中国の移転価格税制関連事情とは?

このQ&Aのポイント
  • 中国に設立5年目の子会社(工場)を所有しています。前期は赤字決算だったが、今期は単価訂正を行い黒字となっています。年間での黒字を見込むにはどうすればいいか悩んでいます。
  • 中国の企業所得税2免3減半の優遇税制は外資設立後5年目から本格的な税徴収の対象になります。この税制について詳しい方に教えていただきたいです。
  • 中国の移転価格税制関連事情について詳しい方に教えていただきたいです。資本移動や単価訂正など、赤字を黒字に転換するための方法についても知りたいです。
回答を見る
  • ベストアンサー

中国 移転価格税制関連事情

中国に設立5年目の子会社(工場)を所有しています。 前期(12月決算)までは、諸々の事情により赤字決算でした。 今期は、固定費がかさんできているにも関わらず、販売単価(親会社:仕入単価)の見直しをし忘れており、半期を過ぎて累計で赤字となってしまっています。 現在は、単価訂正を行い月次レベルでは、黒字となっています(=公正妥当な単価?)。 ただ、このままでは、年間での黒字は難しいのですが、このような場合、年間での黒字が見込める単価に設定しなければならないのか、月次レベルでは黒字なのでそのままで良いのか・・・・・ “2免3減半” (外資設立後、企業所得税2年間免税、3年間半額の優遇税制)5年目に入り本格的な税徴収の対象になる。 と言う話を聞いた事があり、悩ましい所です。 実態について詳しい方、教えて下さい。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

中国で新税法が実施されましたので、これから、新設立の企業は“2免3減半”の優遇税制策を受けることができなくなっています。 中国で、節税の為に、黒字化というより人為的に赤字化するほうが多いです。これから2年か3年か赤字を継続しても、企業経営には差支えが余りありません。 中国で節税を図るために、外資企業としてのやり方は海外から高く原材料を仕入れ、その製品を安く海外へ販売するのが一般論です。

関連するQ&A

  • 今期が赤字か黒字かを計算する場合

    小さい会社を経営しています。 今期が黒字か赤字かを判断する方法ですが、 わたしは、今期の総売上高や利息などの収入から経費などを差し引いて、プラスかマイナスかで判断しています。 ところが、、前期が大幅に黒字になった場合、法人税や消費税などの支払いが今期になってしまうので、今期が赤字になってしまいそうです。(法人税などの計上は決算後の翌期に計上しています。税務署にそれでもいいと言われました。) こういう場合でも、やはり今期は赤字なのでしょうか? たしかに数字上は法人税などの分だけ現金がなくなっていますので、赤字なんですが、それを除外して通常の業務で稼いだ売上高から経費を引いても黒字になるくらいなんです。 こういう場合は赤字でも悲観するべきではないでしょうか?

  • 中小企業の欠損金の繰り戻し還付仕訳は?

    当社は4月末が決算日です。前期は黒字でして納税をしましたが、 今期は確実に赤字決算になります。 そこで平成21年の税制改正で中小企業の欠損金の繰り戻し還付が復活しましたので 還付請求の申請を考えておりますが、決算日にはどのような仕訳をするのでしょうか? 消費税の還付の場合は、決算日(4/30)仕訳は 仮受消費税 500  /  仮払消費税 600 未収還付税 100 としています。 21年の税制改正で中小企業の欠損金の繰り戻し還付は 借方は 未収還付税でいいと思うのですが、貸し方は・・・? よろしくお願いいたします。

  • 決算。零細企業です。決算で黒字が出た場合でも

    前年が赤字で、その赤字額が今期の黒字を上回る額であると、黒字が帳消しとなり税は免除されます。それはわかっております。 そこで質問です。六つあります。 質問1 前の期が赤字でも前前期が黒字であって今期と前期と前々期(三期分)全部合計すると黒字が上回る場合はやはり課税となるのでしょうか? それとも前期の赤字だけを計算に入れて税は免除となるのでしょうか? 質問2 現行は課税・非課税を決めるための対象期間は7年間で、7年間の通算で赤字であれば今期黒字でも課税は免除されると聞いておりますが、近き将来、10年間の通算で課税・非課税が決まることになるそうですが、そうなのでしょうか? 質問3 今年は7年で来年は8年。再来年は9年、次の年に10年となると聞いておりますが、そうなのでしょうか? 質問4 前々年、黒字が出て税金を納めたとします。 ということは、たとえ今期黒字であっても前々年税金を納めたことにより前々期の黒字はチャラになり、それを除外して7年分計算し、その合計が赤字であれば非課税となるのでしょうか? 質問5 6年前に黒字が出たが、そのときは7年前の赤字が多かったために非課税となった。 7年間の合計の際は、非課税となった6年前の黒字は黒字として合計するのでしょうか? 質問6 前々期に黒字が出た。 ということはそこで振り出しに戻り、7年間の通算ではなく今期と前期だけを合算し、その結果が黒字であればたとえ5年前大赤字が出ていたとしても関係なく課税されるのでしょうか? たくさんあって申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

  • 別表4の当期利益について

    はじめまして。法人税の算出でわからなくなってしまいましたので、どうか教えて下さい。 前期が赤字決算で今期の決算が黒字だった場合、別表4の当期利益のところに当期利益から前期の赤字分をひいた金額を書いても良いと聞いたのですが本当でしょうか? また、未払法人税を営業外費用として処理する事ができるのでしょうか?

