• ベストアンサー

公立の学校は決算はあるけど

法人税はとられないのですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (617/1107)
回答No.2

公共性の高い(収益事業では無い)ものについては税金が減免されています。 ただし収益事業については減免対象外です。 身近なものでは、病院や診療所などの医療機関の不動産についても固定資産税が減額されています。

uykivhetsopw
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • go_hidego
  • ベストアンサー率22% (120/538)
回答No.1

公立学校って法人ではありませんよね。法人だから法人税を支払うの ですよ。 私立の場合は法人化している学校ですからもちろん法人税は支払う 義務はありますね。

uykivhetsopw
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 決算書の別表5-1について

    県民税の納税領収書には法人県民税、法人事業税(所得割)、地方法人特別税とわかれていますが…。 別表5-1 未納法人税、未納地方法人税→法人税と地方法人特別税の合算値でしょうか? 県民税→法人県民税? 法人事業税は別表に記入する箇所はないのですか? また、中間申告の仕訳では 仮払税金100/現金100(法人税) 仮払税金50/現金50(県民税・事業税・地方法人特別税) 仮払税金30/現金30(市民税) と、支払った先毎にわけています;これでいいのでしょうか?

  • 決算仕訳について

    預金利息を受取ったとき国税・利子割を仮払法人税で仕訳しています。 借方:普通預金1200 貸方:受取利息1500 借方:仮払法人税225(国税) 借方:仮払法人税75 (利子割)としています。 決算で赤字になったので、均等割分だけを未払法人税に計上しようと思います。 借方:法人税等20000 貸方:未払法人税19925 貸方:仮払法人税 75 国税の分は、仮払で残ったまです。どう処理したらいいのでしょうか。 市民税は法人税等50000未払法人税と仕訳しました。

  • 決算についてなのですが、よろしくお願いします。

    決算についてなのですが、よろしくお願いします。 昨年12月の決算で、法人税事業税/未払法人税 の仕訳はしませんでした。 2月の法人市民税支払なのですが、均等割の25000円と前年度中間納付した5千円の還付分を相殺して 20000円支払います。 この場合の仕訳は、租税公果20000/現金20000として、今年度の決算の別表四で 20000円を加算すればよいのでしょうか? 初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

  • 決算時の仕訳について

    長くなりますがよろしくお願いします。 前年度決算で、法人税及び事業税等3300000/未払法人税3300000になり、今期納税時に 未払法人税等(法人税)1880000/普通預金1880000 未払法人税等(都道府県民税)500000/普通預金500000、 未払法人税等(事業税)530000/普通預金530000、としました。 中間納税で 仮払金(法人税)940000/普通預金940000、 仮払金(都道府県民税)250000/普通預金250000、  仮払金(事業税)260000/普通預金260000 としました。 今期見通しで、納税額は500000程になります。 この場合、仕訳は 法人税及び事業税等500000 未収入金     950000 /仮払金1450000としてよいのでしょうか? この場合、未払法人税が390000残ってしまうことになるのですが問題は無いでしょうか? それとも、 法人税及び事業税等500000 未払法人税    390000  未収入金     560000 /仮払金1450000として、還付された際に 普通預金 950000/未収入金560000          雑収入 390000としたほうが良いでしょうか? 申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

  • 決算申告を間違えてしまったら??

    経理初心者です。昨年10月中旬に会社を設立して、この3月末に初めての決算を迎えました。 (1)法人住民税の均等割りの計算を6ヶ月(35,000)で申告、納付してしたところ、都税事務所より5ヶ月分(29,100)でいいとの連絡があった。 (2)決算書には、法人税等-35,000/未払法人税等-35,000 で計上し、納付時に 未払法人税等-35,000/現金-35,000 の仕訳を行なった。 (3)都税事務所からは、金額が少ないので、申告書の再提出は不要。差額の\5,900(35,000-29,100)は書留で還付します、と言われた。 ・・・ここで、質問なのですが、 ●前期の決算書を訂正するのでしょうか?(期末に未払いで計上している分) ●差額が書留で送られてきた際の仕訳はどのようにすればいいのでしょうか?? ●これにより、法人税の金額は変わらないが、別表四、五の一部が変わるのですが、税務署に再度提出する必要はあるのでしょうか? 何もわからないので、教えていただけると助かります。 よろしくお願いしますm(_ _)m

  • 決算にともなう税金の件

    決算の際黒字の場合決算後、「法人税・住民税・事業税・消費税」がかかりました。 赤字の場合は「消費税・都民税」がかかりました。 <質問> 法人税は先払いと聞いたのですが、赤字の場合法人税は返金されたりするのでしょうか? 税金に関して全く無知ですので、初歩的な質問だとは思いますが、返信おねがいします。 税金に関するわかりやすいHPなどもあれば教えてください。 宜しくお願いします。

  • 決算ー別表四・五につきまして

    とても初心者ですみません。 別表の記入の仕方を教えてください。 前期は赤字で繰越損失が△48534円でした。前期に法人税を未払法税として300000円充当して、その中から今期に市税、法人税あわせて7万円支払いました。今期は黒字でした。この場合、今期に充当する額を5番に、今期支払った法人、市税の7万を13番に記入で大丈夫でしょうか? それから自動車税などの租税公課は減算のところに入りますか?? それから30万のうち7万支払い差額の23万そのまま今期の充当金に繰り越せますか?おかしなことを言っていたらすみません。。よろしくお願いします。

  • 決算の進め方

    私は、とあるメーカー(非上場、9月決算)の経理課で働いている者ですが、決算においてどこまで数字を固めてから税理士の先生に申告書の作成をお願いすれば良いのでしょうか? 消費税はこちらで計算するものなのでしょうか、それとも消費税まで計算し会計処理をした後に法人税の計算のみを税理士さんにお願いすればよろしいのでしょうか?私はまだ経理の経験が浅く決算のことがよくわかりません。決算の組み方や進め方なども含めて、ご教授していただければ幸いです。宜しくお願い致します。

  • 決算について

    造園業を法人で経営していますが、決算処理って税務署からおくられてきていた決算書でいいのでしょうか。まだ、他にださないといけない書類があるのでしょうか。忙しいのと税理士さんにみてもらう余裕がなかなかなくていまだに決算できてません。市販品にいろいろソフトがありますがそれを使えば税理士さんにみてもらわなくても大丈夫でしょうか。タックアンドアンサーの他に自分で模擬決算ができるようなサイトがあれば誰か教えてください。お願いします。

  • 決算時の法人税仕訳

    決算処理時に未払法人税として仕訳計上したいと思っています。 前期9月決算で法人税を今期の11月に支払い、そのまま今期11月で法人税が計上されています。 今期分の法人税を9月に未払法人税として計上しても良いのでしょうか? わかりづらくてすみません。 簡単に説明すると今期の法人税科目に「前期分の法人税」と「今期分の未払法人税」を計上し決算を行って良いものかという事です。 当然、当期純損益額が変わってきます。

専門家に質問してみよう