• ベストアンサー

個人事業主の経費について

個人事業主の経費についてですが、車のガソリン代は(旅費交通費)の科目で良いのでしょうか?又、マイカーのガソリン代も経費として認められるのでしょうか?勿論、日中はマイカーも仕事に使っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

 車のガソリン代は、「旅費交通費」でも「ガソリン代」でも 「車両関係費」でもかまいません。 “常識的”な名称であればOKなのです。 税法や企業会計原則等では、例示こそありますが、 特定科目の使用を、強制はしていません。  ただ、車のガソリン代は、個人使用部分と事業使用部分を 分ける必要があるので、ANo.1の方がおしゃるように、 ガソリン代だけの独立した科目を作った方が楽ですよ。  厳密には、運行日誌などにより事業使用部分を 正確に把握しなければいけませんが、それが難しいのであれば、 下記のような簡便な方法でも容認されると思います。 事業使用部分=1ヶ月のガソリン代×平日の日数÷1ヶ月の日数

naka919
質問者

お礼

分かりました。今年始めたばかりなもので・・・ 回答頂いた計算式を用いて見ようと思います。有難う御座いました。

その他の回答 (7)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.8

>マイカーのガソリン代も経費として認められるのでしょうか? 基本的に事業に使った分は認められます 年末にまとめて按分するのも一般的ですね 一時全額を経費計上しておいて「70%事業主貸し」とかで処理したりします (都度按分は処理が煩雑になりますので...) 按分比率によっては税務署で否認されることも有ります (実態に即して...) >車のガソリン代は(旅費交通費)の科目で良いのでしょうか? 旅費交通費、消耗品費、車両費いずれでもよいのですが、一度用いた場合は以後も同一の勘定科目で処理してください。 車に関わる経費(オイル・修繕費なども)は「車輌費」などで一括管理すると他の経費と分離出来ますので把握が楽ですね 旅費交通費に入れると按分するのは面倒です

naka919
質問者

お礼

分かりました。今年始めたばかりなもので・・・ 有難う御座いました。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.7

その車が事業用車か自家用車かレンタカーかに関係なく、事業用に購入したガソリンは必要経費(旅費交通費などの科目)として認められますが、それ以外の用途のガソリンは必要経費として認められません。

naka919
質問者

お礼

分かりました。今年始めたばかりなもので・・・ 有難う御座いました。

  • hirunedo
  • ベストアンサー率22% (34/150)
回答No.6

税理士から指導された方法です。 車両関係費の科目を作って、ガソリン代、保険代、洗車代など、車関係の支払いは仕事・私用を問わず、全部ここに入れます。ただし、常に借りている駐車場代は家賃地代などの科目にします。個人事業主は屋号付の領収書でも個人名の領収書でも同じなので、領収書の名前はどちらでもいいです。 確定申告する直前に、年間の仕事・私用の割合を決めて、私用分を事業主貸しと按分します。 旅費交通費は100%仕事用である時に使った方がいいです。長距離の出張などで、その分のガソリン代・高速代が明確に区別できる場合は、旅費交通費に入れてもいいと思います。

naka919
質問者

補足

有難う御座いました。ちなみに、普段の帳簿付けは自分でやり、確定申告時に税理士に頼んだ場合、費用はどれ位掛かるものでしょうか? 私の処は従業員5人未満の小さな会社です。

noname#77757
noname#77757
回答No.5

※本当の答えは分かりましたか? A先ず事業用車のガソリン代とマイカーを事業用として使用した場合。例えば按分して5回に一回はマイカー分「個人用の領収書」をもらう。後は全て事業名で領収書をもらう。 B費用科目は旅費交通費の中の例えば得意先回りは「旅費」 自動車のガソリン代・車体検査・修繕費・消耗品代・自動車税・自動車保険料等は「自動車費用」で処理してください。 C仕訳処理。 借方(D r)           貸方(C r) 旅費交通費00,000 / 現金00,000 (旅費) 摘要に○○取引先へ商談 (D r)             (C r) 旅費交通費xx,xxx / 現金xx,xxx (自動車費用) 摘要に□□ガソリンスタンドで給油 ※費用「経費」が同じ時はこのように処理します。

naka919
質問者

お礼

ご丁寧な回答有難う御座いました 今年始めたばかりで、まだまだ、無知ですが1つずつ勉強して行こうと思います

  • aaa1099
  • ベストアンサー率15% (33/217)
回答No.3

ワタシの場合 車両関係費の項目で処理しています 前回の確定申告でこれでOKと言われています マイカーのガソリン代の計上は きっちりと 個人使用部分と事業使用部分で切り分けしたほうがいいでしょうね

naka919
質問者

お礼

分かりました。有難う御座いました。

  • k-josui
  • ベストアンサー率24% (3220/13025)
回答No.2

全てのガソリン代を経費には出来ません。 仕事に使うのと、それ以外の生活に使う分で按分しなければだめです。 仕事に要した分は当然経費です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

「車のガソリン代」と「マイカーのガソリン代」は、日本語としてどう違うのですが。 ともかく、仕事に使用する分は全て経費にしてかまいません。 運行日誌などを何ヶ月かつけて走行キロ比を出し、以後はずっとその比率で按分すればよいです。 科目は、「旅費交通費」は交通機関等に支払うお金です。 ガソリン代は「消耗品費」でもかまいませんし、「車両関係費」などの科目を起こすのも良いでしょう。 年末に家事関連費と按分するには、ガソリン代だけの科目がある方が計算しやすいです。

naka919
質問者

お礼

分かりました。今年始めたばかりなもので・・・ 有難う御座いました。

関連するQ&A

  • 個人事業主になったのですが経費について教えて下さい

    派遣社員を辞め、今までの仕事を直接私個人が受ける業務形態にしました。 これはいわゆる個人事業主(=自営業)ということになるんですよね? チョット聞きかじっただけなんですが、個人事業主として開業届を出し、更に青色申告者の届出をしなくてはいけないとか・・・ これは本当なんでしょうか? あと経費として旅費交通費があると思いますが、自分の車で移動する際のガソリン代はどのように仕事とプライベートを分けて経費として計上するのでしょうか? 回答よろしくお願いします。