  • 法人税(決算での連続赤字)について教えてください

    1人(いちにん)会社を設立して3回目の法人税の確定申告をしたのですが、3年連続の赤字でベテラン風の職員から「設立してからずっと赤字なんですか」と白い目で見られました。累積赤字は50万位なんですが、来年の申告(今期分)は給料を減らしてでも黒字にしようと思っています。 そこで質問なんですが、もし来年の申告時に20万の黒字になった場合、利益の20万円に税金がかかるのでしょうか。それとも前年までの赤字があるので相殺(?)出来るのでしょうか。 当方経理の知識が殆どなく、経理処理は日々の取引の入力だけで決算までしてくれる複数のパソコンソフトを使っています。 経理の仕事をしている方には、他愛もないことだと思いますが、この辺のところを詳しく教えて頂ければ幸いです。

  • 中小企業の欠損金の繰り戻し還付について

    お世話になります。 設立2年目の中小企業で経理を担当しているものです。 平成21年の税制改正で中小企業の欠損金の繰り戻し還付が復活したとのことですが、 1.前年500万円黒字で今期400万円赤字の場合は、 400万円分の前年度の法人税が還付されると解釈して良いですか? 2.この制度はいつまで有効ですか(来期も有効ですか?)? どうぞ宜しくお願いします。

  • 決算書の見方で赤字や黒字を見るにはどこを見ればよいのでしょうか?

    今期黒字とか通期で赤字とか聞きますが、これは決算書のどこの部分を見ると、赤字から黒字になったことが分かるのでしょうか? 簡単な質問ですみません。 なぜなら黒字と言っている会社が、経常損益、当期損益と出ているので、本当に黒字なのかと思いまして・・・ どなたか専門ではないので、簡単にして説明をお願いします。

  • 消費税の税制改革について

    私は個人事業者です。年間売上は2,000万円程で消費税は納めていません。 15年度の税制改革で消費税の免税額が売上3,000万円から1,000万円に引き下げられましたよね。 年間売上が2,000万円(税込み)だったとしたら、95万円程をを納めなければならないのでしょうか? という事は単純に現在の収入が95万円減ってしまうという事でしょうか? 詳しく(分かりやすく)説明しているサイトもありましたら教えて下さい。 お願いします。

  • 消費税の免税事業について

    消費税の免税事業者について教えて下さい。 当社は今期設立第3期ですが、第1期の売上が1,000万円以下であった ため、今期は消費税の免税事業者にあたると言われました。 そこで免税事業者の会計処理について教えていただきたいのですが、 今までと同じく消費税を受け取った時に仮受消費税、仕入等の支払時 に仮払消費税を計上し、決算時に両勘定科目を相殺し、差額を雑収入 か雑損失に振り替える処理を行えばよろしいのでしょうか? 本を見ると免税事業者は税込み処理をする、と書かれていましたが 税込み処理がよく分かりません。 免税事業所についての参考資料などがほとんどなく困っています。 どなたかご教授いただけないでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 本則課税と簡易課税で出る利益差

    初歩的な質問で失礼いたします。 私の勤める会社は今期決算(2月末)から本則課税で処理します。 ですから試算表はこの一年間税抜き表示で、貸借対照表に仮払消費税と仮受消費税が表示されるわけです。 で、今期は赤字続きで厳しい状況にあるのですが、ふと昨年度の1月分を見ると、税抜きにしたら今年度の同月より悪かった。 続いて昨年の2月決算月を税抜きにしたらマイナスになってた。 税込みで+80万ギリギリの黒で収めたわけだったのですが、税抜きだと-280万の大赤字。 つまり、(幼稚な質問で恥ずかしいのですが)本則課税にすると、赤字が出て損なんですね。 今年もまだ数字が確定するには期間がありますが、本則課税にするから赤字なのであって、税込みにしたら黒字で終わらせるかも知れないのに・・・とつらつら考えた次第です。 だからってどうすることも出来ませんが、ただ、ご質問したい主旨は、 「本則課税って厳しい」んでしょうか・・ということです。 わかりにくい質問ですみません。

専門家に質問してみよう