接待ゴルフの仕訳について

このQ&Aのポイント
  • 接待ゴルフの仕訳について領収書の内訳を詳しく説明します。
  • 接待ゴルフの仕訳について不課税と課税をどのように処理すべきか、詳しく解説します。
  • 接待ゴルフの仕訳に関する注意点や具体的な対応策をまとめました。
回答を見る
  • ベストアンサー

接待ゴルフの仕訳についてです。

接待ゴルフの仕訳についてです。 接待ゴルフがあり、接待に行った社員の方に領収書をもらったのですが、合計金額の内、ゴルフ場利用税という事で金額はきちんと記載されておりました。 ただ、合計の金額の下に内消費税が記載されていたのですが、先程のゴルフ場利用税を引いた金額に対しての消費税にしては明らかに金額が安くなっています。 今期、消費税申告が一般の為、経費とはいえきちんと課税かどうか区分しないといけない為、この仕訳に悩んでおります・・・ ゴルフ場利用税は不課税として処理し、残金は課税として処理すべきか、 それとも、利用税は不課税、消費税から課税部分を計算し、差額も不課税として処理するのが良いのでしょうか? 私自身、ゴルフをしない為、ゴルフをプレーした場合、ゴルフ場利用税以外に不課税となる支払いがあるのかがわかりません・・・ あと今後も接待ゴルフの予定があるのですが、もしゴルフ場利用税の記載がない領収書があった場合、合計金額をすべて課税として処理すべきか、何か割合的なものを出して期末に振替などをすべきかも悩んでおります。 また、ゴルフ場利用税に関しては交際費の不課税としての処理で問題はないでしょうか? この場合、別表十五の交際費の合計(支出額)に含め、控除される額には該当しないという事で良いのでしょうか? いろいろと質問してしまい申し訳ございませんが、ご回答の程、よろしくお願い致します。 一括の領収書なので

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

利用税については不課税です。 消費税額が一致しない点については、具体的に支払明細を確認しないと何とも言えませんが、ゴルフ場やホテルでは、飲食費などは税込金額で書かれ、その他のサービス料などは税抜きで書かれていて、最後の「消費税」は税抜きで記載された部分についてのみ計算しているということがよくあります。 領収書をもう一度よく確認なさってみてはいかがでしょうか。「消費税」の計算対象になっているものについては「*」がついていたりすることもよくあります。 どうしてもわからなければゴルフ場に確認することでしょう。

ort-san
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 もらった領収書には細かい明細がついていなく、合計の金額が記載され、その下に括弧書きで、(内消費税××円)(ゴルフ場利用税××円)と記載されているだけのものでした。 飲食費などは税込みで、サービス料が税抜きという事もあるのですね。 実際に行った本人に、内容を聞いてみて、それでもわからなければやはりゴルフ場に聞く事も考えてみます。

その他の回答 (1)

  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.2

こんにちは 消費税が一致しない原因ですが、 ゴルフプレー保険が入っているのではないでしょうか。 ただの思いつきですが…^^

ort-san
質問者

お礼

ありがとうございます。 プレー代と飲食代くらいしか思いつかなかったのですが、ゴルフプレー保険というのもあるのですね… 明細がない領収書なので、行った本人に内容を聞いてみます。

関連するQ&A

  • ゴルフ場利用税について

    ゴルフ場利用税について教えてください。 よく会社の上司が付きあいでゴルフに行きます。 ゴルフのプレー代を接待交際費で計上して消費税(課税扱い)領収書にゴルフ場利用税があれば接待交際費の不課税で別途に計上しています。 領収書にゴルフ場利用税が明記されていなければ、利用税を計上する必要もないんでしょうか? そもそもゴルフ場利用税って必ずかかるものなんでしょうか? また、この税率の計算方法を教えてもらえればありがたいです。

  • ゴルフ振興基金について。

    ゴルフ振興基金について。 いつもお世話になっております。 接待ゴルフの仕訳の件なのですが、領収書の中にゴルフ振興基金というものがありました。 こちらを仕訳する場合、科目は交際費で消費税区分は非課税という事で良いのでしょうか?

