• ベストアンサー

販売商品を顧客にプレゼントした時の、仕訳は?

個人事業主です。 年末に販売用に仕入れた商品を、顧客にプレゼントしました。 仕入価格 ¥1000.  販売価格 ¥1500. 自分の考えは、以下の通りですが自信ありません。 なお、家事使用でないので按分は考えていません。  交際費 ¥1000.   仕入 ¥1000. よろしく、お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

No.2です。回答を書き直します。 昨年末に販売用に仕入れた商品を、今年1月に顧客プレゼント用に転用した場合、 ◆正しい仕訳は、 〔借方〕交際費 1,000/〔貸方〕他勘定振替高 1,000……仕訳A です。 ※「他勘定振替高」は売上原価の控除項目です。 ◆〔借方〕交際費 1,000/〔貸方〕仕入高 1,000……仕訳B この仕訳は、誤りとは言いませんが不適切です。 今年になって仕入れた販売用商品をプレゼント用に転用した場合ならこの仕訳(←仕入高を減額する仕訳)でも良いのですが、昨年に仕入れた販売用商品ですから、昨年の仕入高を減額することはできないのです。

west-0524
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 仕訳Bで、処理しました。 昨年仕入で昨年暮れにプレゼントしています。 回答仕訳の下、注釈で考え方確定しました。

その他の回答 (2)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

一番良い仕訳は、 〔借方〕交際費☆☆☆☆☆/〔貸方〕他勘定振替高☆☆☆☆☆ 二番目に良い仕訳は、 〔借方〕交際費☆☆☆☆☆/〔貸方〕仕入高☆☆☆☆☆ です。 ※「他勘定振替高」は売上原価の控除項目です。

  • sadami10
  • ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.1

相手が顧客いう事から,接待交際費0000/商品0000 これがお客に対しての場合は↑は宣伝広告費

関連するQ&A

  • 「販売」と「顧客」が合わさったソフトはありませんか?

    ご存じの方がいらっしゃったらどうぞ教えてください。 私の業種はサービス業で、仕入・販売がありません。 そのため得意先=顧客となるため、「販売」で経理的な処理、「顧客」で顧客管理をする形になると思うのですが、 入力する項目がかぶる分、一緒に入力できるソフトはないか探しています。 なお、私は個人事業主で、他に青色申告ソフトを使用予定です。 この説明文で足りない点や分かりづらい点がありましたら、補足いたしますので、何卒よろしくお願いいたします。

  • 商品を見本として顧客に上げました。この場合の仕訳は・・・・

    商品を見本として顧客に上げました。この場合の仕訳は,どうのようにすればよいのでしょうか。商品は,1万円/ケ位のものです。   販売促進費 1万円/仕入れ 1万円 なのでしょうか。

  • 家事按分時の消費税の仕訳

    19年より消費税課税事業者になりました。個人青色、税込経理です。 事業と家事とで按分している経費があります。 例えば電気代10000円(50%家事使用)があるとします。 消費税の課税対応仕入は事業部分の5000円のみに対してだと思います。 その場合の仕訳の仕方を教えていただけないでしょうか。 今までは決算時に家事部分は事業主貸で処理していましたが、それをやると、 家事部分の課税対応仕入が残ってしまうので、どう仕訳したら良いのか悩んでいます。。 よろしくお願い致します。

  • プレゼントの仕訳

    経理初心者です。 以下のようなケースの仕訳処理が分かりません。 どなたかご教授ください。 商品A×10個(仕入れ価格500円)と 商品B×5個(仕入れ価格1,000円)を 取引先から現金で仕入れます(計10,000円) 普段はこれをお客様に販売してるのですが 商品C(他の取引先からの仕入れ)を購入したお客様に、 商品Aか商品Bをどちらかプレゼントしています。 つまり上記のケースのように商品A、Bを計15個仕入れたの場合 実際にはそのうちAを3個、Bを4個プレゼントし、販売はしません。 こういった仕入れたものを、あるときは販売したり あるときはプレゼントしたりする場合の 経理処理はどうすれば良いのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • プレゼントとポイント割引の項目、仕訳

    自社販売商品をお客様へプレゼント(抽選等で)した場合と、 ポイント割引で商品を販売した時の勘定項目と仕訳を教えて下さい。 仕入価格500円、販売価格1000円とします。 ポイント割引ですが「商品価格>ポイント」は差額を売上げで計上すれば良いと思いますが、「商品価格=ポイント」の場合はどう処理しますか? =の場合はプレゼントと同じ処理でよいでしょうか? それとも売上に計上して全額を値引処理するのでしょうか?