  • 個人事業主の経費について

    個人事業主になり初めての確定申告です。 白色です。 自宅を事務所にしていますが、住宅ローン減税を100%で受けています。この場合、光熱費は経費にならないのでしょうか? それと、個人事業で使っている車がありますが、個人事業を始める前に買った(3年前)ものだと、減価償却はできないのでしょうか。按分したガソリン代と自動車保険は経費になりますか。 よろしくお願い致します。

  • 個人事業主の業種ごとの経費の認められやすさについて

    私の妻は結婚する前に役者で生計を立てていました。 その際に女優として個人事業主の登録をしていたのですが、生活の支出のほとんどが経費として認められていたそうです。 (食費や家賃、旅費 等。要は、女優として美しさを保つために、いいものを食べたり、精神衛生上いいところに住んだり、旅行に行ったりという名目だそうです) 個人事業主はみな一律に接待交際費はいくらまでとか交通費はいくらまでとかいう経費の認められ方だと思っていたので少々驚いています。 そこでふと思ったんですが、個人事業主の業種によって経費の認められやすさに差はあるんでしょうか? あるとすれば認められやすい業種と認められにくい業種はどんな業種があるんでしょう? トリビアの種みたいな質問ですみませんが、識者の方々ご回答お願いいたします。

  • 個人事業主の経費について

    個人事業主の経費についてですが、事業主本人が仕事に関係のある資格を取るために 通う学校の学費は経費にあげられるのでしょうか?

  • 個人事業主の経費について

    お世話になります。 個人事業主が住居と店舗を別々に借りている場合、住居の家賃は必要経費にならないのですか? 個人事業主の仕事中の飲食(昼食やおやつなど)は必要経費になりますか? そもそも、個人事業主の『収入』と『給与』、『経費』と個人的な『支出』、あるいは経費と個人的な支出との区別がよくわかりません。 まったくのド素人です。簡単に教えていただけないでしょうか。 そしてもし、そういった事柄がわかりやすい書籍などありましたら、教えていただけないでしょうか。

  • 個人事業主の経費について

    素人で、教えて頂きたい事をうまく説明できるのか分かりませんが、詳しい方、教えて下さい。 パート勤めと、委託の仕事をしています。昨年の確定申告の際に、個人事業主になるので、ガソリン代とか作業服代等経費計上できると知りました。収入は合算しても多くなく、昨年は医療費控除の額が多く、納める税金はありませんでした。今年は昨年より少し収入が多くなっています。 教えて頂きたい事は、昨年パソコンを22万円で買い替えました。これを経費計上できるか?したほうがいいのか?計上する事によって、いい面と悪い面があるのでしょか・・・?又、車を使う仕事をしていますが、資産計上してない車の車検代は経費になるのでしょうか? よろしくおねがいします。

  • 個人事業主の経費について

    今年から主人が建築関係の仕事を個人事業主で始めました。 自宅で事務所を兼ねて私が事務をし、主人は現場仕事です。 去年にマイホームを購入しローン返済中です。 この場合個人事業主となる以前に購入したマイホームだと ローン返済分を面積割合して経費として計上出来ないのでしょうか? また車も以前に購入した物を使用しているのですが この車のローン返済も一部経費で計上出来ないのでしょうか? 一年目で全く解らないので何方か教えて頂けると助かります。

  • 個人事業主の経費計上について

    4月より個人事業主になりました。 現在の仕事は、出張ベースで業務請負を行うもので、出張時の旅費は一旦私が立替えた上で、実費を領収書添付の上、取引先(法人)に請求しています。 ここで、取引先は旅費分についても源泉徴収をしている状況です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm これについては、上記サイトをみると正しいようなので、仕方ないのですが、実費で50,000円を支払ったにもかかわらず、10%源泉されて45,000円しかもらえないのは、納得いきません。 そこで、立替えた経費分について、私の個人事業主の経費として計上できるものなのか教えてください。もし、経費計上可能なら領収書はコピーでもいいのでしょうか。 初心者ですみませんが、教えてください。よろしくお願いします。

  • 個人事業主の車に掛かる諸経費は必要経費としてどこまで認められるのか

    個人事業主になる予定の者です。 現在私用では自家用車を持っておりませんが、今後仕事をするにあたって必要になります。 購入についてはリース又は新車購入、中古車購入で経費等に含められるかどうかなど違いが出てくるのでしょうか? また自宅が事務所でない為、通勤でガソリン代、仕事場で駐車場などが負担になります。 私用で使用する場合は家族の車がありますのでこの車を使用しないのですが、ガソリン代、駐車場代などは経費で落とせるのでしょうか?

  • 個人事業主の通勤の際の、ガソリン代は経費に計上出来ますか。

    個人事業主のお取引の関係で教えて下さい。事業主の事業所と居住地が違う為、自動車で通勤をしています。仕事の関係でも、車を使うので、車の減価償却費やガソリン代・車検費用などは経費として計上出来ると思いますが、私用でも車を利用しているので、決算の時に按分をします。按分をする時なのですが、事業所と居住地の通勤時に掛かるガソリン代なども経費として認められるのでしょうか。 以前に事業主のものは、認められませんと聞いたことがあります。参考にさせて頂くページや、お取引の回答をご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。

専門家に質問してみよう