  • ゴルフ場利用税

    あるゴルフ場の領収書で  金額 \11,457   内 ゴルフ場利用税 \800   内       消費税 \457 と記載されています。 この消費税\457はどの金額に対する消費税なのでしょうか? いろいろ計算してみましたが、\457という数字が出てきません。 どなたか詳しい方、よろしくお願いします。

  • 仕訳教えて下さい

    仕訳教えて下さい! 以前に、ギフト券を取引先から購入致しました。 Aギフト券  5枚×5,000=25,000 Bギフト券  10枚×3,000=30,000 値引き           ▲5,500 送料             10,500 消費税            3,000 (合計)            63,000 当社はギフト券を購入した際、以下の仕訳で処理済み(税抜方式)。 (借)交際費    63,000 (貸)当座預金  63,000 (借)仮払消費税  3,000 (貸)交際費    3,000 後日、C社と一緒に、取引先D社をゴルフ接待致しました。 接待時には、購入済ギフト券を手土産に使用。C社との費用分担は、以下の通りです。 ゴルフ接待費83,410円+手土産6,000=接待費総額89,410 社員の立替えは83,410円(当社の当座から支払い) 総額89,410を、当社とD社で費用負担(折半) 当社負担額 45,410 C社負担額 44,000 尚、ギフト券の費用負担については、値引き、送料等は考慮しておりません。 ここで仕訳について教えて下さい! 仕訳は以下の通りで行います。 ●当社負担額45,410円を、名古屋支店、大阪支店=1:1で部門別に振分け。 ●C社への請求額44,000を、未収入金とする。 ●以前購入したギフト券(交際費)を部門別に振替え。 ●交通費950円は、ゴルフ場利用税 ということで、以下のように仕訳を考えております。(税抜方式) (1)(借)交際費    20,255 (貸)当座預金  20,255 (借)交際費     950 (貸)当座預金    950⇒ゴルフ場利用税   (借)交際費     1,500 (貸)交際費    1,500⇒交際費振替え   (借)仮払消費税  1,036 (貸)交際費    1,036 (2)(借)交際費    20,255 (貸)当座預金  20,255 (借)交際費     950 (貸)当座預金    950⇒ゴルフ場利用税   (借)交際費     1,500 (貸)交際費    1,500⇒交際費振替え   (借)仮払消費税  1,036 (貸)交際費    1,036 (3)(借)未収入金   41,000 (貸)当座預金  41,000⇒ゴルフ場利用税   (借)未収入金   3,000 (貸)交際費    3,000⇒交際費振替え 借方合計       91,482 貸方合計     91,482 (1)⇒名古屋支店負担 (2)⇒大阪支店負担 (3)⇒C社負担 以上の仕訳を考えておりますが、正直、合っているかどうか疑問です・・。 実際、ギフト券購入には、送料、値引きが絡んでおり、それらをどのように仕訳するか 分かりません。 費用負担計算の際は、ギフト券6,000円で考えておりますが、実際は送料、値引が絡んでいる為、 その価額ではないし・・・。 また交際費を未収入金を振替えした場合、仮払消費税の処理はどのようになるのでしょうか?? 分からないことばかりです・・。 仕訳に詳しい方、経理経験のある方、ぜひご教示下さい! お願い申し上げます。       

  • ゴルフ場の年会費についてです。

    ゴルフ場の年会費についてです。 法人会社ですが、従業員も社員、パート合わせても大しておらない会社です。 そのうちの1人の社員(営業)がゴルフ接待をします。 ゴルフの接待は他の社員はしないので、会員権等も会社では持っておらず、その社員が接待した場合のゴルフの領収書に関しては交際費として処理しておるのですが、今回ゴルフ場の年会費が含まれている領収書をもらってきました。 この場合、この年会費は会社の経費として処理して問題ないのでしょうか? そして経費とするならば、通常の交際費としての処理(ちなみに金額は10,500円でしたの課税?)として処理で良いのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 仕訳について教えてください。

    仕訳について教えてください。 先日、取引先にお中元を贈りました。 デパートで品を買い、その場で発送のお願いをしたところ、品と送料の合計の領収書を渡されました。 これは品を接待交際費、送料を通信費(弊社では送料は通信費で仕訳している)とするのでしょうか。 それとも、合計金額を接待交際費とするのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • ゴルフ場利用税について

    法人が取引先接待でゴルフを行なったときの、ゴルフ場利用税は、消費税非課税の接待交際費に該当するのでしょうか?それとも一般的な租税公課でしょうか?論点は、税務上、経費でよいのか、税務加算すべきなのか、です。根拠資料もあると助かります。よろしくお願いします。

  • 仕訳教えて下さい!

