、どうしてもふに落ません。何か仕方があるのかもしれません。 申し訳ありませんがポイントもう少し待ってください

その他の回答 (1)

  • snopopon
  • ベストアンサー率28% (111/391)
回答No.1

元入金を1,170,588円で入力しているんですよね。 事業主貸と事業主借と所得はそのまま繰越してませんか? 3つを0円スタートにすれば貸借が合うと思います。 参考サイトを載せます。

参考URL:
http://www.info-niigata.or.jp/~hge03447/mame/boki/kessan.html
miraiz
質問者

補足

早速のお返事ありがとうございます。チョット補足させてください。 事業主貸と事業主借と所得は0円になっています。 元入金1,170,588円と入力すると貸借差額2,341,176円となっているので、-1,170,588円と入力し直すと貸借差額が0円となって、合ってくるんです。不思議でなりません。会計ソフト(会計王3)の問題でしょうか?よろしくお願いします。

関連するQ&A

  • 貸借対照表の次年度繰越

    貸借対照表を次年度に繰り越す場合は事業主借り、事業主貸しは毎年0円からスタートすれば良いのですか?次年度の期首は前年度の期末の資産、負債の残高をそのまま記入すればよいのですか?次年度の元入金は前年度の元入金+事業主借り-事業主貸し+青色申告特別控除前所得で良いのですか?  簿記の多少の知識はあるのですがいまいち自信が無いのでどなたか教えていただきたいのですが、よろしくお願いします。

  • 会計ソフトの期首繰越残高について。

    宜しく願いします。  今年度から会計ソフトを使う事になったのですが、期首残高の入力方法が分かりません。 前年の買掛金100 前年の未払水道光熱費200 前年の事業主借1000 前年の期末商品在庫100 手元に有る事業用の現金200 が有る場合で具体的に教えて頂けないでしょうか?  期首残高記入欄には、貸借対照表と損益計算表があって、どれのどこに記入したら良いか分からないんです>< (例えば)前年の期末商品は貸借対照表の商品(棚卸資産)なのか?損益計算表の期首商品(売上原価)なのか? 色々やってみても、貸・借金額が一致しませんと言う表示が出て来ます。一致しないとダメなんですよね?  詳しい方がいらっしゃいましたら、宜しくお願いします。

  • 個人事業主初心者、翌年度の貸借対照表の繰り越しがわかりません。

    例   資産        負債、資本   現金  10万     借入金   200万  預金  100万     見払い金  80万  売掛金 200万   その他流動負債 70万  車両具 41万 事業主借   1万 事業主貸 500万     元入金   200万             青色所得  300万   計  851万     計    851万 *元入金は動かさないよう教わったのですが、繰越がわかりません。 よろしくお願いします。    東京都 板橋より

  • やよいの青色申告12の前期繰越残高の登録

    24年度からやよいの青色申告を使い自分でやるにあたり 前期の青色申告決算書の貸借対照表の期末残高を入力しているのですが 負債・資本の部にある事業主借が やよいの青色申告12のほうに入力出来ません ほかの項目は枠が黄色くなり入力出来る状態になりますが 事業主借をクリックしても枠が黒くなり入力出来ません http://okwave.jp/qa/q7396322.html ↑に 事業主貸と事業主借は入力しないでください。自動的に元入金に集計されます。 とあったのですが前期繰越残高を貸借対照表どうりに入力しても元入金の数字が前期の青色申告決算書の貸借対照表と884,028円も 違ってきます とはいえ事業主借をクリックしても枠が黒くなり入力出来ません 入力出来たとしても期末残高の事業主借616,130円なので884,028円とは合わないし なにが悪いのでしょうか?