  • 個人事業主の家事按分の仕訳について教えて下さい。

    個人事業主で、エクセルで仕訳帳を作成しています。 家事按分について教えて下さい。 基本的には、費用計上後に年末の整理仕訳で、 家事分を事業主貸で消しています。 しかし、過去の帳簿を見ると間違ったやり方と思われる仕訳が見つかりました。 (お恥ずかしながら、過去の自分がやっています) 以下2点について回答をお願いします。 【質問①】 過去の帳簿で以下の仕訳を行っていました。 以下の仕訳はやり方として有りなのでしょうか? (事業主貸を使わず、按分後の金額で仕訳しています) 例)携帯電話修理代1000円、事業分50%、家事分50%の場合 摘要 / 金額 / 借方 / 貸方  携帯電話修理代(1000円の事業使用率50%で按分) / 500 / 修繕費 / 現金 【質問②】 過去の帳簿は締め切っているので修正は無理なのですが、 誤りに対して、何か対応しておく事があるでしょうか? 【補足】 電話代のように毎月決まって支払いがあるものは、整理仕訳でまとめて1年分家事按分。 修理代のような突発的なものは、忘れないようにその時点で家事按分していました。 今はすべて整理仕訳で家事按分するようにしています。 以上です。宜しくお願い致します。

  • 未払金の仕訳について

    未払金の仕訳についてお聞きしたいです。 昨年、電気代12月使用分8000円を、借方 電気代8000/貸方 未払金8000で12/31に仕訳しています。 会計ソフトを使用しており、年末に1~11月分の使用も含め一括按分(事業割合50%)しました。 決算書では、未払金は8000となるのは通常ですか? 按分された4000と出てくるのが正しいのでしょうか? また、今年の仕訳は引き落とし日に、借方 未払金8000/貸方 事業主借8000で間違いないでしょうか? 事業用口座ではなく、個人の口座から引き落とされたものなので事業主借としています。 事業主貸4000/通信費4000といった仕訳もする必要がありますか? あるとすれば、年末でしょうか?引き落とし日でしょうか? パニックになっています。よろしくお願いいたします。

  • お客様に商品をプレゼントした時に

    販売している商品をサービスで1つプレゼントしたんですが その場合の仕訳は 広告宣伝費/仕入れ で良いと覚えたのですが 仮に原価1000円の商品をプレゼントしたとして 広告宣伝費1000/仕入 1000 と仕訳はしたのですが (1000円の商品をあげているのだから1000円損をしているのに) 実際 青色申告決算書を見てみると この仕訳を入れたあとでも 所得金額は変わらないのですが 仕訳を入れる前の所得金額が100万だったとして この仕訳を入れても100万のまま(仕入れは減り 広告宣伝費は1000円増えている) これだと1000円損した事になっているのでしょうか? 仕訳がどこか間違っていますでしょうか?

  • 家事の按分の際の仕訳について

    個人事業主の仕訳(家事按分について) 今年1月1日付で開業しました。 初めての青色申告をするのですが、ここへきて仕訳に迷うことがでてきたので教えてください。 1.現在、電気代、家賃、インターネット利用料は個人用の口座から引き落とされています。 決算日に1年分まとめて家事按分すれば良いと思い、月々、個人用口座からの引きおとし日には 帳簿の入力をしていませんでした。 仮に年間の電気代が10万円、事業分が1万円とすると 12/31 事業主借 10,000/電気代 10,000 (根拠) の入力で良いのでしょうか。 それとも、事業主借100,000/電気代100,000 電気代 10,000 /事業主借10,000となるのでしょうか。 また、月々の引き落とし日には記帳はしていますが伝票には何も入力していません。 何か入力が必要なのでしょうか。 2.自宅(賃貸)の一部を事業に使っているので家賃も按分する予定です。 前家賃で、今年1月分は昨年12月(開業前)に支払いました。 今月末に支払う来月分の家賃は(仮に月10万で事業分1万とします。) 前払家賃10万/事業主借10万で処理するのか、 按分した状態 前払家賃1万/事業主借で入力、どちらになるのでしょうか。 色々調べてはいるのですが、事業主勘定は次期に繰り越さないというようなことが 書いてあるので混乱してしまいました。

  • 些細なことで申し訳ありませんが仕訳を教えてください。

    いつもお世話になっております。まだ経理に不慣れな個人事業主です。 先日、取引先の担当者の結婚式に招待され参列いたしました。 下記2点についてお教え下さい。 1) 事業関連の結婚式のご祝儀等は経費として処理できると思いますが、   担当者は学生時代からの友人でもあります。   こうした場合も按分が必要でしょうか? 2) 「お車代」を頂きました。   この場合経費が戻ってきたとして処理するのでしょうか?   立て替えていた交通費を払い戻してもらうのと同じような気もするのですが   ちょっと自信がありません。    接待交際費/事業主借 ○円  ご祝儀    事業主貸/接待交際費 ○円  お車代   それとも営業外の収益になってしまうんでしょうか?   徒歩で行ったため実際の交通費はかかっておりません。 以上お暇なときにでも教えてやってください。宜しくお願いします。

専門家に質問してみよう