    仕訳について、至急教えて下さい! 以前、当社はギフト券を購入しました。(仕入の請求書) Aギフト券 5枚 ×5,000円=25,000円 Bギフト券 10枚×3,000円=30,000円 値引き             ▲5,500円 送料               10,500円 消費税              3,000円      (合計)        63,000円 当社の場合、税抜方式の為、以下の仕訳で処理済みです。 (借)交際費    (貸)当座預金 (借)仮払消費税 (貸)交際費 ここで、当社はC社と一緒に取引先D社を接待。D社に贈答するギフト券代 Bギフト券2枚×3,000を、C社に負担してもらうこととなりました。 その時の仕訳処理は、C社に対して、(借)未収入金(貸)交際費の仕訳を予定 しておりますが、消費税、送料、値引き等が入っている為、どのような仕訳、金額 になるか分かりません。 仕入の請求書とつじつまが合うようにしないといけない、と思っているのですが、 どのようにすればよろしいでしょうか?? 分からず困っております。どんな意見でもいいので、ご教示下さい。

  • 【消費税】課税非課税が少し変な明細の仕訳

    こんにちは 接待ゴルフの仕訳を切ろうと明細書を見てみると 添付画像のような記載になっておりました。 利用税は免除な年令の方が行ったので0円は0円なんですが、ゴルフ場のレジの方はおそらく500円足して500円マイナスしようとしたのをマイナスだけ計上してしまった。 ということなんでしょうが。。。。 また、888円も私の能力ではどこをどういじってもこの数字は出てきませんでした。 さて、ここで質問なんですが、税込経理で、このような伝票を受け取ったとき、 (1)請求額のうち非課税項目は連盟協力金25円のみなので、「12,110-25=12,085円」を課税仕入、25円を非課税(課税対象外)として処理してよいのでしょうか。 それとも (2)記載のある消費税888円に合わせるように、「888÷8×108=11,988円」を課税仕入、残り122円を非課税(課税対象外)と処理するのがいいのでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

  • 仕訳教えて下さい

    仕訳が分からなくて困っております。助けて下さい。 (内容)社員及びOBでゴルフ大会を実施 社員5名 OB5名 [収入の部] ゴルフ参加費 100,000(10名分、事前に現金で集金) [支出の部] (1)OB交通費     5,000(5名分、一部支給致します) (2)商品代(商品券) 10,000 ※現金残金85,000(収入-支出(1)(2)) ◆ゴルフ場への支払い (3)費用総額  250,000  (内ゴルフ場利用税15,000) 支払いは現金残金85,000と会社の当座から支払165,000 【仕訳について】 以下会社からの指示 ●福利厚生費で処理 ●会費より支払った分(現金85,000)は仕訳の必要なし ●外税方式の為、仮払消費税の勘定科目使用 ●OBに支払った交通費は満額ではなく一部支給の為、交際費の扱いとなる 以上の指示の下、以下のように仕訳を試みましたが、 福利厚生費 165,000 当座預金 165,000 仮払消費税   ?  福利厚生費  ? ご質問 (1)仮払消費税の計算の仕方がわかりません。ゴルフ場利用税を控除したいのですが、   支払方法が、現金払いと当座支払いに分かれておりますので。 (2)OBの交通費はどのように仕訳すればよろしいのでしょうか?   OBの交通費は、会費から出しておりますので、どのように処理すればいいか、   悩んでおります。 具体的に仕訳でご教示頂けましたら恐縮です。 宜しくお願い申し上げます。