  • 会計ソフトの翌期引継ぎに関して。

    会計ソフトで前期から当期へ翌期引継ぎを行ったのですが…何故だか当期の試算表の資産合計と負債資本合計が 一致してないのですが…どのような原因が考えられますか? 前期の整理仕訳を見てみると事業主貸があるので これを元入金と相殺すると思うのですが…(おそらくソフトが行っている)当期の試算表を見ると相殺した分だけ 元入金が減っていないんですよね…事業主借もありますが 、少ない数ですし…。 その他の資産や負債の残高は当期と前期末とで一致していました。 アドバイスお願いします。

  • 青色申告の貸借対照表の書き方について質問します。資産の部の、期末合計数

    青色申告の貸借対照表の書き方について質問します。資産の部の、期末合計数字と翌年の期首合計数字は一致していなくてもよいのでしょうか。昨年の期末の事業主貸数字(250万円)を、今年の期首でどう扱ってよいのかよくわからないのですが。また、負債の部の元入金は、期首と期末は違ってよいのですね?基本的なことですみません。

  • 青色申告のことで・・・

    質問がかぶっていたらすみません。 (1) 会計内容を翌年に繰り越し場合、「事業主借」と「事業主貸」は「元入金」に含まれて計算ということですが・・・前年度の貸借対照表で『資産の部・期首合計』=『負債・資本の部の元入金』になっています。 事業主貸もありますが、元入金には含まれていないのですが・・・これは間違いということでしょうか? (2) 原因の一つとして、元入金の記載わすれ・・・どこへの記載なのでしょうか・・・ (3) 3/15までに合わせて提出する事が出来なかった場合、「元入金」の金額で無理やり合わせて提出の方法が・・・どのようにすればよいのか教えて下さい。 ☆貸借対照表の状態、マイナスを補うために事業主借をしますね?すると・・・負債・資本の部の期末合計が増えていく一方で↓ マイナスを消す為に経費を削ってみてみると・・・伴って所得金額が増して・・・↓結局負債・資本の期末合計が増えていってしまい・・・↓ 何がいけないのか、どこをどうしたらいいのか・・・解り易く回答いただきたいです。お願いします。。。

  • 会計システムの期末繰越

    会計システムを設計している者です。 ---期末処理におけるシステムの概略 15期末時点で 当期利益:300 前期繰越利益:50 とすると 期末繰越で、16期に繰り越す未処分損益を計算します。 (1)未処分損益=当期利益:300 + 前期繰越利益:50      =350 16期における損益勘定の16期期首の残高は0としてセットします。 同じくBS勘定については15期末時点の残高を16期期首の残高としてセットします。 16期期首での未処分損益の残高を350とセットします。 --------------------------------- また 当期利益は、15期の損益勘定の差し引きによる計算結果が収まっていて、 前期繰越利益は15期中の利益処分により振替られています。 (1)にあるいわゆる振替は期末繰越という処理の中で移行していますがこの振替 の仕訳は起こさなければならないのでしょうか。 16期期首における残高を次のようにセットします。 未処分損益:350 当期利益:0 前期繰越利益:0 以上です。

  • 弥生会計における決算仕訳について

    個人事業者です。経理は弥生会計でやっておりますが、決算仕訳でわからないことがあるので教えてください。  「事業主貸」勘定と「事業主借」勘定の残高を年末に「元入金」に振り替える仕訳をしました。そうしたところ、元入金の期末残高がマイナスになってしまったのですが、このままでもよいのでしょうか。 それとも、弥生会計において上記の仕訳は必要ないのでしょうか。

  • (明日午前中締切なのでどうか助けてください)弥生会計07 期末と翌期首残高の繰越ミス

    弥生会計07プロフェッショナルについて質問です。 弥生を使用するのは初めてでサポートにもはいっていません。 どう対応したら期首残高が合うのか教えてください! 会計期間が新しくなり、今期10期分を繰越処理完了 ⇒その後で翌期11期を入力開始 ⇒提出日前日の今日になってチェックした結果、一部の11期の期首残高が10期末残高と不一致である事実を発見。期首の月の試算表を締めた際には資産や負債の残高はチェックして合っていたので不一致は一部のみなようです。 最後に入れた何本かの決算修正が繰越データ処理されていないと思われます。バックアップはとってあります。10期のデータを動かさずに11期の入力済みの仕訳(2か月分)をインポートするなど方法はあるのでしょうか?期首残高を合わせるために仕訳をきると11期の数字が当然ずれるので困っています。よろしくお願い申し上げます!!!いい方法ご存知の方、助けてください(;_;)

専門家に質問してみよう