- 締切済み
会社の立替経費の支払い不備について
このような場合は通常どうなるのか知りたいです。おしえてください。 会社で必要な消耗品や出張に必要な経費を立替で支払いました。 過去何度か立て替えております。 今まで、精算を行うとしばらくして「振り込みました」という お知らせがあり、振り込まれたんだな・・と思っていたのですが、 自分で口座を管理していなかったこともあり、 振込みの確認をしていませんでした。 あるとき、自分で通帳の確認をしたところ、立て替え金が振り込まれた形跡がありません。 いつから振り込まれなくなってしまったのかは定かではありません。数年間かもしれません。。 会社は故意に振り込まなかったわけではないと思いますが、 何らかの不備でずっと私の口座には振り込まれなかったようなのです。 明日会社で事情を説明するつもりですが、 このような場合はどうなるのが妥当なのか知りたくて質問させていただきました。 詳しい方がいらっしゃったら教えてください。 どうぞよろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
関連するQ&A
- 会社の立替金について教えて下さい。
半年間 友達と一緒に会社を運営していました。建築事業と雑貨のネット販売をしていました。 会社の通帳を建築用とネット販売用に分けて、建築用の通帳は友達が持ち、会社のクレジットカードは、一緒に使用していました。 友達は4ヶ月間の間に、建築用の口座から600万円をちびちびと引出し、何に使ったか解りません。税理士に相談し、何に使ったか解らない金銭は立替金にしました。 この立替金は、友達に請求できるでしょうか?今は友達と一緒に会社をするのは止めています。出資者は私です。会社の立替金は、法的にどうなるのでしょうか?教えて下さい。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 立替金の精算・支払いについて教えて下さい。
自営業で経費をミロクの青色申告ソフトで入力しております。 あるクライアントの事務局業務もやっており、その電話代金をいつも立替金として計上し 後日経費精算で立替金へ充当しております。 質問なのですが、11月分の電話代金で支払いが今年1月の場合、支払日がH24年度の分に なりますのでどのようにすればよいのでしょうか。 先方からの入金は支払よりも早く、12月中にありました。 H23年度決算分 【H23.11月の入力時】 借方/立替金 1000 貸方/未払金 1000 【H23.12月クライアントより入金時】 借方/こちらへ入金される口座 1000 貸方/立替金 1000 H24年度決算分 【H24.1月電話会社から口座引き落としされた】 借方/未払金 1000 貸方/口座引き落としされた口座 1000 上記であっておりますでしょうか。 未払金がH24年度へ持ち越される、と言う考え方で良いのでしょうか。 確定申告が迫っており大変焦っております(>_<) 教えて頂けると助かります! 宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 社長の経費立替について
新しく会社を設立し、役員は一人でやっています。 個人のお金と会社のお金を混合するといけないと思い、会社の経費を使うときは一々会社の口座から必要な分だけおろして別に管理していました。 ただ知人の社長から、全部「役員借入金」にして個人の財布から支出し、 定期的に会社から返済してもらえば、そんな面倒なことしなくて良いよと 教えてもらいましたが、この場合上記の方法でよいのか?正しくは「立替金」の項目で処理した方が良いのか?正しい方法を教えて下さい。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 経費立替精算時の経理処理について
とても初歩的なことですが、教えて下さい。 ・Aさん(社員)が、7/24に80円切手を立て替えた。 ・7/30に立替精算をし、会社からAさんに80円を支払った。(現金) 弥生会計を使用しているのですが、上記の場合、7/30にはどのように入力すればよいでしょうか? パターン1→7月24日 通信費/80 未払費用/80 7月30日 未払費用/80 現金/80 パターン2→7月30日 通信費/80 現金/80 摘要:切手代(7/24立替分) 現在は、立替日に精算をしてもらっているので、領収証日付=立替精算日となり、そのまま入力しています。 領収証の精算忘れ(少し前の日付)があった時にどう入力するのか、ふと疑問に思ったもので・・・ よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 立替金の仕分けについて教えてください
個人事業をしております。 去年末に外注さんの消耗品を自分のも買うついでに一緒に支払いました。 その外注さんへこちらから支払う外注費から差し引くつもりでしたが、色々事情がありこちらで支払うことにしようと思い請求してないのですが、どういう仕分けにすればよいかわかりません 立替時(去年)は 立替金(外注消耗品)/預金(事業用預金) で立て替えたのですがこちらで支払う場合の仕分けは 事業主貸/ 立替金(外注消耗品)でよいのでしょうか? 教えていただけると助かりますよろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 立替金について
先回仮受金について質問したものです。税務署に資料提供します。再度環境を書きますが、妻が不動産会社の代表です。私は株主で、取締役を事情があって辞めました。(辞めた後からの様々な金の件で後悔しています)この会社と代表個人の間で公売物件を買うことで22年11月23日に、会社から現金で買っています。430万円。謄本見ても同じ日に所有権移転されています。そこで個人の帳簿を見ると(当時は仲良く仕事をしていたので、データーのバックアップ担当していた。)立替金で個人の通帳から500万、この公売物件を買うことで立替で出しました。と記帳があるのです。通常通帳から直接相手側に送金すれば相手の記帳もされるし、通帳からら500万降ろしたら一度現金科目に入力されて、そこから相手に振り込むという記帳でないと可笑しなことになります。このおかしなことが起きているのです。個人の通帳から引き出した500万は現金科目にもありません。通帳上の記帳では公売地を買うための立替金とあるだけで、降ろしたあと消えてしまっています。帳簿の12月決算では立替金として500万円残っています。会社側から見ると500万の入金はどこにもないのです。 悪く考えれば、意図的に500万立替えた様にして、引出、現金で隠している。と考えられます。 この場合、個人の虚偽申告でしょうか。会社側にも責任がありますか。 この年、会社は娘に7月15日と31日(決算締日)にボーナス2回も出しているのです。64万2回です。 本人は1回しか貰っていません。(振込みです)。7月31日は通帳から降ろして代表が着服か?と思います。 税理士は上記とも同じ税理士で、会社と個人を見ています。立替金もボーナスの事も見抜けなかっのはおかしいと思うのですが、経理や税理に詳しい方教えてください。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 立替金の経理処理について
新人の不動産会社の経理なんですが、立替金の経理処理について教えてください。 営業が本来お客様が支払うべき引越費用などを当社で立替え、最終的な精算をしたときに相殺したのですが、その際に本来の立替金に当社の利益として金額を上乗せしているのです。 立替金を相殺した領収書とお客様からの立替金の確認書が手元にありますが、余剰金はどのように処理したらよろしいのでしょうか? お知恵を拝借できればと思っておりますのでよろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
お礼
早々にご回答をいただいたのに、お礼が遅くなってしまいました。申し訳ありません。 通帳を見せるのはちょっと・・と思いましたが、会社側の問題であれば支払いはしてもらえるのだということがわかり、安心して会社へ伝えることがありました。何とか通帳も見せずに解決しました。 私以外にも、たまにこのようなことがあるようです。困ったものです・・